Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 01. 26- 2024. 01. 27Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének]
2. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)
3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet 2024. január 26-án lép hatályba.
1. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzat 2023. évi bevételei jogcímenként |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
||||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
2023.03.21 |
2023.04.17 |
2023.06.19 |
2023.09.05 |
2023.10.24 |
2023.11.29 |
2024.01.24 |
|
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Intézményműködés bevétele |
38 133 |
38 133 |
38 133 |
38 133 |
38 133 |
39 133 |
39 133 |
40 183 |
|||
2 |
Sajátos bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||
- helyi adók |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
- bírságok, pótlékok |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||||||||
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
239 049 |
239 049 |
251 781 |
251 781 |
252 667 |
250 816 |
250 216 |
265 966 |
|||
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
762 |
1 448 |
6 218 |
6 218 |
9 068 |
10 919 |
11 519 |
11 749 |
|||
- Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
10 992 |
12 692 |
7 459 |
2 734 |
2 093 |
2 093 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN: |
250 803 |
253 189 |
265 458 |
260 733 |
263 828 |
263 828 |
261 735 |
277 715 |
||||
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
|||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|||
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
ÖSSZESEN |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
||||
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||||
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
14 100 |
36 048 |
36 048 |
37 095 |
38 893 |
38 893 |
54 375 |
49 876 |
|||
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
ÖSSZESEN |
14 100 |
36 048 |
36 048 |
37 095 |
38 893 |
38 893 |
54 375 |
49 876 |
||||
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|||||||||||
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
352 727 |
352 727 |
352 727 |
363 670 |
363 705 |
363 705 |
363 705 |
363 705 |
|||
- fejlesztési |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
||||
- működési |
107 236 |
107 236 |
107 236 |
118 179 |
118 214 |
118 214 |
118 214 |
118 214 |
||||
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
|||||||||||
- fejlesztési |
2 540 |
2 540 |
7 310 |
7 310 |
7 810 |
9 971 |
10 871 |
11 481 |
||||
- működési |
202 632 |
202 684 |
210 183 |
211 180 |
210 645 |
208 484 |
207 584 |
209 417 |
||||
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
|||||||||||
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
|||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
657 142 |
680 842 |
695 840 |
704 102 |
705 645 |
702 633 |
714 522 |
728 656 |
||||
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
265 293 |
265 979 |
275 519 |
275 519 |
278 869 |
282 881 |
284 381 |
285 221 |
||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-205 172 |
-205 224 |
-217 493 |
-218 490 |
-218 455 |
-218 455 |
-218 455 |
-220 898 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
717 263 |
741 597 |
753 866 |
761 131 |
766 059 |
767 059 |
780 448 |
792 979 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||||||
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Helyi önkormányzatok feladatainak támogatása |
||||||||||
adatok Ft-ban |
||||||||||
Sorszám |
Jogcím megnevezése |
Állami |
Bérintézkedések |
Összesen |
||||||
támogatás |
támogatása |
|||||||||
1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
34 440 140 |
2 089 920 |
36 530 060 |
||||||
2. |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
5 257 200 |
5 257 200 |
|||||||
3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
18 364 000 |
18 364 000 |
|||||||
4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
100 000 |
100 000 |
|||||||
5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
4 185 335 |
4 185 335 |
|||||||
6. |
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
2 550 |
2 550 |
|||||||
8. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||||||
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: |
74 459 236 |
2 089 920 |
76 549 156 |
|||||||
9. |
Óvodapedagógusok és az óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása |
54 866 550 |
9 202 882 |
64 069 432 |
||||||
10. |
Óvodaműködtetési támogatás |
11 421 000 |
534 100 |
11 955 100 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
66 287 550 |
9 736 982 |
76 024 532 |
|||||||
11. |
Gyermekétkeztetés támogatása |
40 708 204 |
1 480 776 |
42 188 980 |
||||||
12. |
R ászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
94 620 |
94 620 |
|||||||
Gyermekétkeztetési támogatás |
40 802 824 |
1 480 776 |
42 283 600 |
|||||||
13. |
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz |
11 865 000 |
11 865 000 |
|||||||
14. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
5 128 940 |
799 060 |
5 928 000 |
||||||
15. |
Szociális étkeztetés |
4 428 600 |
348 000 |
4 776 600 |
||||||
16. |
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
7 631 010 |
972 000 |
8 603 010 |
||||||
17. |
Házi segítségnyújtás |
3 755 040 |
590 960 |
4 346 000 |
||||||
18. |
Bölcsődei bértámogatás |
13 632 500 |
2 058 000 |
15 690 500 |
||||||
