Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 01. 24- 2025. 01. 25Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 23.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet módosítás célja, hogy a Maroslele Községi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza, ennek érdekében szükséges a költségvetés pontosítása.
[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:
1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat költségvetési szervei:)
2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének)
3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
( Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)
4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
5. § Ez a rendelet 2025. január 24-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2025. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzat 2024. évi bevételei jogcímenként |
||||||||||||
|
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
|||||||
|
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
eredeti |
2024.03.01 |
2024.04.22 |
2024.06.20 |
2024.09.04 |
2024.10.17 |
2024.11.18 |
2025.01.16 |
|
|
Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat |
||||||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
|||||||||||
|
1 |
Intézményműködés bevétele |
42 924 |
42 924 |
42 924 |
42 924 |
50 299 |
50 869 |
50 940 |
50 940 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
45 500 |
45 500 |
45 500 |
45 500 |
40 560 |
40 560 |
40 560 |
40 560 |
|||
|
- helyi adók |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
40 060 |
40 060 |
40 060 |
40 060 |
||||
|
- átengedett központi adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
- bírságok, pótlékok |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
2 |
TÁMOGATÁSOK |
|||||||||||
|
1 |
Önkormányzati feladatok támogatása |
278 897 |
278 897 |
278 897 |
278 897 |
270 943 |
270 943 |
273 856 |
283 753 |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú támogatás |
1 524 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
|||
|
- Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
3 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
0 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
|||
|
4 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése |
0 |
0 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
280 421 |
282 965 |
283 384 |
283 384 |
275 430 |
275 430 |
278 343 |
288 240 |
||||
|
3 |
FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV. |
|||||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||
|
2 |
Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev. |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
11 048 |
11 048 |
11 048 |
11 048 |
||||
|
4 |
VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK |
|||||||||||
|
1 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
9 325 |
31 795 |
31 795 |
33 679 |
34 565 |
37 155 |
37 155 |
37 155 |
|||
|
2 |
Felhalmozás célra átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
|||
|
ÖSSZESEN |
9 325 |
31 795 |
31 795 |
33 679 |
34 565 |
40 155 |
40 155 |
40 155 |
||||
|
5 |
PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK |
|||||||||||
|
1 |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel |
254 000 |
254 017 |
254 017 |
254 017 |
258 209 |
258 209 |
258 209 |
258 209 |
|||
|
- fejlesztési |
174 627 |
174 644 |
174 644 |
174 644 |
171 915 |
172 786 |
173 881 |
172 181 |
||||
|
- működési |
79 373 |
79 373 |
79 373 |
79 373 |
86 294 |
85 423 |
84 328 |
86 028 |
||||
|
6 |
INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS |
|||||||||||
|
- fejlesztési |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 942 |
3 572 |
3 672 |
||||
|
- működési |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
235 911 |
235 981 |
236 997 |
236 897 |
||||
|
7 |
LEKÖTÖTT BETÉT |
|||||||||||
|
8 |
FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL |
|||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
692 648 |
716 617 |
717 036 |
718 920 |
720 490 |
722 849 |
725 754 |
737 251 |
||||
|
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
186 843 |
187 905 |
187 905 |
187 905 |
188 224 |
192 345 |
194 070 |
192 470 |
||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-239 321 |
-239 321 |
-239 321 |
-239 321 |
-238 603 |
-238 923 |
-240 569 |
-240 569 |
||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
640 170 |
665 201 |
665 620 |
667 504 |
670 111 |
676 271 |
679 255 |
689 152 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY |
||||||||||||
|
1 |
Működési hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Fejlesztési célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
2. melléklet az 1/2025. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Az önkormányzat 2024. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint |
|||||||||||||
|
Cím |
Alcím |
Előir. |
Kie. |
BEVÉTELEK |
2024. évi előirányzat |
||||||||
|
sz. |
sz. |
cs. |
elői. |
Rovat száma |
Eredeti ei. |
2024.03.01 |
2024.05.27 |
2024.06.20 |
2024.09.04 |
2024.10.17 |
2024.11.18 |
2025.01.16 |
|
|
Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat |
|||||||||||||
|
1. |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
22 789 |
22 789 |
22 789 |
22 789 |
29 729 |
