Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2024. 08. 30- 2024. 08. 31Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Képviselő-testület Röszke Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2024. évi költségvetésének]
(határozza meg.)
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 556.218.650 Ft összegű működési költségvetési hiányát belső finanszírozással biztosítja az előző évek költségvetési maradványának igénybevételével.”
2. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
684 528 573 |
756 246 816 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
431 251 443 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
413 107 381 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
158 650 428 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
40 891 133 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
61 888 861 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
31 760 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtér.áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
4 499 611 |
18 112 302 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
100 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
2 913 745 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
11 524 544 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
232 551 500 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
201 251 500 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
1 251 500 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
80 926 904 |
92 443 873 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
7 270 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
8 420 528 |
12 320 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
12 623 330 |
13 704 680 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 000 000 |
11 725 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 100 100 |
13 600 100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 450 400 |
2 611 019 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
18 172 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
18 172 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 172 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
18 172 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
684 528 573 |
756 264 988 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
938 173 742 |
1 329 232 207 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
938 173 742 |
1 329 232 207 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
340 876 904 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
340 876 904 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
378 604 489 |
388 355 303 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
600 000 000 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 622 702 315 |
2 085 497 195 |
|||||
Halmozódás miatti levonás /K816 rovat miatt |
378 604 489 |
388 355 303 |
||||||
Halmozódás miatti levonás /K817 rovat miatt |
0 |
0 |
||||||
HALMOZÓDÁS MENTES BEVÉTEL ÖSSZESEN |
1 244 097 826 |
1 697 141 892 |
||||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
863 982 700 |
1 312 465 466 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
346 106 042 |
356 097 922 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 164 477 |
48 705 578 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
237 785 119 |
271 097 317 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
628 564 649 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések/Intézmények/Szolidaritási hj. |
K502 |
180 627 062 |
180 664 036 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
29 840 800 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
177 300 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
363 500 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
28 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
9 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
403 059 813 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
403 059 813 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
367 296 850 |
371 858 150 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
130 502 800 |
130 502 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
229 754 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
11 601 300 |
||||
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh.belülre |
K81 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
10 401 300 |
||||
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvál.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K85 |
0 |
0 |
||||
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K86 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
8 |
Egyéb felhalmozási támogatás az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
1 231 279 550 |
1 684 323 616 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
401 173 579 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
401 173 579 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
388 355 303 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
7 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
||||
8 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 622 702 315 |
2 085 497 195 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K915 rovat miatt |
378 604 489 |
388 355 303 |
||||||
Halmozódás miatti levonás/K916 rovat miatt |
||||||||
HALMOZÓDÁS MENTES KIADÁS |
1 244 097 826 |
1 697 141 892 |
2. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
629 407 399 |
698 807 761 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
371 101 669 |
428 933 562 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
366 602 058 |
413 107 381 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
143 639 343 |
143 639 343 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
116 893 606 |
158 650 428 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
41 252 400 |
40 891 133 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
56 779 093 |
61 888 861 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
8 037 616 |
8 037 616 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
31 760 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességváll.szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről. |
B16 |
4 499 611 |
15 794 421 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
100 000 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
2 913 745 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
925 598 |
9 206 663 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
3 574 013 |
3 574 013 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
232 500 000 |
232 551 500 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
19 000 000 |
19 000 000 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
201 200 000 |
201 251 500 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
200 000 000 |