19. |
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
6 618 400 |
6 618 400 |
|||||||
20. |
ágazati bérpótlék támogatás |
4 941 732 |
4 941 732 |
|||||||
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
58 001 222 |
4 768 020 |
62 769 242 |
|||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
5 855 073 |
987 000 |
6 842 073 |
|||||||
ÖSSZESEN |
245 405 905 |
19 062 698 |
264 468 603 |
|||||||
3. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Működésre átvett pénzeszközök |
||
2023. év |
||
Ezer forintban |
||
sorszám |
Megnevezés |
|
1. |
Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszköz: |
4 800 |
- Védőnői ellátás: |
4 800 |
|
2. |
Munkaügyi Központtól átvett pénzeszköz: |
25 402 |
3. |
Egyéb átvett pénzeszköz |
2 500 |
- ebből Európai Uniós támogatás |
||
4. |
Támogatás központi költségvetésből |
17 174 |
ÖSSZESEN |
49 876 |
|
4. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Felhalmozás és tőkejellegű bevételek |
|||
2023. év |
|||
Ezer forintban |
|||
sorszám |
Megnevezés |
||
1. |
Kommunális adó |
8 000 |
|
2. |
Fejlesztési célú átvett pénzeszközök, támogatások |
11 749 |
|
3. |
Fejlesztési célú saját bevételek (Tárgyi eszköz értékesítés, bérbeadás) |
8 500 |
|
4. |
Pénzmaradvány |
245 491 |
|
ÖSSZESEN |
273 740 |
||
5. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat 2023. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
adatok ezer Ft-ban |
|||||||||||||
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
2023. évi előirányzat |
||||||||
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
R ovat száma |
Eredeti ei. |
2023.03.21 |
2023.04.17 |
2023.06.19 |
2023.09.05 |
2023.10.24 |
2023.11.29 |
2024.01.24 |
|
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
|||||||||||||
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
23 330 |
23 330 |
23 330 |
23 330 |
23 330 |
24 330 |
24 330 |
25 380 |
|||
2 |
Sajátos bevételek |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
||||
- Helyi adók |
B351 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
44 000 |
||||
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
B36 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
3 |
Támogatások |
239 049 |
239 049 |
251 781 |
251 781 |
252 667 |
250 816 |
250 216 |
265 966 |
||||
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
74 459 |
74 459 |
76 549 |
76 549 |
76 549 |
76 549 |
76 549 |
76 549 |
||||
- Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
64 732 |
64 732 |
72 853 |
72 853 |
67 293 |
65 442 |
64 842 |
67 812 |
||||
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
51 700 |
51 700 |
51 785 |
51 785 |
57 879 |
57 879 |
57 879 |
62 770 |
||||
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
42 303 |
42 303 |
43 752 |
43 752 |
44 104 |
44 104 |
44 104 |
42 283 |
||||
- Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
5 855 |
5 855 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
6 842 |
||||
- 2024. évi megelőlegezés |
B814 |
9 710 |
|||||||||||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
10 992 |
12 692 |
7 459 |
2 734 |
2 093 |
2 093 |
0 |
0 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65, B116, B115 |
8 500 |
27 112 |
27 112 |
28 159 |
29 957 |
29 957 |
45 439 |
40 940 |
|||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
105 236 |
105 236 |
105 236 |
114 911 |
114 911 |
114 911 |
114 911 |
114 911 |
|||
8 |
Lejárt betét |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
432 107 |
452 419 |
459 918 |
465 915 |
467 958 |
467 107 |
479 896 |
492 197 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
762 |
1 448 |
6 218 |
6 218 |
9 068 |
10 919 |
11 519 |
11 749 |
|||
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
762 |
762 |
5 532 |
5 532 |
5 532 |
7 383 |
7 983 |
8 213 |
||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
|||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
262 753 |
263 439 |
268 209 |
268 209 |
271 059 |
272 910 |
273 510 |
273 740 |
|||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
694 860 |
715 858 |
728 127 |
734 124 |
739 017 |
740 017 |
753 406 |
765 937 |
|||||
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
0 |
0 |
0 |
703 |
717 |
717 |
717 |
717 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
63 206 |
63 258 |
65 348 |
66 345 |
66 331 |
66 331 |
66 031 |
66 031 |
|||
ÖSSZESEN |
63 206 |
63 258 |
65 348 |
67 048 |
67 048 |
67 048 |
66 748 |
66 748 |
|||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
554 |
554 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
63 460 |
63 512 |
65 602 |
67 302 |
67 302 |
67 302 |
67 302 |
67 302 |
|||||
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
14 803 |
14 803 |
14 803 |
14 803 |
14 803 |
14 803 |
14 803 |
14 803 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
5 600 |
8 936 |
8 936 |
8 936 |
8 936 |
8 936 |
8 936 |
8 936 |
|||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 457 |
2 478 |
2 478 |
2 478 |
2 478 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
50 244 |
50 244 |
50 244 |
50 244 |
50 223 |
50 223 |
50 223 |
50 666 |
|||
ÖSSZESEN |
72 647 |
75 983 |
75 983 |
76 440 |
76 440 |
76 440 |
76 440 |
76 883 |
|||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
73 917 |
77 253 |
77 253 |
77 710 |
77 710 |
77 710 |
77 710 |
78 153 |
|||||
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
0 |
0 |
0 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
