Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 10. 01- 2025. 10. 02

Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.10.01.

[1] A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak a tényleges teljesítési adatoknak megfelelő kiigazítása érdekében szükséges Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének módosítása.

[2] Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Humán Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését)

„a) 8 466 333 E Ft költségvetési bevétellel
b) 10 643 686 E Ft költségvetési kiadással
c) 639 904 E Ft működési hiánnyal
d) 1 537 449 E Ft felhalmozási hiánnyal állapítja meg.”

(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő-testület a 639 904 E Ft működési, valamint az 1 537 449 E Ft felhalmozási költségvetési hiányt 600 000 E Ft hitel felvételével, valamint 1 577 353 E Ft előző évi maradvány igénybevételével kívánja kezelni. Ezen belül:

a) a bevételeket:

aa) 5 229 444 E Ft működési bevétellel

ab) 2 310 888 E Ft állami támogatással

ac) 178 901 E Ft működési célú átvett pénzeszközzel

ad) 747 100 E Ft felhalmozási bevétellel

b) a kiadásokat:

ba) 3 269 762 E Ft személyi juttatással

bb) 477 271 E Ft munkaadókat terhelő járulékkal

bc) 298 512 E Ft közüzemi díjjal

bd) 300 677 E Ft élelmezési kiadással

be) 2 421 767 E Ft egyéb dologi kiadással

bf) 45 500 E Ft segélyezési kiadással

bg) 389 487 E Ft pénzeszközátadással

bh) 1 096 072 E Ft szolidaritási adó befizetési kötelezettséggel

bi) 60 089 E Ft általános tartalékkal

bj) 1 970 895 E Ft beruházási kiadással

bk) 237 252 E Ft felújítási kiadással

bl) 76 402 E Ft céltartalékkal

állapítja meg.”

2. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

Bevételek :)

„aa) kötelező feladatok bevételei: 8 456 733 E Ft

ab) önként vállalt feladatok bevételei: 9 600 E Ft”

(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. § b) pont ba)–bc) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az 1. §-ban megállapított bevételek, és kiadások kötelező feladatok, önként vállalt feladatok szerinti bontásban:

Kiadások :)

„ba) kötelező feladatok kiadásai: 10 376 933 E Ft

bb) önként vállalt feladatok kiadásai: 250 679 E Ft

bc) államigazgatási feladatok kiadásai: 16 074 E Ft”

3. § Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4/A. § A tárgyévi előirányzat-módosítások, előirányzat-átcsoportosítások az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti bemutatását a 18. melléklet és a 19. melléklet tartalmazza.”

4. § (1) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(18) Az Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 3/2025. (II. 18.) önkormányzati rendelet a 18. melléklet szerinti 19. melléklettel egészül ki.

5. § Ez a rendelet 2025. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Bevételek

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

%

Normatív állami támogatás

1 981 443

2 172 021

2 172 021

36 575

2 208 596

101,68

Kulturális bérfejlesztés támogatása

16 173

16 173

16 173

16 173

100,00

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

4 633

4 633

3 337

7 970

172,03

Szociális ágazati pótlék

72 477

23 732

45 392

69 124

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

820

Előző évi normatíva visszatérülés

14 029

9 025

9 025

Adó bevételek:

4 723 705

4 572 919

4 576 219

0

4 576 219

100,07

- Építményadó

496 291

441 000

441 000

441 000

100,00

- Magánszemély kommunális adója

115 199

700

4 000

4 000

571,43

- Iparűzési adó

4 112 215

4 131 219

4 131 219

4 131 219

100,00

Helyi Önkormányzati bevételek

767 647

1 247 677

1 313 582

32 760

1 346 342

107,91

Önkormányzati önként vállalt feladatok bevételei:

33 346

2 000

5 000

0

5 000

250,00

Önkormányzati kötelező feladatok bevételei:

7 542 948

8 011 423

8 110 385

118 064

8 228 449

102,71

Helyi Önkormányzati bevételek mindösszesen:

7 576 294

8 013 423

8 115 385

118 064

8 233 449

102,75

Intézményi bevételek

354 540

247 663

225 703

7 181

232 884

94,03

- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

106 694

72 900

72 900

800

73 700

101,10

- Oroszlány Város Óvodái

10 876

8 545

8 545

0

8 545

100,00

- Önkormányzati Szociális Szolgálat

219 030

156 318

134 358

-2 477

131 881

84,37

- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

17 940

9 900

9 900

8 858

18 758

189,47

Intézményi önként vállalt feladatok bevételei:

9 261

3 800

3 800

800

4 600

121,05

Intézményi kötelező feladatok bevételei:

345 279

243 863

221 903

6 381

228 284

93,61

Az ÁHT. 6. § (7) szerinti finanszírozási bevételek összege:

9 908 056

2 250 000

6 294 989

4 900 000

11 194 989

497,56

Betétbontás

8 450 000

3 200 000

4 900 000

8 100 000

A költségvetési hiány belső finanszírozása:

Állami támogatás megelőlegezése bevétel

155 460

100 000

600 000

600 000

600,00

Önkormányzat maradványa :

1 256 426

1 500 000

1 724 535

1 724 535

114,97

Intézmények maradványa

46 170

0

120 454

120 454

A költségvetési hiány külső finanszírozása:

Folyószámlahitel felvétel

0

50 000

50 000

50 000

100,00

A költségvetési hiány külső finanszírozása: Beruházási hitel

0

600 000

600 000

600 000

100,00

Önként vállalt feladatok bevételei mindösszesen:

42 607

5 800

8 800

800

9 600

165,52

Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:

7 888 227

8 255 286

8 332 288

124 445

8 456 733

102,44

Költségvetési bevételek:

7 930 834

8 261 086

8 341 088

125 245

8 466 333

102,48

Finanszírozási bevételek:

9 908 056

2 250 000

6 294 989

4 900 000

11 194 989

497,56

Összesen

17 838 890

10 511 086

14 636 077

5 025 245

19 661 322

187,05

Költségvetési bevétel:

7 930 834

8 261 086

8 341 088

125 245

8 466 333

Költségvetési kiadás:

7 118 729

10 093 450

10 518 441

125 245

10 643 686

Költségvetési egyenleg:

812 105

-1 832 364

-2 177 353

0

-2 177 353

Egyenleg

0

0

0

0

2. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetése (kiadások)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

%

Oroszlány Város Önkormányzata működési, és bérjellegű kiadások

1 832 659

2 312 144

2 418 758

41 632

2 460 390

106,41

Szolidaritási adó

807 930

1 096 072

1 096 072

1 096 072

100,00

Versenyképes járások program adóbefizetés

100 000

280 000

280 000

280,00

Normatíva viszafizetés

30 000

30 000

30 000

100,00

ÁFA befizetés

5 000

5 000

5 000

100,00

Támogatás visszafizetése

68

10 000

10 000

10 000

100,00

Önkormányzati kötelező feladatok kiadásai

2 475 723

3 387 912

3 671 846

38 731

3 710 577

109,52

Önkormányzati önként vállalt feladatok kiadásai

164 934

165 304

167 984

2 901

170 885

103,38

Intézményi kiadások

3 566 317

4 177 017

4 285 290

55 341

4 340 631

103,92

- Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

1 309 901

1 541 235

1 574 203

27 432

1 601 635

103,92

- Oroszlány Város Óvodái

850 380

1 043 210

1 050 321

8 228

1 058 549

101,47

- Önkormányzati Szociális Szolgálat

1 182 807

1 352 999

1 403 980

8 238

1 412 218

104,38

- Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

223 229

239 573

256 786

11 443

268 229

111,96

Intézményi kötelező feladatok kiadásai:

3 529 246

4 136 948

4 245 221

52 711

4 297 932

103,89

Intézményi államigazgatási feladatok kiadásai:

14 507

14 944

14 944

1 130

16 074

107,56

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai:

22 564

25 125

25 125

1 500

26 625

105,97

Adósságszolgálat

339 255

414 591

414 591

-20 000

394 591

95,18

Állami támogatás megelőlegezés kiadás

150 252

100 000

600 000

600 000

600,00

Betétlekötés

8 450 000

3 200 000

4 900 000

8 100 000

Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai

443 025

1 368 226

1 401 911

76 363

1 478 274

108,04

Oroszlány Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai áfa

92 737

360 727

365 434

5 085

370 519

102,71

Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai

150 659

207 760

206 225

-272

205 953

99,13

Oroszlány Város Önkormányzata felújítási kiadásai ÁFA

40 678

29 492

31 027

272

31 299

106,13

Oroszlány Város Önkormányzata intézményei felhalmozási kiadásai

98 222

92 702

97 758

-362

97 396

105,06

Intézményi beruházás, felhalmozás ÁFA

22 099

24 076

25 251

-545

24 706

102,62

Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

83 000

71 730

-27 891

43 839

52,82

Képviselői keret

60 000

59 120

-26 557

32 563

54,27

Általános tartalék

40 279

37 910

22 179

60 089

149,18

Kötelező feladatok kiadásai összesen:

6 892 107

9 820 078

10 237 019

140 614

10 376 933

105,67

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen:

212 115

258 428

266 478

-16 499

250 679

97,00

Államigazgatási feladatok kiadásai:

14 507

14 944

14 944

1 130

16 074

107,56

Költségvetési kiadások:

7 118 729

10 093 450

10 518 441

125 245

10 643 686

105,45

Finanszírozási kiadások:

8 875 172

417 636

4 117 636

4 900 000

9 017 636

2159,21

Összesen

15 993 901

10 511 086

14 636 077

5 025 245

19 661 322

187,05

3. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételeinek részletezése

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

%

Kötelező feladatok bevételei:

Működési bevételek összesen:

653 219

481 277

544 182

28 812

572 994

119,06

Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

Bérleti díj

7 901

2 540

2 540

2 540

100,00

Szennyvíztisztító bérleti díj bevétel

182 810

165 100

165 100

165 100

100,00

Közvetített szolgáltatás bevétele
(tovább számlázott működési költségek)

21 902

12 700

12 700

7 000

19 700

155,12

Adó kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság

9 254

3 000

3 000

6 000

9 000

300,00

Környezetvédelmi bírság

60

Települési bírság

215

Közterület rendjének fenntartása

Közterület használati díj

7 751

5 715

5 715

5 715

100,00

Ebrendészeti telep szolgáltatási díjbevétel

2 988

3 175

3 175

3 175

100,00

Köztemető fenntartás

Temető használat során befolyó díjak

18 128

21 647

21 647

21 647

100,00

Önkormányzati igazgatási tevékenység

Egyéb bevétel

106 235

1 500

3 500

5 500

9 000

600,00

Településrendezési terv módosításának megtérítése

Visszaigényelhető ÁFA

20 060

30 000

30 000

30 000

100,00

Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele

16 661

10 000

10 000

2 704

12 704

127,04

Sportlétesítmények hasznosításának bevétele

43 910

70 000

70 000

70 000

100,00

Kamatbevétel

87 919

27 000

40 150

67 150

Működési célú pénzeszköz átvétel:

127 425

155 900

189 805

-32 542

157 263

100,87

Önkormányzati igazgatási tev.

OEP finanszírozás védőnők, iskolaorvos

60 642

50 000

54 000

54 000

108,00

OEP finanszírozás háziorvosi rendelő működéséhez

30 941

30 000

59 000

59 000

196,67

Krízisközpont támogatása

6 000

Nyári diákmunka program bevétele

1 697

1 973

1 973

Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:

EU-CITY pályázat bevétele

8 514

1 550

1 550

PIKNIK páláyzat bevétele

9 577

1 744

1 744

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása
pályázati bevétel

17 000

17 905

17 905

105,32

Piknik-Reloaded pályázat bevétele

19 700

19 700

-19 700

0

0,00

EU-Climate pályázat bevétele

14 000

14 000

14 000

100,00

Village-Tradition pályázat bevétel

16 650

16 650

-16 650

0

0,00

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele

1 500

1 500

1 500

-1 459

41

2,73

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz

8 554

7 050

7 050

7 050

100,00

Felhalmozási bevételek öszesen:

48 838

737 000

737 000

3 600

740 600

100,49

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

48 838

737 000

737 000

3 600

740 600

100,49

Osztalék bevétel

Ingatlan értékesítés

28 237

127 000

127 000

127 000

100,00

Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele

3 639

2 634

2 634

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

966

966

Pályázatokhoz kapcsolódó bevételekek

Bölcsőde bővítés páláyzat bevétele

16 962

Versenyképes járások program támogatás

250 000

250 000

250 000

100,00

Malom-tó pályázat bevétel

260 000

260 000

260 000

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt bevétele

100 000

100 000

100 000

100,00

Helyi Önkormányzati bevételek

702 057

1 218 277

1 281 182

32 412

1 313 594

107,82

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás bevételei

(kötelező feladathoz kapcsolódó bevételek)

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

%

Közvetített szolgáltatás bevétele (Klik, Centrum)

31 656

27 400

27 400

27 400

100,00

Nyári napközi intézmény ellátás díja

588

348

348

Intézményfenntartás bevételei

32 244

27 400

27 400

348

27 748

101,27

Kötelező feladatok bevételei mindösszesen:

734 301

1 245 677

1 308 582

32 760

1 341 342

107,68

Önként vállalt feladatok bevétele:

Működési célú pénzeszköz átvétel:

1 308

0

0

0

0

Bányászati Múzeum pályázat bevétele

466

KAPU projekt pályázati bevétel

42

Diákbálra átvett pénzeszköz

800

Felhalmozási célú bevételek:

32 038

2 000

5 000

0

5 000

250,00

CULTPLAY (tematikus játszópark) pályázat bevétele

20 456

Lakásalapból folyósított hitelek törlesztése

11 582

2 000

5 000

5 000

250,00

Önként vállalt feladatok bevétele:

33 346

2 000

5 000

0

5 000

250,00

Önkormányzat bevétele mindösszesen:

767 647

1 247 677

1 313 582

32 760

1 346 342

107,91

4. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi személyi juttatás és járulékai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás

%

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Önkormányzati jogalkotás:

88 716

150 460

171 732

12 151

183 883

122,21

Polgármester illetménye

11 723

22 932

22 932

1 174

24 106

105,12

Polgármester cafetéria juttatás

401

400

400

176

576

144,00

Polgármester költségtérítése

1 755

3 419

3 419

3 419

100,00

Polgármester jutalom

4 388

Polgármester végkielégítés

5 850

Alpolgármesterek személyi juttatása

7 288

38 937

38 937

38 937

100,00

Alpolgármesterek költségátalánya

1 085

5 820

5 820

5 820

100,00

Alpolgármesterek cafetéria juttatása

182

800

800

800

100,00

Képviselők tiszteletdíja

23 241

38 185

38 185

38 185

100,00

Bizottsági tagok tiszteletdíja

5 812

7 560

7 560

7 560

100,00

Polgármesteri kabinet megbízási díjak

5 171

Sportorvos megbízási díja

2 378

250

261

261

104,40

Felnőtt és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja

7 787

7 488

26 278

7 600

33 878

452,43

Helyi Építészeti Tervtanács tiszteletdíj

500

500

500

100,00

Megbízási díj (önkorm. feladatok, idősügyi kérdőív)

4 589

6 700

6 689

6 689

99,84

Személyi juttatás járulékai

5 148

17 469

19 951

971

20 922

119,77

Nyári diákmunka program munkabér

1 697

1 973

1 973

Nyári diákmunka program járulékok

221

257

257

Ifjúság-egészségügyi gondozás:

54 114

53 854

56 644

0

56 644

105,18

Egészségügyi alapellátás személyi juttatás

51 684

47 521

49 991

49 991

105,20

Egészségügyi alapellátás járulékok

2 430

6 333

6 653

6 653

105,05

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció

4 473

2 000

4 000

185

4 185

209,25

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció járulékok

1 827

1 062

1 722

73

1 795

169,02

Nemzeti ünnepek:

Nemzeti ünnepek reprezentáció

204

100

100

100

100,00

Nemzeti ünnepek járulékok

121

54

54

54

100,00

Közfoglalkoztatás:

