Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 09. 09- 2025. 09. 10Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelete
2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.
[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 331 848 356 Ft-ban, kiadási főösszegét 331 848 356 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
2. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
178 315 370 |
188 210 413 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 715 370 |
97 878 477 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 000 000 |
71 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
19 159 077 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
172 859 |
|
6. |
||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
|||
|
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
61 500 000 |
61 500 000 |
|
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
11. |
||||
|
12. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
82 137 943 |
82 137 943 |
|
14. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
|
|
16. |
||||
|
17. |
Működési kiadások összesen: |
280 097 861 |
289 050 523 |
|
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
95 814 800 |
97 107 420 |
|
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 375 000 |
12 550 000 |
|
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
119 571 000 |
121 717 526 |
|
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 337 061 |
54 675 577 |
|
23. |
||||
|
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
39 096 000 |
40 038 381 |
|
|
25. |
K6 |
Beruházások |
8 005 000 |
9 337 380 |
|
26. |
K7 |
Felújítások |
31 091 000 |
30 591 000 |
|
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
110 001 |
|
28. |
||||
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
|
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
|
31. |
||||
|
32. |
KIADÁSOK összesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
|
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
178 315 370 |
188 210 413 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 715 370 |
97 878 477 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 000 000 |
71 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
19 159 077 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
172 859 |
|
6. |
||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
|||
|
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
61 500 000 |
61 500 000 |
|
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
11. |
||||
|
12. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
82 137 943 |
82 137 943 |
|
14. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
|
|
16. |
||||
|
17. |
Működési kiadások összesen: |
280 097 861 |
289 050 523 |
|
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
95 814 800 |
97 107 420 |
|
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 375 000 |
12 550 000 |
|
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
119 571 000 |
121 717 526 |
|
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 337 061 |
54 675 577 |
|
23. |
||||
|
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
39 096 000 |
40 038 381 |
|
|
25. |
K6 |
Beruházások |
8 005 000 |
9 337 380 |
|
26. |
K7 |
Felújítások |
31 091 000 |
30 591 000 |
|
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
110 001 |
|
28. |
||||
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
|
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
|
31. |
||||
|
32. |
KIADÁSOK összesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
|
2. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
71 000 000 |
71 000 000 |
||||
|
2. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 000 000 |
71 000 000 |
|||
|
3. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
40 000 000 |
40 000 000 |
|||
|
4. |
Építményadó |
35 000 000 |
35 000 000 |
||||
|
5. |
Magánszemélyek kommunális adója |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
6. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
31 000 000 |
31 000 000 |
|||
|
7. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
20 000 000 |
20 000 000 |
|||
|
8. |
Iparűzési adó |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
9. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
11 000 000 |
11 000 000 |
|||
|
10. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
11 000 000 |
11 000 000 |
||||
|
11. |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
|||
|
12. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
||||
|
13. |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 400 000 |
3 572 859 |
||||
|
14. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
|
15. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
|
16. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
172 859 |
||||
|
17. |
B64 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
172 859 |
||||
|
18. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
||||
|
19. |
B4 |
Működési bevételek |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
20. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
21. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
66 400 000 |
69 684 077 |
||||
|
22. |
B4 |
Működési bevételek |
4 900 000 |
8 184 077 |
|||
|
23. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
|
24. |
Bérleti díj |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
25. |
B403 |
Közvetített szolgáltatások |
249 967 |
||||
|
26. |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
1 500 000 |
4 534 110 |
|||
|
27. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
61 500 000 |
61 500 000 |
|||
|
28. |
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
61 500 000 |
61 500 000 |
|||
|
29. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