30 299 |
30 299 |
30 299 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
45 500 |
45 500 |
45 500 |
45 500 |
40 560 |
40 560 |
40 560 |
40 560 |
||||
|
- Helyi adók |
B351 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
45 000 |
40 060 |
40 060 |
40 060 |
40 060 |
||||
|
- átengedett központi adók |
|||||||||||||
|
- bírságok, pótlékok, egyéb adók |
B36 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
3 |
Támogatások |
278 897 |
278 897 |
278 897 |
278 897 |
270 943 |
270 943 |
273 856 |
283 753 |
||||
|
- Önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
73 985 |
73 985 |
73 985 |
73 985 |
73 985 |
73 985 |
73 985 |
73 985 |
||||
|
- Köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
95 370 |
95 370 |
95 370 |
95 370 |
95 422 |
95 422 |
96 380 |
96 380 |
||||
|
- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
B1131 |
58 437 |
58 437 |
58 437 |
58 437 |
57 667 |
57 667 |
58 355 |
58 355 |
||||
|
- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása |
B1132 |
44 212 |
44 212 |
44 212 |
44 212 |
36 976 |
36 976 |
38 243 |
38 243 |
||||
|
- Kulturális feladatok támogatása |
B114 |
6 893 |
6 893 |
6 893 |
6 893 |
6 893 |
6 893 |
6 893 |
6 893 |
||||
|
- 2025 évi megelőlegezés |
B814 |
9 897 |
|||||||||||
|
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65, B116, B115 |
8 584 |
28 496 |
28 496 |
28 496 |
29 290 |
30 175 |
30 175 |
30 175 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
75 373 |
75 373 |
75 373 |
75 373 |
80 734 |
79 863 |
78 768 |
80 468 |
|||
|
8 |
Lejárt betét |
||||||||||||
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése |
B814 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
|||||
|
ÖSSZESEN: |
431 143 |
452 554 |
452 973 |
452 973 |
453 174 |
453 758 |
455 576 |
477 070 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||||||
|
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
1 524 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
|||
|
- ebből Európai Uniós támogatás |
|||||||||||||
|
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
B7 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||||||
|
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
174 627 |
174 644 |
174 644 |
174 644 |
171 915 |
172 786 |
173 881 |
172 181 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú hiány |
||||||||||||
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
184 151 |
185 213 |
185 213 |
185 213 |
185 532 |
189 403 |
190 498 |
188 798 |
|||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
615 294 |
637 767 |
638 186 |
638 186 |
638 706 |
643 161 |
646 074 |
665 868 |
|||||
|
2. |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevételek |
B4 |
368 |
368 |
368 |
368 |
|||||||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
1 884 |
1 976 |
1 976 |
1 976 |
1 976 |
||||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
617 |
617 |
617 |
617 |
|||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
75 782 |
75 782 |
75 782 |
75 782 |
75 782 |
76 102 |
76 102 |
76 102 |
|||
|
ÖSSZESEN |
75 782 |
75 782 |
75 782 |
77 666 |
78 743 |
79 063 |
79 063 |
79 063 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
76 036 |
76 036 |
76 036 |
77 920 |
78 997 |
79 317 |
79 317 |
79 317 |
|||||
|
3. |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
20 135 |
20 135 |
20 135 |
20 135 |
20 135 |
20 135 |
20 206 |
20 206 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16 |
741 |
3 299 |
3 299 |
3 299 |
3 299 |
5 004 |
5 004 |
5 004 |
|||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 000 |
4 082 |
4 082 |
4 082 |
4 082 |
|||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
43 003 |
43 003 |
43 003 |
43 003 |
42 233 |
42 233 |
42 891 |
42 891 |
|||
|
ÖSSZESEN |
67 879 |
70 437 |
70 437 |
70 437 |
69 749 |
71 454 |
72 183 |
72 183 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
690 |
690 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
68 539 |
71 097 |
71 097 |
71 097 |
70 409 |
72 114 |
72 873 |
72 873 |
|||||
|
4. |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4 |
67 |
67 |
67 |
67 |
|||||||
|
5 |
Működési célú maradvány |
B813 |
861 |
861 |
861 |
861 |
|||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
117 844 |
117 844 |
117 844 |
117 844 |
117 896 |
117 646 |
118 004 |
117 904 |
|||
|
ÖSSZESEN |
117 844 |
117 844 |
117 844 |
117 844 |
118 824 |
118 574 |
118 932 |
118 832 |
|||||
|
2 |
FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
2 028 |
2 628 |
2 728 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
119 622 |
119 622 |
119 622 |
119 622 |
120 602 |
120 602 |
121 560 |
121 560 |
|||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
1 |
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Intézményi működési bevétel |
B4, B64 |
42 924 |
42 924 |
42 924 |
42 924 |
50 299 |
50 869 |
50 940 |
50 940 |
|||
|
2 |
Sajátos bevételek |
B3 |
45 500 |
45 500 |
45 500 |
45 500 |
40 560 |
40 560 |
40 560 |
40 560 |
|||
|
3 |
Támogatások |
B111-B114 |
278 897 |
278 897 |
278 897 |
278 897 |
270 943 |
270 943 |
273 856 |
283 753 |
|||
|
6 |
Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
B16 |
0 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
1 499 |
|||
|
4 |