11 076

15 017

15 017

15 017

100,00

Közhasznú fogl.személyi juttatásai

10 393

14 100

14 100

14 100

100,00

Közhasznú fogl.járulékok

683

917

917

917

100,00

Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok

Malom-tó pályázat személyi juttatás

726

4 000

4 000

4 000

100,00

Malom-tó pályázat járulékok

101

540

540

540

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatás

1 140

15 000

15 000

15 000

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt járulékok

229

2 100

2 100

2 100

100,00

Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás

938

Hivatal energetika fejlesztés pályázat személyi juttatás járulékai

364

Európai Mobilitás személyi kiadás

500

500

-500

0

0,00

Európai Mobilitási Hét pályázat járulékok

68

68

-68

0

0,00

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás

950

3 250

3 250

3 250

100,00

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok

124

440

440

440

100,00

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi juttatás önerő

410

410

410

100,00

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt járulékok önerő

54

54

54

100,00

EU-CITY pályázat személyi juttatás

6 295

EU-CITY pályázat személyi juttatás járulékai

1 558

PIKNIK pályázat személyi juttatás

6 371

PIKNIK pályázat személyi juttatás járulékai

680

EU-Climate pályázat személyi juttatás

5 000

5 000

5 000

100,00

EU-Climate pályázat járulékok

700

700

700

100,00

EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő

1 000

1 000

EU-Climate pályázat járulékok önerő

135

135

Piknik-Reloaded pályázat személyi juttatás

2 000

2 000

-2 000

0

0,00

Piknik-Reloaded pályázat járulékok

300

300

-300

0

0,00

Village-Tradition pályázat személyi juttatásai

2 000

2 000

-2 000

0

0,00

Village-Tradition pályázat járulékok

300

300

-300

0

0,00

Kötelező feladat kiadásai összesen:

180 007

259 209

285 931

8 376

294 307

113,54

Önként vállalt feladat kiadásai összesen:

3 267

6 685

6 685

0

6 685

100,00

Nemzetközi kapcsolatok:

Nemzetközi kapcsolatok reprezentáció

469

5 000

5 000

5 000

100,00

Nemzetközi kapcsolatok járulékok

219

1 685

1 685

1 685

100,00

70 éves Oroszlány személyi juttatás

68

70 éves oroszlány reprezentáció

1 892

70 éves Oroszlány személyi juttatás járulékai

619

Helyi Önkormányzat bérjellegű kiadásai összesen:

183 274

265 894

292 616

8 376

300 992

113,20

Személyi juttatás összesen:

168 950

233 872

257 132

7 608

264 740

Járulékok összesen:

14 324

32 022

35 484

768

36 252

6. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi kiadások

%

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Kötelező feladatok kiadásai összesen:

1 074 339

1 396 984

1 470 327

-1 275

1 469 052

105,16

Önkorm. Igazgatási tevékenység

41 965

72 696

72 696

8 000

80 696

111,00

Postaköltség

266

500

500

500

100,00

Bankköltség

19 602

17 000

17 000

2 000

19 000

111,76

Szakorvosi rendelőintézet bérleti díjak

470

2 000

2 000

2 000

100,00

Vis maior intézkedések forrása

5 381

5 381

5 381

100,00

Egyéb dologi kiadás

2 610

4 500

4 500

4 000

8 500

188,89

Iskolai futball képzés dologi kiadásai

830

Közbiztonsági feladatok

562

500

500

500

100,00

Szakértői díjak

1 292

8 890

8 890

8 890

100,00

Önkormányzati gépjármű fenntartási ktg.

2 405

3 175

3 175

3 175

100,00

Ellátottak juttatásainak dologi kiadásai

238

750

750

750

100,00

Biztosítási díjak (teljes önkorm.)

7 978

15 000

15 000

2 000

17 000

113,33

Egyéb, projektek megvalósításához, előkészítéséhez kapcsolódó kiegészítő költség

226

15 000

15 000

15 000

100,00

Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy-kastély pályázati dokumentáció

5 486

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások

7 688

65 657

66 562

-33 437

33 125

50,45

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása

8 500

9 405

9 405

110,65

EU-Climate pályázat dologi kiadásai

3 600

3 600

3 600

100,00

EU-Climate pályázat dologi kiadásai önerő

450

450

450

100,00

Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás

16 200

16 200

-16 200

0

0,00

Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás önerő

810

810

-810

0

0,00

Village-Tradition pályázat dologi kiadásai

14 150

14 150

-14 150

0

0,00

Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő

515

515

-515

0

0,00

TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat dologi kiadásai

1 000

1 000

-1 000

0

0,00

Versenyképes Járások program dologi kiadásai önerő

1 000

1 000

1 000

100,00

Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadás önerő

1 000

1 000

1 000

100,00

Európai Mobilitási hét dologi kiadásai

148

932

932

-762

170

18,24

Malom-tó pályázat dologi kiadások

63

10 000

10 000

10 000

100,00

Malom-tó pályázat dologi kiadások önerő

500

500

500

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás

899

3 000

3 000

3 000

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadás önerő

138

4 000

4 000

4 000

100,00

EU-CITY pályázat dologi kiadásai

2 267

PIKNIK pályázat dologi kiadásai

4 173

Könyvvizsgálói tevékenység

953

1 000

1 000

1 000

100,00

Nemzeti ünnepek programjai

222

500

500

500

100,00

Kiemelt állami és önk-i rendezvények

8 378

2 000

6 500

2 185

8 685

434,25

Egészségügyi ellátások

22 654

25 000

81 500

0

81 500

326,00

Felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás

21 948

23 000

79 500

79 500

345,65

Iskolaorvosi tevékenység dologi kiadásai

706

2 000

2 000

2 000

100,00

Fürdő és strandszolgáltatás

236 876

313 930

313 930

0

313 930

100,00

Városi uszoda, és strand üzemeltetés

236 876

313 930

313 930

313 930

100,00

Sportlétesítmények működtetése

140 087

157 419

157 419

0

157 419

100,00

KAAS üzemeltetés

36 938

41 438

41 438

41 438

100,00

Műfüves pálya üzemeltetési költsége (kis műfüves pálya)

2 538

2 667

2 667

2 667

100,00

Sportkomplexum üzemeltetés

43 220

47 168

47 168

47 168

100,00

Ökölvívó terem üzemeltetése

1 894

1 981

1 981

1 981

100,00

Ökölvívó terem bérleti díja

7 725

7 200

7 200

7 200

100,00

Chudik Lajos Sportlétesítmény üzemeltetés

40 445

48 895

48 895

48 895

100,00

Küzdősportterem üzemeltetés

7 327

8 070

8 070

8 070

100,00

Ingatlankezelés

42 270

46 063

56 563

7 000

63 563

137,99

Bérlakás-rendszer kompenzáció

1 468

1 213

1 213

1 213

100,00

Telekalakítások

405

2 384

2 384

2 384

100,00

Tudásközpont üzemeltetés

13 780

13 999

13 999

13 999

100,00

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés

5 900

18 286

7 130

7 130

38,99

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás

17 246

1 714

12 870

7 000

19 870

1159,28

Egyéb ingatlanok közvetített szolgáltatás kiadása (közüzem)

319

3 440

3 440

3 440

100,00

Ingatlanok őrzése (Nyíres, Műfüves pálya, Vízmű)

356

594

594

594

100,00

Ingatlan karbantartás

2 796

4 433

14 933

14 933

336,86

Parkfenntartás

257 818

307 630

307 960

3 509

311 469

101,25

- Városi parkfenntartás

232 695

280 677

280 677

3 000

283 677

101,07

- Park tavak üzemeltetése

15 707

17 281

17 281

17 281

100,00

Vízkészlet járulék

862

1 000

1 000

509

1 509

150,90

Játszótér őrzése

2 288

2 270

2 600

2 600

114,54

Cultplay játszópark üzemeltetés

3 442

3 302

3 302

3 302

100,00

Cultplay játszópark mosdótakarítás

781

1 000

1 000

1 000

100,00

- Rágcsáló és szúnyogírtás

2 043

2 100

2 100

2 100

100,00

Útfenntartás

174 712

196 499

196 499

3 000

199 499

101,53

- Útfenntartás

78 161

85 988

85 988

85 988

100,00

- Úttisztítás

64 203

80 000

80 000

3 000

83 000

103,75

- Külterületi utak karbantartása

12 156

10 160

10 160

10 160

100,00

- Közútfejlesztési- és vízjogi engedélyezési eljárási díjak

351

351

351

100,00

- Téli útüzemeltetés

20 192

20 000

20 000

20 000

100,00

Város és községgazd.

110 499

162 869

163 477

7 133

170 610

104,75

Honlap üzemeltetés

4 079

5 000

5 000

5 000

100,00

Közbeszerzési eljárási költségek

510

3 000

3 000

3 000

100,00

Szakértői díjak

0

1 270

1 270

1 270

100,00

Főépítészi feladatok ellátása

2 640

500

500

500

100,00

Településrendezési terv módosítása

3 161

2 305

2 305

2 305

100,00

Bérleti díj

3 937

7 500

7 500

7 500

100,00

Településüzemeltetési feladatok ellátása

14 159

14 478

14 478

14 478

100,00

Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése

494

2 550

2 550

1 000

3 550

139,22

Hulladéklerakó rekultiváció utógondozás

5 265

5 265

5 265

100,00

Csapadékvízhálózat üzemeltetése

125

4 459

4 459

4 459

100,00

Térfigyelő kamerarendszer karbantartás, üzemeltetés

3 111

5 500

5 500

5 500

100,00

Szolgáltatási költségek

1 003

3 300

3 300

3 300

100,00

Ügyvédi szolgáltatás

10 563

12 600

13 600

13 600

107,94

Tűzvédelmi és munkavédelmi feladatok

2 715

2 800

2 800

2 800

100,00

Egyéb üzemeltetési fennt. kiad.

