Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 18- 2024. 12. 19

Szilvásvárad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.12.18.

Szilvásvárad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 347 169 312 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 66 452 862 Ft
c) Közhatalmi bevételek 126 660 000 Ft
d) Működési bevételek 74 740 000 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]

„f) Finanszírozási bevételek 896 664 740 Ft”

2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]

„c) Dologi jellegű kiadások 212 085 803 Ft”

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés g)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A rendelet 1. § (1) bekezdésében megállapított kiadási főösszeg rovatonként az alábbiak szerint alakul:]

„g) Beruházások 5 060 932 Ft
h) Felújítások 94 089 280 Ft
i) Finanszírozási kiadások 137 467 035Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet

a) 1. § (1) bekezdés a) pontjában az „1.429.701.797” szövegrész helyébe az „1 511 686 914” szöveg,

b) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az „1.429.701.797” szövegrész helyébe az „1 511 686 914” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet 2024. december 18-án lép hatályba.

1. melléklet a 14/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

BEVÉTELEK

2024. évi előirányzat

2024. évi előirányzat módosítás összege

2024. évi módosított előirányzat

KIADÁSOK

2024. évi előirányzat

2024. évi előirányzat módosítás összege

2024. évi módosított előirányzat

I. Működési bevételek és kiadások

Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása (02/07)

290 014 987

15 453 375

305 468 362

Személyi juttatások (01/19)

52 843 000

0

52 843 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (02/12)

41 700 950

0

41 700 950

Munkaadókat terhelő járulékok (01/20)

7 025 000

0

7 025 000

Közhatalmi bevételek (02/33)

126 660 000

0

126 660 000

Dologi kiadások (01/45)

199 229 000

12 856 803

212 085 803

Működési bevételek (02/45)

74 740 000

0

74 740 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (01/54)

4 000 000

0

4 000 000

Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (02/57)

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson belülre (01/63)

246 688 525

0

246 688 525

Előző évi költségvetési maradvány működési célú
igénybevétele (04/10)

5 000 000

0

5 000 000

Egyéb működési célú támogatások
államháztartáson kívülre (01/69)

5 000 000

0

5 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

78 880

78 880

Elvonások és befizetések

0

9 974 741

9 974 741

Működési célú tartalékok (01/70)

3 558 117

0

3 558 117

Államházt.belüli megelőlegezések visszafizetése (03/13)

10 062 803

78 880

10 141 683

Központi, irányító szervi működési támogatás
folyósítása (03/14)

127 325 352

0

127 325 352

Működési bevételek összesen:

538 115 937

15 532 255

553 648 192

Működési kiadások összesen:

655 731 797

22 910 424

678 642 221

Működési bevételek és kiadások egyenlege:

-124 994 029

II. Felhalmozási bevételek és kiadások

Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (02/19)

0

66 452 862

66 452 862

Beruházások (01/79)

225 799 000

-220 738 068

5 060 932

Felhalmozási bevételek (02/50)

0

0

0

Felújítások (01/84)

548 171 000

-454 081 720

94 089 280

Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatér.ÁH kívülről (02/56)

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (01/88)

0

698 506 827

698 506 827

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államházt.kívülről (02/58)

0

0

0

Felhalm.célú visszatérítendő tám. kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (01/90)

0

0

0

Előző évi költségvetési maradvány felhalmozási célú
igénybevétele (04/10)

891 585 860

0

891 585 860

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (01/93)

0

0

0

Felhalmozási célú hitelfelvétel

0

Felhalmozási célú tartalékok (01/70)

0

35 387 654

35 387 654

Felhalmozási bevételek összesen:

891 585 860

66 452 862

958 038 722

Felhalmozási kiadások összesen:

773 970 000

59 074 693

833 044 693

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege:

124 994 029

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 429 701 797

81 985 117

1 511 686 914

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 429 701 797

81 985 117

1 511 686 914

2. melléklet a 14/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Költségvetési kiadások tervezett összege 2024. évre

Sor-szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat összege (Ft)

2024. évi előirányzat módosítás összege

2024. évi módosított előirányzat

1.

Személyi juttatások

90 928 500

3 097 775

94 026 275

2.

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 830 000

0

11 830 000

3.

Dologi kiadások

27 798 600

0

27 798 600

4.

Költségvetési kiadások összesen

130 557 100

3 097 775

133 654
875

Költségvetési bevételek tervezett összege 2024. évre

Sor-szám

Rovat megnevezése

Eredeti előirányzat összege (Ft)

2024. évi előirányzat módosítás összege

2024. évi módosított előirányzat

1.

