Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 09. 26- 2024. 09. 27

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.09.26.

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi:)

„a) bevételének főösszegét 1.641.478.741 Ft-ban
b) kiadásának főösszegét 1.641.478.741 Ft-ban”

(állapítja meg.)

2. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételét 1.616.872.554 Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 3. melléklet tartalmazza.”

(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A Képviselő-testület Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa irányított költségvetési szervek nélküli kiadásait 1.616.872.554 Ft-ban hagyja jóvá, melynek részletezését a 5. melléklet tartalmazza.”

3. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának bevételi főösszegét 115.277.592 Ft-ban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2024. évi gazdálkodásának kiadási főösszegét 115.277.592 Ft-ban állapítja meg.”

4. § A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházásokra és felújításokra előirányzatot 873.723.199 Ft erejéig biztosít a 8. mellékletében foglaltak szerint.”

5. § (1) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási szabályairól szóló 4/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi összesített bevételei előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

BEVÉTELEK

Sorszám

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

1

407 023 742

1.1.

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

2

396 481 486

1.1.1.

Helyi önkormányzatok működésének támogatása

3

122 272 106

1.1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

131 156 174

1.1.3.1.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

5

72 745 618

1.1.3.2.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6

55 688 326

1.1.4.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7

13 376 252

1.1.5.

Működési célú központosított előirányzatok

8

960 120

1.1.6.

Elszámolásból származó bevételek

9

282 890

1.2.

Elvonások és befizetések bevételei (B12)

10

1.3.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B13)

11

1.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B14)

12

64 450

1.5.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B15)

13

1.6.

Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről (B16)

14

10 477 806

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

15

130 315 380

2.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

16

2.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n belülről (B22)

17

2.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről (B23)

18

2.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áht-n belülről (B24)

19

2.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről (B25)

20

130 315 380

3.

Közhatalmi bevételek (B3)

21

111 943 500

2.1.

Jövedelemadók (B31)

22

2.2.

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)

23

2.3.

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)

24

2.4.

Vagyoni típusú adók (B34)

25

2.5.

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

26

110 000 000

2.5.1.

Értékesítési és forgalmi adók

27

110 000 000

2.5.2.

Fogyasztási adók

28

2.5.3.

Gépjárműadók

29

2.5.4.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

30

2.6.

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

31

1 943 500

4.

Működési bevételek (B4)

32

64 790 666

3.1

Készletértékesítés ellenértéke

33

3.2

Szolgáltatások ellenértéke

34

19 158 364

3.3

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

35

566 723

3.4

Tulajdonosi bevételek

36

11 046 731

3.5

Ellátási díjak

37

13 000 000

3.6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

38

6 467 696

3.7

Áfa visszatérítése

39

10 523 787

3.8

Kamatbevételek

40

3.9

Egyéb működési bevételek

41

4 027 365

5.

Felhalmozási bevételek (B5)

42

0

5.1.

Immateriális javak értékesítése (B51)

43

5.2.

Ingatlanok értékesítése (B52)

44

5.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

45

5.4.

Részesedések értékesítése B54)

46

5.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55)

47

6.

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

48

0

6.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B61)

49

6.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B64)

50

6.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz (B65)

51

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

52

0

7.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áht-n kívülről (B71)

53

7.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről (B72)

54

7.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B75)

55

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (B1-B7)

56

714 073 288

8.

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

57

927 405 453

8.1.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (B811)

58

8.2.

Belföldi értékpapírok bevételei (B812)

59

8.3.

Maradvány igénybevétele (B813)

60

927 322 666

8.4.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

61

82 787

9.

Külföldi finanszírozás bevételei (B82)

62

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B81-B82)

63

927 405 453

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

64

1 641 478 741

Tájékoztató adat az Önkormányzattól átvett intézményfinanszírozásról

65

1.

Polgármesteri Hivatal

66

111 030 942

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

67

215 522 132

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

68

70 958 583

2. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi összesített kiadásai előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként

(Ft-ban)

KIADÁSOK

Sorszám

2024. évi eredeti előirányzat

A

B

C

1.

Személyi juttatások (K1)

1

360 134 184

1.1.

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

2

312 945 820

1.2.

Külső személyi juttatások (K12)

3

47 188 364

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4

48 057 769

3.

Dologi kiadások (K3)

5

329 177 935

3.1.

Készletbeszerzés (K31)

6

30 226 617

3.2.

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

7

10 213 400

3.3.

Szolgáltatási kiadások (K33)

8

223 574 605

3.4.

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

9

905 100

3.5.

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10

64 258 213

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

11

2 300 000

4.1.

