Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 25- 2025. 09. 25Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelet módosításának célja, hogy az eredeti költségvetési rendelet elfogadását követően felmerülő, nem tervezett kiadások és tervezhető bevételek korrekciójával a 2025. évi költségvetés pontos képet adjon az Önkormányzat likviditási helyzetéről.
[2] Cibakháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2) bekezdésére, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben kapott felhatalmazás alapján a következő rendelet alkotja:
1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 2 517 580 159 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 1 145 973 481 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 888 540 980 Ft
ab) közhatalmi bevétel 146 500 000 Ft
ac) működési bevételek 110 932 501 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
b) felhalmozási bevétel 320 348 888 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 320 348 888 Ft
bb) felhalmozási bevételek 0 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 2 517 580 159 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 1 321 631 198 Ft
aa) személyi juttatások 725 623 621 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 291 559 Ft
ac) dologi kiadások 422 486 993 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 17 410 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 65 819 025 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 415 512 906 Ft
ba) beruházások 385 940 406 Ft
bb) felújítások 29 572 500 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft”
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 780 436 055 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 780 436 055 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban
állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 049 957 790 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 965 554 434 Ft-ban, melyből
aa) maradvány 187 614 075 Ft
ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft
ac) áh-n belüli megelőlegezés 20 608 155 Ft
ad) intézmények finanszírozása 739 332 204 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 84 403 356 Ft-ban, melyből
ba) hitelfelvétel 0 Ft
bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft
bc) maradvány 84 403 356 Ft
állapítja meg.”
2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 9. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2025. szeptember 25-én lép hatályba, és 2025. szeptember 26-án hatályát veszti.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. I. költségvetési módosítás |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
866 096 855 |
870 954 855 |
722 460 548 |
51 477 688 |
97 016 619 |
888 540 980 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
701 672 205 |
706 530 205 |
559 993 713 |
51 477 688 |
95 058 804 |
715 736 330 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
180 039 323 |
180 039 323 |
84 980 519 |
- |
95 058 804 |
188 479 448 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
95 058 804 |
95 058 804 |
- |
- |
95 058 804 |
103 498 929 |
|
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
70 845 025 |
70 845 025 |
70 845 025 |
- |
- |
70 845 025 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 135 494 |
14 135 494 |
14 135 494 |
- |
- |
14 135 494 |
|
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
170 924 646 |
170 924 646 |
170 924 646 |
- |
- |
171 690 646 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
146 463 600 |
146 463 600 |
146 463 600 |
- |
- |
147 229 600 |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása |
20 116 046 |
20 116 046 |
20 116 046 |
- |
- |
20 116 046 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
4 345 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
- |
- |
4 345 000 |
|
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
286 644 971 |
286 644 971 |
235 167 283 |
51 477 688 |
- |
286 644 971 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
37 245 000 |
37 245 000 |
37 245 000 |
- |
- |
37 245 000 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 277 700 |
55 277 700 |
55 277 700 |
- |
- |
55 277 700 |
|
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
51 477 688 |
51 477 688 |
- |
51 477 688 |
- |
51 477 688 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
73 802 498 |
73 802 498 |
73 802 498 |
- |
- |
73 802 498 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 994 031 |
1 994 031 |
1 994 031 |
- |
- |
1 994 031 |
|
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
- |
- |
66 848 054 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 484 642 |
8 484 642 |
8 484 642 |
- |
- |
11 484 642 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 484 642 |
8 484 642 |
8 484 642 |
- |
- |
11 484 642 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
55 578 623 |
60 436 623 |
60 436 623 |
- |
- |
57 436 623 |
|
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
164 424 650 |
164 424 650 |
162 466 835 |
- |
1 957 815 |
172 804 650 |
|
|
OEP támogatás |
89 324 400 |
89 324 400 |
89 324 400 |
- |
- |
97 504 400 |
|
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
73 142 435 |
73 142 435 |
73 142 435 |
- |
- |
73 342 435 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
52 633 508 |
115 373 407 |
115 373 407 |
- |
- |
320 348 888 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
146 500 000 |
146 500 000 |
146 500 000 |
- |
- |
146 500 000 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