Működési célú pénzeszköz átvétel |
B16, B65 |
9 325 |
31 795 |
31 795 |
33 679 |
34 565 |
37 155 |
37 155 |
37 155 |
|||
|
5 |
Működési célú pénzmaradvány |
B813 |
79 373 |
79 373 |
79 373 |
79 373 |
86 294 |
85 423 |
84 328 |
86 028 |
|||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
235 911 |
235 981 |
236 997 |
236 897 |
|||
|
8 |
Lejárt betét |
||||||||||||
|
9 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése |
B814 |
0 |
0 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
419 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
692 648 |
716 617 |
717 036 |
718 920 |
720 490 |
722 849 |
725 754 |
737 251 |
|||||
|
2 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
||||||||||||
|
1 |
Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása |
B52, B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
3 048 |
|||
|
2 |
Sajátos felhalmozási és tőke bevételek |
B34 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
8 000 |
|||
|
3 |
Fejlesztési célú támogatások |
B25 |
1 524 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
2 569 |
|||
|
- ebből Európai Uniós támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
- köznevelési feladatok támogatása |
B112 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú péneszköz átvétel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
3 000 |
3 000 |
||||
|
5 |
Felhalmozási célú pénzmaradvány |
B8131 |
174 627 |
174 644 |
174 644 |
174 644 |
171 915 |
172 786 |
173 881 |
172 181 |
|||
|
6 |
Felhalmozási célú hiány |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
B816 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 942 |
3 572 |
3 672 |
|||
|
8 |
Felhalmozási célú hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
186 843 |
187 905 |
187 905 |
187 905 |
188 224 |
192 345 |
194 070 |
192 470 |
|||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-239 321 |
-239 321 |
-239 321 |
-239 321 |
-238 603 |
-238 923 |
-240 569 |
-240 569 |
|||||
|
KÖLTSÉGVETÉS |
|||||||||||||
|
BEVÉTELEI ÖSSZESEN |
640 170 |
665 201 |
665 620 |
667 504 |
670 111 |
676 271 |
679 255 |
689 152 |
|||||
3. melléklet az 1/2025. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
2024. évi kiadások címrend szerinti kimutatása |
||||||||||||||
|
Cím |
Al- |
Előir. |
Kie. |
Cím , Alcím, Előirányzat csoport |
Rovat |
2024. évi előirányzat |
||||||||
|
sz. |
cím |
csop. |
előir. |
kiemelt előirányzat |
száma |
eredeti |
2024.03.01 |
2024.05.27 |
2024.06.20 |
2024.09.04 |
2024.10.17 |
2024.11.18 |
2025.01.16 |
|
|
1 |
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
|||||||||||||
|
1 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
16 500 |
17 500 |
17 500 |
17 500 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 145 |
2 145 |
2 145 |
2 145 |
2 145 |
2 295 |
2 295 |
2 295 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 064 |
4 064 |
4 064 |
4 064 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
4 496 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
22 709 |
22 709 |
22 709 |
22 709 |
23 141 |
24 291 |
24 291 |
24 291 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
99 |
99 |
||||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
366 |
366 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
465 |
465 |
||||||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
22 709 |
22 709 |
22 709 |
22 709 |
23 141 |
24 291 |
24 756 |
24 756 |
||||||
|
2 |
Köztemető fenntartás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
|
3 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
1 360 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
201 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 987 |
13 970 |
13 860 |
13 860 |
15 860 |
15 860 |
15 860 |
27 557 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
15 548 |
15 531 |
15 421 |
15 421 |
17 421 |
17 421 |
17 421 |
29 118 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
1 |
Porta visszafizetés |
K89 |
7 809 |
7 809 |
7 809 |
7 809 |
10 857 |
10 857 |
10 857 |
10 857 |
||||
|
8 |
Rendezési terv |
K61 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
10 570 |
10 570 |
10 570 |
||||
|
3 |
Kerékpártároló beszerzés |
K64 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
878 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
13 |
Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás) |
K84 |
0 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
17 557 |
17 574 |
17 574 |
17 574 |
20 622 |
23 622 |
23 622 |
23 622 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
111 163 |
||||
|
11 |
Járda felújítás |
K71 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
30 770 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
149 733 |
149 733 |
149 733 |
149 733 |
149 733 |
149 733 |
149 733 |
147 933 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
182 838 |
182 838 |
182 728 |
182 728 |
187 776 |
190 776 |
190 776 |
200 673 |
||||||
|
4 |
Önkormányzatok elszámolásai |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
11 710 |
14 584 |
15 003 |
15 003 |
13 071 |
13 071 |
13 071 |
13 071 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
2 240 |
||||
|
15 |
Átadott pénzeszköz felhalmozási célra |
K841 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
235 911 |
