Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 06. 25- 2024. 06. 26Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi:)
(állapítja meg.)
2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.614.769.031 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”
(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.614.769.031 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”
3. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 114.987.996 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 114.987.996 Ft-ban állapítja meg.”
4. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 873.378.298 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.”
5. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
BEVÉTELEK |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
1 |
403 945 406 |
||
|
1.1. |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
2 |
395 692 746 |
||
|
1.1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének támogatása |
3 |
122 272 106 |
||
|
1.1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
4 |
131 156 174 |
||
|
1.1.3.1. |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása |
5 |
71 956 878 |
||
|
1.1.3.2. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
6 |
55 688 326 |
||
|
1.1.4. |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 |
13 376 252 |
||
|
1.1.5. |
Működési célú központosított előirányzatok |
8 |
960 120 |
||
|
1.1.6. |
Elszámolásból származó bevételek |
9 |
282 890 |
||
|
1.2. |
Elvonások és befizetések bevételei (B12) |
10 |
|||
|
1.3. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13) |
11 |
|||
|
1.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14) |
12 |
64 450 |
||
|
1.5. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15) |
13 |
|||
|
1.6. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16) |
14 |
8 188 210 |
||
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
15 |
130 315 380 |
||
|
2.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) |
16 |
|||
|
2.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22) |
17 |
|||
|
2.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23) |
18 |
|||
|
2.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24) |
19 |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25) |
20 |
130 315 380 |
||
|
3. |
Közhatalmi bevételek (B3) |
21 |
111 943 500 |
||
|
2.1. |
Jövedelemadók (B31) |
22 |
|||
|
2.2. |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32) |
23 |
|||
|
2.3. |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33) |
24 |
|||
|
2.4. |
Vagyoni típusú adók (B34) |
25 |
|||
|
2.5. |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
26 |
110 000 000 |
||
|
2.5.1. |
Értékesítési és forgalmi adók |
27 |
110 000 000 |
||
|
2.5.2. |
Fogyasztási adók |
28 |
|||
|
2.5.3. |
Gépjárműadók |
29 |
|||
|
2.5.4. |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
30 |
|||
|
2.6. |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
31 |
1 943 500 |
||
|
4. |
Működési bevételek (B4) |
32 |
65 472 171 |
||
|
3.1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
33 |
|||
|
3.2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
34 |
19 947 104 |
||
|
3.3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
35 |
566 723 |
||
|
3.4 |
Tulajdonosi bevételek |
36 |
11 046 731 |
||
|
3.5 |
Ellátási díjak |
37 |
13 000 000 |
||
|
3.6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
38 |
6 467 696 |
||
|
3.7 |
Áfa visszatérítése |
39 |
10 416 552 |
||
|
3.8 |
Kamatbevételek |
40 |
|||
|
3.9 |
Egyéb működési bevételek |
41 |
4 027 365 |
||
|
5. |
Felhalmozási bevételek (B5) |
42 |
0 |
||
|
5.1. |
Immateriális javak értékesítése (B51) |
43 |
|||
|
5.2. |
Ingatlanok értékesítése (B52) |
44 |
|||
|
5.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) |
45 |
|||
|
5.4. |
Részesedések értékesítése B54) |
46 |
|||
|
5.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55) |
47 |
|||
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
48 |
0 |
||
|
6.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61) |
49 |
|||
|
6.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64) |
50 |
|||
|
6.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65) |
51 |
|||
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
52 |
0 |
||
|
7.1. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71) |
53 |
|||
|
7.2. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72) |
54 |
|||
|
7.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75) |
55 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7) |
56 |
711 676 457 |
|||
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
57 |
927 409 165 |
||
|
8.1. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811) |
58 |
|||
|
8.2. |