- |
- |
22 500 000 |
|
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
10 500 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
12 000 000 |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
- |
- |
120 000 000 |
|
|
iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
- |
- |
120 000 000 |
|
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
- |
- |
4 000 000 |
|
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
- |
- |
1 000 000 |
|
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
- |
- |
3 000 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
101 821 215 |
102 171 215 |
76 171 215 |
26 000 000 |
- |
110 932 501 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
28 549 900 |
28 549 900 |
28 549 900 |
- |
- |
35 940 186 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 570 822 |
12 920 822 |
12 920 822 |
- |
- |
14 291 822 |
|
|
B405. Ellátási díj |
48 854 250 |
48 854 250 |
22 854 250 |
26 000 000 |
- |
48 854 250 |
|
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
11 846 243 |
11 846 243 |
11 846 243 |
- |
- |
11 846 243 |
|
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
- |
- |
- |
- |
- |
1 300 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 167 051 578 |
1 234 999 477 |
1 060 505 170 |
77 477 688 |
97 016 619 |
1 467 622 369 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 026 949 932 |
1 033 684 545 |
802 717 950 |
64 195 497 |
161 913 098 |
1 049 957 790 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
269 510 615 |
269 510 615 |
269 510 615 |
- |
- |
269 510 615 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
6 023 609 |
6 023 609 |
6 023 609 |
- |
- |
6 023 609 |
|
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
41 112 507 |
41 112 507 |
41 112 507 |
- |
- |
41 112 507 |
|
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
37 267 240 |
37 267 240 |
37 267 240 |
- |
- |
37 267 240 |
|
|
MFP- Munkácsy utca |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
- |
- |
1 500 000 |
|
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
24 512 545 |
24 512 545 |
24 512 545 |
- |
- |
24 512 545 |
|
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Szabad maradvány |
139 750 640 |
139 750 640 |
139 750 640 |
- |
- |
139 750 640 |
|
|
Közfoglalkoztatás számla |
19 344 074 |
19 344 074 |
19 344 074 |
- |
- |
19 344 074 |
|
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 608 155 |
22 484 768 |
22 484 768 |
- |
- |
22 484 768 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 194 001 510 |
2 268 684 022 |
1 863 223 120 |
141 673 185 |
258 929 717 |
2 517 580 159 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
717 247 484 |
717 536 484 |
525 275 819 |
61 209 795 |
130 761 870 |
725 623 621 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
89 320 571 |
89 320 571 |
64 375 946 |
7 945 582 |
16 999 043 |
90 291 559 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
414 902 347 |
429 820 373 |
389 185 253 |
21 040 120 |
16 110 000 |
422 486 993 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
- |
- |
17 410 000 |
|
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 653 619 |
57 653 619 |
- |
57 653 619 |
- |
65 819 025 |
|
K6 |
Beruházások |
140 028 172 |
192 197 545 |
191 640 545 |
- |
- |
385 940 406 |
|
K7 |
Felújítások |
- |
571 500 |
571 500 |
- |
- |
29 572 500 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 436 562 193 |
1 504 510 092 |
1 188 459 063 |
147 849 116 |
163 870 913 |
1 737 144 104 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
757 439 317 |
764 173 930 |
764 173 930 |
- |
- |
780 436 055 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
|
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
718 831 162 |
723 689 162 |
723 689 162 |
- |
- |
739 951 287 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 194 001 510 |
2 268 684 022 |
1 952 632 993 |
147 849 116 |
163 870 913 |
2 517 580 159 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 269 510 615 |
- 269 510 615 |
- 127 953 893 |
- 70 371 428 |
- 66 854 294 |
- 269 521 735 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 89 409 873 |
- 6 175 931 |
95 058 804 |
- |
|
2. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
842 542 700 |
847 400 700 |
700 864 208 |
51 477 688 |
95 058 804 |
864 786 825 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
701 672 205 |
706 530 205 |
559 993 713 |
51 477 688 |
95 058 804 |
715 736 330 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
180 039 323 |
180 039 323 |
84 980 519 |
- |
95 058 804 |
188 479 448 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
95 058 804 |
95 058 804 |
95 058 804 |
103 498 929 |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
70 845 025 |
70 845 025 |
70 845 025 |
70 845 025 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
14 135 494 |
14 135 494 |
14 135 494 |
14 135 494 |
|||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
170 924 646 |
170 924 646 |
170 924 646 |
- |
- |
171 690 646 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
146 463 600 |
146 463 600 |
146 463 600 |
147 229 600 |
|||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
20 116 046 |
20 116 046 |
20 116 046 |
20 116 046 |
|||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
4 345 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
4 345 000 |
|||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
286 644 971 |
286 644 971 |
235 167 283 |
51 477 688 |
- |