235 981 |
236 997 |
236 897 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
250 679 |
253 553 |
254 072 |
254 072 |
251 422 |
251 492 |
252 508 |
252 408 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 942 |
3 572 |
3 672 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 942 |
3 572 |
3 672 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
253 371 |
256 245 |
256 764 |
256 764 |
254 114 |
254 434 |
256 080 |
256 080 |
||||||
|
5 |
Közfoglalkoztatási mintaprogram |
|||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 100 |
21 242 |
21 242 |
21 242 |
21 242 |
21 242 |
21 242 |
21 242 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
350 |
1 399 |
1 399 |
1 399 |
1 399 |
1 399 |
1 399 |
1 399 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
1 363 |
1 363 |
1 363 |
1 363 |
1 363 |
1 363 |
1 363 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
5 450 |
24 004 |
24 004 |
24 004 |
24 004 |
24 004 |
24 004 |
24 004 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
14 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
0 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
0 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
222 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
0 |
1 045 |
1 045 |
1 045 |
1 045 |
1 045 |
1 045 |
1 045 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
5 450 |
25 049 |
25 049 |
25 049 |
25 049 |
25 049 |
25 049 |
25 049 |
||||||
|
6 |
Közutak üzemeltetése, fenntartása |
|||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
5 755 |
5 755 |
5 755 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
8 255 |
5 755 |
5 755 |
5 755 |
||||||
|
7 |
Piac üzemeltetése |
|||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
381 |
||||||
|
8 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
|||||||||||||
|
9 |
Közvilágítási feladatok |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
10 927 |
||||||
|
10 |
Zöldterület-kezelés |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
5 281 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
714 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
3 175 |
2 710 |
2 710 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
9 170 |
9 170 |
9 170 |
9 170 |
9 170 |
9 170 |
8 705 |
8 705 |
||||||
|
11 |
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
1 334 |
2 358 |
2 358 |
2 358 |
||||
|
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
3 334 |
2 358 |
2 358 |
2 358 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
4 |
Eszközbeszerzés egyéb |
K64 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
5 695 |
4 466 |
3 490 |
3 490 |
3 490 |
||||||
|
12 |
Könyvtári szolgáltatás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 800 |
5 600 |
5 600 |
5 600 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
874 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
2 616 |
2 116 |
2 116 |
2 116 |
2 116 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
9 290 |
8 790 |
8 590 |
8 590 |
8 590 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
9 544 |
9 544 |
9 544 |
9 544 |
9 044 |
8 844 |
8 844 |
8 844 |
||||||
|
13 |
Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
4 850 |
4 850 |
4 850 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
650 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 933 |
7 933 |
7 933 |
7 933 |
7 433 |
7 433 |
7 433 |
7 433 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
13 583 |
13 583 |
13 583 |
13 583 |
13 083 |
12 933 |
12 933 |
12 933 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
9 |
Faluház felújítás |
K71 |
2 625 |
2 625 |
2 525 |
2 525 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
709 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
3 334 |
3 334 |
3 234 |
3 234 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
1 734 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
16 917 |
16 917 |
16 817 |
16 817 |
14 817 |
14 667 |
14 667 |
14 667 |
||||||
|
14 |
Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés |
|||||||||||||
|
15 |
Egyéb kiadói tevékenység |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
1 270 |
||||||
|
16 |
Civil szervezetek működési támogatása |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
1 100 |
1 100 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 100 |
1 100 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
1 210 |
||||||
|
17 |
Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 835 |
2 835 |
2 835 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
550 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 366 |
7 366 |
7 366 |
7 366 |
7 366 |
9 321 |
9 321 |
9 321 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
9 516 |
9 516 |
9 516 |
9 516 |
9 516 |
12 706 |
12 706 |
12 706 |
||||||
|
18 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2) |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
19 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
55 975 |
55 975 |
55 975 |
55 975 |
55 975 |
57 245 |
58 512 |
58 512 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
55 975 |
55 975 |
55 975 |
55 975 |
55 975 |
57 245 |
58 512 |
58 512 |
||||||
|
20 |
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
2 540 |
||||||
|