200 000 000 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
1 200 000 |
1 251 500 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
800 000 |
800 000 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
500 000 |
500 000 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
25 805 730 |
37 322 699 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 120 299 |
7 270 299 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 419 528 |
8 319 528 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
3 115 753 |
4 197 103 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
100 000 |
1 825 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
10 000 000 |
13 500 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 050 150 |
2 210 769 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. Kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. Kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.ÁH.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
18 172 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
18 172 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
18 172 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
18 172 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
629 407 399 |
698 825 933 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
559 569 253 |
940 845 144 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
559 569 253 |
940 845 144 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
559 569 253 |
340 845 144 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
559 569 253 |
340 845 144 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
600 000 000 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
1 188 976 652 |
1 639 671 077 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
441 147 037 |
877 529 348 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
74 321 282 |
81 054 655 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 391 918 |
11 178 338 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
123 506 775 |
148 763 466 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
500 000 |
500 000 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
300 000 |
300 000 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
224 927 062 |
628 532 889 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás, norm.visszafizetés) |
K502 |
180 627 062 |
180 632 276 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
31 300 000 |
29 840 800 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
177 300 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
363 500 |
|||||
ebből elkülönített állami pénzalapok (közfoglalkoztatás) |
K5065 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
30 000 000 |
28 000 000 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
15 000 000 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
13 000 000 |
15 000 000 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
403 059 813 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
403 059 813 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
356 406 850 |
360 968 150 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
119 612 800 |
119 612 800 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
235 594 050 |
229 754 050 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 200 000 |
11 601 300 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh.belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
10 401 300 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
797 553 887 |
1 238 497 498 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
391 422 765 |
401 173 579 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
391 422 765 |
401 173 579 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 818 276 |
12 818 276 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
378 604 489 |
388 355 303 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
1 188 976 652 |
1 639 671 077 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
18 |
18 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
5 |
5 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
1 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
4 |
4 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
1 |
1 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
2 |
2 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
5 |
5 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
20 |
20 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
4 |
4 |
3. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
54 769 804 |
57 087 685 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
2 317 881 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
2 317 881 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
2 317 881 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
54 769 804 |
54 769 804 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
31 212 247 |
31 212 247 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 507 307 |
9 507 307 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
9 900 000 |
9 900 000 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 000 |
100 000 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
50 250 |
50 250 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
54 769 804 |
57 087 685 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
166 141 944 |
175 909 949 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
166 141 944 |
175 909 949 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
17 191 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
17 191 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
166 141 944 |
175 892 758 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
220 911 748 |
232 997 634 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcím száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
215 839 748 |
227 925 634 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
111 279 970 |
114 538 477 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 983 504 |
15 738 185 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
89 576 274 |
97 631 781 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
17 191 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
17 191 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 072 000 |
5 072 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 072 000 |
5 072 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
220 911 748 |
232 997 634 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
220 911 748 |
232 997 634 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
17 |
17 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
11 |
11 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
6 |
6 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
||||||
Nyitólétszám |
17 |
17 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
4. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
351 370 |
351 370 |
|||||
1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
||||
1 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
||||
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám. |
B112 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat tám. |
B1131 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
7 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kez.vállalásból szárm.megtérülések áh. belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh. belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele áh.belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről/Munkaügyi közp.közc.fogl./Eü.Finansz. |
B16 |
0 |
0 |
||||
1 |
Központi költségvetési szervtől műk.célú tám.bev. |
B161 |
0 |
0 |
||||
2 |
Fejezeti kezelésű ei. Eu-s programok műk.célú tám.bev. |
B1631 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat műk.célú tám.bev. |
B1632 |
0 |
0 |
||||
4 |
Elkülönített áll.pa.működ.c.támogatás bev.(közfogl.) |
B165 |
0 |
0 |
||||
5 |
Helyi önkormányzati kv-i szervtől műk.célú tám.bev. |
B166 |
0 |
0 |
||||
6 |
Társulástól működési célú támogatás bevétele |
B167 |
0 |
0 |
||||
2 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
||||
1 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
2 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
1 |
Építményadó |
B3411 |
0 |
0 |
||||
2 |
Magánszemélyek kommunális adója |
B3414 |
0 |
0 |
||||
3 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
||||
1 |
Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó) |
B351 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (IFA) |
B355 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
1 |
Igazgatási szolgáltatási díj |
B3611 |
0 |
0 |
||||
2 |
Pótlék, bírság |
B3628 |
0 |
0 |
||||
3 |
Környezetvédelmi bírság |
B3622 |
0 |
0 |
||||
3 |
Működési bevételek |
B4 |
351 370 |
351 370 |
||||
1 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||||
3 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 |
1 000 |
||||
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
5 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
270 |
270 |
||||
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
8 |
Kamatbevételek |
B408 |
100 |
100 |
||||
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
350 000 |
350 000 |
||||
4 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések áh.kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áh.kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb működési cálú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működ.c.visszat.támog.kölcs.visszat.áh.kívül összesen |
B64 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz összesen |
B65 |
0 |
0 |
||||
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
0 |
0 |
|||||
1 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú garancia- és kez.vál.ból szárm.megtér.áh.belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh. belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
4 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön igénybevétele áh.belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
1 |
Fej.kez.ei.Eu-s pr.felhalm.c. támogatás bev. |
B2531 |
0 |
0 |
||||
2 |
Egyéb fej.kez.ei.felhalm.c.támog.bev. |
B2532 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
||||
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
||||
1 |
Felhalm.célú garancia- és kez.váll.ból szárm.megtér.áh. kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felh.célú visszatérítendő tám.,kölcsön visszatér.áh.kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B7 |
351 370 |
351 370 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
B8 |
212 462 545 |
212 477 114 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
212 462 545 |
212 477 114 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
14 569 |
||||
1 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
0 |
14 569 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
5 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
6 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
212 462 545 |
212 462 545 |
||||
7 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B1-B8 |
212 813 915 |
212 828 484 |
|||||
cím |
alcím |
jogcím |
jogcim száma |
alszám |
Előirányzat megnevezése |
Rovat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
1 |
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
206 995 915 |
207 010 484 |
|||||
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
160 504 790 |
160 504 790 |
||||
2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
21 789 055 |
21 789 055 |
||||
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 702 070 |
24 702 070 |
||||
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
1 |
Egyéb nem intézményi ellátás összesen |
K48 |
0 |
0 |
||||
1 |
Köztemetés |
K4823 |
0 |
0 |
||||
2 |
Települési támogatás: lakhatáshoz |
K48241 |
0 |
0 |
||||
3 |
Települési támogatás: ápolás |
K48242 |
0 |
0 |
||||
4 |
Települési támogatás: gyógyszerkiadás |
K48243 |
0 |
0 |
||||
5 |
Települési támogatás: rendkívüli |
K48244 |
0 |
0 |
||||
6 |
Települési támogatás: temetés |
K48245 |
0 |
0 |
||||
7 |
Települési támogatás: karácsonyi |
K48246 |
0 |
0 |
||||
8 |
Települési támogatás: gyermekek születéséhez nyújtott |
K48294 |
0 |
0 |
||||
5 |
Egyéb működési célú kiadások összesen |
K5 |
0 |
14 569 |
||||
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
2 |
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás) |
K502 |
0 |
14 569 |
||||
3 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés áh. belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
5 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
6 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
ebből kp.kv-i sz.működ.c.támogatások ( Bursa Hungarica, népszámlálás) |
K5061 |
0 |
0 |
|||||
ebből fejezeti kezelésű ei. EU-s prg. működési célú támogatások |
K50631 |
0 |
0 |
|||||
ebből egyéb fejezeti kezelésű ei. működési célú támogatások |
K50632 |
0 |
0 |
|||||
ebből helyi önk. kv-i szerv működ.c.támogatások |
K5066 |
0 |
0 |
|||||
ebből társulások működ.c.támogatás (Szegedi Kistérség, DRT) |
K5067 |
0 |
0 |
|||||
7 |
Működési célú garancia- és kezességváll.ból származó kifizetés áh. kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. kívülre |
K508 |
0 |
0 |
||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
ebből civil szervezetek működési célú támogatása |
K51241 |
0 |
0 |
|||||
13 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
ebből általános tartalék |
K5131 |
0 |
0 |
|||||
ebből céltartalék |
K5132 |
0 |
0 |
|||||
2 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
5 818 000 |
5 818 000 |
|||||
1 |
Beruházások |
K6 |
5 818 000 |
5 818 000 |
||||
2 |
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
||||