Belföldi értékpapírok bevételei (B812) |
59 |
|||
|
8.3. |
Maradvány igénybevétele (B813) |
60 |
927 322 666 |
||
|
8.4. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
61 |
86 499 |
||
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei (B82) |
62 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82) |
63 |
927 409 165 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
64 |
1 639 085 622 |
|||
|
Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról |
65 |
||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
66 |
111 030 942 |
||
|
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
67 |
215 522 132 |
||
|
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
68 |
70 958 583 |
||
2. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||
|
KIADÁSOK |
Sorszám |
2024. évi eredeti előirányzat |
|||
|
A |
B |
C |
|||
|
1. |
Személyi juttatások (K1) |
1 |
360 134 184 |
||
|
1.1. |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
2 |
312 945 820 |
||
|
1.2. |
Külső személyi juttatások (K12) |
3 |
47 188 364 |
||
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
4 |
48 057 769 |
||
|
3. |
Dologi kiadások (K3) |
5 |
327 126 005 |
||
|
3.1. |
Készletbeszerzés (K31) |
6 |
30 498 193 |
||
|
3.2. |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
7 |
10 213 400 |
||
|
3.3. |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
8 |
221 999 802 |
||
|
3.4. |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) |
9 |
905 100 |
||
|
3.5. |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
10 |
63 509 510 |
||
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
11 |
2 300 000 |
||
|
4.1. |
Társadalombiztosítási ellátások (K41) |
12 |
|||
|
4.2. |
Családi támogatások (K42) |
13 |
|||
|
4.3. |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) |
14 |
|||
|
4.4. |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44) |
15 |
|||
|
4.5. |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45) |
16 |
|||
|
4.6. |
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) |
17 |
|||
|
4.7. |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) |
18 |
|||
|
4.8. |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
19 |
2 300 000 |
||
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
20 |
14 391 143 |
||
|
5.1. |
Nemzetközi kötelezettségek |
21 |
|||
|
5.2. |
Elvonások és befizetések |
22 |
|||
|
5.3. |
Törvényi előíráson alapuló befizetések |
23 |
407 653 |
||
|
5.4. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre |
24 |
1 434 450 |
||
|
5.5. |
Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre |
25 |
12 549 040 |
||
|
5.6. |
Tartalékok |
26 |
|||
|
6. |
Beruházások (K6) |
27 |
741 806 196 |
||
|
6.1. |
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61) |
28 |
10 033 071 |
||
|
6.2. |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
29 |
555 727 259 |
||
|
6.3. |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) |
30 |
4 225 106 |
||
|
6.4. |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
31 |
11 941 413 |
||
|
6.5. |
Részesedések beszerzése (K65) |
32 |
3 000 000 |
||
|
6.6. |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66) |
33 |
|||
|
6.7. |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
34 |
156 879 347 |
||
|
7. |
Felújítások (K7) |
35 |
131 572 102 |
||
|
7.1. |
Ingatlanok felújítása (K71) |
36 |
103 663 861 |
||
|
7.2. |
Informatikai eszközök felújítása (K72) |
37 |
|||
|
7.3. |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) |
38 |
|||
|
7.4. |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
39 |
27 908 241 |
||
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások (K8) |
40 |
0 |
||
|
8.1. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84) |
41 |
|||
|
8.2. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89) |
42 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8) |
43 |
1 625 387 399 |
|||
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
44 |
13 698 223 |
||
|
9.1. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911) |
45 |
|||
|
9.2. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912) |
46 |
|||
|
9.3. |
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
47 |
13 698 223 |
||
|
9.4. |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
48 |
|||
|
10. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92) |
49 |
|||
|
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92) |
50 |
13 698 223 |
|||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN |
51 |
1 639 085 622 |
|||
|
Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról |
52 |
||||
|
1. |
Polgármesteri Hivatal |
53 |
111 030 942 |
||
|
2. |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
54 |
215 522 132 |
||
|