275 000 |
|||||
|
30. |
B4 |
Működési bevételek |
275 000 |
||||
|
31. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
275 000 |
||||
|
32. |
Bérleti díj |
275 000 |
|||||
|
33. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
84 315 370 |
88 758 477 |
||||
|
34. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
84 315 370 |
88 758 477 |
|||
|
35. |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatása |
|||||
|
36. |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
31 104 916 |
33 407 546 |
|||
|
37. |
B112 |
Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28 636 548 |
28 798 548 |
|||
|
38. |
B113 |
Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
21 303 906 |
21 303 906 |
|||
|
39. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 861 637 |
|||
|
40. |
B115 |
Működési célú kiegészítő támogatás |
1 386 840 |
||||
|
41. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről |
1 000 000 |
0 |
|||
|
42. |
082092 Közművelődés |
0 |
1 000 000 |
||||
|
43. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 000 000 |
||||
|
44. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről |
1 000 000 |
||||
|
45. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 000 000 |
4 720 000 |
||||
|
46. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
4 000 000 |
4 720 000 |
|||
|
47. |
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |
4 000 000 |
4 720 000 |
|||
|
48. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
76 641 098 |
76 641 098 |
||||
|
49. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
|||||
|
50. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
76 641 098 |
76 641 098 |
|||
|
51. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
76 641 098 |
76 641 098 |
|||
|
52. |
Önkormányzat bevétele összesen |
305 756 468 |
326 151 511 |
||||
|
53. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 715 370 |
97 878 477 |
|||
|
54. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 000 000 |
71 000 000 |
|||
|
55. |
B4 |
Működési bevételek |
15 400 000 |
18 959 077 |
|||
|
56. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
61 500 000 |
61 500 000 |
|||
|
57. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
172 859 |
||||
|
58. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
|
59. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
76 641 098 |
76 641 098 |
|||
|
60. |
Bevételek összesen |
316 256 468 |
326 151 511 |
||||
|
61. |
|||||||
|
62. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
||||||
|
63. |
096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben |
5 696 845 |
5 696 845 |
||||
|
64. |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
65. |
B405 |
Ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
|||
|
66. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 496 845 |
5 496 845 |
|||
|
67. |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
5 496 845 |
5 496 845 |
|||
|
68. |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
5 496 845 |
5 496 845 |
|||
|
69. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 496 845 |
5 496 845 |
|||
|
70. |
Bevételek összesen |
5 696 845 |
5 696 845 |
||||
|
71. |
|||||||
|
72. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 715 370 |
97 878 477 |
|||
|
73. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||
|
74. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 000 000 |
71 000 000 |
|||
|
75. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
19 159 077 |
|||
|
76. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
61 500 000 |
61 500 000 |
|||
|
77. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
172 859 |
||||
|
78. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
|
79. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
82 137 943 |
82 137 943 |
|||
|
80. |
Bevételek mindösszesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
||||
3. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről |
71 000 000 |
71 000 000 |
||
|
2. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
69 684 077 |
69 684 077 |
||
|
3. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 572 859 |
3 572 859 |
||
|
4. |
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
88 758 477 |
88 758 477 |
||
|
5. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
76 641 098 |
76 641 098 |
||
|
6. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
4 720 000 |
4 720 000 |
||
|
7. |
081061 |
Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás |
10 500 000 |
10 500 000 |
||
|
8. |
082092 |
Közművelődés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
|
9. |
013320 |
Köztemető fenntartás és működtetése |
275 000 |
275 000 |
||
|
10. |
Önkormányzat bevétele összesen: |
326 151 511 |
326 151 511 |
|||
|
11. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
|
12. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
5 496 845 |
5 496 845 |
||
|
13. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
200 000 |
200 000 |
||
|
14. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen: |
5 696 845 |
0 |
0 |
5 696 845 |
|
|
15. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen: |
331 848 356 |
0 |
0 |
331 848 356 |
4. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
1. |
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
5 |
20 300 000 |
21 750 000 |
||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
16 750 000 |
18 155 000 |
||||
|
3. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 750 000 |
18 155 000 |
||||
|
4. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 750 000 |
18 155 000 |
||||
|
5. |
Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja |
16 750 000 |
18 155 000 |
|||||
|
6. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 300 000 |
2 345 000 |