89 182 |
89 182 |
94 591 |
94 591 |
94 091 |
91 930 |
91 330 |
92 720 |
|||
ÖSSZESEN |
89 182 |
89 182 |
94 591 |
94 699 |
94 199 |
92 038 |
91 438 |
92 828 |
|||||
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 016 |
1 016 |
5 786 |
5 786 |
6 286 |
8 447 |
9 047 |
9 657 |
|||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
90 198 |
90 198 |
100 377 |
100 485 |
100 485 |
100 485 |
100 485 |
102 485 |
|||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||||||
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
38 133 |
38 133 |
38 133 |
38 133 |
38 133 |
39 133 |
39 133 |
40 183 |
|||
2 |
Sajátos bevételek |
B3 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
|||
3 |
Támogatások |
B111-B114 |
239 049 |
239 049 |
251 781 |
251 781 |
252 667 |
250 816 |
250 216 |
265 966 |
|||
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
10 992 |
12 692 |
7 459 |
2 734 |
2 093 |
2 093 |
0 |
0 |
|||
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
14 100 |
36 048 |
36 048 |
37 095 |
38 893 |
38 893 |
54 375 |
49 876 |
|||
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
107 236 |
107 236 |
107 236 |
118 179 |
118 214 |
118 214 |
118 214 |
118 214 |
|||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
202 632 |
202 684 |
210 183 |
211 180 |
210 645 |
208 484 |
207 584 |
209 417 |
|||
8 |
Lejárt betét |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
657 142 |
680 842 |
695 840 |
704 102 |
705 645 |
702 633 |
714 522 |
728 656 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
8 500 |
|||
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
762 |
1 448 |
6 218 |
6 218 |
9 068 |
10 919 |
11 519 |
11 749 |
|||
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
762 |
762 |
5 532 |
5 532 |
5 532 |
7 383 |
7 983 |
8 213 |
||||
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
245 491 |
|||
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
2 540 |
2 540 |
7 310 |
7 310 |
7 810 |
9 971 |
10 871 |
11 481 |
|||
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
265 293 |
265 979 |
275 519 |
275 519 |
278 869 |
282 881 |
284 381 |
285 221 |
|||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-205 172 |
-205 224 |
-217 493 |
-218 490 |
-218 455 |
-218 455 |
-218 455 |
-220 898 |
|||||
KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
717 263 |
741 597 |
753 866 |
761 131 |
766 059 |
767 059 |
780 448 |
792 979 |
|||||
6. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
2023. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
||||||||||||||
adatok ezer Ft-ban |
||||||||||||||
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
R ovat |
2023. évi előirányzat |
||||||||
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
száma |
eredeti |
2023.03.21 |
2023.04.17 |
2023.06.19 |
2023.09.05 |
2023.10.24 |
2023.11.29 |
2024.01.24 |
|
1 |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
16 660 |
16 960 |
16 960 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 166 |
2 216 |
2 216 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
3 937 |
||||
ÖSSZESEN: |
22 763 |
22 763 |
22 763 |
22 763 |
22 763 |
22 763 |
23 113 |
23 113 |
||||||
2 |
Fejlesztések |
|||||||||||||
1 |
Honlap fejlesztés |
K61 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
135 |
||||
ÖSSZESEN: |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
635 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
23 398 |
23 398 |
23 398 |
23 398 |
23 398 |
23 398 |
23 748 |
23 748 |
||||||
2 |
Köztemető fenntartás |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
||||
ÖSSZESEN: |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
||||||
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
2 650 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
343 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 580 |
11 580 |
11 580 |
11 580 |
11 580 |
11 580 |
23 580 |
33 290 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
14 573 |
14 573 |
14 573 |
14 573 |
14 573 |
14 573 |
26 573 |
36 283 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
3 |
Forgalom csillapító berendezés |
K64 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
1 956 |
2 594 |
2 594 |
2 594 |
2 594 |
||||
4 |
Sörpad beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
8 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
|||||
15 |
Településterv készítése |
K61 |
2 362 |
2 362 |
2 362 |
8 720 |
||||||||
17 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
K84 |
2 449 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
9 201 |
18 621 |
18 621 |
18 621 |
21 621 |
21 621 |
21 621 |
30 428 |
||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
169 120 |
||||
9 |
Víziközmű felújítás (HAVARIA) |
K71,73 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
47 379 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
||||
ÖSSZESEN: |
222 857 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
220 309 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
246 631 |
259 861 |
259 861 |
259 861 |
262 861 |
262 861 |
274 861 |
287 020 |
||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
10 000 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
12 300 |
12 300 |
12 300 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
250 |
250 |
250 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
3 400 |
35 785 |
34 835 |
34 835 |
34 835 |
||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