3. |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
55 |
70 958 583 |
||
3. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önkéntes feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
12 760 890 |
12 760 890 |
12 286 290 |
474 600 |
0 |
|||||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
1 526 876 |
1 526 876 |
1 526 876 |
0 |
0 |
|||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 |
395 692 746 |
86 499 |
395 779 245 |
388 346 426 |
7 432 819 |
0 |
||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
6 |
64 450 |
919 791 152 |
919 855 602 |
919 791 152 |
64 450 |
0 |
||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
7 |
4 802 400 |
4 802 400 |
0 |
4 802 400 |
0 |
|||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
8 |
81 315 384 |
81 315 384 |
81 315 384 |
0 |
0 |
|||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
11 |
22 011 622 |
22 011 622 |
22 011 622 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
12 |
48 999 996 |
48 999 996 |
48 999 996 |
0 |
0 |
|||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
16 |
2 168 000 |
2 168 000 |
1 068 000 |
1 100 000 |
0 |
|||||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
17 |
689 258 |
689 258 |
689 258 |
0 |
0 |
|||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
086010 |
Határon túli magyarok egyéb támogatásai |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
27 |
13 229 278 |
13 229 278 |
13 229 278 |
0 |
0 |
|||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
29 |
30 480 |
30 480 |
0 |
30 480 |
0 |
|||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
31 |
111 600 000 |
111 600 000 |
111 600 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
33 |
400 559 596 |
130 315 380 |
111 600 000 |
52 416 404 |
0 |
0 |
0 |
919 877 651 |
1 614 769 031 |
1 600 864 282 |
13 904 749 |
0 |
|
4. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkcó |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhamozási bevételek |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
343 500 |
343 500 |
0 |
0 |
343 500 |
|||||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
3 385 810 |
3 385 810 |
3 385 810 |
0 |
0 |
|||||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
111 258 686 |
111 258 686 |
0 |
0 |
111 258 686 |
|||||||
|
Összesen: |
8 |
3 385 810 |
0 |
343 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 258 686 |
114 987 996 |
3 385 810 |
0 |
111 602 186 |
|
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
216 827 750 |
216 827 750 |
216 827 750 |
0 |
0 |
|||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
3 302 000 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
5 120 767 |
5 120 767 |
5 120 767 |
0 |
0 |
|||||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
508 000 |
508 000 |
508 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
17 |
0 |
0 |
0 |
8 930 767 |
0 |
0 |
0 |
216 827 750 |
225 758 517 |
225 758 517 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
19 |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
20 |
76 956 735 |
76 956 735 |
76 956 735 |
0 |
0 |
|||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
22 |
25 000 |
25 000 |
25 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
23 |
3 200 000 |
3 200 000 |
3 200 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
26 |
0 |
0 |
0 |
4 125 000 |
0 |
0 |
0 |
76 956 735 |
81 081 735 |
81 081 735 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
O |
|
1 |
Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata |
||||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
40 180 094 |
5 942 435 |
34 705 833 |
12 850 000 |
93 678 362 |
93 678 362 |
0 |
0 |
|||||
|
013320 |
Köztemető-fenntartás és -működtetés |
3 |
12 700 |
9 502 140 |
9 514 840 |
9 514 840 |
0 |
0 |
|||||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
4 |
14 938 968 |
193 807 120 |
48 791 081 |
257 537 169 |
257 537 169 |
0 |
0 |
||||||
|
013370 |
Informatikai fejelsztések |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
6 |
13 698 223 |
13 698 223 |
13 611 724 |
86 499 |
0 |
||||||||
|
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
7 |
407 653 |
407 653 |
407 653 |
0 |
0 |
||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
8 |
1 434 450 |
397 511 657 |
398 946 107 |
397 961 657 |
984 450 |
0 |
|||||||
|
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
9 |
10 893 000 |
1 052 895 |
695 480 |
12 641 375 |
6 248 180 |
6 393 195 |
0 |
||||||
|
042180 |
Állat-egészségügy |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
11 |
21 420 000 |
21 420 000 |
21 420 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
047120 |
Piac üzemeltetése |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