||||
|
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 200 000 |
2 245 000 |
|||||
|
8. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
9. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
10. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
1 050 000 |
||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
500 000 |
||||||
|
11. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
1 050 000 |
550 000 |
||||
|
12. |
Telefondíj |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
13. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
500 000 |
0 |
|||||
|
14. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
15. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
200 000 |
200 000 |
||||
|
16. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
1 825 000 |
1 900 000 |
|||||
|
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
305 000 |
380 000 |
||||
|
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
100 000 |
||||
|
19. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
100 000 |
||||
|
20. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
185 000 |
185 000 |
||||
|
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
135 000 |
135 000 |
||||
|
22. |
Villamosenergia |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
23. |
Víz és csatorna |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
24. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
25. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
|||||
|
26. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
70 000 |
95 000 |
||||
|
27. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
70 000 |
95 000 |
||||
|
28. |
K6 |
Beruházások |
1 520 000 |
1 520 000 |
||||
|
29. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
30. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
320 000 |
320 000 |
||||
|
31. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
23 696 000 |
23 995 967 |
|||||
|
32. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 500 000 |
12 799 967 |
||||
|
33. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
100 000 |
||||
|
34. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
50 000 |
100 000 |
||||
|
35. |
Egyéb anyagbeszerzés |
50 000 |
100 000 |
|||||
|
36. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 650 000 |
9 899 967 |
||||
|
37. |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 600 000 |
7 600 000 |
||||
|
38. |
Villamosenergia |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
|
39. |
Gázdíj |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||
|
40. |
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
41. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
42. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
43. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
249 967 |
|||||
|
44. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
800 000 |
800 000 |
||||
|
45. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
46. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
47. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
48. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
49. |
K6 |
Beruházások |
1 905 000 |
1 905 000 |
||||
|
50. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
51. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
405 000 |
405 000 |
||||
|
52. |
K7 |
Felújítások |
9 291 000 |
9 291 000 |
||||
|
53. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
7 311 000 |
7 311 000 |
||||
|
54. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
1 980 000 |
1 980 000 |
||||
|
55. |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
2 |
4 646 400 |
5 526 400 |
||||
|
56. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 095 400 |
4 815 400 |
||||
|
57. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 095 400 |
4 815 400 |
||||
|
58. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 900 000 |
4 620 000 |
||||
|
59. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
145 400 |
145 400 |
||||
|
60. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
50 000 |
50 000 |
||||
|
61. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
||||
|
62. |
Szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
|||||
|
63. |
K3 |
Dologi kiadások |
231 000 |
391 000 |
||||
|
64. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
160 000 |
300 000 |
||||
|
65. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
71 000 |
91 000 |
||||
|
66. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
71 000 |
91 000 |
||||
|
67. |
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
24 805 000 |
24 805 000 |
|||||
|
68. |
K3 |
Dologi kiadások |
4 805 000 |
4 805 000 |
||||
|
69. |
K31 |
Készletbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||
|
70. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
800 000 |
800 000 |
||||
|
71. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
72. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
73. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
74. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
75. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 005 000 |
1 005 000 |
||||
|
76. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 005 000 |
1 005 000 |
||||
|
77. |
K7 |
Felújítások |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||
|
78. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
15 750 000 |
15 750 000 |
||||
|
79. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||
|
80. |
051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 650 000 |
2 650 000 |
|||||
|
81. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 650 000 |
2 650 000 |
||||
|
82. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
83. |
K337 |