202 632 |
202 684 |
210 183 |
211 180 |
210 645 |
208 484 |
207 584 |
209 417 |
||||
ÖSSZESEN: |
216 132 |
217 684 |
225 183 |
226 180 |
258 030 |
255 869 |
254 969 |
256 802 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 540 |
2 540 |
7 310 |
7 310 |
7 810 |
9 971 |
10 871 |
11 481 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 540 |
2 540 |
7 310 |
7 310 |
7 810 |
9 971 |
10 871 |
11 481 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
218 672 |
220 224 |
232 493 |
233 490 |
265 840 |
265 840 |
265 840 |
268 283 |
||||||
5 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 700 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
306 |
1 366 |
1 366 |
1 366 |
1 366 |
1 366 |
1 366 |
1 366 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
191 |
1 591 |
1 591 |
1 591 |
1 741 |
1 741 |
1 741 |
1 741 |
||||
ÖSSZESEN: |
5 197 |
23 957 |
23 957 |
23 957 |
24 107 |
24 107 |
24 107 |
24 107 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
13 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
540 |
540 |
540 |
390 |
390 |
390 |
390 |
|||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
146 |
|||||
ÖSSZESEN: |
686 |
686 |
686 |
536 |
536 |
536 |
536 |
|||||||
Költségvetés kiadásai |
24 643 |
24 643 |
24 643 |
24 643 |
24 643 |
24 643 |
24 643 |
|||||||
6 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
5 299 |
5 738 |
5 738 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
4 699 |
5 299 |
5 738 |
5 738 |
||||||
7 |
Piac üzemeltetése |
|||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
324 |
||||
ÖSSZESEN: |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
279 |
324 |
||||||
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 911 |
1 911 |
1 911 |
1 911 |
1 931 |
1 981 |
1 981 |
1 981 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
450 |
450 |
450 |
450 |
430 |
300 |
300 |
300 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
152 |
152 |
152 |
152 |
152 |
232 |
232 |
232 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
2 513 |
||||||
9 |
Közvilágítási feladatok |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
18 796 |
18 796 |
18 796 |
20 796 |
20 796 |
20 796 |
20 796 |
20 796 |
||||
ÖSSZESEN: |
18 796 |
18 796 |
18 796 |
20 796 |
20 796 |
20 796 |
20 796 |
20 796 |
||||||
10 |
Zöldterület-kezelés |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
7 750 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
1 008 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 921 |
2 921 |
2 921 |
3 921 |
3 921 |
3 921 |
3 921 |
3 921 |
||||
ÖSSZESEN: |
11 679 |
11 679 |
11 679 |
12 679 |
12 679 |
12 679 |
12 679 |
12 679 |
||||||
11 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 026 |
2 026 |
2 026 |
2 026 |
2 026 |
2 336 |
2 636 |
3 016 |
||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
200 |
200 |
200 |
||||
ÖSSZESEN: |
4 026 |
4 026 |
4 026 |
4 026 |
4 026 |
2 536 |
2 836 |
3 216 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
8 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
9 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
5 816 |
5 816 |
5 816 |
5 816 |
5 316 |
5 006 |
4 706 |
1 877 |
||||
ÖSSZESEN: |
15 236 |
5 816 |
5 816 |
5 816 |
5 316 |
5 006 |
4 706 |
1 877 |
||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
9 |
Víziközmű felújítás (HAVARIA) |
K71 |
3 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
3 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
23 072 |
9 842 |
9 842 |
9 842 |
9 342 |
7 542 |
7 542 |
5 093 |
||||||
12 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
4 650 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
5 750 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
630 |
630 |
630 |
630 |
770 |
770 |
770 |
770 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 733 |
3 733 |
3 733 |
3 733 |
3 733 |
3 733 |
3 733 |
3 733 |
||||
ÖSSZESEN: |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
9 013 |
10 253 |
10 253 |
10 253 |
10 253 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
9 267 |
10 507 |
10 507 |
10 507 |
10 507 |
||||||
13 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
4 500 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
6 685 |
||||
ÖSSZESEN: |
11 770 |
11 770 |
11 770 |
11 770 |
11 770 |
11 770 |
11 770 |
11 770 |
||||||
14 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
120 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
16 |
||||
ÖSSZESEN: |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
136 |
||||||
15 |
Egyéb kiadói tevékenység |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
826 |
826 |
826 |
826 |
826 |
826 |
1 126 |
1 126 |
||||
ÖSSZESEN: |
826 |
826 |
826 |
826 |
826 |
826 |
1 126 |
1 126 |
||||||
16 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||||||
17 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
1 700 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
530 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
5 006 |
6 706 |
7 006 |
7 339 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 236 |
7 236 |
7 236 |
7 236 |
7 236 |
8 936 |
9 236 |
9 569 |
||||||
18 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
32 350 |
32 350 |
32 350 |
32 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
ÖSSZESEN: |
32 350 |
32 350 |
32 350 |
32 350 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
19 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