3 104

3 493

3 493

3 493

100,00

Sportorvosi feladatok ellátása

3 000

3 000

3 000

100,00

Foglalkozásegészségügy

3 077

6 200

6 200

6 200

100,00

Egészségügyi prevenciós program

6 744

6 500

6 500

6 500

100,00

Egyéb városgazd. feladat

7 746

12 185

11 293

1 123

12 416

101,90

Tudományos Technológiai Parkkal kapcsolatos feladatok

9 735

9 982

9 982

9 982

100,00

Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése

22 870

33 024

33 024

10

33 034

100,03

Állateü. üzemeltetéshez szükséges beszerzések

3 709

8 500

8 500

8 500

100,00

Talajvízátemelő kutak üzemeltetésének ellenőrzése

480

699

699

699

100,00

Élővízfolyások kármegelőzési munkálatok

4 033

6 600

6 600

6 600

100,00

Borbálai Közösségi Ház dologi kiadásai

622

1 270

1 270

1 270

100,00

Önkormányzati ingatlanok ivóvízszolgáltatásának felülvizsgálata

1 258

889

889

889

100,00

Oroszlányi Rendőrkapitányság dologi kiadásai

624

500

500

Közterületi utcabútorok kihelyezése

5 000

5 000

Közfoglalkoztatás

394

1 250

1 250

0

1 250

100,00

Közfoglalkoztatás dologi kiadások

394

1 250

1 250

1 250

100,00

Közérdekű munka

0

124

124

0

124

100,00

Közérdékű munkavégzés költsége

64

64

64

100,00

Irányítási költség

60

60

60

100,00

Közvilágítás

7 127

7 700

7 700

1 335

9 035

117,34

Közvilágítás karbantartás

7 127

7 700

7 700

1 335

9 035

117,34

Köztemető fenntartás

18 128

21 647

21 647

0

21 647

100,00

Városi Temető gondozása

18 128

21 647

21 647

21 647

100,00

Települési hulladékkezelés

4 568

15 000

15 000

0

15 000

100,00

Települési hulladékszállítás

4 568

15 000

15 000

15 000

100,00

Önként vállalt feladatok kiadásai összesen

99 815

95 574

100 074

1 100

101 174

105,86

Önkorm. Igazgatási tevékenység

7 628

12 254

12 254

0

12 254

100,00

Tagdíjak

7 595

12 000

12 000

12 000

100,00

Ifjúsági önkormányzat kiadásai

33

254

254

254

100,00

Nemzetközi kapcsolatok

2 324

5 000

5 000

5 000

100,00

70 éves oroszlány dologi költségei

14 399

Város és községgazd.

75 464

78 320

82 820

1 100

83 920

107,15

Sajtófotózás

800

Közösségi média kiadásai (APP, instagram)

1 256

Városi újság (lapszerkesztés, tördelés,nyomdaktg, terjesztés

14 320

14 320

14 320

100,00

Ünnepi díszkivilágítás

5 752

6 000

6 000

600

6 600

110,00

Médiaszolgáltatási tevékenység

67 656

58 000

58 000

58 000

100,00

Oroszlányi identitást fejlesztő és reprezentatív helytörténeti kiadványok

4 500

4 500

Forrás Rádió oroszlányi megjelenés

500

500

Helyi Önkormányzat dologi kiadásai

1 174 154

1 492 558

1 570 401

-175

1 570 226

105,20

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi közüzemi kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi kiadások

%

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Ingatlankezelés

20 924

25 054

26 054

0

26 054

103,99

Villamosenergia díja

13 017

16 500

16 500

16 500

100,00

Távhő-és melegvízdíj

2 874

3 125

3 125

3 125

100,00

Gázenergia

899

1 012

1 012

1 012

100,00

Víz és csatornadíj

4 083

4 250

5 250

5 250

123,53

Szemétszállítás

51

167

167

167

100,00

Sportlétesítmények üzemeltetése

2 101

3 150

3 150

0

3 150

100,00

Villamosenergia díja (kajakház, teniszpálya)

1 743

1 500

1 500

1 500

100,00

Vízdíj (kajakház, teniszpálya)

358

1 650

1 650

1 650

100,00

Egészségügyi ellátások

4 000

0

4 000

Orvosi ellátás közüzemi kiadásai

4 000

4 000

Köztemető fenntartás

626

650

650

0

650

100,00

Víz és csatornadíj

626

650

650

650

100,00

Közvilágítás

81 932

110 000

110 000

-35 000

75 000

68,18

Villamosenergia díj

81 932

110 000

110 000

-35 000

75 000

68,18

Helyi Önkormányzat közüzemi kiadásai

105 583

138 854

143 854

-35 000

108 854

78,39

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi segélyezés

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi kiadások

%

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Kötelező feladat kiadásai

38 334

42 500

42 500

3 000

45 500

107,06

Lakbértámogatás

5 986

7 000

7 000

7 000

100,00

Tehetséges tanulók támogatása

150

1 000

1 000

1 000

100,00

Köztemetés

2 060

2 500

2 500

1 000

3 500

140,00

Települési támogatás

30 138

32 000

32 000

2 000

34 000

106,25

Helyi Önkormányzat segélyezési kiadásai

38 334

42 500

42 500

3 000

45 500

107,06

Oroszlány Város Önkormányzatának 2025. évi pénzeszköz átadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi kiadások

%

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Kötelező feladat kiadásai

238 347

277 512

276 381

63 630

340 011

122,52

OSE működési támogatása (üzemeltetési költségek szerződés szerint)

73 166

25 482

25 482

25 482

100,00

OSE támogatás

75 000

75 000

75 000

100,00

OSZE Labdarúgó Szakosztály támogatása

27 000

15 000

15 000

15 000

100,00

Oroszlányi Bányász Koncert Fesztivál Fúvószenekar támogatása

6 242

6 500

6 500

6 500

100,00

Fogászati ügyelet támogatása

2 699

2 662

2 662

2 662

100,00

Háziorvosi rendelő működési támogatása
(OEP támogatás továbbutalása)

12526

12 000

21 000

21 000

175,00

Házi gyermekorvosok támogatása

12 000

1 500

1 500

12,50

Helyi közösségi közlekedés működtetése

10 238

8 000

9 369

9 369

117,11

Oroszlány Város Polgárőrsége támogatása

400

500

500

500

100,00

Közbiztonság javításának támogatása, az állomány munkafeltételeinek javításának
támogatása

4 000

8 000

7 000

7 000

87,50

Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése

1 776

2 368

2 368

3 630

5 998

253,29

Városi Tűzoltóság támogatása

100 300

110 000

110 000

110 000

100,00

Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastály átadott pénzeszköz (közfeladat
ellátási szerződés)

60 000

60 000

Önként vállalt feladat kiadásai

56 621

47 045

45 225

1 801

47 026

99,96

Civil szervezetek támogatása

13 300

20 000

17 550

17 550

87,75

Pályázaton kívüli támogatások

8 136

10 000

10 000

10 000

100,00

70 éves Oroszlány átadott pénzeszköz

11 273

Bányásznapi rendezvényre átadott pénzeszköz

6 183

Képviselői keretből felajánlott működési célú pénzeszköz átadás

4 408

630

1 451

2 081

Alapítvány támogatása

7 445

8 945

8 945

8 945

100,00

Falu Hagyományőrző Egyesület támogatása

460

600

600

600

100,00

Albérleti hozzájárulás

416

1 000

1 000

1 000

100,00

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat támogatása
(Tájház fenntartás)

1 400

1 850

1 850

1 850

100,00

Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

1 850

1 850

1 850

1 850

100,00

Tankerület részére átadott pénzeszköz

850

800

800

800

100,00

Felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázat

900

2 000

2 000

2 000

100,00

Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz

350

350

Helyi Önkormányzat pénzeszköz átadásai

294 968

324 557

321 606

65 431

387 037

119,25

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi intézményfenntartás működési kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi kiadások

%

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Kötelező feladatok kiadásai:

31 183

41 781

41 781

0

41 781

100,00

Dologi kiadások:

24 039

28 250

28 250

0

28 250

100,00

Épületek karbantartása

288

500

500

500

100,00

Karbantartási anyag

13

150

150

150

100,00

Gép, berendezés, felszerelés karbantartása

200

200

200

100,00

Közvetített szolgáltatás kiadásai

23 738

27 400

27 400

27 400

100,00

Étkeztetés költsége

1 716

3 000

3 000

3 000

100,00

Közüzemi díjak:

5 428

10 531

10 531

0

10 531

100,00

Villamosenergia díja

1 910

4 800

4 800

4 800

100,00

Távhő- és melegvízdíj

3 371

5 000

5 000

5 000

100,00

Gáz

13

350

350

350

100,00

Víz- és csatornadíj

134

381

381

381

100,00

Önként vállalt feladatok kiadásai:

5 163

6 000

6 000

0

6 000

100,00

Iskolakifli

5 163

6 000

6 000

6 000

100,00

Intézményfenntartás kiadásai

36 346

47 781

47 781

0

47 781

100,00

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi kiadások

%

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

Oroszlány Város Önkormányzatának működési kiadásai összesen:

1 649 385

2 046 250

2 126 142

33 256

2 159 398

105,53

7. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai
Az intézmények tevékenységének 2025. évi kiadásai

adatok ezer forintban

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Személyi juttatás

Személyi juttatás járulékok

Közüzemi díjak

Élelmezési költség

Befizetendő ÁFA

Átadott pénzeszköz

Egyéb dologi kiadás

Kiadás összesen

2024. évi tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi tény

2025. évi
eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi
tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi
tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi tény

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

Módosításra javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

Oroszlányi Közös
Önkormányzati Hivatal

925 248

1 036 104

1 067 669

40 862

1 108 531

106,99

131 718

154 235

158 338

8 265

166 603

108,02

48 898

71 940

71 940

-10 000

61 940

86,10

94 246

110 000

110 000

0

110 000

100,00

500

500

0

500

100,00

0

0

0

109 791

168 456

165 756

-11 695

154 061

91,45

1 309 901

1 541 235

1 574 203

27 432

1 601 635

103,92

- kötelező feladat kiadásai

904 163

1 014 879

1 046 444

38 362

1 084 806

106,89

127 499

148 716

152 819

8 135

160 954

108,23

48 898

71 940

71 940

-10 000

61 940

86,10

94 246

110 000

110 000

0

110 000

100,00

500

500

0

500

100,00

98 024

155 131

152 431

-11 695

140 736

90,72

1 272 830

1 501 166

1 534 134

24 802

1 558 936

103,85

- államigazgatási feladatok kiadásai

12 838

13 225

13 225

1 000

14 225

107,56

1 669

1 719

1 719

130

1 849

107,56

14 507

14 944

14 944

1 130

16 074

107,56

-önként vállalt feladatok
kiadásai:

8 247

8 000

8 000

1 500

9 500

118,75

2 550

3 800

3 800

0

3 800

100,00

11 767

13 325

13 325

0

13 325

100,00

22 564

25 125

25 125

1 500

26 625

105,97

Oroszlány Város Óvodái

605 976

742 904

743 514

7 246

750 760

101,06

87 830

108 233

108 312

982

109 294

100,98

36 718

42 000

42 000

0

42 000

100,00

73 356

80 700

80 700

0

80 700

100,00

57

1 000

1 000

0

1 000

100,00

46 443

68 373

74 795

0

74 795

109,39

850 380

1 043 210

1 050 321

8 228

1 058 549

101,47

-óvodai kötelező feladat kiadásai

605 976

742 904

743 514

7 246

750 760

101,06

87 830

108 233

108 312

982

109 294

100,98

36 718

42 000

42 000

42 000

100,00

73 356

80 700

80 700

80 700

100,00

57

1 000

1 000

1 000

100,00

46 443

68 373

74 795

74 795

109,39

850 380

1 043 210

1 050 321

8 228

1 058 549

101,47

-óvodai önként vállalt feladatok kiadásai:

0

0

0

0

Önkormányzati Szociális Szolgálat

846 099

960 044

993 330

7 015

1 000 345

104,20

118 947

136 879

143 551

915

144 466

105,54

54 465

54 090

54 090

0

54 090

100,00

81 944

106 977

106 977

0

106 977

100,00

477

500

500

0

500

100,00

80 875

94 509

105 532

308

105 840

111,99

1 182 807

1 352 999

1 403 980

8 238

1 412 218

104,38

- kötelező feladat kiadásai

846 099

960 044

993 330

7 015

1 000 345

104,20

118 947

136 879

143 551

915

144 466

105,54

54 465

54 090

54 090

54 090

100,00

81 944

106 977

106 977

106 977

100,00

477

500

500

500

100,00

80 875

94 509

105 532

308

105 840

111,99

1 182 807

1 352 999

1 403 980

8 238

1 412 218

104,38

-önként vállalt feladatok
kiadásai:

0

0

0

Kölcsey Ferenc
Művelődési Központ és
Könyvtár Oroszlány

127 092

138 107

142 707

2 679

145 386

105,27

16 866

19 474

20 037

619

20 656

106,07

17 705

21 997

21 097

0

21 097

95,91

1 529

1 500

1 500

1 500

100,00

1 800

2 450

0

2 450

58 237

58 495

68 995

8 145

77 140

131,87

223 229

239 573

256 786

11 443

268 229

111,96

- kötelező feladat kiadásai

127 092

138 107

142 707

2 679

145 386

105,27

16 866

19 474

20 037

619

20 656

106,07

17 705

21 997

21 097

21 097

95,91

1 529

1 500

1 500

1 500

100,00

1 800

2 450

0

2 450

58 237

58 495

68 995

8 145

77 140

131,87

223 229

239 573

256 786

11 443

268 229

111,96

-önként vállalt feladatok
kiadásai:

0

0

0

Összesen

2 504
415

2 877
159

2 947
220

57 802

3 005 022

104,44

355
361

418
821

430
238

10
781

441
019

105,30

157 786

190 027

189 127

-10 000

179 127

94,71

249 546

297 677

297 677

0

297 677

100,00

2 063

3 500

3 500

0

3 500

100,00

1 800

0

2 450

0

2 450

295 346

389 833

415 078

-3 242

411 836

105,64

3 566 317

4 177 017

4 285 290

55 341

4 340 631

103,92

Intézményi kötelező
feladat kiadásai
összesen:

3 529
246

4 136
948

4 245
221

52 711

4 297 932

Államigazgatási feladatok

14 507

14 944

14 944

1 130

16
074

Intézményi önként vállalt feladatok kiadásai
összesen:

22 564

25 125

25 125

1 500

26
625

Mindösszesen:

3 566
317

4 177
017

4 285
290

55 341

4 340
631

8. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felhalmozási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