Szállítási szolgáltatás díja |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
84. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
85. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
550 000 |
550 000 |
||||
|
86. |
064010 Közvilágítás |
13 170 000 |
13 170 000 |
|||||
|
87. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 000 000 |
12 000 000 |
||||
|
88. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
9 500 000 |
9 500 000 |
||||
|
89. |
K331 |
Közüzemi díjak |
8 000 000 |
8 000 000 |
||||
|
90. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
91. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
92. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
93. |
K6 |
Beruházások |
1 170 000 |
1 170 000 |
||||
|
94. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
920 000 |
920 000 |
||||
|
95. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
250 000 |
250 000 |
||||
|
96. |
066010 Zöldterület kezelés |
1 655 000 |
1 655 000 |
|||||
|
97. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 655 000 |
1 655 000 |
||||
|
98. |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
99. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
700 000 |
700 000 |
||||
|
100. |
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
101. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
102. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
103. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
104. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
105. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
355 000 |
355 000 |
||||
|
106. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
355 000 |
355 000 |
||||
|
107. |
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
6 |
13 655 000 |
13 655 000 |
||||
|
108. |
K1 |
Személyi juttatások |
6 700 000 |
5 867 620 |
||||
|
109. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 700 000 |
5 867 620 |
||||
|
110. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 600 000 |
5 767 620 |
||||
|
111. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság) |
100 000 |
100 000 |
||||
|
112. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
505 000 |
505 000 |
||||
|
113. |
Szociális hozzájárulási adó |
505 000 |
505 000 |
|||||
|
114. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 450 000 |
6 450 000 |
||||
|
115. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
116. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
|
117. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
118. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
119. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
120. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
100 000 |
||||
|
121. |
Telefondíj |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
122. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
200 000 |
0 |
|||||
|
123. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 050 000 |
3 050 000 |
||||
|
124. |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
125. |
Villamosenergia |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
126. |
Víz- és csatornadíjak |
600 000 |
600 000 |
|||||
|
127. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
128. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
||||
|
129. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
130. |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
100 000 |
100 000 |
||||
|
131. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 300 000 |
1 300 000 |
||||
|
132. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
133. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
134. |
K6 |
Beruházások |
832 380 |
|||||
|
135. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
655 418 |
|||||
|
136. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
176 962 |
|||||
|
137. |
066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
5 |
87 044 061 |
89 666 706 |
||||
|
138. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 125 000 |
23 125 000 |
||||
|
139. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
23 125 000 |
23 125 000 |
||||
|
140. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 000 000 |
18 000 000 |
||||
|
141. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
625 000 |
625 000 |
||||
|
142. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások ( Cafeteria ) |
1 350 000 |
1 350 000 |
||||
|
143. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
300 000 |
300 000 |
||||
|
144. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
250 000 |
250 000 |
||||
|
145. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
150 000 |
2 150 000 |
||||
|
146. |
K123 |
Reprezentáció |
450 000 |
450 000 |
||||
|
147. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 900 000 |
3 030 000 |
||||
|
148. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 800 000 |
2 930 000 |
|||||
|
149. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
150. |
K3 |
Dologi kiadások |
42 210 000 |
42 216 559 |
||||
|
151. |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
152. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
153. |
Egyéb anyagbeszerzés |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
154. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
155. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
400 000 |
|||||
|
156. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
650 000 |
250 000 |
||||
|
157. |
Telefondíj |
100 000 |
250 000 |
|||||
|
158. |
Internet díj |
550 000 |
0 |
|||||
|
159. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
32 160 000 |
32 160 000 |
||||
|
160. |
K331 |
Közüzemi díjak |
260 000 |
260 000 |
||||
|
161. |
Áramdíj |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
162. |
Víz- és csatornadíjak |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
163. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
164. |
K36 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
165. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
||||
|
166. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
28 000 000 |
28 000 000 |
|||||
|
167. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
168. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
100 000 |
100 000 |
||||
|
169. |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
170. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
7 300 000 |
7 306 559 |
||||
|
171. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
172. |
K353 |
Kamatkiadások |
6 559 |
|||||
|
173. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
700 000 |
700 000 |
||||
|
174. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
16 004 061 |
18 380 146 |
||||
|
175. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 600 000 |
3 100 000 |
||||
|
176. |
Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak |
1 600 000 |
3 100 000 |
|||||
|
177. |
K513 |
Tartalékok |
14 404 061 |
15 280 146 |
||||
|
178. |
K6 |
Beruházás |
2 805 000 |
2 805 000 |
||||
|
179. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
700 000 |
700 000 |
||||
|
180. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
181. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
605 000 |
605 000 |
||||
|
182. |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
110 001 |
|||||
|
183. |
K84 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai |
110 001 |
|||||
|
184. |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
2 759 452 |
5 521 883 |
|||||
|
185. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 762 431 |
|||||
|
186. |
K5021 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
2 762 431 |
|||||
|
187. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
||||
|
188. |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
2 759 452 |
2 759 452 |
||||
|
189. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 133 000 |
32 333 000 |
|||||
|
190. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
32 133 000 |
32 333 000 |
||||
|
191. |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re |
32 133 000 |
32 333 000 |
||||
|
192. |
Balaton-felvidéki Szoc. Társ. |
3 200 000 |
3 900 000 |
|||||
|
193. |
Közös Hivatal támogatás |
28 383 000 |
28 383 000 |
|||||
|
194. |
Bursa Hungarika ösztöndíj |
500 000 |
0 |
|||||
|
195. |
Bölcsőde Társulás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
196. |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
197. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
198. |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
199. |
Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
200. |
082092 Közművelődés ( Közösségi Ház ) |
1 |
28 915 000 |
28 915 000 |
||||
|
201. |
K1 |
Személyi juttatások |
6 635 000 |
6 635 000 |
||||
|
202. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
6 635 000 |
6 635 000 |
||||
|
203. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
5 900 000 |
4 400 000 |
||||
|
204. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
250 000 |
250 000 |
||||
|
205. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
335 000 |
335 000 |
||||
|
206. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
|
207. |
K12 |
1 500 000 |
||||||
|
208. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
1 500 000 |
|||||
|
209. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
850 000 |
850 000 |
||||
|
210. |
Szociális hozzájárulási adó |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
211. |
K3 |
Dologi kiadások |
19 630 000 |
19 630 000 |
||||
|
212. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 030 000 |
1 730 000 |
||||
|
213. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
650 000 |
650 000 |
||||
|
214. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
380 000 |
1 080 000 |
||||
|
215. |
Egyéb anyagbeszerzés |
380 000 |
1 080 000 |
|||||
|
216. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
217. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
150 000 |
|||||
|
218. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
300 000 |
150 000 |
||||
|
219. |
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
220. |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
150 000 |
0 |
|||||
|
221. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 000 000 |
9 000 000 |
||||
|
222. |
K331 |
Közüzemi díjak |
4 850 000 |
4 850 000 |
||||
|
223. |
Villamosenergia |
850 000 |
1 350 000 |
|||||
|
224. |
Gázenergia |
3 800 000 |
3 300 000 |
|||||
|
225. |
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
226. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
||||
|
227. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
3 500 000 |
||||
|
228. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
500 000 |
3 500 000 |
|||||
|
229. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
100 000 |
100 000 |
||||
|
230. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
100 000 |
100 000 |
||||
|
231. |
Belföldi kiküldetés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
232. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
12 200 000 |
8 500 000 |
||||
|
233. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 100 000 |
4 100 000 |
||||
|
234. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
8 100 000 |
4 400 000 |
||||
|
235. |
K6 |
Beruházások |
500 000 |
|||||
|
236. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
400 000 |
|||||
|
237. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
100 000 |
|||||
|
238. |
K7 |
Felújítások |
1 800 000 |
1 300 000 |
||||
|
239. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 400 000 |