286 644 971 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
37 245 000 |
37 245 000 |
37 245 000 |
37 245 000 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
55 277 700 |
55 277 700 |
55 277 700 |
55 277 700 |
|||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
51 477 688 |
51 477 688 |
51 477 688 |
51 477 688 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
73 802 498 |
73 802 498 |
73 802 498 |
73 802 498 |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 994 031 |
1 994 031 |
1 994 031 |
1 994 031 |
|||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 484 642 |
8 484 642 |
8 484 642 |
- |
- |
11 484 642 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 484 642 |
8 484 642 |
8 484 642 |
11 484 642 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
55 578 623 |
60 436 623 |
60 436 623 |
57 436 623 |
|||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
140 870 495 |
140 870 495 |
140 870 495 |
149 050 495 |
|||
|
OEP támogatás |
89 324 400 |
89 324 400 |
89 324 400 |
97 504 400 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
51 546 095 |
51 546 095 |
51 546 095 |
51 546 095 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
52 633 508 |
115 373 407 |
115 373 407 |
320 348 888 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
146 500 000 |
146 500 000 |
146 500 000 |
- |
- |
146 500 000 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|||
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
|
iparűzési adó |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
120 000 000 |
|||
|
gépjárműadó |
- |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
15 964 944 |
16 314 944 |
16 314 944 |
- |
- |
24 996 230 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
- |
7 310 286 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
12 570 822 |
12 920 822 |
12 920 822 |
14 291 822 |
|||
|
B405. Ellátási díj |
- |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
3 394 122 |
3 394 122 |
3 394 122 |
3 394 122 |
|||
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 300 000 |
|||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 057 641 152 |
1 125 589 051 |
979 052 559 |
51 477 688 |
95 058 804 |
1 357 931 943 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
308 118 770 |
309 995 383 |
309 995 383 |
- |
- |
309 995 383 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
269 510 615 |
269 510 615 |
269 510 615 |
- |
- |
269 510 615 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
|||||||
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
6 023 609 |
6 023 609 |
6 023 609 |
6 023 609 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
41 112 507 |
41 112 507 |
41 112 507 |
41 112 507 |
|||
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
37 267 240 |
37 267 240 |
37 267 240 |
37 267 240 |
|||
|
MFP- Munkácsy utca |
|||||||
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
24 512 545 |
24 512 545 |
24 512 545 |
24 512 545 |
|||
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
|||||||
|
Szabad maradvány |
139 750 640 |
139 750 640 |
139 750 640 |
139 750 640 |
|||
|
Közfoglalkoztatás számla |
19 344 074 |
19 344 074 |
19 344 074 |
19 344 074 |
|||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
20 608 155 |
22 484 768 |
22 484 768 |
22 484 768 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 365 759 922 |
1 435 584 434 |
1 289 047 942 |
51 477 688 |
95 058 804 |
1 667 927 326 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
146 599 661 |
146 599 661 |
146 599 661 |
146 713 661 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 255 476 |
16 255 476 |
16 255 476 |
16 255 476 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
230 983 277 |
241 889 303 |
241 889 303 |
227 367 923 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
17 410 000 |
||
|
Bursa támogatás |
|||||||
|
AJTP |
|||||||
|
köztemetés |
|||||||
|
települési támogatás |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
57 653 619 |
57 653 619 |
57 653 619 |
65 807 905 |
||
|
K6 |
Beruházások |
139 418 572 |
191 602 445 |
191 602 445 |
384 935 306 |
||
|
K7 |
Felújítások |
29 001 000 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
608 320 605 |
671 410 504 |
613 756 885 |
57 653 619 |
- |
887 491 271 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
757 439 317 |
764 173 930 |
764 173 930 |
- |
- |
780 436 055 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
20 608 155 |
22 484 768 |
22 484 768 |
22 484 768 |
|||
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
718 831 162 |
723 689 162 |
723 689 162 |
739 951 287 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 365 759 922 |
1 435 584 434 |
1 377 930 815 |
57 653 619 |
- |
1 667 927 326 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
449 320 547 |
454 178 547 |
365 295 674 |
- 6 175 931 |
95 058 804 |
470 440 672 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 88 882 873 |
- 6 175 931 |
95 058 804 |
- |
|
3. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 957 815 |
1 957 815 |
- |
- |
1 957 815 |
1 957 815 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 957 815 |
1 957 815 |
1 957 815 |
1 957 815 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
80 000 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
80 000 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 957 815 |
1 957 815 |
- |
- |
1 957 815 |
2 037 815 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
161 913 098 |
162 156 098 |
- |
- |
161 913 098 |