55 395 |
55 395 |
55 395 |
57 395 |
57 395 |
57 395 |
57 395 |
57 395 |
||||
ÖSSZESEN: |
55 395 |
55 395 |
55 395 |
57 395 |
57 395 |
57 395 |
57 395 |
57 395 |
||||||
20 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
2 200 |
||||||
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
ÖSSZESEN: |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||||
22 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
||||
ÖSSZESEN: |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
495 |
||||||
23 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
1 153 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
K4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
600 |
600 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
K4 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
K4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
K4 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
455 |
455 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
K4 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
2 745 |
2 745 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
K4 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
K4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
K4 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
450 |
450 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
K4 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
8 503 |
8 503 |
8 503 |
8 503 |
||||||
24 |
Finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
1 300 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K91 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
ÖSSZESEN: |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
9 520 |
||||||
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
44 641 |
60 941 |
60 941 |
60 941 |
62 061 |
62 111 |
62 411 |
62 411 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
6 034 |
7 094 |
7 094 |
7 094 |
7 214 |
7 084 |
7 134 |
7 134 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
122 600 |
124 000 |
124 000 |
129 000 |
130 303 |
133 643 |
146 982 |
157 450 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
36 850 |
36 850 |
36 850 |
36 850 |
36 885 |
35 935 |
35 935 |
35 935 |
||||
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
202 632 |
202 684 |
210 183 |
211 180 |
210 645 |
208 484 |
207 584 |
209 417 |
||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
200 |
200 |
200 |
||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
10 000 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
12 300 |
12 300 |
12 300 |
||||
ÖSSZESEN: |
432 107 |
452 419 |
459 918 |
465 915 |
467 958 |
467 107 |
479 896 |
492 197 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||||||
1 |
Honlap fejlesztés |
K61 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
2 145 |
2 291 |
2 291 |
2 291 |
2 929 |
2 929 |
2 929 |
2 929 |
||||
3 |
Forgalom csillapító berendezés |
K64 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
||||
4 |
Sörpad beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
6 516 |
6 516 |
6 516 |
6 516 |
6 016 |
5 706 |
5 406 |
2 577 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 540 |
2 540 |
7 310 |
7 310 |
7 810 |
9 971 |
10 871 |
11 481 |
||||
8 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K915 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
13 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
0 |
540 |
540 |
540 |
390 |
390 |
390 |
390 |
||||
15 |
Településterv készítése |
K61 |
2 362 |
2 362 |
2 362 |
8 720 |
||||||||
17 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
2 449 |
||||||||||||
ÖSSZESEN: |
36 086 |
36 772 |
41 542 |
41 542 |
44 392 |
46 243 |
46 843 |
53 431 |
||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
169 120 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
48 189 |
||||
9 |
Víziközmű felújítás (HAVARIA) |
K71 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
ÖSSZESEN: |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
226 667 |
220 309 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
694 860 |
715 858 |
728 127 |
734 124 |
739 017 |
740 017 |
753 406 |
765 937 |
||||||
2 |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
25 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
48 300 |
48 300 |
50 200 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
6 359 |
6 359 |
6 549 |
6 749 |
6 749 |
6 749 |
6 749 |
6 749 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 247 |
8 247 |
||||
ÖSSZESEN: |
63 206 |
63 206 |
65 296 |
66 996 |
66 996 |
66 996 |
66 696 |
66 696 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
440 |
440 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
114 |
114 |
||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
554 |
554 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
63 460 |
63 460 |
63 460 |
63 460 |
63 460 |
63 460 |
67 250 |
67 250 |
||||||
37 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|||||
ÖSSZESEN: |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|||||||
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||||||
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
48 300 |
48 300 |
50 200 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
51 700 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
6 359 |
6 359 |
6 549 |
6 749 |
6 749 |
6 749 |
6 749 |
6 749 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 547 |
8 247 |