1 000 000 |
||||
|
240. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA |
400 000 |
300 000 |
||||
|
241. |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1 |
7 813 500 |
7 813 500 |
||||
|
242. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 728 500 |
5 728 500 |
||||
|
243. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
5 028 500 |
5 028 500 |
||||
|
244. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 500 000 |
4 500 000 |
||||
|
245. |
K1102 |
Normatív jutalmak |
188 500 |
188 500 |
||||
|
246. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
240 000 |
240 000 |
||||
|
247. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
100 000 |
100 000 |
||||
|
248. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
700 000 |
700 000 |
||||
|
249. |
Szociális hozzájárulási adó |
640 000 |
640 000 |
|||||
|
250. |
SZJA |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
251. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 085 000 |
2 085 000 |
||||
|
252. |
K31 |
Készletbeszerzés |
930 000 |
930 000 |
||||
|
253. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
930 000 |
930 000 |
||||
|
254. |
Egyéb anyagbeszerzés |
930 000 |
930 000 |
|||||
|
255. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
85 000 |
||||
|
256. |
K321 |
Informatikai szolgáltatások |
25 000 |
|||||
|
257. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
85 000 |
60 000 |
||||
|
258. |
Telefondíj |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
259. |
Internet díj |
25 000 |
0 |
|||||
|
260. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
550 000 |
550 000 |
||||
|
261. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
262. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
263. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
264. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
20 000 |
20 000 |
||||
|
265. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
|
266. |
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
267. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
268. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
269. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
450 000 |
450 000 |
||||
|
270. |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
3 000 000 |
4 605 000 |
|||||
|
271. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 605 000 |
|||||
|
272. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 100 000 |
|||||
|
273. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 100 000 |
|||||
|
274. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 100 000 |
||||||
|
275. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
200 000 |
|||||
|
276. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
|||||
|
277. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
305 000 |
|||||
|
278. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
305 000 |
|||||
|
279. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
280. |
K48 |
Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
281. |
Települési támogatás |
3 000 000 |
3 000 000 |
|||||
|
282. |
K1 |
Személyi juttatások |
20 |
62 333 900 |
63 626 520 |
|||
|
283. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 575 000 |
7 750 000 |
||||
|
284. |
K3 |
Dologi kiadások |
105 771 000 |
107 917 526 |
||||
|
285. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
286. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 337 061 |
54 675 577 |
||||
|
287. |
K6 |
Beruházások |
7 400 000 |
8 732 380 |
||||
|
288. |
K7 |
Felújítások |
31 091 000 |
30 591 000 |
||||
|
289. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
110 001 |
||||
|
290. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
||||
|
291. |
Önkormányzat Kiadása összesen: |
15 |
269 267 413 |
279 162 456 |
||||
|
292. |
||||||||
|
293. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||||
|
294. |
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
3 |
33 420 000 |
33 420 000 |
||||
|
295. |
K1 |
Személyi juttatások |
29 170 000 |
29 170 000 |
||||
|
296. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
29 170 000 |
29 170 000 |
||||
|
297. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
23 500 000 |
23 500 000 |
||||
|
298. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
400 000 |
400 000 |
||||
|
299. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
720 000 |
720 000 |
||||
|
300. |
K1102 |
Jutalom |
1 750 000 |
1 750 000 |
||||
|
301. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
302. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
|
303. |
K122 |
Megbízási díj |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
304. |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
305. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 250 000 |
4 250 000 |
||||
|
306. |
Szociális hozzájárulási adó |
3 700 000 |
3 700 000 |
|||||
|
307. |
Táppénz hozzájárulás |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
308. |
Munkaadót terhelő szja |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
309. |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
6 995 000 |
6 995 000 |
|||||
|
310. |
K3 |
Dologi kiadások |
6 390 000 |
6 390 000 |
||||
|
311. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 270 000 |
1 270 000 |
||||
|
312. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
200 000 |
200 000 |
||||
|
313. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 070 000 |
1 070 000 |
||||
|
314. |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
315. |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
316. |
Telefondíj |
140 000 |
140 000 |
|||||
|
317. |
Internet díj |
60 000 |
60 000 |
|||||
|
318. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 800 000 |
3 800 000 |