21 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 413 |
2 413 |
2 413 |
2 413 |
2 413 |
127 |
127 |
127 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 413 |
2 413 |
2 413 |
2 413 |
2 413 |
127 |
127 |
127 |
||||||
|
22 |
Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
699 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
Bérlakások felújítás |
K71 |
600 |
600 |
600 |
||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
21 |
21 |
21 |
|||||||||
|
23 |
Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások |
|||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
1 419 |
2 435 |
2 435 |
2 435 |
||||||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély ) |
K4 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés) |
K4 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J) |
K4 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||
|
4 |
Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag) |
K4 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.) |
K4 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.) |
K4 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla) |
K4 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
4 |
Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.) |
K4 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
450 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy ) |
K4 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
8 369 |
9 385 |
9 385 |
9 385 |
||||||
|
24 |
Finanszírozási műveletek |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
1 100 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
9 320 |
||||||
|
MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT |
||||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
40 641 |
56 783 |
56 783 |
56 783 |
56 783 |
58 668 |
58 668 |
58 668 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
5 484 |
6 533 |
6 533 |
6 533 |
6 533 |
6 683 |
6 683 |
6 683 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
124 389 |
125 735 |
125 625 |
125 625 |
128 476 |
128 955 |
129 757 |
141 454 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz |
K5 |
3 340 |
3 340 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
||||
|
6 |
Működési célú hitel törlesztés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
235 911 |
235 981 |
236 997 |
236 897 |
||||
|
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
11 710 |
14 584 |
15 003 |
15 003 |
13 071 |
13 071 |
13 071 |
13 071 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
431 143 |
452 554 |
452 973 |
452 973 |
453 174 |
453 758 |
455 576 |
467 173 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
1 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
7 809 |
7 809 |
7 809 |
7 809 |
10 857 |
10 857 |
10 857 |
10 857 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
932 |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
1 154 |
1 253 |
1 253 |
||||
|
3 |
Kerékpártároló beszerzés |
K64 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
|
4 |
Eszközbeszerzés egyéb |
K64 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
1 066 |
1 066 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 942 |
3 572 |
3 672 |
||||
|
8 |
Rendezési terv |
K61 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
10 570 |
10 570 |
10 570 |
||||
|
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
|
13 |
Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás) |
K84 |
0 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
||||
|
14 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
0 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
||||
|
15 |
Átadott pénzeszköz felhalmozási célra |
K841 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
ÖSSZESEN: |
31 084 |
31 323 |
32 246 |
32 246 |
34 065 |
37 315 |
38 410 |
38 510 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
111 163 |
||||
|
11 |
Járda |
K71 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
31 479 |
31 479 |
31 479 |
31 479 |
31 479 |
31 500 |
31 500 |
31 500 |
||||
|
9 |
Faluház felújítás |
K71 |
2 625 |
2 625 |
2 525 |
2 525 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
||||
|
16 |
Bérlakások felújítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
153 067 |
153 067 |
152 967 |
152 967 |
151 467 |
152 088 |
152 088 |
150 288 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
615 294 |
636 944 |
638 186 |
638 186 |
638 706 |
643 161 |
646 074 |
655 971 |
||||||
|
2 |
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
|||||||||||||
|
25 |
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
59 700 |
59 700 |
59 700 |
59 700 |
59 700 |
59 700 |
59 790 |
59 790 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 033 |
8 033 |
8 033 |
8 033 |
8 033 |
8 033 |
8 033 |
8 033 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 569 |
7 569 |
7 569 |
7 569 |
8 554 |
8 874 |
8 784 |
8 784 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
75 302 |
75 302 |
75 302 |
75 302 |
76 287 |
76 607 |
76 607 |
76 607 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások |
|||||||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
75 556 |
75 556 |
75 556 |
75 556 |
76 541 |
76 861 |
76 861 |
76 861 |
||||||
|
26 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
|||||||||||||