%

Alap

ÁFA

Alap

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

425 906

91 039

1 361 502

359 452

1 388 937

364 159

71 506

5 085

1 460 443

369 244

106,32

Térfigyelő kamerarendszer bővítése

14 404

3 889

11 811

3 189

11 811

3 189

11 811

3 189

100,00

Közvilágítás fejlesztés

78 740

21 260

78 740

21 260

78 740

21 260

100,00

Energetikai beruházások (önkormányzati épületek) ÁTHÚZÓDÓ

146 283

39 448

Városi Strand fejlesztés

62 993

17 007

62 993

17 007

-10 043

-2 710

52 950

14 297

84,06

Útberuházások

23 100

6 237

311 293

82 907

311 293

82 907

311 293

82 907

100,00

Városi járdák felújítása

627

169

3 937

1 063

7 874

2 126

3 911

1 056

11 785

3 182

299,34

Alkotmány közi és Plochingen utcai útburkolat felújítások

10 827

2 923

10 827

2 923

Forgalomcsillapító küszöb telepítés

1 550

418

10 000

2 700

10 000

2 700

-3 743

-2 700

6 257

0

49,27

Városi buszmegállók létesítése

11 811

3 189

11 811

3 189

11 811

3 189

100,00

Brunszvik Óvoda tetőszigetelés

34 740

9 380

Óvodák, játszóterek, játszóeszközök pótlása

30 000

10 800

32 126

8 674

32 126

8 674

100,00

Brunszvik Óvoda tornaterem

23 622

6 378

23 622

6 378

23 622

6 378

100,00

Táncsics Óvoda tető

7 874

2 126

7 874

2 126

7 874

2 126

100,00

Bölcsőde tetőszigetelés

19 686

5 314

19 686

5 314

6 299

1 701

25 985

7 015

132,00

Hunyadi konyha felújítása

21 597

5 605

5 000

1 000

5 000

1 000

5 000

1 000

100,00

Városüzemeltetés felhalmozási kiadásai

1 449

344

1 000

270

1 702

460

1 702

460

170,24

Ingatlan vásárlás

4 760

1 000

0

1 000

0

1 000

2 000

0

200,00

Szolgálati lakás vásárlás

52 381

2 619

52 381

2 619

Bérlakás felújítás

12 074

3 260

7 874

2 126

7 874

2 126

4 305

1 162

12 179

3 288

154,67

Parkok, közterületek utcabútorai

1 199

324

7 874

2 126

7 874

2 126

7 874

2 126

100,00

Csapadékvíz hálózat fejlesztése

57 038

3 486

23 622

6 378

23 622

6 378

23 622

6 378

100,00

Közkút telepítés

5 400

1 390

5 512

1 488

5 512

1 488

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása

3 400

918

3 400

918

3 189

861

6 589

1 779

193,79

Egészségügyi ellátások felhalmozási kiadások

330

89

1 000

270

4 937

1 333

4 937

1 333

493,70

Utasváró felépítmény telepítés

9 215

2 488

Borbálai Közösségi Ház berendezési tárgyai

100

27

100

27

100

27

100,00

Rendőrség részére gépjármű vásárlása

17 000

4 590

17 000

4 590

-2 763

-748

14 237

3 842

83,74

Ebrendészet felhalmozási kiadásai

8 324

2 247

500

135

500

135

500

135

100,00

Szent Borbála tér környezetrendezése

2 808

758

Alkotmány úti labdapálya felújítása

1 181

319

Meseliget Óvoda villámvédelem

1 439

389

Fekete István Sportcentrum kerítés megépítése

706

191

Digitális Tudásközpont kazáncsere

732

198

Játszóterek fejlesztése

4 944

1 335

II. Rákóczi Ferenc klubkönyvtár kazáncsere

1 557

420

Önkormányzati gépjárművek felhalmozási kiadásai

2 916

787

Streetball pálya burkolatcsere

0

0

0

0

0

0

Chudik Lajos sporttelep fejlesztés

14 000

3 780

14 000

3 780

14 000

3 780

100,00

Szolgáltató Városközpont légtechnika

6 000

1 620

6 000

1 620

6 000

1 620

100,00

Oroszlányi Rendőrkapitányság eszközvásárlása

1 063

287

394

106

394

106

Dózsa György utca 18-20. pihenőfelület felújítása

2 000

540

2 000

540

Fácános köz közvilágítás fejlesztés

2 801

756

2 801

756

Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés

472

128

472

128

Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása

5 512

1 488

5 512

1 488

Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása

3 350

904

3 350

904

Bányászati Múzeum aknatorony felújítása

23 622

6 378

23 622

6 378

Majki Kamalduli Kft. alaptőke

3 000

3 000

0

Tervezési költségek:

11 075

2 991

73 800

19 426

73 800

19 426

-7 874

-2 126

65 926

17 300

89,27

Város-, és községgazdálkodás

Tervezési költségek

2 765

747

50 000

13 000

50 000

13 000

-7 874

-2 126

42 126

10 874

84,13

Településrendezési Terv

7 470

2 017

21 800

5 886

21 800

5 886

21 800

5 886

100,00

Közútfejlesztési tervezések

840

227

2 000

540

2 000

540

2 000

540

100,00

Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások

Lakhatási feltételek javítása pályázat önerő

109

Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai

250

Malom -tó beruházás

7 796

2 087

204 724

55 276

204 724

55 276

204 724

55 276

100,00

Malom -tó beruházás önerő

180

22 362

6 038

22 362

6 038

22 362

6 038

100,00

EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai

3 543

457

3 543

457

3 543

457

100,00

EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai önerő

197

53

197

53

197

53

100,00

Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás

1 181

319

1 181

319

-1 181

-319

0

0

0,00

Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő

60

15

60

15

-60

-15

0

0

0,00

Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai

394

106

394

106

-394

-106

0

0

0,00

Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő

20

5

20

5

-20

-5

0

0

0,00

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat önerő

8 052

2 174

4 400

1 200

4 400

1 200

4 400

1 200

100,00

TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai

800

216

TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő

14 961

4 039

14 961

4 039

-14 001

-3 779

960

260

6,42

Zöld-kék infrastruktúra (Állomási tó) önerő

15 748

4 252

15 748

4 252

15 748

4 252

100,00

Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés önerő

14 961

4 039

14 961

4 039

14 961

4 039

100,00

Versenyképes Járások beruházási kiadás

196 850

53 150

196 850

53 150

196 850

53 150

100,00

Versenyképes Járások beruházási kiadás önerő

48 819

13 181

48 819

13 181

48 819

13 181

100,00

Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése önerő

14 961

4 039

14 961

4 039

14 961

4 039

100,00

Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai

4 500

1 215

4 500

1 215

4 500

1 215

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai

33 071

47 244

12 756

47 244

12 756

47 244

12 756

100,00

Felső-telepi Iparterület fejlesztés felhalmozási kiadásai önerő

5 137

113

30 000

30 000

30 000

0

100,00

Közfoglalkoztatás

Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz

2 640

713

2 640

713

-257

2 383

713

92,34

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

17 119

1 698

6 724

1 275

12 974

1 275

4 857

0

17 831

1 275

238,85

Ünnepi díszkivilágítás

3 747

1 012

4 724

1 275

4 724

1 275

4 724

1 275

100,00

Balatonvilágosi üdülő felújítása

1 562

422

70 éves Oroszlány felhalmozási kiadásai

1 426

264

Festményvásárlás Závory Zoltán emlékszobába

1 200

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások:

9 184

2 000

0

8 250

0

4 857

0

13 107

0

655,35

Lakásalap támogatása

3 000

2 000

8 000

8 000

0

400,00

Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz átadás

5 484

250

4 857

5 107

0

Oroszlányi Szakorvosi Intézet felhalmozási célú támogatása

700

Helyi Önkormányzat felhalmozási kiadásai

443 025

92 737

1 368 226

360 727

1 401 911

365 434

76 363

5 085

1 478 274

370 519

106,93

Intézményi költségvetésben szereplő felhalm. kiadások:

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

37 651

7 241

51 024

13 776

53 299

14 201

-1 094

-511

52 205

13 690

101,69

Kötelező feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

31 851

7 241

51 024

13 776

52 599

14 201

-1 894

-511

50 705

13 690

99,38

Önkormányzati igazg. tevékenység

Számítástechnikai beszerzések

17 996

4 859

13 000

3 510

13 000

3 510

13 000

3 510

100,00

Közterület felügylet bővítés tárgyi feltételei

180

4

1 000

270

1 000

270

1 000

270

100,00

Eszközbeszerzések

1 513

371

1 500

405

3 075

830

1 000

270

4 075

1 100

271,65

Bútor

1 996

539

1 500

405

1 500

405

1 500

405

100,00

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

222

60

4 213

1 137

4 213

1 137

-1 000

-270

3 213

867

76,26

Hivatali gépjárművek felhalmozási kiadásai

6 658

595

Gépjármű beszerzés

18 000

4 860

18 000

4 860

18 000

4 860

100,00

Hunyadi konyha eszközbeszerzés

3 286

813

11 811

3 189

11 811

3 189

-1 894

-511

9 917

2 678

83,97

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

5 800

700

0

700

0

800

0

1 500

0

214,29

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

5 800

700

0

700

0

800

1 500

0

214,29

Dolgozóknak adott lakásép. támogatás

5 800

700

700

800

0

1 500

0

214,29

Önkormányzati Szociális Szolgálat

41 107

10 770

23 969

6 471

26 750

7 221

-1 950

-527

24 800

6 694

103,46

Kisértékű tárgyi eszköz, bútor

1 142

308

945

255

945

255

1 742

470

2 687

725

284,33

Számítástechnikai beszerzések

1 590

430

4 331

1 169

4 331

1 169

-787

-213

3 544

956

81,82

Konyhai eszközök beszerzése

6 186

1 670

15 007

4 052

15 007

4 052

-8 982

-2 425

6 025

1 627

40,15

Ételszállító autó vásárlás, felújítás

13 544

3 646

Bölcsőde felújítás

2 305

622

2 305

622

5 512

1 488

7 817

2 110

339,15

Oroszlányi Szegregációban élők pályázat felhalmozási kiadásai

4 046

1 093

200

54

200

54

200

54

100,00

Szakmai kisértékű tárgyi eszköz

852

230

1 181

319

1 181

319

1 181

319

100,00

Épület felújítás

13 747

3 393

2 363

638

143

39

2 506

677

CSÁO krízis eszközbeszerzés

394

106

394

106

Közfoglalkoztatottak eszközbeszerzés

24

6

24

6

Kapuk automatizálása

422

114

422

114

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

9 068

1 281

10 199

1 801

10 199

1 801

2 682

493

12 881

2 294

126,46

Kisértékű tárgyi eszköz, bútor

459

123

787

213

787

213

787

213

100,00

Számítástechnikai beszerzések

446

120

787

213

787

213

787

213

100,00

Emlékszoba kialakítás

909

87

Könyvtár, kamaraterem fejlesztés

387

105

1 969

531

1 969

531

-1 969

-531

0

0

0,00

Színháztechnika fejlesztés

2 503

619

2 756

744

2 756

744

2 756

744

100,00

Szakmai kisértékű tárgyi eszköz (könyvtári könyvek beszerzése)