||||
|
319. |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 550 000 |
2 550 000 |
||||
|
320. |
Villamosenergia |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
321. |
Gázenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
322. |
Víz- és csatornadíjak |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
323. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
324. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szólgáltatás |
200 000 |
200 000 |
||||
|
325. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
||||
|
326. |
K34 |
Kiküldetések,reklám és propagandakiadások |
20 000 |
20 000 |
||||
|
327. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
|
328. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
329. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
330. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
331. |
K6 |
Beruházás |
605 000 |
605 000 |
||||
|
332. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése |
475 000 |
475 000 |
||||
|
333. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
130 000 |
130 000 |
||||
|
334. |
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
1 |
12 270 900 |
12 270 900 |
||||
|
335. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 310 900 |
4 310 900 |
||||
|
336. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 310 900 |
4 310 900 |
||||
|
337. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
338. |
K1102 |
Jutalom |
300 000 |
300 000 |
||||
|
339. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások (Cafetéria) |
360 900 |
360 900 |
||||
|
340. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
150 000 |
150 000 |
||||
|
341. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
550 000 |
550 000 |
||||
|
342. |
Szociális hozzájárulási adó |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
343. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 410 000 |
7 410 000 |
||||
|
344. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 860 000 |
5 860 000 |
||||
|
345. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
260 000 |
260 000 |
||||
|
346. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
347. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
348. |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
349. |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
350. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 |
33 480 900 |
33 480 900 |
|||
|
351. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 800 000 |
4 800 000 |
||||
|
352. |
K3 |
Dologi kiadások |
13 800 000 |
13 800 000 |
||||
|
353. |
K6 |
Beruházások |
605 000 |
605 000 |
||||
|
354. |
Óvoda kiadása összesen: |
4 |
52 685 900 |
52 685 900 |
||||
|
355. |
||||||||
|
356. |
K1 |
Személyi juttatások |
19 |
95 814 800 |
97 107 420 |
|||
|
357. |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 375 000 |
12 550 000 |
||||
|
358. |
K3 |
Dologi kiadások |
119 571 000 |
121 717 526 |
||||
|
359. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
|
360. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 337 061 |
54 675 577 |
||||
|
361. |
K6 |
Beruházások |
8 005 000 |
9 337 380 |
||||
|
362. |
K7 |
Felújítások |
31 091 000 |
30 591 000 |
||||
|
363. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
110 001 |
||||
|
364. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
||||
|
365. |
Kiadások összesen |
321 953 313 |
331 848 356 |
|||||
5. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állam- igazgatási feladat |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
21 750 000 |
21 750 000 |
||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 900 000 |
1 900 000 |
||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
23 995 967 |
23 995 967 |
||
|
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 526 400 |
5 526 400 |
||
|
5. |
045160 |
Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása |
24 805 000 |
24 805 000 |
||
|
6. |
051030 |
Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 650 000 |
2 650 000 |
||
|
7. |
064010 |
Közvilágítás |
13 170 000 |
13 170 000 |
||
|
8. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 655 000 |
1 655 000 |
||
|
9. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
13 655 000 |
13 655 000 |
||
|
10. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
89 666 706 |
89 666 706 |
||
|
11. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
32 333 000 |
32 333 000 |
||
|
12. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
13. |
082092 |
Közművelődés |
28 915 000 |
28 915 000 |
||
|
14. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 521 883 |
5 521 883 |
||
|
15. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
7 813 500 |
7 813 500 |
||
|
16. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
4 605 000 |
4 605 000 |
||
|
17. |
Önkormányzat kiadások összesen: |
279 162 456 |
0 |
0 |
279 162 456 |
|
|
18. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
|
19. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
33 420 000 |
33 420 000 |
||
|
20. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
6 995 000 |
6 995 000 |
||
|
21. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
12 270 900 |
12 270 900 |
||
|
22. |
Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz: |
52 685 900 |
0 |
0 |
52 685 900 |
|
|
23. |
Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz: |
331 848 356 |
0 |
0 |
331 848 356 |
6. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
|
1. |
Beruházások |
||
|
2. |
Temető kataszter |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
3. |
Orvosi rendelő - klíma |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
4. |
Rendezési terv |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Napelemes kandelláber (2 db) |