3 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
||||
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áh. belülre |
K82 |
0 |
0 |
||||
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áh. belülre |
K83 |
0 |
0 |
||||
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
||||
9 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
K1-K8 |
212 813 915 |
212 828 484 |
|||||
3 |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |
K9 |
0 |
0 |
||||
1 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
||||
1 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
||||
2 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
||||
1 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
||||
2 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
||||
3 |
Kincstárjegyek beváltása |
K9123 |
0 |
0 |
||||
4 |
Éven belüli belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
||||
3 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
||||
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
5 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
6 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
||||
2 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
||||
3 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
K93 |
0 |
0 |
||||
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
212 813 915 |
212 828 484 |
||||||
Engedélyezett költségvetési létszám |
25 |
31 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köztisztviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású közalkalmazott |
24 |
1 |
||||||
- ebből részfoglalkozású közalkalmazott |
1 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
0 |
||||||
- ebből részfoglalkozású Munka Törvénykönyve szerint foglalkoztatott |
0 |
2 |
||||||
- ebből választott tisztségviselő |
0 |
0 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
||||||
- ebből főfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
27 |
||||||
- ebből részfoglalkozású köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
1 |
||||||
Nyitólétszám |
24 |
24 |
||||||
- ebből közfoglalkoztatottak |
0 |
0 |
5. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi módosított előirányzat |
---|---|---|---|---|---|
Röszke Község Önkormányzata és intézményei összevontan |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
431 251 443 |
Személyi juttatások |
346 106 042 |
356 097 922 |
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
47 164 477 |
48 705 578 |
Működési bevételek |
80 926 904 |
92 443 873 |
Dologi kiadások |
237 785 119 |
271 097 317 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
628 564 649 |
|||
Működési bevételek összesen |
684 528 573 |
756 246 816 |
Működési kiadások összesen |
863 982 700 |
1 312 465 466 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
130 502 800 |
130 502 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
18 172 |
Felújítások |
235 594 050 |
229 754 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
11 601 300 |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
18 172 |
Felhalmozási kiadások összesen |
367 296 850 |
371 858 150 |
Költségvetési bevételek összesen |
684 528 573 |
756 264 988 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 231 279 550 |
1 684 323 616 |
Finanszírozási bevételek |
938 173 742 |
1 329 232 207 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
401 173 579 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
2 085 497 195 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 622 702 315 |
2 085 497 195 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 179 454 127 |
- 556 218 650 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 367 296 850 |
- 371 839 978 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 546 750 977 |
- 928 058 628 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
546 750 977 |
928 058 628 |
|||
Röszke Község Önkormányzata |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
371 101 669 |
428 933 562 |
Személyi juttatások |
74 321 282 |
81 054 655 |
Közhatalmi bevételek |
232 500 000 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
10 391 918 |
11 178 338 |
Működési bevételek |
25 805 730 |
37 322 699 |
Dologi kiadások |
123 506 775 |
148 763 466 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 000 000 |
8 000 000 |
Egyéb működési célú kiadások |
224 927 062 |
628 532 889 |
|||
Működési bevételek összesen |
629 407 399 |
698 807 761 |
Működési kiadások összesen |
441 147 037 |
877 529 348 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
119 612 800 |
119 612 800 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
18 172 |
Felújítások |
235 594 050 |
229 754 050 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 200 000 |
11 601 300 |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
18 172 |
Felhalmozási kiadások összesen |
356 406 850 |
360 968 150 |
Költségvetési bevételek összesen |
629 407 399 |
698 825 933 |
Költségvetési kiadások összesen |
797 553 887 |
1 238 497 498 |
Finanszírozási bevételek |
559 569 253 |
940 845 144 |
Finanszírozási kiadások |
391 422 765 |
401 173 579 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 639 671 077 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 188 976 652 |
1 639 671 077 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
188 260 362 |
- 178 721 587 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 356 406 850 |
- 360 949 978 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 168 146 488 |
- 539 671 565 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
168 146 488 |
539 671 565 |
|||
Röszkei Polgármesteri Hivatal |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
2 317 881 |
Személyi juttatások |
111 279 970 |
114 538 477 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
14 983 504 |
15 738 185 |
Működési bevételek |
54 769 804 |
54 769 804 |
Dologi kiadások |
89 576 274 |
97 631 781 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
17 191 |
|||
Működési bevételek összesen |
54 769 804 |
57 087 685 |
Működési kiadások összesen |
215 839 748 |
227 925 634 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 072 000 |
5 072 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 072 000 |
5 072 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
54 769 804 |
57 087 685 |
Költségvetési kiadások összesen |
220 911 748 |
232 997 634 |
Finanszírozási bevételek |
166 141 944 |
175 909 949 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
232 997 634 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
220 911 748 |
232 997 634 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 161 069 944 |
- 170 837 949 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 072 000 |
- 5 072 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 166 141 944 |
- 175 909 949 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
166 141 944 |