8 247 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
52 |
|||||
ÖSSZESEN: |
63 206 |
63 258 |
65 348 |
67 048 |
67 048 |
67 048 |
66 748 |
66 748 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
440 |
440 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
114 |
114 |
||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
554 |
554 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
63 460 |
63 512 |
65 602 |
67 302 |
67 302 |
67 302 |
67 302 |
67 302 |
||||||
3 |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
26 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
6 400 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
838 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 909 |
1 909 |
1 909 |
2 366 |
2 366 |
2 366 |
2 366 |
2 366 |
||||
ÖSSZESEN: |
9 147 |
9 147 |
9 147 |
9 604 |
9 604 |
9 604 |
9 604 |
9 604 |
||||||
27 |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
8 800 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
1 160 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
508 |
||||
ÖSSZESEN: |
10 468 |
10 468 |
10 468 |
10 468 |
10 468 |
10 468 |
10 468 |
10 468 |
||||||
28 |
Szociális étkeztetés |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
22 778 |
22 778 |
22 778 |
22 778 |
22 778 |
22 778 |
22 778 |
19 778 |
||||
ÖSSZESEN: |
27 328 |
27 328 |
27 328 |
27 328 |
27 328 |
27 328 |
27 328 |
24 328 |
||||||
29 |
Idősek nappali ellátása |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
9 700 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
1 320 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 483 |
4 483 |
4 483 |
4 483 |
4 483 |
4 483 |
4 483 |
4 483 |
||||
ÖSSZESEN: |
15 503 |
15 503 |
15 503 |
15 503 |
15 503 |
15 503 |
15 503 |
15 503 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||
11 |
Tároló beszerzés |
K62 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
16 773 |
16 773 |
16 773 |
16 773 |
16 773 |
16 773 |
16 773 |
16 773 |
||||||
30 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
5 900 |
5 950 |
6 393 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
767 |
767 |
767 |
767 |
767 |
767 |
767 |
767 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
824 |
3 824 |
||||
ÖSSZESEN: |
7 541 |
7 541 |
7 541 |
7 541 |
7 541 |
7 541 |
7 541 |
10 984 |
||||||
31 |
Egészségügyi igazgatás |
|||||||||||||
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
1 484 |
||||||
32 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 050 |
4 182 |
4 182 |
4 182 |
4 182 |
4 182 |
4 182 |
4 182 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
76 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
280 |
||||
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 176 |
4 512 |
4 512 |
4 512 |
4 512 |
4 512 |
4 512 |
4 512 |
||||||
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||||
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||||||
1 |
Személyi juttatás |
K1 |
35 850 |
38 982 |
38 982 |
38 982 |
38 982 |
38 982 |
39 032 |
39 475 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 711 |
4 915 |
4 915 |
4 915 |
4 915 |
4 915 |
4 915 |
4 915 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
32 086 |
32 086 |
32 086 |
32 543 |
32 543 |
32 543 |
32 493 |
32 493 |
||||
ÖSSZESEN: |
72 647 |
75 983 |
75 983 |
76 440 |
76 440 |
76 440 |
76 440 |
76 883 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
270 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
400 |
||||
11 |
Tároló beszerzés |
K62 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
73 917 |
77 253 |
77 253 |
77 710 |
77 710 |
77 710 |
77 710 |
78 153 |
||||||
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|||||||||||||
33 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
47 900 |
47 900 |
47 900 |
47 900 |
47 900 |
47 730 |
47 730 |
47 730 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
6 327 |
6 327 |
6 327 |
6 327 |
6 327 |
6 327 |
6 327 |
6 327 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
481 |
481 |
481 |
481 |
481 |
481 |
481 |
481 |
||||
ÖSSZESEN: |
54 708 |
54 708 |
54 708 |
54 708 |
54 708 |
54 538 |
54 538 |
54 538 |
||||||
34 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 700 |
3 850 |
3 850 |
3 850 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
481 |
481 |
481 |
481 |
481 |
501 |
501 |
501 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
6 439 |
6 439 |
9 790 |
9 898 |
9 898 |
8 447 |
7 847 |
9 617 |
||||
ÖSSZESEN: |
10 620 |
10 620 |
13 971 |
14 079 |
14 079 |
12 798 |
12 198 |
13 968 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
162 |
162 |
432 |
432 |
332 |
582 |
742 |
772 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
450 |
450 |
1 450 |
1 450 |
50 |
1 851 |
2 721 |
2 921 |
||||
11 |
Tároló beszerzés |
K62 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
12 |
Szoftver beszerzés |
K61 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
16 |
Ingatlan (járda) építés |
K62 |
1 500 |
1 300 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
762 |
762 |
2 032 |
2 032 |
2 032 |
3 883 |
4 613 |
4 843 |
||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
14 |
Épület felújítása |
K71 |
3 200 |
3 200 |
3 180 |
3 180 |
3 050 |
3 050 |
||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
300 |
300 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||||
ÖSSZESEN: |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 370 |
3 370 |
||||||||
Költségvetés kiadásai |