|
Működési költség |
||||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
200 |
200 |
200 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
1 546 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
26 |
26 |
26 |
215 |
215 |
215 |
215 |
215 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
254 |
254 |
254 |
603 |
695 |
695 |
695 |
695 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
480 |
480 |
480 |
2 364 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
2 456 |
||||||
|
MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
||||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatások |
K1 |
59 900 |
59 900 |
59 900 |
61 246 |
61 246 |
61 246 |
61 336 |
61 336 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 059 |
8 059 |
8 059 |
8 248 |
8 248 |
8 248 |
8 248 |
8 248 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
7 823 |
7 823 |
7 823 |
8 172 |
9 249 |
9 569 |
9 479 |
9 479 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
75 782 |
75 782 |
75 782 |
77 666 |
78 743 |
79 063 |
79 063 |
79 063 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
76 036 |
76 036 |
76 036 |
77 920 |
78 997 |
79 317 |
79 317 |
79 317 |
||||||
|
3 |
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||||
|
27 |
Család és nővédelmi eü-i gondozás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
2 090 |
||||||
|
28 |
Házi segítségnyújtás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
9 300 |
9 200 |
9 195 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 209 |
1 214 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
203 |
806 |
806 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
10 712 |
10 712 |
10 712 |
10 712 |
10 712 |
10 712 |
11 215 |
11 215 |
||||||
|
29 |
Szociális étkeztetés |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
4 400 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
585 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 018 |
21 018 |
21 018 |
21 018 |
21 018 |
21 018 |
21 073 |
21 073 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
26 003 |
26 003 |
26 003 |
26 003 |
26 003 |
26 003 |
26 058 |
26 058 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
6 |
6 |
||||||||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
24 |
24 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
30 |
30 |
||||||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
26 088 |
26 088 |
||||||||||||
|
30 |
Idősek nappali ellátása |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
10 450 |
10 450 |
10 450 |
10 450 |
10 450 |
10 450 |
10 515 |
10 515 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 359 |
1 365 |
1 365 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
1 245 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
13 054 |
13 054 |
13 054 |
13 054 |
13 054 |
13 054 |
13 125 |
13 125 |
||||||
|
31 |
Család- és gyermekjóléti szolgáltatások |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 050 |
7 130 |
7 130 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
917 |
937 |
937 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
4 191 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
12 158 |
12 158 |
12 158 |
12 158 |
12 158 |
12 158 |
12 258 |
12 258 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadás |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
||||
|
12 |
Tároló beszerzés |
K62 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
12 818 |
12 818 |
12 818 |
12 818 |
12 818 |
12 818 |
12 918 |
12 918 |
||||||
|
32 |
Egészségügyi igazgatás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költség |
|||||||||||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
1 912 |
1 912 |
1 912 |
1 912 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
1 912 |
1 912 |
1 912 |
1 912 |
||||||
|
33 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
1 144 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
3 546 |
5 147 |
5 147 |
5 147 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
68 |
224 |
224 |
224 |
224 |
328 |
328 |
328 |
||||
|
3 |
Dologi kiadás |
K3 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
50 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
1 262 |
3 820 |
3 820 |
3 820 |
3 820 |
5 525 |
5 525 |
5 525 |
||||||
|
MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
||||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi juttatás |
K1 |
32 344 |
34 746 |
34 746 |
34 746 |
34 746 |
36 347 |
36 392 |
36 387 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
4 138 |
4 294 |
4 294 |
4 294 |
4 294 |
4 398 |
4 424 |
4 429 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
31 397 |
31 397 |
31 397 |
31 397 |
30 709 |
30 709 |
31 367 |
31 367 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
67 879 |
70 437 |
70 437 |
70 437 |
69 749 |
71 454 |
72 183 |
72 183 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
140 |
146 |
146 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
224 |
224 |
||||
|
12 |
Tároló beszerzés |
K62 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
660 |
690 |
690 |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
68 539 |
71 097 |
71 097 |
71 097 |
70 409 |
72 114 |
72 873 |
72 873 |
||||||
|
4 |
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