Társadalombiztosítási ellátások (K41)

12

4.2.

Családi támogatások (K42)

13

4.3.

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)

14

4.4.

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)

15

4.5.

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)

16

4.6.

Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)

17

4.7.

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)

18

4.8.

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

19

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások (K5)

20

14 391 143

5.1.

Nemzetközi kötelezettségek

21

5.2.

Elvonások és befizetések

22

5.3.

Törvényi előíráson alapuló befizetések

23

407 653

5.4.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre

24

1 434 450

5.5.

Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre

25

12 549 040

5.6.

Tartalékok

26

6.

Beruházások (K6)

27

742 151 097

6.1.

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

28

10 033 071

6.2.

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

29

555 727 259

6.3.

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

30

4 225 106

6.4.

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

31

12 212 989

6.5.

Részesedések beszerzése (K65)

32

3 000 000

6.6.

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)

33

6.7.

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

34

156 952 672

7.

Felújítások (K7)

35

131 572 102

7.1.

Ingatlanok felújítása (K71)

36

103 663 861

7.2.

Informatikai eszközök felújítása (K72)

37

7.3.

Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)

38

7.4.

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

39

27 908 241

8.

Egyéb felhalmozási kiadások (K8)

40

0

8.1.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre (K84)

41

8.2.

Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre (K89)

42

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (K1-K8)

43

1 627 784 230

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

44

13 694 511

9.1.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

45

9.2.

Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)

46

9.3.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

47

13 694 511

9.4.

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

48

10.

Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)

49

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K91-K92)

50

13 694 511

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

51

1 641 478 741

Tájékoztató adat az Önkormányzat által átadott intézményfinanszírozásról

52

1.

Polgármesteri Hivatal

53

111 030 942

2.

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

54

215 522 132

3.

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

55

70 958 583

3. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önkéntes feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

11 972 150

11 972 150

11 633 150

339 000

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

0

0

0

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

1 526 876

1 526 876

1 526 876

0

0

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

5

2 000 000

2 000 000

0

2 000 000

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

6

396 481 486

82 787

396 564 273

388 999 566

7 564 707

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

64 450

919 791 152

919 855 602

919 791 152

64 450

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

8

4 802 400

4 802 400

0

4 802 400

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9

81 315 384

81 315 384

81 315 384

0

0

047120

Piac üzemeltetése

10

0

0

0

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

11

0

0

0

0

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

12

22 011 622

22 011 622

22 011 622

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

13

48 999 996

48 999 996

48 999 996

0

0

064010

Közvilágítás

14

0

0

0

0

066010

Zöldterület kezelés

15

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

16

0

0

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

17

2 168 000

2 168 000

1 068 000

1 100 000

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

18

689 258

689 258

689 258

0

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

19

0

0

0

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

20

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

21

0

0

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

0

0

0

0

083030

Egyéb kiadói tevékenység

23

0

0

0

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

24

0

0

0

0

086010

Határon túli magyarok egyéb támogatásai

25

0

0

0

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

26

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

27

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

28

13 336 513

13 336 513

13 336 513

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

29

0

0

0

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

30

30 480

30 480

0

30 480

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

31

0

0

0

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

32

111 600 000

111 600 000

111 600 000

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

33

0

0

0

0

Összesen:

34

403 348 336

130 315 380

111 600 000

51 734 899

0

0

0

919 873 939

1 616 872 554

1 600 971 517

15 901 037

0

4. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési és finanszírozási bevételei

(Ft-ban)

Kormányzati funkcó

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Felhamozási bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Finanszírozási bevételek

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önként vállalt feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

343 500

343 500

0

0

343 500

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

0

0

0

0

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

0

0

0

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

3 675 406

3 675 406

3 675 406

0

0

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

0

0

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

111 258 686

111 258 686

0

0

111 258 686

Összesen:

8

3 675 406

0

343 500

0

0

0

0

111 258 686

115 277 592

3 675 406

0

111 602 186

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10

216 827 750

216 827 750

216 827 750

0

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

0

0

0

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

12

0

0

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13

0

0

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14

3 302 000

3 302 000

3 302 000

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

15

5 120 767

5 120 767

5 120 767

0

0

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

16

508 000

508 000

508 000

0

0

Összesen:

17

0

0

0

8 930 767

0

0

0

216 827 750

225 758 517

225 758 517

0

0

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

19

900 000

900 000

900 000

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

20

76 956 735

76 956 735

76 956 735

0

0

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

21

0

0

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

22

25 000

25 000

25 000

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23

3 200 000

3 200 000

3 200 000

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24

0

0

0

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

25

0

0

0

0

Összesen:

26

0

0

0

4 125 000

0

0

0

76 956 735

81 081 735

81 081 735

0

0

5. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata 2024. évi, az általa alapított költségvetési szervek nélküli kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások

Felújítások

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Finanszírozási kiadások

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önként vállalt feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

O

1

Nagyvenyim Nagyközség Önkormányzata

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

40 180 094

5 942 435

31 241 257

12 850 000

90 213 786

90 213 786

0

0

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

3

12 700

9 502 140

9 514 840

9 514 840

0

0

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

4

14 938 968

193 807 120

48 791 081

257 537 169

257 537 169

0

0

013370

Informatikai fejelsztések

5

0

0

0

0

016040

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

6

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

0

018010

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

7

13 694 511

13 694 511

13 611 724

82 787

0

018020

Központi költségvetési befizetések

8

407 653

407 653

407 653

0

0

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

9

1 434 450

397 511 657

398 946 107

397 961 657

984 450

0

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

10

10 893 000

1 052 895

695 480

12 641 375

6 248 180

6 393 195

0

042180

Állat-egészségügy

11

0

0

0

0

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

12

24 400 000

24 400 000

24 400 000

0

0

047120

Piac üzemeltetése

13

0

0

0

0

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

14

63 500

63 500

63 500

0

0

052020

Szennyíz gyűjtése, tiszítása, elhelyezése

15

3 302 000

14 029 348

17 331 348

17 331 348

0

0

062020

Településfejlesztési projektek és támogatások

16

48 608 999

523 414 500

68 751 673

640 775 172

640 775 172

0

0

064010

Közvilágítás

17

13 335 000

13 335 000

13 335 000

0

0

066010

Zöldterület kezelés

18

0

0

0

0

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

19

3 285 428

3 000 000

6 285 428

6 285 428

0

0

072111

Háziorvosi alapellátás

20

4 150 800

278 972

7 375 954

450 000

12 255 726

9 805 726

2 450 000

0

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

21

215 468

746 900

962 368

962 368

0

0

072311

Fogorvosi alapellátás

22

0

0

0

0

072312

Fogorvosi ügyeleti ellátás

23

800 000

800 000

800 000

0

0

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

24

269 728

269 728

269 728

0

0

074040

Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás

25

0

0

0

0

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

26

1 052 000

158 400

2 249 850

3 460 250

393 700

3 066 550

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

27

978 000

127 140

15 591 660

16 696 800

16 696 800

0

0

083030

Egyéb kiadói tevékenység

28

2 380 125

2 380 125

0

2 380 125

0

084031

Civil szervezetek működési támogatása

29

1 500 000

1 500 000

0

1 500 000

0

086010

Határos túli magyarok egyéb támogatása

30

0

0

0

0

086030

Nemzetközi kulturális együttműködés

31

19 494

3 470 976

3 490 470

0

3 490 470

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás, működtetés feladatai

32

1 054 100

1 054 100

1 054 100

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

33

8 073 600

1 025 644

33 806 600

42 905 844

42 905 844

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

34

3 603 000

495 390

25 000

4 123 390

4 123 390

0

0

104042

Család és gyermekjóléti szolgáltatások

35

16 634 600

2 198 764

8 879 900

27 713 264

27 682 784

30 480

0

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgátatás

36

5 448 000

733 290

1 228 690

7 409 980

0

7 409 980

0

107060

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

37

1 404 620

2 300 000

3 704 620

900 000

2 804 620

0

900020

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁHT-n kívülről

38

0

0

0

0

900060

Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

39

0

0

0

0

Összesen:

40

91 013 094

12 032 424

220 836 003

2 300 000

14 391 143

733 521 620

131 572 102

0

411 206 168

1 616 872 554

1 583 279 897

33 592 657

0

6. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

A Képviselő-testület által irányított költségvetési szervek működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásai

(Ft-ban)

Kormányzati funkció

Kormányzati funkció elnevezése

Sorszám

Személyi juttatások

Munkaadókat terhelő járulékok és szocho

Dologi
kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások

Beruházások, felújítások

Értékpapírok kiadásai

Finanszírozás kiadásai

Összesen

Összesenből kötelező feladat

Összesenből önként vállalt feladat

Összesenből államigazgatási feladat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

1

Nagyvenyimi Polgármesteri Hivatal

011130

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2

67 636 250

9 175 186

17 051 251

3 750 000

97 612 687

0

0

97 612 687

011220

Adó-, vám- és jövedéki igazgatás

3

11 980 188

1 618 252

227 000

13 825 440

0

0

13 825 440

013210

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

4

0

0

0

0

016010

Országgyűlési képviselőválasztásokhoz kapcs. tevékenységek

5

2 210 920

314 315

966 729

347 501

3 839 465

3 839 465

0

0

016020

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek

6

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

7

0

0

0

0

Összesen:

8

81 827 358

11 107 753

18 244 980

0

0

4 097 501

0

0

115 277 592

3 839 465

0

111 438 127

9

Nagyvenyimi Nefelejcs Óvoda és Fecskefészek Bölcsőde

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

10

0

0

0

0

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

11

102 675 512

13 479 197

2 487 000

118 641 709

118 641 709

0

0

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

12

518 000

60 606

1 270 000

1 848 606

1 848 606

0

0

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

13

4 886 363

674 293

12 284 595

1 177 945

19 023 196

19 023 196

0

0

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

14

18 180 000

2 444 490

15 675 728

142 069

36 442 287

36 442 287

0

0

104031

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

15

34 806 044

4 605 155

7 230 433

65 887

46 707 519

46 707 519

0

0

104035

Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében

16

3 095 200

3 095 200

3 095 200

0

0

Összesen:

17

161 065 919

21 263 741

42 042 956

0

0

1 385 901

0

0

225 758 517

225 758 517

0

0

18

Palágyi József Művelődési Ház és Könyvtár

018030

Támogatási célú finanszírozási műveletek

19

0

0

0

0

082042

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

20

80 000

1 151 000

1 231 000

1 231 000

0

0

082044

Könyvtári szolgáltatások

21

4 721 655

663 746

1 689 770

7 075 171

7 075 171

0

0

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

22

15 015 505

2 073 703

35 730 706

870 600

53 690 514

53 690 514

0

0

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

23

40 000

20 000

4 150 695

1 124 475

5 335 170

5 335 170

0

0

082093

Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek

24

6 450 653

896 402

6 402 825

13 749 880

13 749 880

0

0

Összesen:

25

26 227 813

3 653 851

48 053 996

0

0

3 146 075

0

0

81 081 735

81 081 735

0

0

7. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat saját bevételei terhére megvalósuló beruházások és felújítások

(Ft-ban)

Sorszám

2024. évi fejlesztési feladatok

Támogatási összeg formája

Pályázati tám. összege

Kiadás

Önerő

Hozzájárulás

1

Polgármesteri Hivatal-Számítástechnikai beszerzések

3 750 000

3 750 000

2

Polgármesteri Hivatal-választáshoz kapcsolódó beszerzések (szavazófülke, bélyegző, tölthető kézilámpa)

6/2024. (III.12.) IM Rendelet

347 501

347 501

3

Művelődési Ház és Könyvtár-könyv beszerzés

Költségvetési tv.

943 402

1 151 000

207 598

4

Művelődési Ház és Könyvtár-Csoóri Sándor program keretében történő eszköz beszerzések

Csoóri Sándor Program

1 124 475

1 124 475

5

Művelődési Ház és Könyvtár-Hangtechnikai beszerzések

853 700

853 700

6

Művelődési Ház és Könyvtár-Számítástechnikai beszerzések

16 900

16 900

7

Óvoda-számítástechnikai berendezések

1 041 000

1 041 000

8

Óvoda-üzemeltetési célú tárgyi eszköz beszerzések

344 901

344 901

9

Településrendezési terv

12 700 000

12 700 000

10

Önkormányzati tulajdonú cég alapítása

3 000 000

3 000 000

11

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokon szükséges egyéb beruházások

6 350 000

6 350 000

12

Számítástechnikai beszerzések

600 000

600 000

13

TOP_PLUSZ-1.1.1-Önkormányzati tulajdonban lévő iparterület kialakítása

európai uniós forrás

187 457 120

187 457 120

14

TOP_PLUSZ-1.2.3-Belterületi utak felújítása

európai uniós forrás

68 751 673

68 751 673

15

Közérdekű feladatellátást szolgáló, önkormányzati tulajdonú ingatlan felújítás

Magyar Falu Program

47 140 081

47 140 081

16

Víz- és szennyvízrendszer beruházások

14 029 348

14 029 348

17

TOP_PLUSZ-1.2.1-Élhető települések

európai uniós forrás

523 414 500

523 414 500

18

TOP_PLUSZ-2.1.1-Óvoda energetikai felújítása

európai uniós forrás

1 651 000

1 651 000

19

Mindösszesen:

830 829 752

873 723 199

42 893 447

-

8. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

(Ft-ban)

Megnevezés

Sorszám

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

2024. év összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

NY

I.

Bevételek

1

-

1.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

47 825 727

32 137 389

32 210 595

32 045 623

35 623 664

32 302 383

57 128 367

27 926 031

27 455 000

27 455 000

27 455 000

27 458 963

407 023 742

2.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

3

0

0

81 315 384

48 999 996

0

0

0

0

0

0

0

0

130 315 380

3.