170 974 223 |
|
Feladatmutató támogatás |
95 058 804 |
95 058 804 |
95 058 804 |
103 498 929 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
66 854 294 |
67 097 294 |
66 854 294 |
67 475 294 |
|||
|
Maradvány |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
163 870 913 |
164 113 913 |
- |
- |
163 870 913 |
173 012 038 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
130 761 870 |
130 764 870 |
130 761 870 |
138 238 007 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
16 999 043 |
16 999 043 |
16 999 043 |
17 970 031 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 110 000 |
16 350 000 |
16 110 000 |
16 804 000 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 870 913 |
164 113 913 |
- |
- |
163 870 913 |
173 012 038 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
163 870 913 |
164 113 913 |
- |
- |
163 870 913 |
173 012 038 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 161 913 098 |
- 162 156 098 |
- |
- |
- 161 913 098 |
- 170 974 223 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
4. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
- |
- |
1 958 064 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
1 958 064 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
- |
- |
600 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 558 064 |
2 558 064 |
2 558 064 |
- |
- |
2 558 064 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
17 460 511 |
17 987 511 |
17 460 511 |
- |
- |
18 457 511 |
|
Feladatmutató támogatás |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
13 218 190 |
13 745 190 |
13 218 190 |
14 215 190 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
20 018 575 |
20 545 575 |
20 018 575 |
- |
- |
21 015 575 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
14 382 960 |
14 382 960 |
14 382 960 |
14 382 960 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 869 785 |
1 869 785 |
1 869 785 |
1 869 785 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
3 727 730 |
4 254 730 |
4 254 730 |
4 314 730 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
38 100 |
38 100 |
38 100 |
448 100 |
||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 018 575 |
20 545 575 |
20 545 575 |
- |
- |
21 015 575 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
20 018 575 |
20 545 575 |
20 545 575 |
- |
- |
21 015 575 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 17 460 511 |
- 17 987 511 |
- 17 987 511 |
0 |
0 |
- 18 457 511 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-527000 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
- |
- |
7 832 256 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
7 832 256 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
- |
- |
3 300 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
3 300 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
11 132 256 |
11 132 256 |
11 132 256 |
- |
- |
11 132 256 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
22 005 394 |
22 317 394 |
22 005 394 |
- |
- |
22 523 394 |
|
Feladatmutató támogatás |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
4 242 321 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
17 763 073 |
18 075 073 |
17 763 073 |
18 281 073 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
33 137 650 |
33 449 650 |
33 137 650 |
- |
- |
33 655 650 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
19 377 620 |
19 516 620 |
19 377 620 |
19 627 620 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 442 220 |
1 442 220 |
1 442 220 |
1 442 220 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 746 310 |
11 896 310 |
11 746 310 |
11 991 310 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
571 500 |
23 000 |
23 000 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
571 500 |
571 500 |
571 500 |
|||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 137 650 |
33 449 650 |
33 137 650 |
- |
- |
33 655 650 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
33 137 650 |
33 449 650 |
33 137 650 |
- |
- |
33 655 650 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 22 005 394 |
- 22 317 394 |
- 22 005 394 |
0 |
0 |
- 22 523 394 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
958 692 |
958 692 |
958 692 |
- |
- |
1 158 692 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
958 692 |
958 692 |
958 692 |
1 158 692 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
958 692 |
958 692 |
958 692 |
1 158 692 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|||||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
958 692 |
958 692 |
958 692 |
- |
- |
1 158 692 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
79 328 308 |
79 328 308 |
79 328 308 |
- |
- |
80 688 308 |
|
Feladatmutató támogatás |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
66 848 054 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
12 480 254 |
12 480 254 |
12 480 254 |
13 840 254 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
80 287 000 |
80 287 000 |
80 287 000 |
- |
- |
81 847 000 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
66 861 150 |
66 861 150 |
66 861 150 |
66 861 150 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
8 691 950 |
8 691 950 |
8 691 950 |
8 691 950 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
4 733 900 |
4 733 900 |
4 733 900 |
6 293 900 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 287 000 |
80 287 000 |
80 287 000 |
- |
- |
81 847 000 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
80 287 000 |
80 287 000 |