175 909 949 |
|||
Röszkie Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde |
|||||
Működési célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Személyi juttatások |
160 504 790 |
160 504 790 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
Munkaadókat terhelő járulékok |
21 789 055 |
21 789 055 |
Működési bevételek |
351 370 |
351 370 |
Dologi kiadások |
24 702 070 |
24 702 070 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
- |
- |
Egyéb működési célú kiadások |
- |
14 569 |
|||
Működési bevételek összesen |
351 370 |
351 370 |
Működési kiadások összesen |
206 995 915 |
207 010 484 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
Beruházások |
5 818 000 |
5 818 000 |
Felhalmozási célú támogatások államházt.belülről |
- |
- |
Felújítások |
- |
- |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
Felhalmozási kiadások összesen |
5 818 000 |
5 818 000 |
Költségvetési bevételek összesen |
351 370 |
351 370 |
Költségvetési kiadások összesen |
212 813 915 |
212 828 484 |
Finanszírozási bevételek |
212 462 545 |
212 477 114 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
212 828 484 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
212 813 915 |
212 828 484 |
Működési bevételek és kiadások egyenlege |
- 206 644 545 |
- 206 659 114 |
|||
Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege |
- 5 818 000 |
- 5 818 000 |
|||
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 212 462 545 |
- 212 477 114 |
|||
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege |
212 462 545 |
212 477 114 |
6. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
Megnevezés |
2022. tény |
2023. várható |
2024. terv |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
374 575 576 |
390 498 980 |
431 251 443 |
Személyi juttatások |
258 953 647 |
295 864 177 |
356 097 922 |
|
Közhatalmi bevételek |
270 288 003 |
516 138 124 |
232 551 500 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
35 830 591 |
39 168 483 |
48 705 578 |
|
Működési bevételek |
77 111 800 |
119 508 525 |
92 443 873 |
Dologi kiadások |
179 448 942 |
240 936 504 |
271 097 317 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 759 856 |
3 961 472 |
8 000 000 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
74 970 658 |
110 469 866 |
628 564 649 |
|||||
Működési bevételek összesen |
721 975 379 |
1 026 145 629 |
756 246 816 |
Működési kiadások összesen |
552 963 694 |
690 400 502 |
1 312 465 466 |
|
Felhalmozási bevételek |
6 419 624 |
7 300 000 |
- |
Beruházások |
100 289 992 |
179 911 569 |
130 502 800 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
154 649 800 |
254 144 942 |
18 172 |
Felújítások |
315 169 713 |
48 384 427 |
229 754 050 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
31 797 212 |
175 683 |
11 601 300 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
161 069 424 |
261 444 942 |
18 172 |
Felhalmozási kiadások összesen |
447 256 917 |
228 471 679 |
371 858 150 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
883 044 803 |
1 287 590 571 |
756 264 988 |
Költségvetési kiadások összesen |
1 000 220 611 |
918 872 181 |
1 684 323 616 |
|
Finanszírozási bevételek |
970 174 848 |
913 309 801 |
1 329 232 207 |
Finanszírozási kiadások |
280 619 887 |
941 151 287 |
401 173 579 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 853 219 651 |
2 200 900 372 |
2 085 497 195 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 280 840 498 |
1 860 023 468 |
2 085 497 195 |
7. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Röszke Község Önkormányzatának kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terh.járulék |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzb.jutt. |
Egyéb műk.kiadás |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Finansz. kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat. Bevétel |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felhalmozási bevétel |
Finansz. bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önk.és önk.hiv.ált. igazgatási tev. |
18 587 200 |
2 563 218 |
650 050 |
- |
21 800 468 |
8 779 611 |
635 050 |
12 385 807 |
21 800 468 |
|||||||||
013320 |
Köztemető fenntartás és műk. |
635 000 |
635 000 |
290 804 |
344 196 |
635 000 |
|||||||||||||
013350 |
Önk.vagyonnal való gaz. feladatok |
12 319 233 |
- |
17 883 600 |
- |
30 202 833 |
18 961 480 |
11 241 353 |
30 202 833 |
||||||||||
018010 |
Önk.elszámolásai a kp-i kv-sel |
49 815 |
12 818 276 |
12 868 091 |
12 868 091 |
12 868 091 |
|||||||||||||
018020 |
Központi költségvetési befizetések |
180 582 461 |
180 582 461 |
180 582 461 |
- |
180 582 461 |
|||||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
29 840 800 |
10 401 300 |
388 355 303 |
428 597 403 |
327 067 497 |
101 529 906 |
428 597 403 |
|||||||||||
042120 |
Mezőgazdasági támogatások |
9 875 800 |
1 366 354 |
2 859 365 |
14 101 519 |
7 075 598 |
7 025 921 |
14 101 519 |
|||||||||||
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 653 655 |
420 924 |
6 074 579 |
5 705 078 |
369 501 |
6 074 579 |
||||||||||||
045120 |
Utak, hidak építése |
35 326 400 |
35 326 400 |
25 400 000 |
9 926 400 |
35 326 400 |
|||||||||||||
045160 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
24 130 000 |
24 130 000 |
18 769 775 |
5 360 225 |
24 130 000 |
|||||||||||||
045161 |
Kerékpárutak üzemeltetése, fenntartása |
223 203 |
223 203 |
- |
223 203 |
223 203 |
|||||||||||||
061030 |
Lakáshoz jutást segítő támogatások |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||||||||||
062020 |
Településfejlesztési projectek és tám. |
712 800 |
92 664 |
3 562 557 |
- |
81 917 800 |
176 544 050 |
262 829 871 |
2 913 745 |
26 517 539 |
18 172 |
233 380 415 |
262 829 871 |
||||||
064010 |
Közvilágítás |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
29 781 500 |
25 400 000 |
55 181 500 |
||||||||||||
066010 |
Zölterület kezelés |
635 000 |
635 000 |
635 000 |
- |
635 000 |
|||||||||||||
066020 |
Város-, községgazd.egyéb szolg. |
26 502 000 |
4 098 182 |
42 047 102 |
403 059 813 |
11 660 000 |
- |
- |
487 367 097 |
19 877 338 |
51 500 |
16 858 090 |
450 580 169 |
487 367 097 |
|||||
081030 |
Sportlétesítmény működt. és fejl. |
4 488 000 |
620 940 |
4 997 486 |
10 106 426 |
677 579 |
9 428 847 |
10 106 426 |
|||||||||||
082044 |
Könyvtári szolgáltatások |
5 459 600 |
747 248 |
10 000 |
6 216 848 |
6 000 000 |
216 848 |
6 216 848 |
|||||||||||
082092 |
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
9 775 600 |
1 268 808 |
19 908 400 |
635 000 |
31 587 808 |
2 037 616 |
190 500 |
29 359 692 |
31 587 808 |
|||||||||
086020 |
Helyi,térs.közösségi tér bizt., műk. |
2 287 270 |
2 287 270 |
2 287 270 |
2 287 270 |
||||||||||||||
107060 |
Egyéb szoc.pénzbeli ell.,tám. |
762 000 |
8 000 000 |
8 762 000 |
- |
8 762 000 |
8 762 000 |
||||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