4 170

227

3 900

100

3 900

100

3 900

100

100,00

Kale Lulugyi hangszervásálás átadott pénzeszköz

194

Zongora felújítás

860

860

0

LED kijelző létesítése

3 791

1 024

3 791

1 024

Oroszlány Város Óvodái

10 396

2 807

7 510

2 028

7 510

2 028

0

0

7 510

2 028

100,00

Kisértékű tárgyi eszköz

1 608

434

1 181

319

966

261

966

261

81,80

Udvari játékok, valamint udvarok felújítása

4 664

1 260

3 701

999

3 701

999

3 701

999

100,00

Konyhai gépek, eszközök

583

157

1 641

443

1 641

443

1 641

443

100,00

Meseliget Óvoda redőny felszerelése

787

213

787

213

787

213

100,00

Informatikai eszközök

2 395

647

100

27

100

27

100

27

100,00

Óvodai bútorok

1 146

309

100

27

315

85

315

85

314,96

Intézményi felhalmozási kiadások összesen:

98 222

22 099

92 702

24 076

97 758

25 251

-362

-545

97 396

24 706

104,56

Felhalmozási kiadás összesen:

541 247

114 836

1 460 928

384 803

1 499 669

390 685

76 001

4 540

1 575 670

395 225

106,78

9. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi felújítási kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

%

Alap

ÁFA

Alap

ÁFA

Nettó

ÁFA

Nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Önként vállalt feladatok kiadásai:

0

0

0

0

0

0

0,00

Város-, és községgazdálkodás

0

0

0

0

0

0

0,00

Kötelező feladatok kiadásai:

150 659

40 678

207 760

29 492

206 225

31 027

-272

272

205 953

31 299

114,20

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása,
üzemeltetése

150 659

40 678

207 760

29 492

206 225

31 027

-272

272

205 953

31 299

114,20

Tartalék keret

98 530

91 309

-1 278

90 031

0

91,37

Oroszlány tisztító aknák, csatorna szakaszok felújítása, önkormányzattal egyeztetve

49 760

13 435

78 171

21 106

78 171

21 106

78 171

21 106

100,00

Homokszűrő konténer csere

1 059

286

1 059

286

1 059

286

100,00

Oroszlányi szennyvíztelep feladó akna nyomóvezeték
bélelése

29 867

8 064

20 000

5 400

20 000

5 400

20 000

5 400

100,00

Bánki D. utca NA 600-as gerincvezték felújítása
feltárás nélkül 520 m

60 000

16 200

Szennyvíztelepi átemelő szivattyúk beszerzése,
felújítása-pótlása

1 039

281

Házi átemelő telepítése

193

52

Bekötővezeték építés

612

165

1 006

272

1 006

272

Membránszűrő kazetta alkatrészeinek cseréje

3 934

1 062

Contec szűrő felújítása

2 182

589

Szennyvíztelepi elektromos emelő beszerzése,
felújítása-pótlása

197

53

LDO szonda beszerzés

1 181

319

Szennyvíztelepi Kábelrendező szekrény felújítása

1 694

458

Oroszlányi szennyvíztelep online mérőműszerek
pótlása

10 000

2 700

10 000

2 700

10 000

2 700

100,00

Robuschi RBS 85/SP fúvófokozat cseréje

5 686

1 535

5 686

1 535

Összesen

150 659

40 678

207 760

29 492

206 225

31 027

-272

272

205 953

31 299

100,00

Felúj. kiadások mindösszesen

150 659

40 678

207 760

29 492

206 225

31 027

-272

272

205 953

31 299

100,00

10. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi adósságszolgálata

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Tőke

Kamat

Összesen

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás
utáni
előirányzat

%

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás
utáni
előirányzat

%

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás
utáni
előirányzat

%

492,76 MFT összegű hitel

123 190

123 190

123 190

123 190

100,00

17 760

16 000

16 000

-6 000

10 000

62,50

140 950

139 190

139 190

-6 000

133 190

95,69

Energetikai hitel (500MFt)

118 396

111 112

111 112

111 112

100,00

39 600

35 000

35 000

-9 000

26 000

74,29

157 996

146 112

146 112

-9 000

137 112

93,84

2025. évi fejlesztési hitel

37 455

37 455

37 455

100,00

0

37 455

37 455

0

37 455

100,00

120 MFT összegű hitel

33 334

33 334

33 334

33 334

100,00

6 975

8 000

8 000

-5 000

3 000

37,50

40 309

41 334

41 334

-5 000

36 334

87,90

Összesen

274 920

267 636

267 636

267 636

100,00

64 335

96 455

96 455

-20 000

76 455

79,26

339 255

364 091

364 091

-20 000

344 091

94,51

Folyószámla hitel

50 000

50 000

50 000

100,00

500

500

500

100,00

50 500

50 500

50 500

100,00

Mindösszesen:

274 920

317 636

317 636

317 636

100,00

64 335

96 955

96 955

-20 000

76 955

79,37

339 255

414 591

414 591

-20 000

394 591

95,18

11. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzatát megillető normatíva jogcímei és összegei intézményenkénti részletezésben

adatok ezer Ft-ban

Intézmény

2024. évi teljesítés

2025. év eredeti

2025. év módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás
utáni
előirányzat

%

létszám (fő)

normatíva

létszám (fő)

normatíva

Önkormányzat

Településüzemeltetés

141 846

141 175

141 175

141 175

100,00

- Hivatali működés támogatása

294 859

294 859

294 859

37 135

331 994

112,59

- Könyvtári, közművelődési feladatok tám.

39 814

39 272

39 272

39 272

100,00

- Gyermekétkeztetés támogatása

100 636

111 716

111 716

111 716

100,00

- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása

252

296

296

296

100,00

- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

146 560

152 480

152 480

152 480

100,00

Összesen:

723 967

739 798

0

739 798

37 135

776 933

105,02

Oroszlány Város Óvodái

- Foglalkoztatottak bértámogatása

572 106

669 018

669 018

-3 948

665 070

99,41

- Óvodaműködtetési támogatás

93 824

94 289

94 289

121

94 410

100,13

- Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó
többletkiadásokhoz

26 206

32 317

32 317

32 317

100,00

- Diabétesz ellátási pótlék

869

869

869

100,00

Összesen

692 136

796 493

796 493

-3 827

792 666

99,52

Önkormányzati Szociális Szolgálat

Család és gyermekjóléti szolgálat

35 873

35 873

35 873

2 683

38 556

107,48

Család és gyermekjóléti központ

26 692

27 757

27 757

27 757

100,00

- Szociális étkeztetés

20 791

245

21 687

245

21 687

21 687

100,00

- Házi segítségnyújtás

12 050

20

12 962

20

12 962

12 962

100,00

Normatíva igénylés alapjául szolgáló létszám

0

- Szakmai dolgozók bértámogatása

101 485

14

109 077

14

109 077

109 077

100,00

- Intézmény-üzemeltetési támogatás

8 755

22 436

22 436

2 359

24 795

110,51

- Időskorúak nappali intézményi ellátása

2 448

7

2 608

7

2 608

2 608

100,00

- Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

17 128

48

18 326

48

18 326

18 326

100,00

Hajléktalanok nappali int. Ell.