80 287 000 |
- |
- |
81 847 000 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 79 328 308 |
- 79 328 308 |
- 79 328 308 |
0 |
0 |
- 80 688 308 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
0 |
0 |
- |
|
7. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
- |
- |
6 931 200 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 931 200 |
6 931 200 |
6 931 200 |
- |
- |
6 931 200 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
183 488 792 |
183 488 792 |
183 488 792 |
- |
- |
183 499 912 |
|
Feladatmutató támogatás |
191 753 142 |
191 753 142 |
191 753 142 |
191 753 142 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
- 8 264 350 |
- 8 264 350 |
- 8 264 350 |
- 8 264 350 |
|||
|
Maradvány |
11 120 |
||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
190 419 992 |
190 419 992 |
190 419 992 |
- |
- |
190 431 112 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
151 272 188 |
151 272 188 |
151 272 188 |
151 272 188 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
19 665 384 |
19 665 384 |
19 665 384 |
19 665 384 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
19 482 420 |
19 406 420 |
19 482 420 |
19 406 420 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
11 120 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
76 000 |
76 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 419 992 |
190 419 992 |
190 419 992 |
- |
- |
190 431 112 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
190 419 992 |
190 419 992 |
190 419 992 |
- |
- |
190 431 112 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 183 488 792 |
- 183 488 792 |
- 183 488 792 |
0 |
0 |
- 183 499 912 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
39 956 271 |
39 956 271 |
39 956 271 |
- |
- |
39 956 271 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
24 649 900 |
24 649 900 |
24 649 900 |
24 649 900 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
6 854 250 |
6 854 250 |
6 854 250 |
6 854 250 |
|||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
8 452 121 |
8 452 121 |
8 452 121 |
8 452 121 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
39 956 271 |
39 956 271 |
39 956 271 |
- |
- |
39 956 271 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
142 947 477 |
146 723 477 |
142 947 477 |
- |
- |
152 031 477 |
|
Feladatmutató támogatás |
82 214 464 |
82 214 464 |
82 214 464 |
82 214 464 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
60 733 013 |
64 509 013 |
60 733 013 |
69 817 013 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
182 903 748 |
186 679 748 |
182 903 748 |
- |
- |
191 987 748 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
82 942 140 |
83 089 140 |
82 942 140 |
83 478 140 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
10 751 918 |
10 751 918 |
10 751 918 |
10 751 918 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
89 209 690 |
92 380 690 |
89 209 690 |
97 299 690 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
458 000 |
458 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
182 903 748 |
186 679 748 |
182 903 748 |
- |
- |
191 987 748 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
182 903 748 |
186 679 748 |
182 903 748 |
- |
- |
191 987 748 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 142 947 477 |
- 146 723 477 |
- 142 947 477 |
- |
- |
- 152 031 477 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
9. melléklet a 13/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelethez
1. A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a következő táblázattal egészül ki:
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi I. költségvetési mód. |
ebből |
2025. évi II. költségvetési mód. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
- |
- |
3 916 128 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
3 916 128 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
42 000 000 |
42 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
- |
42 000 000 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
42 000 000 |
42 000 000 |
16 000 000 |
26 000 000 |
42 000 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
45 916 128 |
45 916 128 |
19 916 128 |
26 000 000 |
- |
45 916 128 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
111 687 582 |
111 687 582 |
47 492 085 |
64 195 497 |
- |
111 787 582 |
|
Feladatmutató támogatás |
87 425 288 |
87 425 288 |
29 334 840 |
58 090 448 |
87 425 288 |
||
|
Önkormányzati saját bevétel |
24 262 294 |
24 262 294 |
18 157 245 |
6 105 049 |
24 362 294 |
||
|
Maradvány |
|||||||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 603 710 |
157 603 710 |
67 408 213 |
90 195 497 |
- |
157 703 710 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
105 049 895 |
105 049 895 |
43 840 100 |
61 209 795 |
105 049 895 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
13 644 795 |
13 644 795 |
5 699 213 |
7 945 582 |
13 644 795 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
38 909 020 |
38 909 020 |
17 868 900 |
21 040 120 |
39 009 020 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
||||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 603 710 |
157 603 710 |
67 408 213 |
90 195 497 |
- |
157 703 710 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 603 710 |
157 603 710 |
67 408 213 |
90 195 497 |
- |
157 703 710 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 111 687 582 |
- 111 687 582 |
- 47 492 085 |
- 64 195 497 |
0 |
- 111 787 582 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|