81 054 655 |
11 178 338 |
144 808 166 |
8 000 000 |
613 532 889 |
119 612 800 |
229 754 050 |
11 601 300 |
401 173 579 |
1 620 715 777 |
428 933 562 |
232 551 500 |
37 322 699 |
- |
18 172 |
- |
921 889 844 |
1 620 715 777 |
|
016080 |
Kiemelt állami és önkormányzati rend. |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
152 400 |
||||||||||||||
046040 |
Hírügynökségi, információs szolgáltatás |
1 155 700 |
1 155 700 |
1 155 700 |
1 155 700 |
||||||||||||||
083030 |
Egyéb kiadói tevékenység |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
1 890 000 |
||||||||||||||
083050 |
Televízió-műsor szolg. és tám. |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
457 200 |
||||||||||||||
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
- |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||||||||||||
084032 |
Civil szervezetek programtámogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||||||
084060 |
Érdekképv., szakszerv.tev. Tám. |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||||||
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
3 955 300 |
- |
15 000 000 |
- |
- |
- |
- |
18 955 300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 955 300 |
18 955 300 |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
81 054 655 |
11 178 338 |
148 763 466 |
8 000 000 |
628 532 889 |
119 612 800 |
229 754 050 |
11 601 300 |
401 173 579 |
1 639 671 077 |
428 933 562 |
232 551 500 |
37 322 699 |
- |
18 172 |
- |
940 845 144 |
1 639 671 077 |
|
Röszkei Polgármesteri Hivatal kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
011130 |
Önkorm. és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. igazgatási tevékenysége |
76 437 656 |
10 448 555 |
19 461 977 |
4 572 000 |
110 920 188 |
7 230 050 |
103 690 138 |
110 920 188 |
||||||||||
013360 |
Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások |
8 167 194 |
1 127 297 |
19 038 817 |
123 800 |
28 457 108 |
27 316 759 |
1 140 349 |
28 457 108 |
||||||||||
016010 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
1 923 005 |
278 926 |
768 530 |
- |
2 970 461 |
2 317 881 |
652 580 |
2 970 461 |
||||||||||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
17 191 |
17 191 |
17 191 |
17 191 |
||||||||||||||
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
23 790 989 |
3 292 478 |
53 834 433 |
344 550 |
81 262 450 |
19 953 639 |
61 308 811 |
81 262 450 |
||||||||||
104035 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében |
2 310 860 |
324 232 |
3 655 575 |
25 250 |
6 315 917 |
269 356 |
6 046 561 |
6 315 917 |
||||||||||
104037 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
1 358 773 |
195 197 |
872 449 |
6 400 |
2 432 819 |
2 432 819 |
2 432 819 |
|||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
113 988 477 |
15 666 685 |
97 631 781 |
- |
17 191 |
5 072 000 |
- |
- |
- |
232 376 134 |
2 317 881 |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
175 288 449 |
232 376 134 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
016030 |
Állampolgársági ügyek |
550 000 |
71 500 |
- |
621 500 |
621 500 |
621 500 |
||||||||||||
Államigazgatási feladatok összesen |
550 000 |
71 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
621 500 |
621 500 |
|
Önkormányzat kötelező és önként vállalt és államigazgatási feladatai mindösszesen |
114 538 477 |
15 738 185 |
97 631 781 |
- |
17 191 |
5 072 000 |
- |
- |
- |
232 997 634 |
2 317 881 |
- |
54 769 804 |
- |
- |
- |
175 909 949 |
232 997 634 |
|
Röszkei Százholdas Pagony Óvoda és Zsebibaba Bölcsőde kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatainak 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatai |
|||||||||||||||||||
Feladatok megnevezése |
Feladatok költségigénye |
Feladathoz felhasználható összes forrás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb műk.kiadások |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felh.kiadás |
Fin.kiadás |
Összes ktg.igény |
Műk.bev.áh.belülről |
Közhat.bev. |
Műk.bev. |
Műk.c.átvett pénzeszk |
Felh.bev.áh.belülről |
Felh.átvett pe. |
Finanszírozási bevétel |
Összes forrás |
||
018030 |
Tám. célú finanszírozási műv. |
14 569 |
14 569 |
14 569 |
14 569 |
||||||||||||||
091110 |
Óvodai nevelés,ellátás szakmai feladatai |
126 171 239 |
16 990 693 |
3 735 020 |
146 896 952 |
146 896 952 |
146 896 952 |
||||||||||||
091140 |
Óvodai nevelés ellátás működtetési feladatai |
10 000 |
17 272 450 |
5 564 000 |
22 846 450 |
201 370 |
22 645 080 |
22 846 450 |
|||||||||||
104031 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
34 333 551 |
4 788 362 |
3 694 600 |
254 000 |
43 070 513 |
150 000 |
42 920 513 |
43 070 513 |
||||||||||
Kötelező feladatok (Mötv. 13. § (1) bekezdés alapján) összesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
14 569 |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 828 484 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 477 114 |
212 828 484 |
|
Önként vállalt feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Államigazgatási feladatok összesen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Óvoda kötelező és önként vállalt feladatai mindösszesen |
160 504 790 |
21 789 055 |
24 702 070 |
- |
14 569 |
5 818 000 |
- |
- |
- |
212 828 484 |
- |
- |
351 370 |
- |
- |
- |
212 477 114 |
212 828 484 |
|
MINDÖSSZESEN |
356 097 922 |
48 705 578 |
271 097 317 |
8 000 000 |
628 564 649 |
130 502 800 |
229 754 050 |
11 601 300 |
401 173 579 |
2 085 497 195 |
431 251 443 |
232 551 500 |
92 443 873 |
- |
18 172 |
- |
1 329 232 207 |
2 085 497 195 |
8. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Sorszám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
44 808 110 |
30 047 488 |
30 611 101 |
33 180 526 |
32 490 442 |
36 561 865 |
37 258 652 |
37 258 652 |
37 258 652 |
37 258 652 |
37 258 652 |
37 258 651 |
431 251 443 |
431 251 443 |
2. |
Közhatalmi bevételek |
2 054 002 |
3 476 933 |
134 613 214 |
70 000 |
73 041 |
- |
1 000 000 |
10 000 000 |
61 814 310 |
7 500 000 |
1 950 000 |
10 000 000 |
232 551 500 |
232 551 500 |
3. |
Működési bevételek |
8 709 792 |
8 693 382 |
14 377 549 |
8 561 374 |
7 963 051 |
15 987 617 |
4 691 850 |
4 691 850 |
4 691 850 |
4 691 850 |
4 691 850 |
4 691 858 |
92 443 873 |
92 443 873 |
4. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
5. |
Működési bevételek összesen |
55 571 904 |
42 217 803 |
179 601 864 |
41 811 900 |
40 526 534 |
52 549 482 |
42 950 502 |
51 950 502 |
103 764 812 |
49 450 502 |
43 900 502 |
51 950 509 |
756 246 816 |
756 246 816 |
6. |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
- |
- |
18 172 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 172 |
18 172 |
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||
9. |
Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
- |
18 172 |
- |
- |
- |
- |
- |
18 172 |
18 172 |
|||
10. |
Költségvetési bevételek összesen |
