Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) Ö. rendeletének módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 24- 2024. 05. 24

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) Ö. rendeletének módosításáról

2024.05.24.

Árpádhalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a Bizottság véleményének kikérésével, figyelemmel Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényben (továbbiakban: költségvetési törvény) foglaltakra - az Árpádhalom Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II.23.) Ö. rendeletének ( továbbiakban Rendelet ) módosítására a következőket rendeli el

1. § Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2023. évi költségvetésének a halmozódás kiszűrése után)

„a) kiadási főösszegét 362.056.000 forintban,
b) bevételi főösszegét 362.056.000 forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 189.573.000.-Ft
b) Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 53.249.000.-Ft
c) Felhalmozási kiadások 100.734.000.-Ft”

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 6. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat működési, fenntartási, felhalmozási és finanszírozási kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„e) Finanszírozási kiadások 59.112.000.-Ft”

3. § (1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1–3. §, az 1. melléklet és a 2. melléklet 2024. május 24-én lép hatályba.

1. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN

1. Bevételek

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE BEVÉTELEK

2023. évi költségvetés

2023. évi módosított költségvetés

2023mód/2023 változás %-ban

I.

I.

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési bevételek

66 021

62 982

95,4

1.

» Intézményi bevételek

14 671

28 625

195,1

2.

» Közhatalmi bevételek

51 350

34 357

66,9

2.1.

» helyi adók

50 000

32 632

65,3

2.2.

» Magánszemélyek kommunális adója

900

1 254

139,3

2.3.

» Egyéb közhatalmi bevételek

450

471

104,7

II.

Támogatások

157 416

161 330

102,5

1.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

157 416

161 330

102,5

1.1

» feladatfinanszírozási támogatás

56 423

71 270

126,3

1.2

» Egyéb működési célú támogatások áh. belülről

65 479

47 014

71,8

1.3

» egyéb központi támogatás

35 514

37 334

0,0

1.4

» egyáb működési célú tám. (Áh kívül)

0

5 712

0,0

III.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

49 877

69 001

1.

» Tárgyi eszköz értékesítés

0

15 283

0,0

2.

» Egyéb felhalmozási célú támogatások

49 877

53 718

0,0

3.

» ingatlan értékesítés

0

0

0,0

IV.

Véglegesen átvett pénzeszközök

33 854

32 741

96,7

1.

Működési célú pénzeszköz átvétel

33 854

32 612

96,3

» Ebből OEP-től átvett

0

0

0,0

2.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

129

0,0

» Ebből OEP-től átvett

0

0

0,0

V.

Támogatási kölcsön visszatérülés

0,0

VI.

Pénzforgalom nélküli bevételek

5 649

19 116

338,4

1.

» előző évi működési pénzmaradvány

0

0

0,0

2.

» előző évi felhalmozási pénzmaradvány

5 649

19 116

338,4

VII.

Finanszírozási bevételek

48 000

49 498

103,1

1.

» működési célú hitelek

48 000

47 411

98,8

2.

» felhalmozási célú hitelek

0

0

0,0

3.

» megelőlegezés

0

2 087

0,0

Önkormányzat összesen:

360 817

394 668

109,4

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás (intézményi támogatás)

-33 854

-32 612

96,3

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTEL

326 963

362 056

110,7

PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:

326 963

362 056

110,7

2. Kiadás

CÍM SZÁM

ALCÍMSZÁM

ELŐIR. CSOP. SZÁM

KIEM. ELŐIR. SZÁM

CÍM NÉV

ALCÍM NÉV

ELŐIR. CSOP. NÉV

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE KIADÁSOK

2023 évi költségvetés

2023. évi módosított költségvetés

2023mód/2023 változás %-ban

K Ö Z S É G I Ö N K O R M Á N Y Z A T

I.

Működési kiadások

171 988

189 573

110,2

1.

Személyi juttatások

79 414

84 947

107,0

2.

Szociális hozzájárulási adó

8 106

8 895

109,7

3.

Dologi kiadások

84 468

95 731

113,3

II.

Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás

51 454

53 249

103,5

1.

Intézményi támogatás

33 854

32 612

96,3

2.

Szolidaritási hozzájárulás

7 415

7 415

0,0

3.

Egyéb szervek támogatása

100

21

21,0

4.

Működési célú pénzeszköz átadás (gyermekszül.)

0

0

0,0

5.

Normatíva visszafizetés

1 585

5 027

0,0

6.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 000

679

67,9

7.

Pénzeszköz átadás Önkormányzatoknak

7 500

7 495

99,9

III.

Felhalmozási kiadások

87 931

100 734

114,6

1.

» ingatlan vásárlás

0

390

0,0

2.

» felújítási kiadások

50 163

59 583

118,8

3.

» egyéb felhalmozási célú kiadások

37 768

39 018

0,0

4.

» tárgyi eszköz vásárlás

0

1 743

0,0

IV.

Tartalék

0

0

0,0

Céltartalék

0

0

0,0

Általános tartalék

0

0

0,0

V.

Finanszírozási kiadások

49 444

51 112

103,4

1.