Működési bevételek

0

131 542

131 542

2.

Működési célú támogatások államházt.belülről

0

2 966 233

2 966 233

- Ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására

3.

Irányító szervi működési támogatás

127 325 352

0

127 325 352

4.

Előző évi költségvetési maradvány felhasználása

3 231 748

0

3 231 748

5.

Költségvetési bevételek összesen

130 557 100

3 097 775

133 654 875

3. melléklet a 14/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel száma

Tervezett összeg (Ft)

2024. évi előirányzat módosítás összege

2024. évi módosított előirányzat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

86 211 062

0

86 211 062

02

Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

89 470 710

0

89 470 710

03

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

70 225 360

10 835 305

81 060 665

04

Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

40 748 521

0

40 748 521

05

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

3 359 334

2 564 480

5 923 814

06

Működési célú kv-i támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

2 053 590

2 053 590

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

290 014 987

15 453 375

305 468 362

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államh.belülről

B16

41 700 950

0

41 700 950

Műk.célú támogatások központi költségvetési szervtől

13 207 440

0

13 207 440

Műk.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra

0

0

0

Műk.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

0

0

0

Műk.célú támogatások társadalombizt.pénzügyi alapjaitól

132 000

0

132 000

Műk.célú támogatások elkülönített állami pénzalaptól

5 200 000

0

5 200 000

Műk.c.támogat.helyi önkorm-tól és azok költségv.szervétől

23 161 510

0

23 161 510

- Ebből: Balaton Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra

9 000 000

0

9 000 000

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra

6 820 000

0

6 820 000

- ebből: Mikófalva Község Önkormányzatától szoc.társ.felad.-ra

670 000

0

670 000

- ebből: Bekölce Község Önkorm.-tól szoc.társ.felad.-ra

0

0

0

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától étkeztetési feladatokra

1 200 000

0

1 200 000

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától Közös Hiv.műk.-re

2 600 000

0

2 600 000

- ebből: Nagyvisnyó Község Önkormányzatától óvodai feladatokra

2 871 510

0

2 871 510

Műk.c.támogat.társulásoktól

0

0

0

13

Műk.célú támogatások államh.belülről (=07+…+12)

B1

331 715 937

15 453 375

347 169 312

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

18

Egyéb felhalm.célú támogatások bevételei államh.belülről

B25

0

66 452 862

66 452 862

Ebből: Felhalm.célú tám.fejezeti kez.előirányzattól EU-s programokra

-

Ebből: Felhalm.célú tám. egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól

19

Felhalm.célú támogatások államh.belülről (=14+…+18)

B2

0

66 452 862

66 452 862

25

Vagyoni tipusú adók

B34

9 000 000

9 000 000

Magánszemélyek kommunális adója

09-34114

9 000 000

9 000 000

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

70 000 000

70 000 000

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett tevékenység után

09-351121

70 000 000

70 000 000

29

Gépjárműadók

B354

0

0

0

Helyi önkormányzatokat megillető gépjárműadó

09-354121

0

0

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

45 000 000

0

45 000 000

Idegenforgalmi adó (tartózkodás alapján)