047410 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
13 |
63 500 |
63 500 |
63 500 |
0 |
0 |
||||||||
|
052020 |
Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése |
14 |
3 302 000 |
14 029 348 |
17 331 348 |
17 331 348 |
0 |
0 |
|||||||
|
062020 |
Településfejlesztési projektek és támogatások |
15 |
48 608 999 |
523 414 500 |
68 751 673 |
640 775 172 |
640 775 172 |
0 |
0 |
||||||
|
064010 |
Közvilágítás |
16 |
13 335 000 |
13 335 000 |
13 335 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
066010 |
Zöldterület kezelés |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
18 |
3 750 428 |
3 000 000 |
6 750 428 |
6 750 428 |
0 |
0 |
|||||||
|
072111 |
Háziorvosi alapellátás |
19 |
4 150 800 |
278 972 |
7 104 188 |
450 000 |
11 983 960 |
9 533 960 |
2 450 000 |
0 |
|||||
|
072112 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
20 |
164 999 |
746 900 |
911 899 |
911 899 |
0 |
0 |
|||||||
|
072311 |
Fogorvosi alapellátás |
21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
072312 |
Fogorvosi ügyeleti ellátás |
22 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
||||||||
|
074031 |
Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
23 |
256 128 |
256 128 |
256 128 |
0 |
0 |
||||||||
|
074040 |
Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
081030 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
25 |
1 052 000 |
158 400 |
1 999 850 |
3 210 250 |
393 700 |
2 816 550 |
0 |
||||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
26 |
978 000 |
127 140 |
15 591 660 |
16 696 800 |
16 696 800 |
0 |
0 |
||||||
|
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
27 |
2 380 125 |
2 380 125 |
0 |
2 380 125 |
0 |
||||||||
|
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
28 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
1 500 000 |
0 |
||||||||
|
086010 |
Határos túli magyarok egyéb támogatása |
29 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
086030 |
Nemzetközi kulturális együttműködés |
30 |
19 494 |
4 000 000 |
4 019 494 |
1 000 000 |
3 019 494 |
0 |
|||||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai |
31 |
1 054 100 |
1 054 100 |
1 054 100 |
0 |
0 |
||||||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
32 |
8 073 600 |
1 025 644 |
33 806 600 |
42 905 844 |
42 905 844 |
0 |
0 |
||||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
33 |
3 603 000 |
495 390 |
25 000 |
4 123 390 |
4 123 390 |
0 |
0 |
||||||
|
104042 |
Család és gyermekjóléti szolgáltatások |
34 |
16 634 600 |
2 198 764 |
8 879 900 |
27 713 264 |
27 682 784 |
30 480 |
0 |
||||||
|
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás |
35 |
5 448 000 |
733 290 |
1 228 690 |
7 409 980 |
0 |
7 409 980 |
0 |
||||||
|
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
36 |
1 404 620 |
2 300 000 |
3 704 620 |
900 000 |
2 804 620 |
0 |
|||||||
|
900020 |
Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
900060 |
Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Összesen: |
39 |
91 013 094 |
12 032 424 |
218 728 768 |
2 300 000 |
14 391 143 |
733 521 620 |
131 572 102 |
0 |
411 209 880 |
1 614 769 031 |
1 584 893 638 |
29 875 393 |
0 |
|
6. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||
|
Kormányzati funkció |
Kormányzati funkció elnevezése |
Sorszám |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szocho |
Dologi |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások, felújítások |
Értékpapírok kiadásai |
Finanszírozás kiadásai |
Összesen |
Összesenből kötelező feladat |
Összesenből önként vállalt feladat |
Összesenből államigazgatási feladat |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
|
1 |
Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal |
|||||||||||||
|
011130 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
2 |
67 636 250 |
9 175 186 |
17 051 251 |
3 750 000 |
97 612 687 |
0 |
0 |
97 612 687 |
||||
|
011220 |
Adó-, vám- és jövedéki igazgatás |
3 |
11 980 188 |
1 618 252 |
227 000 |
13 825 440 |
0 |
0 |
13 825 440 |
|||||
|
013210 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
016010 |
Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek |
5 |
2 210 920 |
314 315 |
677 133 |
347 501 |
3 549 869 |
3 549 869 |
0 |
0 |
||||
|
016020 |
Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek |
6 |
||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Összesen: |
8 |
81 827 358 |
11 107 753 |
17 955 384 |
0 |
0 |
4 097 501 |
0 |
0 |
114 987 996 |
3 549 869 |
0 |
111 438 127 |
|
|
9 |
Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
11 |
102 675 512 |
13 479 197 |
2 487 000 |
118 641 709 |
118 641 709 |
0 |
0 |
|||||
|
091120 |
Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai |
12 |
518 000 |
60 606 |
1 270 000 |
1 848 606 |