Hitel törlesztés

48 000

47 411

98,8

2.

Felhalmozási hitel törlesztés

1 444

1 444

3.

megelőlegezés visszafizetése

0

2 257

0,0

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

360 817

394 668

109,4

Önkormányzaton belüli pénzeszköz átadás ( intézményi támogatás)

-33 854

-32 612

96,3

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS KIADÁS

326 963

362 056

110,7

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

326 963

362 056

110,7

2. melléklet a 2/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE / E Ft/

Címszám

Alcímszám

Előirányzat Csoportszám.

Kiemelt előir. szám

Címnév

Alcímnév

Előirányzat Csoportnév

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT NEVE

2023. évi kiadási előirányzat

2023. évi módosított kiadási előirányzat

2023. évi bevételi előirányzat

2023. évi módosított bevételi előirányzat

1.

ÖNKORMÁNYZAT

/1.

Önkormányzati jogalkotás 011130

1.

Működési költségvetés

50

50

1.

Személyi juttatások

15 600

15 647

2.

Szociális hozzájárulási adó

1 026

1 146

3.

Dologi kiadások

15 247

14 935

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

31 873

31 728

50

50

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

8,00

7,00

/2.

Adóigazgatás 900020

1.

Működési költségvetés

51 350

34 357

1.

Felhalmozási költségvetés

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

51 350

34 357

/3.

Közvilágítás 064010

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

11 430

11 430

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

11 430

11 430

0

0

/4.

Város és községgazdálkodás 066020

1.

Működési költségvetés

0

5 103

1.

Személyi juttatások

2 640

6 484

2.

Szociális hozzájárulási adó

343

822

3.

Dologi kiadások

15 646

23 801

2.

Felhalmozási költségvetés

0

852

0

283

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

18 629

31 959

0

5 386

/4.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/5.

Közterület rendjének védelme 031030

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

889

816

2.

Szociális hozzájárulási adó

116

145

3.

Dologi kiadások

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 005

961

0

0

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/6.

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031

1.

Működési költségvetés

514

1 522

1.

Személyi juttatások

456

228

2.

Szociális hozzájárulási adó

59

27

3.

Dologi kiadások

0

313

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

515

568

514

1 522

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

0,00

/7.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 013350

1.

Működési költségvetés

7 200

8 199

1.

Dologi kiadások

0

700

2.

Felhalmozási költségvetés

0

15 000

1.

Beruházás

2.

felújítás

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

700

7 200

23 199

/8.

Forgatási célú finanszírozási műveletek 9000060

1.

Működési költségvetés

1.

likvid hitel

48 000

47 411

48 000

47 411

2.

Elhalmozási hitel

1 444

1 444

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

49 444

48 855

48 000

47 411

/9.

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320

1.

Működési költségvetés

0

90

1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

48

53

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

48

53

0

90

/9.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/10.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020

1.

Működési költségvetés

0

36

1.

Személyi juttatások

664

0

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

78

0

3.

Dologi kiadások

4 621

3 244

2.

Felhalmozási költségvetés

49 877

53 161

1.

Ingatlan vásárlás

0

390

2.

Felújítás

50 163

59 583

3.

Tárgyi eszköz vásárlás

0

300

4.

Előző évi maradvány

5 649

0

5.

Pályázat visszafizetés elsz. alapján

0

7 645

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

55 526

71 162

55 526

53 197

/10.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

0,00

/11.

Mintaprogram 041237

1.

Működési költségvetés

22 721

22 721

1.

Személyi juttatások

12 806

12 453

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

960

898

3.

Dologi kiadások

8 955

8 955

2.

Felhalmozási költségvetés

0

557

2.

Tárgyi eszköz vásárlás

0

592

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

22 721

22 898

22 721

23 278

/11.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

9,00

16,00

/12.

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások 107060

1.

Működési költségvetés

500

6 212

1.

Önkormányzat által folyósított ellátások

1 000

679

2.

Dologi kiadások

0

1 200

2.

Felhalmozási költségvetés

0

129

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 000

1 879

500

6 341

/13.

Önkormányzatok elszámolásai költségvetési szerveikkel 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Irányítás alá tartozó költségvetési szervek működési támogatása

33 854

32 612

2.

Támogatások

7 500

7 482

3.

Maradvány

0

19 024

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

41 354

40 094

0

19 024

/14

Háziorvosi alapellátás 072111

1.

Működési költségvetés

15 000

15 000

1.

Dologi kiadások

15 000

16 600

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

15 000

16 600

15 000

15 000

/14.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/15.

Ifjúság-egészségügyi gondozás 074032

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

361

361

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

42

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

408

403

0

0

/15.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/16

Közművelődési 082091

1.

Működési költségvetés

850

7 741

1.

Személyi juttatások

2 668

2 418

2.

Szociális hozzájárulási adó

0

0

3.

Dologi kiadások

6 095

6 095

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

8 763

8 513

850

7 741

/16.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/17.

Civil szervezetek működési támogatása 084031

1.

Működési költségvetés

1.

Támogatás

100

21

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

100

21

0

0

/18.