09-355121

45 000 000

0

45 000 000

Helyi környezetterhelési díj

09-355122

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

115 000 000

0

115 000 000

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

2 660 000

0

2 660 000

Önkorm.megillető helyszíni és szabálysértési bírságok

09-36126

2 200 000

0

2 200 000

Helyi adópótlék, adóbírság

09-36128

400 000

0

400 000

Egyéb helyi közhatalmi bevételek

09-36129

60 000

0

60 000

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

126 660 000

0

126 660 000

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

40 000 000

0

40 000 000

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

11 000 000

0

11 000 000

37

Tulajdonosi bevételek

B404

9 220 000

0

9 220 000

Önkorm.vagyon üzemelt-ből, kez.adásból szárm.bevételek

09-404131

2 700 000

0

2 700 000

Önkormányzati lakások lakbérbevétele

09-4041341

2 050 000

0

2 050 000

Önkorm.egyéb helyiségek bérbeadásából szárm.bevételek

09-4041342

3 500 000

0

3 500 000

Egyéb önkorm.tárgyi eszközök bérbead-ból szárm.bevételek

09-4041344

970 000

0

970 000

38

Ellátási díjak

B405

0

0

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

14 500 000

0

14 500 000

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

-

41

Kamatbevételek

B408

10 000

0

10 000

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

-

43

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

0

10 000

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

74 740 000

0

74 740 000

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

-

Termőföld értékesítés bevétele

09-5211

-

Lakótelkek értékesítésének bevétele

09-52121

-

Egyéb célú telkek értékesítésének bevétele

09-52122

-

Lakóépület értékesítésének bevétele

09-52131

-

Egyéb épületek értékesítésének bevétele

09-52133

-

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

-

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

-

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

0

0

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

-

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

0

0

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

533 115 937

81 906 237

615 022 174

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

896 585 860

0

896 585 860

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

78 880

78 880

25

Finanszírozási bevételek

B8

896 585 860

78 880

896 664 740

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 429 701 797

81 985 117

1 511 686 914

4. melléklet a 14/2024. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

1. Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat/Tétel száma

Eredeti előirányzat összege (Ft)

2024. évi előirányzat módosítás összege

2024. évi módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

33 252 000

-453 800

32 798 200

02

Normatív jutalmak

K1102

0

0

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

204 800

204 800

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

610 000

249 000

859 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

250 000

0

250 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

131 000

0

131 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

500 000

0

500 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

34 743 000

0

34 743 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

17 300 000

0

17 300 000

16

Munkavégz.irány.egyéb jogvisz-ban nem saját fogl-nak fiz.jutt.

K122

600 000

0

600 000

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

200 000

0

200 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

18 100 000

0

18 100 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

52 843 000

0

52 843 000

20

Munkaadókat terh.járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 025 000

0

7 025 000

Szociális hozzájárulási adó

6 900 000

0

6 900 000

Egészségügyi hozzájárulás

Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

125 000

0

125 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 400 000

2 400 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

14 060 000

2 053 590

16 113 590

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

16 460 000

2 053 590

18 513 590

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

2 450 000

561 481

3 011 481

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

280 000

0

280 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

2 730 000

561 481

3 291 481

28

Közüzemi díjak

K331

23 240 000

6 241 732

29 481 732

Villamosenergia szolgáltatás díja

K3311

17 660 000

6 141 732

23 801 732

Gázenergia szolgáltatás díja

K3312

3 080 000

100 000

3 180 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja

K3314

2 500 000

0

2 500 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

320 000

0

320 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

5 800 000

0

5 800 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

20 450 000

0

20 450 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

32 500 000

0

32 500 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

31 450 000

0

31 450 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

113 760 000

6 241 732

120 001 732

36

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

0

400 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

350 000

4 000 000

4 350 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

750 000

4 000 000

4 750 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

35 529 000

0

35 529 000

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

14 000 000

0

14 000 000

41

Kamatkiadások

K353

0

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

16 000 000

0

16 000 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

65 529 000

0

65 529 000

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

199 229 000

12 856 803

212 085 803

47

Családi támogatások

K42

0

0

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

4 000 000

0

4 000 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

4 000 000

0

4 000 000

59

Elvonások és befizetések

K502

0

9 974 741

9 974 741

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásaiból szárm.kiadások

K5021

0

3 659 992

3 659 992

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (szolidaritási hozzájárulás)

K5022

0

6 314 749

6 314 749

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

246 688 525

0

246 688 525

- Szociális Társulás működtetésének fedezete

106 332 460

0

106 332 460

- Óvodai Társulás működtetésének fedezete

140 356 065

0

140 356 065

65

Műk.célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújt.államh.kív.

K508

0

0

0

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

5 000 000

0

5 000 000

70

Tartalékok

K513

3 558 117

35 387 654

38 945 771

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59…+70)

K5

255 246 642

45 362 395

300 609 037

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

164 118 110

-161 118 110

3 000 000

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

541 490

541 490

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

13 676 390

-13 126 390

550 000

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

48 004 500

-47 035 058

969 442

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

225 799 000

-220 738 068

5 060 932

80

Ingatlanok felújítása

K71

431 630 800

-357 544 660

74 086 140

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

116 540 200

-96 537 060

20 003 140

84

Felújítások (=76+...+79)

K7

548 171 000

-454 081 720

94 089 280

87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

698 506 827

698 506 827

91

Lakástámogatás

K87

0

0

0

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

0

0

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

0

698 506 827

698 506 827

01/95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

1 292 313 642

81 906 237

1 374 219 879

21

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

10 062 803

78 880

10 141 683

22

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

127 325 352

0

127 325 352

03/30

Finanszírozási kiadások

K9

137 388 155

78 880

137 467 035

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 429 701 797

81 985 117

1 511 686 914