55 571 904 |
42 217 803 |
179 601 864 |
41 830 072 |
40 526 534 |
52 549 482 |
42 950 502 |
51 950 502 |
103 764 812 |
49 450 502 |
43 900 502 |
51 950 509 |
756 264 988 |
756 264 988 |
11. |
Finanszírozási bevételek |
628 927 682 |
24 041 010 |
29 599 922 |
25 934 139 |
35 770 289 |
371 863 506 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
49 095 659 |
1 329 232 207 |
1 329 232 207 |
12. |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
684 499 586 |
66 258 813 |
209 201 786 |
67 764 211 |
76 296 823 |
424 412 988 |
75 750 502 |
84 750 502 |
136 564 812 |
82 250 502 |
76 700 502 |
101 046 168 |
2 085 497 195 |
2 085 497 195 |
13. |
ebből pénzfogalmi bevétel |
684 499 586 |
66 258 813 |
209 201 786 |
67 764 211 |
76 296 823 |
424 412 988 |
75 750 502 |
84 750 502 |
136 564 812 |
82 250 502 |
76 700 502 |
101 046 168 |
2 085 497 195 |
2 085 497 195 |
14. |
ebből pénzforgalom nélküli bevétel |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
(Ft-ban) |
|||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
január |
február |
március |
április |
május |
június |
július |
augusztus |
szeptember |
október |
november |
december |
összesen |
2024. évi előirányzatok |
1. |
Személyi juttatások |
22 862 095 |
24 675 614 |
25 665 015 |
26 522 219 |
25 767 931 |
36 015 733 |
30 250 000 |
30 250 000 |
30 250 000 |
30 250 000 |
30 250 000 |
43 339 315 |
356 097 922 |
356 097 922 |
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 153 858 |
3 131 203 |
3 119 828 |
3 240 250 |
3 159 366 |
6 134 345 |
4 203 450 |
4 203 450 |
4 203 450 |
4 203 450 |
4 203 450 |
5 749 478 |
48 705 578 |
48 705 578 |
3. |
Dologi kiadások |
9 876 456 |
14 263 651 |
20 192 697 |
21 919 693 |
16 178 518 |
15 402 023 |
12 000 000 |
25 000 000 |
30 000 000 |
40 000 000 |
31 000 000 |
35 264 279 |
271 097 317 |
271 097 317 |
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
266 263 |
219 453 |
182 453 |
427 158 |
198 725 |
166 101 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
3 239 847 |
8 000 000 |
8 000 000 |
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
22 227 258 |
14 446 597 |
35 673 609 |
18 741 195 |
16 963 247 |
14 501 397 |
84 335 224 |
84 335 224 |
84 335 224 |
84 335 224 |
84 335 224 |
84 335 226 |
628 564 649 |
628 564 649 |
6. |
Működési kiadások összesen |
58 385 930 |
56 736 518 |
84 833 602 |
70 850 515 |
62 267 787 |
72 219 599 |
131 448 674 |
144 448 674 |
149 448 674 |
159 448 674 |
150 448 674 |
171 928 145 |
1 312 465 466 |
1 312 465 466 |
7. |
Beruházások |
11 180 |
53 250 |
607 800 |
2 626 500 |
73 580 |
242 570 |
1 000 000 |
2 500 000 |
78 917 800 |
763 000 |
29 162 000 |
14 545 120 |
130 502 800 |
130 502 800 |
8. |
Felújítások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
23 000 000 |
147 704 050 |
59 050 000 |
229 754 050 |
229 754 050 |
|||
9. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
- |
- |
- |
10 401 300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 200 000 |
11 601 300 |
11 601 300 |
10. |
Felhalmozási kiadások összesen |
11 180 |
53 250 |
607 800 |
2 626 500 |
10 474 880 |
242 570 |
1 000 000 |
25 500 000 |
226 621 850 |
763 000 |
29 162 000 |
74 795 120 |
371 858 150 |
371 858 150 |
11. |
Költségvetési kiadások összesen |
58 397 110 |
56 789 768 |
85 441 402 |
73 477 015 |
72 742 667 |
72 462 169 |
132 448 674 |
169 948 674 |
376 070 524 |
160 211 674 |
179 610 674 |
246 723 265 |
1 684 323 616 |
1 684 323 616 |
12. |
Finanszírozási kiadások |
38 168 289 |
23 983 834 |
29 599 922 |
29 568 984 |
35 770 289 |
30 986 602 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
32 800 000 |
49 095 659 |
401 173 579 |
401 173 579 |
13. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
96 565 399 |
80 773 602 |
115 041 324 |
103 045 999 |
108 512 956 |
103 448 771 |
165 248 674 |
202 748 674 |
408 870 524 |
193 011 674 |
212 410 674 |
295 818 924 |
2 085 497 195 |
2 085 497 195 |
Nyitó pénzkészlet |
973 344 302 |
1 561 278 489 |
1 546 763 700 |
1 640 924 162 |
1 605 642 374 |
1 573 426 241 |
1 894 390 458 |
1 804 892 286 |
1 686 894 114 |
1 414 588 402 |
1 303 827 230 |
1 168 117 058 |
973 344 302 |
||
Pénzforgalmi bvétel+nyitó pénzkészlet- Kiadás |
1 561 278 489 |
1 546 763 700 |
1 640 924 162 |
1 605 642 374 |
1 573 426 241 |
1 894 390 458 |
1 804 892 286 |
1 686 894 114 |
1 414 588 402 |
1 303 827 230 |
1 168 117 058 |
973 344 302 |
9. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Jogcím száma |
Jogcím |
Menny. egység |
2023 |
2024 |
Változás (2024/2023) |
||||||||||
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2023. évi támogatás |
Mininálbér emelés támogatása |
2023. évi támogatás összesen |
Fajlagos összeg |
Mutató |
Támogatás |
Szolidarítási hozzájár. |
2024. évi támogatás |
||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működtetésének támogatása |
elism.hiv. létszám |
5 537 000 |
9,93 |
54 982 410 |
54 982 410 |
3 336 480 |
58 318 890 |
6 633 500 |
9,89 |
65 605 315 |
65 605 315 |
112,49 |
||
1.1.1.2. |
A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása |
hektár |
26 000 |
215 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
5 590 000 |
100,00 |
|||||
1.1.1.3. |
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
km |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 915 000 |
29 781 500 |
29 781 500 |
99,55 |
|||||||
1.1.1.4. |
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása |
m2 |
217 597 |
217 597 |
217 597 |
290 804 |
290 804 |
133,64 |
|||||||
1.1.1.5. |
Közutak fenntartásának támogatása |
km |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 807 635 |
4 790 975 |
4 790 975 |
99,65 |
|||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok ellátása |
lakos |
2 800 |
3 643 |
10 200 400 |
10 200 400 |
10 200 400 |
2 800 |
3 632 |
10 169 600 |
10 169 600 |
99,70 |
|||
1.1.1.7. |
Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása |
külter.lakos |
2 550 |
805 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 052 750 |
2 550 |
776 |
1 978 800 |
1 978 800 |
96,40 |
|||
1.1.3. |
Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása |
ki-és belép.adat |
2 |
6 742 167 |
13 484 334 |
0 |
13 484 334 |
13 484 334 |
2 |
10 911 169 |
21 822 338 |
0 |
21 822 338 |
161,83 |
|
1.1.4. |
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
fő |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
3 610 011 |
1 |
3 610 011 |
3 610 011 |
0 |
3 610 011 |
100,00 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működtetésének általános tám.össz. |
124 860 137 |
0 |
124 860 137 |
3 336 480 |
128 196 617 |
143 639 343 |
0 |
143 639 343 |
112,05 |
|||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - óvoda nyitvatartási ideje eléri a 8 órát |
130 000 |
118,70 |
15 431 000 |
0 |
15 431 000 |
830 900 |
16 261 900 |
172 374 |
122,00 |
21 029 628 |
0 |
21 029 628 |
129,32 |