920 000 |
920 000 |
|
6. |
Álkamera |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
7. |
Villanytűzhely |
120 000 |
120 000 |
|
8. |
Konyhabútor, rozsdamentes pult |
355 000 |
355 000 |
|
9. |
Szivattyú - strand |
655 418 |
|
|
10. |
Irodák kialakítása |
400 000 |
|
|
11. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 710 000 |
1 986 962 |
|
12. |
Beruházások összesen: |
8 005 000 |
9 337 380 |
|
13. |
Felújítások |
||
|
14. |
Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
15. |
Utak felújítása |
15 750 000 |
15 750 000 |
|
16. |
Irodák kialakítása |
400 000 |
0 |
|
17. |
Tető felújítása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
18. |
Óvoda konyha felújítás |
2 311 000 |
2 311 000 |
|
19. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
6 630 000 |
6 530 000 |
|
20. |
Felújítások összesen: |
31 091 000 |
30 591 000 |
|
21. |
Összesen |
39 096 000 |
39 928 380 |
7. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
2025. |
2025. |
2026. |
2027. |
2028. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
178 315 370 |
188 210 413 |
179 800 000 |
181 500 000 |
194 000 000 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 715 370 |
97 878 477 |
93 800 000 |
95 000 000 |
105 000 000 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
71 000 000 |
71 000 000 |
70 000 000 |
70 000 000 |
72 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
19 159 077 |
16 000 000 |
16 500 000 |
17 000 000 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
172 859 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
61 500 000 |
61 500 000 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
82 137 943 |
82 137 943 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
|
11. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
82 137 943 |
82 137 943 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
12. |
BEVÉTELEK összesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
259 800 000 |
264 500 000 |
281 000 000 |
|
|
13. |
Működési kiadások összesen: |
280 097 861 |
289 050 523 |
244 197 809 |
250 149 921 |
255 910 419 |
|
|
14. |
K1 |
Személyi juttatás |
95 814 800 |
97 107 420 |
98 689 244 |
101 649 921 |
104 699 419 |
|
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
12 375 000 |
12 550 000 |
12 500 000 |
12 800 000 |
13 000 000 |
|
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
119 571 000 |
121 717 526 |
80 233 553 |
80 500 000 |
82 915 000 |
|
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 090 000 |
3 200 000 |
3 296 000 |
|
18. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
49 337 061 |
54 675 577 |
49 685 012 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
19. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
39 096 000 |
40 038 381 |
12 502 191 |
11 200 079 |
22 489 581 |
|
|
20. |
K6 |
Beruházások |
8 005 000 |
9 337 380 |
7 002 191 |
4 420 049 |
11 026 283 |
|
21. |
K7 |
Felújítások |
31 091 000 |
30 591 000 |
5 500 000 |
6 780 030 |
11 463 298 |
|
22. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
110 001 |
|||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
|
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
25. |
KIADÁSOK összesen: |
321 953 313 |
331 848 356 |
259 800 000 |
264 500 000 |
281 000 000 |
|
8. melléklet a 13/2025. (IX. 8.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||||||||
|
3. |
Működési célú támogatások ÁH-on belül |
7 642 948 |
7 642 948 |
7 642 948 |
7 642 948 |
7 642 948 |
7 642 948 |
10 671 788 |
7 777 215 |
8 642 948 |
8 642 948 |
8 642 948 |
7 642 942 |
97 878 477 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
320 000 |
204 645 |
25 500 000 |
6 524 314 |
1 116 836 |
1 647 205 |
620 000 |
857 000 |
28 500 000 |
3 900 000 |
710 000 |
1 100 000 |
71 000 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 042 510 |
536 967 |
3 358 857 |
4 200 000 |
4 456 150 |
352 293 |
50 000 |
56 150 |
56 150 |
19 159 077 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
6 500 000 |
55 000 000 |
61 500 000 |
||||||||||
|
8. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
172 859 |
172 859 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 828 |
6 844 835 |
82 137 943 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
14 857 776 |
16 365 280 |
41 487 776 |
30 554 600 |
71 141 579 |
19 493 838 |
22 336 616 |
19 935 193 |
44 340 069 |
19 437 776 |
16 253 926 |
15 643 927 |
331 848 356 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
8 092 285 |
97 107 420 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 833 |
1 045 837 |
12 550 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
77 508 |
3 700 605 |
7 270 980 |
9 217 337 |
41 569 796 |
6 668 022 |
7 074 460 |
5 297 610 |
30 524 253 |
4 617 833 |
3 199 019 |
2 500 103 |
121 717 526 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
255 000 |
180 000 |
180 000 |
120 000 |
90 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
850 000 |
290 909 |
289 091 |
595 000 |
3 000 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
2 750 000 |
2 806 000 |
4 520 980 |
7 967 337 |
7 750 000 |
4 750 000 |
3 750 000 |
4 150 000 |
3 950 000 |
4 659 744 |
3 750 000 |
3 871 516 |
54 675 577 |
|
18. |
Beruházások |
490 000 |
5 500 000 |
1 200 000 |
407 500 |
407 500 |
1 332 380 |
9 337 380 |
||||||
|
19. |
Felújítások |
15 000 000 |
13 191 000 |
2 900 000 |
319 000 |
181 000 |
31 591 000 |
|||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
110 001 |
||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
2 759 452 |
2 759 452 |
|||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
14 980 078 |
16 424 724 |
41 610 078 |
27 642 792 |
71 738 914 |
20 616 140 |
20 430 078 |
21 923 228 |
44 781 371 |
18 887 604 |
17 708 608 |
16 104 741 |
332 848 356 |