1 848 606 |
0 |
0 |
|||||
|
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
13 |
4 886 363 |
674 293 |
12 071 540 |
1 041 000 |
18 673 196 |
18 673 196 |
0 |
0 |
||||
|
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
14 |
18 180 000 |
2 444 490 |
15 817 797 |
36 442 287 |
36 442 287 |
0 |
0 |
|||||
|
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
15 |
34 806 044 |
4 605 155 |
7 646 320 |
47 057 519 |
47 057 519 |
0 |
0 |
|||||
|
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
16 |
3 095 200 |
3 095 200 |
3 095 200 |
0 |
0 |
|||||||
|
Összesen: |
17 |
161 065 919 |
21 263 741 |
42 387 857 |
0 |
0 |
1 041 000 |
0 |
0 |
225 758 517 |
225 758 517 |
0 |
0 |
|
|
18 |
Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár |
|||||||||||||
|
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
082042 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
20 |
80 000 |
1 151 000 |
1 231 000 |
1 231 000 |
0 |
0 |
||||||
|
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
21 |
4 721 655 |
663 746 |
1 623 770 |
7 009 171 |
7 009 171 |
0 |
0 |
|||||
|
082091 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
22 |
15 015 505 |
2 073 703 |
35 862 706 |
870 600 |
53 822 514 |
53 822 514 |
0 |
0 |
||||
|
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
23 |
40 000 |
20 000 |
4 150 695 |
1 124 475 |
5 335 170 |
5 335 170 |
0 |
0 |
||||
|
082093 |
Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek |
24 |
6 450 653 |
896 402 |
6 336 825 |
13 683 880 |
13 683 880 |
0 |
0 |
|||||
|
Összesen: |
25 |
26 227 813 |
3 653 851 |
48 053 996 |
0 |
0 |
3 146 075 |
0 |
0 |
81 081 735 |
81 081 735 |
0 |
0 |
|
7. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
BERUHÁZÁSOK, FELÚJÍTÁSOK |
|||||||
|
(Ft-ban) |
|||||||
|
Sorszám |
2024. évi fejlesztési feladatok |
Támogatási összeg formája |
Pályázati tám. összege |
Kiadás |
Önerő |
Hozzájárulás |
|
|
1 |
Polgármesteri Hivatal-Számítástechnikai beszerzések |
3 750 000 |
3 750 000 |
||||
|
2 |
Polgármesteri Hivatal-választáshoz kapcsolódó beszerzések (szavazófülke, bélyegző, tölthető kézilámpa) |
347 501 |
347 501 |
||||
|
3 |
Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés |
Költségvetési tv. |
943 402 |
1 151 000 |
207 598 |
||
|
4 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések |
Csoóri Sándor Program |
1 124 475 |
1 124 475 |
|||
|
5 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Hangtechnikai beszerzések |
853 700 |
853 700 |
||||
|
6 |
Művelődési Ház és Könyvtár-Számítástechnikai beszerzések |
16 900 |
16 900 |
||||
|
7 |
Óvoda-számítástechnikai berendezések |
1 041 000 |
1 041 000 |
||||
|
8 |
Településrendezési terv |
12 700 000 |
12 700 000 |
||||
|
9 |
Önkormányzati tulajdonú cég alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
10 |
Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások |
6 350 000 |
6 350 000 |
||||
|
11 |
Számítástechnikai beszerzések |
600 000 |
600 000 |
||||
|
12 |
TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása |
európai uniós forrás |
187 457 120 |
187 457 120 |
|||
|
13 |
TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása |
európai uniós forrás |
68 751 673 |
68 751 673 |
|||
|
14 |
Közérdekű feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítás |
Magyar Falu Program |
47 140 081 |
47 140 081 |
|||
|
15 |
Víz- és szennyvízrendszer beruházások |
14 029 348 |
14 029 348 |
||||
|
16 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések |
európai uniós forrás |
523 414 500 |
523 414 500 |
|||
|
17 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása |
európai uniós forrás |
1 651 000 |
1 651 000 |
|||
|
18 |
Mindösszesen: |
830 829 752 |
873 378 298 |
42 548 546 |
- |
||
8. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||||||||||||||
|
Megnevezés |
Sorszám |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Augusztus |
Szeptember |
Október |
November |
December |
2024. év összesen |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
NY |
||
|
I. |
Bevételek |
1 |
- |
|||||||||||||
|
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
2 |
47 825 727 |
32 137 389 |
32 210 595 |
32 045 623 |
35 385 810 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 340 262 |
403 945 406 |
|
|
2. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
3 |
0 |
0 |
81 315 384 |
48 999 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 315 380 |
|
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
4 |
1 179 951 |
1 670 092 |
46 585 536 |
3 942 037 |
22 900 |
68 700 |
68 700 |
114 500 |
58 291 084 |
0 |
0 |
0 |
111 943 500 |
|
|
4. |
Működési bevételek |
5 |
4 916 649 |
2 137 154 |
4 263 699 |
2 791 418 |
8 872 308 |
6 700 000 |
5 160 000 |
5 160 000 |
5 660 000 |
5 660 000 |