Házi segítségnyújtás 107052

1.

Működési költségvetés

250

175

1.

Személyi juttatások

9 238

12 491

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

1 045

1 468

3.

Dologi kiadások

350

350

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

10 633

14 309

250

175

/18.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/19.

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 121

4 381

2.

Szociális hozzájárulási adó

536

531

3.

Dologi kiadások

1 630

1 630

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

6 287

6 542

0

0

/19.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/20.

Önkormányzatok és társulásaik elszámolásai 018010

1.

Működési költségvetés

7 415

200

56 423

71 270

támogatás

65 479

47 001

1.

normatíva visszafizetés

1 585

5 027

2.

pályázati visszafizetések

37 768

31 372

3.

megelőlegezés

0

2 257

0

2 087

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

46 768

38 856

121 902

120 358

/21.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

2 088

1 914

2.

Személyi juttatások

271

249

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

2 359

2 163

0

0

/21.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/22.

Központi költségvetési befizetések 018020

1.

Működési költségvetés

1.

Szolidaritási adó

0

7 415

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

7 415

0

0

/23.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

0

20

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

20

0

0

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN:

323 863

357 129

323 863

357 129

Őnkormányzatnál foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

30,00

33,00

2.

ÁRPÁDHALOM KÖZSÉGI KONYHA

/1.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

4 302

2 495

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

559

324

3.

Dologi kiadások

1 036

848

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 897

3 667

0

0

/1.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/2.

Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

300

300

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

300

300

0

0

/3.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

1 600

1 650

1.

Személyi juttatások

4 327

3 183

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

563

407

3.

Dologi kiadások

792

926

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

5 682

4 516

1 600

1 650

/3.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

1,00

1,00

/4.

Munkahelyi étkeztetés 096025

1.

Működési költségvetés

1 500

1 627

1.

Dologi kiadások

1 714

1 725

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 714

1 725

1 500

1 627

/5.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

0

13

1.

Intézmény finanszírozás

10 493

6 889

2.

Maradvány

0

55

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

13

10 493

6 944

Árpádhalom Községi Konyha összesen:

13 593

10 221

13 593

10 221

Községi Étkezdénél foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

3.

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon

Napköziotthonos Óvoda

/1

Óvodai nevelés, ellátás 091110

1.

Működési költségvetés

0

3

1.

Személyi juttatások

18 894

19 038

2.

Szociális hozzájárulási adó

2 456

2 446

3.

Dologi kiadások

0

5

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

21 350

21 489

0

3

/1

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

3,00

3,00

/2

Saj. Nev. igényű gyerekek óvodai nev., ell. szakmai feladatai 091120

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

360

105

2.

Szociális hozzájárulási adó

47

12

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

407

117

0

0

/2

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

2,00

2,00

/3.

Óvodai nevelés, ellátás 091140

1.

Működési költségvetés

0

5

1.

Dologi kiadások

1 604

446

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

1 604

446

0

5

/4.

Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030

1.

Működési költségvetés

1.

Intézményi támogatás felügyeleti szervtől

23 361

25 723

2.

Maradvány

0

37

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

0

23 361

25 760

/5.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 096015

1.

Működési költségvetés

1.

Személyi juttatások

0

1 426

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

185

3.

Dologi kiadások

0

323

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 934

0

0

/5.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/6.

Munkahelyi étkeztetés 096025

1.

Működési költségvetés

0

679

1.

Személyi juttatások

0

363

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

46

3.

Dologi kiadások

0

1 004

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 413

0

679

/6.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

/7.

Intézményen kívüli gyerekekétkeztetés 104037

1.

Működési költségvetés

1.

Dologi kiadások

0

41

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

41

0

0

/8.

Szociális étkeztetés 107051

1.

Működési költségvetés

0

871

1.

Személyi juttatások

0

1 144

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

0

147

3.

Dologi kiadások

0

587

SZAKFELADAT ÖSSZESEN:

0

1 878

0

871

/8.

Foglalkoztatottak átlaglétszáma (fő)

0,00

0,00

Árpádhalomi Erzsébet Gyermek Otthon Napköziotthonos Óvoda ÖSSZESEN:

23 361

27 318

23 361

27 318

Intézénynél foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

5,00

5,00

ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN:

360 817

394 668

360 817

394 668

Foglalkoztatottak létszáma (fő) ÖSSZESEN:

37,00

40,00

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

-33 854

-32 612

-33 854

-32 612

ÖNKORMÁNYZATI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

326 963

362 056

326 963

362 056

Pénzeszköz átadás intézményeknek önkormányzaton belül

33 854

32 612

33 854

32 612

PÉNZFORGALMI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

360 817

394 668

360 817

394 668

Foglalkoztatott létszám:

37,00

40,00

Ebből:

» közalkalmazottak

11,00

7,00

» köztisztviselők

0,00

0,00

» közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak

9,00

16,00

» társadalmi megbízatás

6,00

6,00

» megbízási szerződéssel

8,00

8,00

» munkaszerződéssel foglalkozt.

3,00

3,00