|
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás - üzemeltetési támogatás |
9 190 000 |
0 |
9 190 000 |
9 190 000 |
1 700 000 |
0 |
1 700 000 |
18,50 |
||||||
1.2.2.1. |
Óvodaped. átlagbéralapú támogatása |
fő |
5 262 900 |
10,90 |
57 365 610 |
0 |
57 365 610 |
10 296 358 |
67 661 968 |
8 372 000 |
11,10 |
92 929 200 |
0 |
92 929 200 |
137,34 |
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokozatú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kieg.tám. |
fő |
467 690 |
5,00 |
2 338 450 |
0 |
2 338 450 |
330 890 |
2 669 340 |
717 000 |
4,80 |
3 441 600 |
0 |
3 441 600 |
128,93 |
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokozatú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kieg.tám. |
fő |
1 743 970 |
1,00 |
1 743 970 |
0 |
1 743 970 |
246 772 |
1 990 742 |
2 674 000 |
1,00 |
2 674 000 |
0 |
2 674 000 |
134,32 |
1.2.5.1.1. |
Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, óvodapedagó-gus munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
fő |
3 878 000 |
7,00 |
27 146 000 |
0 |
27 146 000 |
3 801 000 |
30 947 000 |
5 268 000 |
7,00 |
36 876 000 |
0 |
36 876 000 |
119,16 |
1.2. |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
113 215 030 |
0 |
113 215 030 |
15 505 920 |
128 720 950 |
158 650 428 |
0 |
158 650 428 |
123,25 |
|||||
1.3.3.1.1. |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása |
6 990 700 |
2,0 |
13 981 400 |
0 |
13 981 400 |
1 593 860 |
15 575 260 |
8 522 000 |
2,0 |
17 044 000 |
0 |
17 044 000 |
109,43 |
|
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú kisgyermeknevelők bértám. |
5 453 000 |
3,0 |
16 359 000 |
0 |
16 359 000 |
2 469 600 |
18 828 600 |
6 838 000 |
3,0 |
20 514 000 |
0 |
20 514 000 |
108,95 |
|
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
4 834 768 |
0 |
4 834 768 |
4 834 768 |
3 333 133 |
0 |
3 333 133 |
68,94 |
|||||||
1.3. |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatinak támogatása |
35 175 168 |
0 |
35 175 168 |
4 063 460 |
39 238 628 |
40 891 133 |
0 |
40 891 133 |
104,21 |
|||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
fő |
2 700 300 |
7,15 |
19 307 145 |
0 |
19 307 145 |
1 864 005 |
21 171 150 |
3 620 000 |
7,13 |
25 810 600 |
0 |
25 810 600 |
121,91 |
1.4.1.2. |
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás |
35 165 634 |
0 |
35 165 634 |
35 165 634 |
35 963 691 |
0 |
35 963 691 |
102,27 |
||||||
1.4.2. |
A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
adag |
285 |
211 |
60 135 |
0 |
60 135 |
60 135 |
285 |
402 |
114 570 |
0 |
114 570 |
190,52 |
|
1.4. |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
54 532 914 |
0 |
54 532 914 |
1 864 005 |
56 396 919 |
61 888 861 |
0 |
61 888 861 |
109,74 |
|||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása |
lakos |
2 213 |
3643 |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
1 481 000 |
9 542 959 |
2 213 |
3632 |
8 037 616 |
0 |
8 037 616 |
84,23 |
1.5. |
A települési önkorm.kulturális feladatainak támogatása |
8 061 959 |
0 |
8 061 959 |
1 481 000 |
9 542 959 |
8 037 616 |
0 |
8 037 616 |
84,23 |
|||||
TÁMOGATÁS ÖSSZESEN |
335 845 208 |
0 |
335 845 208 |
26 250 865 |
362 096 073 |
413 107 381 |
0 |
413 107 381 |
114,09 |
||||||
SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁS |
75 430 768 |
75 430 768 |
- |
75 430 768 |
180 582 461 |
180 582 461 |
239,40 |
||||||||
TÁMOGATÁS SZOLIDARITÁSI HOZZÁJÁRULÁSSAL CSÖKKENTVE |
335 845 208 |
75 430 768 |
260 414 440 |
26 250 865 |
286 665 305 |
413 107 381 |
180 582 461 |
232 524 920 |
81,11 |
10. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Támogatás vagy átvett |
Saját erő |
Összesen |
|||||
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024.évi módosított előirányzat |
||
1. |
Út felújítás |
40 000 000 |
35 326 400 |
40 000 000 |
35 326 400 |
|||
2. |
Konyha melletti szolgálati lakás felújítása |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
3. |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
97 174 050 |
97 174 050 |
39 370 000 |
39 370 000 |
136 544 050 |
136 544 050 |
4. |
Pályázati önerő |
19 050 000 |
17 883 600 |
19 050 000 |
17 883 600 |
|||
Felújítások összesen: |
97 174 050 |
97 174 050 |
138 420 000 |
132 580 000 |
235 594 050 |
229 754 050 |
||
1. |
Játszótér bővítés |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
10 160 000 |
|||
2. |
Közvilágítás lámpatestek cseréje |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
25 400 000 |
|||
3. |
Önkormányzat eszközök, berendezések beszerzése |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
2 135 000 |
|||
4. |
Polgármesteri Hivatal és Közétk.konyha eszközök, berendezések |
5 072 000 |
5 072 000 |
5 072 000 |
5 072 000 |
|||
5. |
Óvoda, bölcsőde eszközök, berendezések beszerzése |
5 818 000 |
5 818 000 |
5 818 000 |
5 818 000 |
|||
6. |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
TOP-PLUSZ |
78 917 800 |
78 917 800 |
78 917 800 |
78 917 800 |
||
7. |
TOP PLUSZ kerékpáros pihenőhely |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
Beruházások összesen (1+…+8) |
78 917 800 |
78 917 800 |
51 585 000 |
51 585 000 |
130 502 800 |
130 502 800 |
||
Felhalmozások összesen |
176 091 850 |
176 091 850 |
190 005 000 |
184 165 000 |
366 096 850 |
360 256 850 |
11. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
KÖTELEZETTSÉGEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2023.12.31-ig |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Művelődési ház energiahatékonysági felújítás |
TOP-PLUSZ |
2024.12.31 |
7 617 836 |
143 179 847 |
150 797 683 |
||||
Hitelfelvétel |
2027.09.30 |
- |
4 375 000 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
60 625 000 |
|
Összesen: |
7 617 836 |
147 554 847 |
16 718 750 |
15 468 750 |
14 218 750 |
9 843 750 |
211 422 683 |
||
KÖVETELÉSEK |
|||||||||
Megnevezés |
Forrás megnevezése |
Lejárat dátuma |
2023.12.31-ig |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028. és azt követően lejáratig |
Összesen |
Déli Napfény Nonprofit Kft.-nek tagi kölcsön nyúíjtása |
2025.12.31 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Követelések összesen: |
- |
- |
700 000 |
- |
- |
- |
700 000 |
12. melléklet a 7/2024. (VIII. 29.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Műv.ház energia-hatékonysági felújítás TOP-PLUSZ |
Összefogás a belvíz kezeléséért |
Összesen |
|
1. |
Működési kiadások |
6 635 797 |
6 635 797 |
|
Felújítás |
136 544 050 |
136 544 050 |
||
Beruházás |
78 917 800 |
78 917 800 |
||
2. |
Felhalmozási kiadások |
136 544 050 |
78 917 800 |
215 461 850 |
Kiadások |
143 179 847 |
78 917 800 |
222 097 647 |
|
1. |
Uniós támogatás |
78 917 800 |
78 917 800 |
|
2. |
Hazai támogatás |
- |
||
3. |
Hitelfelvétel |
- |
||
4. |
Költségvetési forrás |
- |
||
5. |
Átvett pénzeszköz |
- |
||
6. |
Áfa visszatérülés |
- |
||
Bevételek |
- |
78 917 800 |
78 917 800 |