|||||||||||||
|
34 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
65 937 |
65 937 |
65 937 |
65 937 |
65 937 |
65 507 |
66 344 |
66 344 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
8 572 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 016 |
1 137 |
1 137 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
75 525 |
75 525 |
75 525 |
75 525 |
75 525 |
75 095 |
76 053 |
76 053 |
||||||
|
35 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
4 800 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
624 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
13 653 |
13 653 |
13 653 |
13 653 |
13 953 |
13 903 |
13 303 |
13 203 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
19 077 |
19 077 |
19 077 |
19 077 |
19 377 |
19 327 |
18 727 |
18 627 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
324 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 200 |
1 300 |
||||
|
17 |
Immateriális javak - óvoda |
K61 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 524 |
1 574 |
1 574 |
1 674 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
18 |
Kerítés felújítás |
K71 |
470 |
470 |
||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
130 |
130 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
||||||||||||
|
Költségvetés kiadásai |
20 601 |
20 601 |
20 601 |
20 601 |
20 901 |
20 901 |
20 901 |
20 901 |
||||||
|
36 |
SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
700 |
700 |
700 |
700 |
700 |
500 |
500 |
500 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
791 |
791 |
791 |
791 |
791 |
591 |
591 |
591 |
||||||
|
37 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
|||||||||||||
|
1 |
Működési költségvetés |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
15 800 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
2 054 |
2 054 |
2 054 |
2 054 |
2 054 |
2 054 |
2 054 |
2 054 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
4 597 |
4 597 |
4 597 |
4 597 |
5 277 |
5 707 |
5 707 |
5 707 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
22 451 |
22 451 |
22 451 |
22 451 |
23 131 |
23 561 |
23 561 |
23 561 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
54 |
54 |
54 |
54 |
54 |
104 |
104 |
104 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
350 |
350 |
350 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
254 |
254 |
254 |
254 |
254 |
454 |
454 |
454 |
||||||
|
Költségvetés kiadásai |
22 705 |
22 705 |
22 705 |
22 705 |
23 385 |
24 015 |
24 015 |
24 015 |
||||||
|
MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE |
||||||||||||||
|
1 |
Működési kadások összesen |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadás |
K1 |
87 237 |
87 237 |
87 237 |
87 237 |
87 237 |
86 607 |
87 444 |
87 444 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
11 341 |
11 341 |
11 341 |
11 341 |
11 341 |
11 341 |
11 341 |
11 341 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
19 266 |
19 266 |
19 266 |
19 266 |
20 246 |
20 626 |
20 147 |
20 047 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
117 844 |
117 844 |
117 844 |
117 844 |
118 824 |
118 574 |
118 932 |
118 832 |
||||||
|
2 |
Fejlesztések kiadások összesen |
|||||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
378 |
378 |
378 |
378 |
378 |
428 |
428 |
428 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 550 |
1 550 |
1 650 |
||||
|
17 |
Immateriális javak - óvoda |
K61 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
1 778 |
2 028 |
2 028 |
2 128 |
||||||
|
2 |
Felújítási kiadások összesen |
|||||||||||||
|
18 |
Kerítés felújítás |
K71 |
470 |
470 |
||||||||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
130 |
130 |
||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
600 |
600 |
||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
119 622 |
119 622 |
119 622 |
119 622 |
120 602 |
120 602 |
121 560 |
121 560 |
||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN |
||||||||||||||
|
1 |
Működési kiadások |
|||||||||||||
|
1 |
Személyi jellegű kiadások |
K1 |
220 122 |
238 666 |
238 666 |
240 012 |
240 012 |
242 868 |
243 840 |
243 835 |
||||
|
2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
K2 |
29 022 |
30 227 |
30 227 |
30 416 |
30 416 |
30 670 |
30 696 |
30 701 |
||||
|
3 |
Dologi kiadások |
K3 |
182 875 |
184 221 |
184 111 |
184 460 |
188 680 |
189 859 |
190 750 |
202 347 |
||||
|
4 |
Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
K4 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
6 950 |
||||
|
5 |
Átadott pénzeszköz működéshez |
K5 |
3 340 |
3 340 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
3 450 |
||||
|
6 |
Működési hitel visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
7 |
Működési tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
8 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
236 629 |
235 911 |
235 981 |
236 997 |
236 897 |
||||
|
9 |
Lakás célú kölcsön |
K5 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
10 |
Elszámolások központi költségvetéssel |
K5, K914 |
11 710 |
14 584 |
15 003 |
15 003 |
13 071 |
13 071 |
13 071 |
13 071 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
692 648 |
716 617 |
717 036 |
718 920 |
720 490 |
722 849 |
725 754 |
737 251 |
||||||
|
2 |