Közhatalmi bevételek

4

1 179 951

1 670 092

46 585 536

3 942 037

30 022 900

1 247 647

3 915 124

0

23 068 700

68 700

0

242 813

111 943 500

4.

Működési bevételek

5

4 916 649

2 137 154

4 263 699

2 791 418

5 991 546

3 535 791

1 826 569

7 489 001

7 899 000

7 899 000

7 899 000

8 141 839

64 790 666

5.

Felhalmozási bevételek

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

8.

Belföldi finanszírozás bevételei

9

927 322 666

0

82 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

927 405 453

9.

Külföldi finanszírozás bevételei

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

Bevételek összesen

11

981 244 993

35 944 635

164 458 001

87 779 074

71 638 110

37 085 821

62 870 060

35 415 032

58 422 700

35 422 700

35 354 000

35 843 615

1 641 478 741

II.

Kiadások

12

-

1.

Személyi juttatások

13

22 352 921

23 758 735

24 856 882

28 257 219

25 791 307

30 611 223

27 793 781

28 960 000

32 656 611

32 656 611

32 656 611

49 782 283

360 134 184

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

14

2 847 189

2 935 335

3 065 196

3 101 721

4 077 881

3 224 932

4 462 111

5 393 000

4 191 000

4 191 000

4 191 000

6 377 404

48 057 769

3.

Dologi kiadások

15

8 799 752

13 848 256

17 203 992

14 389 972

36 580 285

34 444 676

20 898 269

27 752 496

26 554 218

41 554 218

26 554 218

60 597 583

329 177 935

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16

115 404

46 404

55 404

46 404

45 354

42 904

47 904

42 904

42 904

42 904

42 904

1 728 606

2 300 000

5.

Egyéb működési célú kiadások

17

1 156 518

1 650 407

769 212

1 195 512

1 896 902

826 767

1 069 212

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 100 000

1 426 613

14 391 143

6.

Beruházások

18

257 890

5 155 916

7 207 097

1 473 293

1 653 659

656 368

557 914

15 156 169

10 201 000

87 428 351

112 201 000

500 202 440

742 151 097

7.

Felújítások

19

635 000

2 711 450

0

0

0

0

31 559 525

0

0

50 000 000

20 000 000

26 666 127

131 572 102

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-

9.

Belföldi finanszírozás kiadásai

21

13 611 724

0

82 787

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13 694 511

Kiadások összesen

22

49 776 398

50 106 503

53 240 570

48 464 121

70 045 388

69 806 870

86 388 716

78 404 569

74 745 733

216 973 084

196 745 733

646 781 056

1 641 478 741

Havi halmozott eltérés

23

931 468 595

917 306 727

1 028 524 158

1 067 839 111

1 069 431 833

1 036 710 784

1 013 192 128

970 202 591

953 879 558

772 329 174

610 937 441

0

-

9. melléklet a 13/2024. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2024. évi normatív támogatásai

(Ft-ban)

Sorszám

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

A

B

C

D

1

Szám

Megnevezés

Összesen

2

3

1.1.1.1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

78 208 965

4

1.1.1.2-5

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

28 140 980

5

ebből:

6

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok

6 440 200

7

Közvilágítás fenntartásának támogatása

12 943 500

8

Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok

1 661 835

9

Közutak fenntartásának támogatása

7 095 445

10

1.1.1.6

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

11 936 400

11

Beszámítás összege

12

1.1.1.7

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

318 750

13

1.1.2

Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása

57 000

14

1.1.4

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

3 610 011

15

1.2.1

Óvodaműködtetési támogatás

17 409 774

16

1.2.2

Pedagógusok átlagbéralapú támogatása

78 696 800

17

1.2.3

Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3 441 600

18

1.2.5

Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

31 608 000

19

1.3.1

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

11 267 436

20

1.3.2.1

Család- és gyermekjóléti szolgálat

6 643 100

21

1.3.2.5

Tanyagondnoki szolgáltatás

6 047 200

22

1.3.3

Bölcsődei támogatás

46 035 200

23

1.4.1.1

Intézményi gyermekétkeztetés-bértámogatás

22 444 000

24

1.4.1.2

Intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás

33 244 326

25

1.5

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

9 434 019

26

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű és kiegészítő támogatása

3 942 233

27

Szociális ágazati összevont pótlék

2 752 682

28

Szociális célú tüzelőanyag

960 120

29

2023. évi normatíva elszámolás

282 890

30

ÖSSZESEN:

396 481 486