11 382 |
11 382 |
19 503 |
19 611 |
19 611 |
20 181 |
20 181 |
22 181 |
||||||
35 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
104 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
100 |
100 |
100 |
||||
ÖSSZESEN: |
1 404 |
1 404 |
1 404 |
1 404 |
1 404 |
1 004 |
1 004 |
1 004 |
||||||
36 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||||||||||
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
14 650 |
14 650 |
14 650 |
14 650 |
14 650 |
14 650 |
14 650 |
14 650 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
1 905 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
5 895 |
5 895 |
7 953 |
7 953 |
7 453 |
7 143 |
7 143 |
6 763 |
||||
ÖSSZESEN: |
22 450 |
22 450 |
24 508 |
24 508 |
24 008 |
23 698 |
23 698 |
23 318 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
154 |
184 |
184 |
264 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
600 |
880 |
880 |
1 180 |
||||
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
754 |
1 064 |
1 064 |
1 444 |
||||||
Költségvetés kiadásai |
22 704 |
22 704 |
24 762 |
24 762 |
24 762 |
24 762 |
24 762 |
24 762 |
||||||
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||||||
1 |
Működési kadások összesen |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
67 050 |
67 050 |
67 050 |
67 050 |
67 050 |
67 030 |
67 030 |
67 030 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 817 |
8 817 |
8 817 |
8 817 |
8 817 |
8 837 |
8 837 |
8 837 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 315 |
13 315 |
18 724 |
18 832 |
18 332 |
16 171 |
15 571 |
16 961 |
||||
ÖSSZESEN: |
89 182 |
89 182 |
94 591 |
94 699 |
94 199 |
92 038 |
91 438 |
92 828 |
||||||
2 |
Fejlesztések kiadások összesen |
|||||||||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
216 |
216 |
486 |
486 |
486 |
766 |
926 |
1 036 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
650 |
650 |
1 650 |
1 650 |
650 |
2 731 |
3 601 |
4 101 |
||||
11 |
Tároló beszerzés |
K62 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
12 |
Szoftver beszerzés |
K61 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
16 |
Ingatlan (járda) építés |
K62 |
1 500 |
1 300 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
ÖSSZESEN: |
1 016 |
1 016 |
2 286 |
2 286 |
2 786 |
4 947 |
5 677 |
6 287 |
||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
14 |
Épület felújítása |
K71 |
3 200 |
3 200 |
3 180 |
3 180 |
3 050 |
3 050 |
||||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
300 |
300 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||||
ÖSSZESEN: |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 500 |
3 370 |
3 370 |
||||||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
90 198 |
90 198 |
100 377 |
100 485 |
100 485 |
100 485 |
100 485 |
102 485 |
||||||
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||||||||
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
1 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
195 841 |
215 273 |
217 173 |
218 673 |
219 793 |
219 823 |
220 173 |
220 616 |
||||
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
25 921 |
27 185 |
27 375 |
27 575 |
27 695 |
27 585 |
27 635 |
27 635 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
176 548 |
177 948 |
183 357 |
188 922 |
189 725 |
190 904 |
203 293 |
215 151 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
7 350 |
||||
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
36 850 |
36 902 |
36 902 |
36 902 |
36 937 |
35 987 |
35 987 |
35 987 |
||||
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
202 632 |
202 684 |
210 183 |
211 180 |
210 645 |
208 484 |
207 584 |
209 417 |
||||
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
200 |
200 |
200 |
||||
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
10 000 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
11 500 |
12 300 |
12 300 |
12 300 |
||||
ÖSSZESEN: |
657 142 |
680 842 |
695 840 |
704 102 |
705 645 |
702 633 |
714 522 |
728 656 |
||||||
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||||||
1 |
Honlap fejlesztés |
K61 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
2 685 |
2 831 |
3 101 |
3 101 |
3 739 |
4 019 |
4 239 |
4 349 |
||||
3 |
Forgalom csillapító berendezés |
K64 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
6 245 |
||||
4 |
Sörpad beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
7 766 |
7 766 |
8 766 |
8 766 |
7 266 |
9 037 |
9 847 |
7 518 |
||||
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 540 |
2 540 |
7 310 |
7 310 |
7 810 |
9 971 |
10 871 |
11 481 |
||||
8 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
9 420 |
||||
10 |
Hiteltörlesztés |
K915 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
11 |
Tároló beszerzés |
K62 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
12 |
Szoftver beszerzés |
K61 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
13 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
540 |
540 |
540 |
390 |
390 |
390 |
390 |
|||||
15 |
Településterv készítése |
K61 |
2 362 |
2 362 |
2 362 |
8 720 |
||||||||
16 |
Ingatlan (járda) építés |
K62 |
1 500 |
1 300 |
1 000 |
1 000 |
||||||||
17 |
Felhalmozási pénzeszközátadás |
K84 |
2 449 |
|||||||||||
ÖSSZESEN: |
38 626 |
39 312 |
45 352 |
45 352 |
48 702 |
52 714 |
54 344 |
61 542 |
||||||
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
175 478 |
169 120 |
||||
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