Fejlesztési kiadások összesen |
|||||||||||||
|
1 |
Porta vételár visszautalás |
K89 |
7 809 |
7 809 |
7 809 |
7 809 |
10 857 |
10 857 |
10 857 |
10 857 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K67 |
1 504 |
1 726 |
1 726 |
1 726 |
1 726 |
1 776 |
1 881 |
1 881 |
||||
|
3 |
Kerékpártároló beszerzés |
K64 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
||||
|
4 |
Eszközbeszerzés egyéb |
K64 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
2 361 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
1 132 |
||||
|
5 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
K64 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 500 |
2 650 |
3 040 |
3 140 |
||||
|
7 |
Intézményfinanszírozás |
K915 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 692 |
2 942 |
3 572 |
3 672 |
||||
|
8 |
Rendezési terv |
K61 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
7 570 |
10 570 |
10 570 |
10 570 |
||||
|
10 |
Hiteltörlesztés |
K911 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
8 220 |
||||
|
12 |
Tároló beszerzés |
K62 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
320 |
||||
|
13 |
Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás) |
0 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
|||||
|
14 |
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
K64 |
0 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
823 |
||||
|
15 |
Átadott pénzeszköz felhalmozási célra |
K841 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||
|
17 |
Immateriális javak - óvoda |
K61 |
50 |
50 |
50 |
|||||||||
|
ÖSSZESEN: |
33 776 |
34 838 |
34 938 |
34 938 |
36 757 |
40 257 |
41 382 |
41 582 |
||||||
|
2 |
Felújítások |
|||||||||||||
|
6 |
Szolgáltató ház kialakítás |
K71 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
112 963 |
111 163 |
||||
|
11 |
Járda |
K71 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
6 000 |
||||
|
2 |
Fejlesztések áfája |
K74 |
31 479 |
31 479 |
31 479 |
31 479 |
31 479 |
31 500 |
31 630 |
31 630 |
||||
|
9 |
Faluház felújítás |
K71 |
2 625 |
2 625 |
2 525 |
2 525 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
1 025 |
||||
|
18 |
Kerítés felújítás |
K71 |
470 |
470 |
||||||||||
|
16 |
Bérlakások felújítás |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 |
600 |
600 |
||||
|
ÖSSZESEN: |
153 067 |
153 067 |
152 967 |
152 967 |
151 467 |
152 088 |
152 688 |
150 888 |
||||||
|
Intézményfinanszírozás (korrekció) |
-239 321 |
-239 321 |
-239 321 |
-239 321 |
-238 603 |
-238 923 |
-240 569 |
-240 569 |
||||||
|
működési célú |
-236 629 |
-236 629 |
-236 629 |
-236 629 |
-235 911 |
-235 981 |
-236 997 |
-236 897 |
||||||
|
fejlesztési célú |
-2 692 |
-2 692 |
-2 692 |
-2 692 |
-2 692 |
-2 942 |
-3 572 |
-3 672 |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN |
640 170 |
665 201 |
665 620 |
667 504 |
670 111 |
676 271 |
679 255 |
689 152 |
||||||
4. melléklet az 1/2025. (I. 23.) önkormányzati rendelethez
|
MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK |
|||
|
MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE |
|||
|
adatok e forintban |
|||
|
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
MEGNEVEZÉS |
2024. évi |
|
előirányzat |
előirányzat |
||
|
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK: |
I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK: |
||
|
- Intézmény működési bevétel |
50 940 |
- Személyi jellegű kiadások |
243 840 |
|
- Sajátos működési bevétel |
40 560 |
- Munkaadót terhelő járulékok |
30 696 |
|
- Önkormányzati feladatok támogatása |
283 753 |
- Dologi kiadások |
202 347 |
|
- Működésre átvett pénzeszközök |
37 155 |
- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai |
6 950 |
|
- Működési hitel |
0 |
- Átadott pénzeszköz működéshez |
3 450 |
|
- Működőképesség megőrzését szolgáló támog. |
1 499 |
- Lakás célú kölcsön |
0 |
|
- Működési célú pénzmaradvány |
86 028 |
- Elszámolások központi költségvetéssel |
13 071 |
|
- Lejárt betét |
0 |
||
|
- Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése |
419 |
||
|
ÖSSZESEN: |
500 354 |
ÖSSZESEN: |
500 354 |
|
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK: |
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK: |
||
|
- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó |
11 048 |
Porta vételár visszautalás |
10 857 |
|
- felhalmozás átvett pénzeszköz |
3 000 |
Fejlesztések áfája |
33 511 |
|
- felhalmozás célú maradvány |
172 181 |
Kerékpártároló beszerzés |
800 |
|
- felhalmozás célú hitel igénybevétele |
0 |
Eszközbeszerzés egyéb |
1 132 |
|
- felhalmozási célú támogatások |
2 569 |
Tárgyi eszköz beszerzés |
3 140 |
|
Rendezési terv |
10 570 |
||
|
Hiteltörlesztés |
8 220 |
||
|
Tároló beszerzés |
320 |
||
|
Szolgáltató ház kialakítás |
111 163 |
||
|
Járda |
6 000 |
||
|
Faluház felújítás |
1 025 |
||
|
Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás) |
17 |
||
|
Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés |
823 |
||
|
Átadott pénzeszköz felhalmozási célra |
100 |
||
|
Bérlakás felújítás |
600 |
||
|
Immateriális javak - óvoda |
50 |
||
|
Kerítés felújítás - óvoda |
470 |
||
|
ÖSSZESEN: |
188 798 |
ÖSSZESEN: |
188 798 |
|
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
689 152 |
KIADÁS ÖSSZESEN: |
689 152 |