5 660 000 |
8 490 943 |
65 472 171 |
|
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
7. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
8. |
Belföldi finanszírozás bevételei |
9 |
0 |
20 000 000 |
86 499 |
0 |
0 |
150 000 000 |
0 |
150 000 000 |
81 000 000 |
150 000 000 |
140 000 000 |
236 322 666 |
927 409 165 |
|
|
9. |
Külföldi finanszírozás bevételei |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
Bevételek összesen |
11 |
53 922 327 |
55 944 635 |
164 461 713 |
87 779 074 |
44 281 018 |
188 768 700 |
37 228 700 |
187 274 500 |
176 951 084 |
187 660 000 |
177 660 000 |
277 153 871 |
1 639 085 622 |
||
|
II. |
Kiadások |
12 |
- |
|||||||||||||
|
1. |
Személyi juttatások |
13 |
22 352 921 |
23 758 735 |
24 856 882 |
28 257 219 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
29 000 000 |
57 908 427 |
360 134 184 |
|
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
14 |
2 847 189 |
2 935 335 |
3 065 196 |
3 101 721 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
10 908 328 |
48 057 769 |
|
|
3. |
Dologi kiadások |
15 |
8 799 752 |
13 848 256 |
17 203 992 |
14 389 972 |
29 259 446 |
32 000 000 |
32 000 000 |
36 399 481 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
47 225 106 |
327 126 005 |
|
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
16 |
115 404 |
46 404 |
55 404 |
46 404 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
1 686 384 |
2 300 000 |
|
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
17 |
1 156 518 |
1 650 407 |
769 212 |
1 195 512 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 219 494 |
14 391 143 |
|
|
6. |
Beruházások |
18 |
257 890 |
5 155 916 |
7 207 097 |
1 473 293 |
1 276 079 |
100 502 000 |
100 502 000 |
100 502 000 |
101 033 100 |
100 502 000 |
100 502 000 |
122 892 821 |
741 806 196 |
|
|
7. |
Felújítások |
19 |
635 000 |
2 711 450 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
15 000 000 |
38 225 652 |
131 572 102 |
|
|
8. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
|
9. |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
21 |
13 611 724 |
0 |
86 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 698 223 |
|
|
Kiadások összesen |
22 |
49 776 398 |
50 106 503 |
53 244 282 |
48 464 121 |
64 385 525 |
181 352 000 |
181 352 000 |
185 751 481 |
181 883 100 |
181 352 000 |
181 352 000 |
280 066 212 |
1 639 085 622 |
||
|
Havi halmozott eltérés |
23 |
4 145 929 |
9 984 061 |
121 201 492 |
160 516 445 |
140 411 938 |
147 828 638 |
3 705 338 |
5 228 357 |
296 341 |
6 604 341 |
2 912 341 |
0 |
- |
||
9. melléklet a 10/2024. (VI. 24.) önkormányzati rendelethez
|
(Ft-ban) |
||||
|
Sorszám |
A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Szám |
Megnevezés |
Összesen |
|
|
2 |
||||
|
3 |
1.1.1.1 |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
78 208 965 |
|
|
4 |
1.1.1.2-5 |
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
28 140 980 |
|
|
5 |
ebből: |
|||
|
6 |
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
6 440 200 |
||
|
7 |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
12 943 500 |
||
|
8 |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok |
1 661 835 |
||
|
9 |
Közutak fenntartásának támogatása |
7 095 445 |
||
|
10 |
1.1.1.6 |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
11 936 400 |
|
|
11 |
Beszámítás összege |
|||
|
12 |
1.1.1.7 |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
318 750 |
|
|
13 |
1.1.2 |
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása |
57 000 |
|
|
14 |
1.1.4 |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 610 011 |
|
|
15 |
1.2.1 |
Óvodaműködtetési támogatás |
17 409 774 |
|
|
16 |
1.2.2 |
Pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
78 696 800 |
|
|
17 |
1.2.3 |
Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása |
3 441 600 |
|
|
18 |
1.2.5 |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
31 608 000 |
|
|
19 |
1.3.1 |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
11 267 436 |
|
|
20 |
1.3.2.1 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
6 643 100 |
|
|
21 |
1.3.2.5 |
Tanyagondnoki szolgáltatás |
6 047 200 |
|
|
22 |
1.3.3 |
Bölcsődei támogatás |
46 035 200 |
|
|
23 |
1.4.1.1 |
Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás |
22 444 000 |
|
|
24 |
1.4.1.2 |
Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás |
33 244 326 |
|
|
25 |
1.5 |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
9 434 019 |
|
|
26 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása |
3 942 233 |
||
|
27 |
Szociális ágazati összevont pótlék |
1 963 942 |
||
|
28 |
Szociális célú tüzelőanyag |
960 120 |
||
|
29 |
2023. évi normatíva elszámolás |
282 890 |
||
|
30 |
ÖSSZESEN: |
395 692 746 |
||