48 189 |
48 189 |
48 489 |
48 489 |
48 509 |
48 509 |
48 509 |
48 509 |
||||
9 |
Víziközmű felújítás (HAVARIA) |
K71 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
14 |
Épület felújítása |
K71 |
3 200 |
3 200 |
3 180 |
3 180 |
3 050 |
3 050 |
||||||
ÖSSZESEN: |
226 667 |
226 667 |
230 167 |
230 167 |
230 167 |
230 167 |
230 037 |
223 679 |
||||||
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-205 172 |
-205 224 |
-217 493 |
-218 490 |
-218 455 |
-218 455 |
-218 455 |
-220 898 |
||||||
működési célú |
-202 632 |
-202 684 |
-210 183 |
-211 180 |
-210 645 |
-208 484 |
-207 584 |
-209 417 |
||||||
fejlesztési célú |
-2 540 |
-2 540 |
-7 310 |
-7 310 |
-7 810 |
-9 971 |
-10 871 |
-11 481 |
||||||
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
717 263 |
741 597 |
753 866 |
761 131 |
766 059 |
767 059 |
780 448 |
792 979 |
||||||
7. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat kötelező - önként vállalt - államigazgatási feladatainak kiadásai |
||||
|---|---|---|---|---|
adatok ezer forintban |
||||
Kötelező |
Önként |
Államigazgatási |
||
Intézmény |
Intézmény - feladat |
feladat |
vállalt |
|
feladat |
feladat |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Maroslele Községi |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
23 748 |
||
Önkormányzat |
Köztemető fenntartás és működtetés |
279 |
||
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
287 020 |
|||
Önkormányzatok elszámolásai |
46 985 |
400 |
||
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
24 643 |
|||
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
5 738 |
|||
Piac üzemeltetése |
324 |
|||
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
2 513 |
|||
Közvilágítás |
20 796 |
|||
Zöldterület-kezelés |
12 679 |
|||
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4 893 |
200 |
||
Könyvtári szolgáltatások |
10 507 |
|||
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
11 770 |
|||
Közművelődés -kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
136 |
|||
Egyéb kiadói tevékenység |
1 126 |
|||
Civil szervezetek működési támogatása |
0 |
1 100 |
||
Egyéb szabadidős szolgáltatás |
9 569 |
|||
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
|||
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
57 395 |
|||
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
2 200 |
|||
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 500 |
|||
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
495 |
|||
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
6 703 |
1 800 |
||
Finanszírozási műveletek |
9 520 |
|||
Maroslelei Polgármesteri Hivatal |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
67 302 |
||
Maroslelei Egyesített |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
9 604 |
||
Egészségügyi és |
Házi segítségnyújtás |
10 468 |
||
Szociális Intézmény |
Szociális étkeztetés |
24 328 |
||
Idősek nappali ellátása |
2 001 |
14 772 |
||
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
10 984 |
|||
Egészségügy igazgatása |
1 484 |
|||
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 512 |
|||
Maroslelei Zengő Óvoda |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
54 538 |
||
és Mini Bölcsőde |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
22 181 |
||
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
1 004 |
|||
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
24 762 |
|||
ÖSSZESEN |
774 707 |
18 272 |
0 |
|
8. melléklet az 1/2024. (I. 25.) önkormányzati rendelethez
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
adatok e forintban |
|||
MEGNEVEZÉS |
2023. évi |
MEGNEVEZÉS |
2023. évi |
előirányzat |
előirányzat |
||
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
- Intézmény működési bevétel |
40 183 |
- Személyi jellegű kiadások |
220 616 |
- Sajátos működési bevétel |
45 000 |
- Munkaadót terhelő járulékok |
27 635 |
- Önkormányzati feladatok támogatása |
265 966 |
- Dologi kiadások |
215 151 |
- Működésre átvett pénzeszközök |
49 876 |
- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
7 350 |
- Működési hitel |
0 |
- Átadott pénzeszköz működéshez |
35 987 |
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
- Lakás célú kölcsön |
200 |
- Működési célú pénzmaradvány |
118 214 |
- Elszámolások központi költségvetéssel |
12 300 |
- Lejárt betét |
0 |
||
ÖSSZESEN: |
519 239 |
ÖSSZESEN: |
519 239 |
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
16 500 |
Honlap fejlesztés |
500 |
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
0 |
Fejlesztések áfája |
52 858 |
- felhalmozás célú maradvány |
245 491 |
Forgalom csillapító berendezés |
6 245 |
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Sörpad beszerzés |
500 |
- felhalmozási célú támogatások |
11 749 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
7 518 |
Porta vételár visszautalás |
9 420 |
||
Hiteltörlesztés |
8 220 |
||
Tároló beszerzés |
700 |
||
Szolgáltató ház kialakítás |
169 120 |
||
Szoftver beszerzés |
50 |
||
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
390 |
||
Épület felújítás |
3 050 |
||
Víziközmű felújítás (HAVARIA) |
3 000 |
||
Településterv készítése |
8 720 |
||
Ingatlan (járda) építés |
1 000 |
||
Felhalmozási pénzeszközátadás |
2 449 |
||
ÖSSZESEN: |
273 740 |
ÖSSZESEN: |
273 740 |
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
792 979 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
792 979 |