13 367

14 303

14 303

14 303

100,00

- Hajléktalanok éjjeli menedékhelye

53 239

62

56 649

62

56 649

56 649

100,00

- Bölcsődei üzemeltetési támogatás

8 965

14 929

14 929

14 929

100,00

-Bölcsődében foglalkoztatott szakmai dolgozók bértámogatása

249 332

34

273 164

34

273 164

-1 775

271 389

99,35

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

15 215

16 459

16 459

16 459

100,00

Családok átmeneti otthona által működtetett krízisközpont

9 500

9 500

9 500

100,00

Összesen:

565 340

635 730

430

635 730

3 267

638 997

100,51

Állami támogatás mindösszesen

1 981 443

2 172 021

2 172 021

36 575

2 208 596

101,68

12. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Intézményi önkormányzati támogatások alakulása

adatok ezer Ft-ban

Intézmény

Kiadások

Normatíva

Saját bevétel

Önkormányzati kiegészítés

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás
utáni
előirányzat

%

2024. évi
teljesítés

2025. évi
eredeti

2025.
évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi teljesítés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni előirányzat

%

2024. évi
teljesítés

2025.
évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra javasolt

Módosítás
utáni
előirányzat

%

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

1 354 793

1 606 035

1 641 703

25 827

1 667 530

103,83

294 859

294 859

294 859

37 135

331 994

112,59

133 588

72 900

95 008

800

95 808

131,42

926 346

1 238 276

1 251 836

-12 108

1 239 728

100,12

Oroszlány Város Óvodái

863 583

1 052 748

1 059 859

8 228

1 068 087

101,46

692 136

796 493

796 493

-3 827

792 666

99,52

18 358

8 545

15 656

0

15 656

183,22

153 089

247 710

247 710

12 055

259 765

104,87

Önkormányzati Szociális Szolgálat

1 234 684

1 383 439

1 437 951

5 761

1 443 712

104,36

565 340

635 730

635 730

3 267

638 997

100,51

226 297

156 318

210 830

-2 477

208 353

133,29

443 047

591 391

591 391

4 971

596 362

100,84

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

233 578

251 573

268 786

14 618

283 404

112,65

39 814

39 272

39 272

0

39 272

100,00

22 467

9 900

24 663

8 858

33 521

338,60

171 297

202 401

204 851

5 760

210 611

104,06

Összesen:

3 686 638

4 293 795

4 408 299

54 434

4 462 733

103,93

1 592 149

1 766 354

1 766 354

36 575

1 802 929

102,07

400 710

247 663

346 157

7 181

353 338

142,67

1 693 779

2 279 778

2 295 788

10 678

2 306 466

101,17

13. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek éves fizetési üteme

Fennálló adósságot keletkeztető ügyletekből adódó kötelezettségeink a Raiffeisen Bank Zrt. felé állnak fennt

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

2029. év

2030. év

2031. év

2032.év

Mindösszesen

492.760 ezer Ft összegű hitel:- Közutak, hidak, parkolók építésére,
felújítására,

- A KFMKK akadálymentesítésére,

- Közvilágítás fejlesztésére,

- Oroszlány Város Óvodái felújítására, korszerűsítésére

133 190

0

0

0

0

0

0

0

133 190

Energetikai hitel (2023)

137 112

141 111

121 667

56 875

0

0

0

0

456 765

120.000 Eft értékű beruházási hitel

36 334

8 726

0

0

0

0

0

0

45 060

600.000 E Ft értékű beruházási hitel

37 455

189 323

178 088

165 728

155 243

0

0

0

725 837

Összesen:

344 091

339 160

299 755

222 603

155 243

0

0

0

1 360 852

14. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete
(álláshely)

Megnevezés

2025. évi
eredeti

2025. évi
módosított

Módosításra
javasolt létszám

Módosítás utáni
létszám

Közfoglalkoztatottak tervezett
létszáma

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

125,00

125,00

1,00

126,00

1,00

- 2011. évi CXCIX törvény hatálya alá tartozó köztisztviselői jogviszony

74,00

74,00

74,00

- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony

51,00

51,00

1,00

52,00

Oroszlány Város Óvodái

88,50

88,50

2,00

90,50

1,00

- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony

2,00

2,00

2,00

- 2023. évi LII. törvény hatálya alá tartozó köznevelési foglalkoztatotti jogviszony

86,50

86,50

2,00

88,50

Önkormányzati Szociális Szolgálat

131,00

131,00

131,00

9,00

- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony

1,00

1,00

1,00

- 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó közalkalmazotti jogviszony

130,00

130,00

130,00

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

20,50

20,50

20,50

- 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó munkavállalói jogviszony

20,50

20,50

20,50

Oroszlány Város Önkormányzata

4,00

8,00

8,00

1,00

- 2020. évi C. törvény hatálya alá tartozó egészségügyi szolgálati jogviszony

4,00

8,00

8,00

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1,00

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1,00

OIH

4,00

Összesen

369,00

373,00

3,00

376,00

18,00

15. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniós, valamint hazai forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek várható bevételei, kiadásai

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

2024. évi
teljesítés

2025. év
eredeti

2025. év
módosított

Módosításra
javasolt

Módosítás utáni
előirányzat

TOP_PLUSZ-3.1.2-21-KO1-2022-00001 Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi
lehetőségeinek javítása pályázati bevétel

0

17 000

17 905

0

17 905

Kiadások összesen:

1 074

18 369

19 274

0

19 274

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi
juttatásai és járuléka

1 074

4 154

4 154

0

4 154

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi
kiadásai

0

8 500

9 405

0

9 405

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai

0

5 715

5 715

0

5 715

Különbözet:

-1 074

-1 369

-1 369

0

-1 369

TOP_PLUSZ-2.1.1-21-KO1-2022-00008 Hivatal energetikai fejlesztése pályázat bevétele

0

0

0

0

Kiadások összesen:

11 528

5 600

5 600

0

5 600

Hivatal energetikai pályázat személyi juttatásai járulékkal

1 302

0

0

0

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat dologi kiadásai

0

0

0

0

Hivatal energetikai fejlesztése pályázat felhalmozási kiadásai

10 226

5 600

5 600

0

5 600

Különbözet:

-11 528

-5 600

-5 600

0

-5 600

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00046 Oroszlányi zöldfejlesztések (Malom-tó) pályázat
bevétele

0

260 000

260 000

0

260 000

Kiadások összesen:

10 953

303 440

303 440

303 440

Malom tó pályázat személyi juttatásai járulékkal

827

4 540

4 540

0

4 540

Malom tó pályázat dologi kiadásai

63

10 500

10 500

0

10 500

Malom tó pályázat felhalmozási kiadásai

10 063

288 400

288 400

0

288 400

Különbözet:

-10 953

-43 440

-43 440

0

-43 440

KEHOP PLUSZ-2.2.2. Zöld-kék infrastruktúra bevétel

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20 000

20 000

0

20 000

Zöld-kék infrastrutúra pályázat dologi kiadásai

0

0

Zöld-kék infrastrutúra pályázat felhalmozási kiadásai

20 000

20 000

0

20 000

Különbözet:

-20 000

-20 000

0

-20 000

TOP_Plusz-1.1.1-21-KO1-2022-00003 Oroszlány - Felső-telepi Iparterület fejlesztése
projekt bevétele

0

100 000

100 000

0

100 000

Kiadások összesen:

40 727

114 100

114 100

114 100

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt személyi juttatásai járulékkal

1 369

17 100

17 100

0

17 100

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt dologi kiadásai

1 037

7 000

7 000

0

7 000

Felső-telepi Iparterület fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai

38 321

90 000

90 000

0

90 000

Különbözet:

-40 727

-14 100

-14 100

0

-14 100

HUSK/SPF/2401/3.2/047 EU-Climate pályázat bevétele

14 000

14 000

0

14 000

Kiadások összesen:

14 000

14 000

14 000

EU-Climate pályázat személyi juttatásai járulékkal

5 700

5 700

0

5 700

EU-Climate pályázat dologi kiadásai

4 050

4 050

0

4 050

EU-Climate pályázat felhalmozási kiadásai

4 250

4 250

0

4 250

Különbözet:

0

0

0

0

HUSK/SPF/2401/3.2/049 PIKNIK-RELOADED pályázat bevétele

19 700

19 700

-19 700

0

Kiadások összesen:

20 885

20 885

-20 885

0

PIKNIK-RELOADED pályázat személyi kiadásai járulékkal

2 300

2 300

-2 300

0

PIKNIK-RELOADED pályázat dologi kiadásai

17 010

17 010

-17 010

0

PIKNIK-RELOADED pályázat felhalmozási kiadásai

1 575

1 575

-1 575

0

Különbözet:

-1 185

-1 185

1 185

0

HUSK/SPF/2401/3.2/183 Village-Tradition pályázat bevétele

16 650

16 650

-16 650

0

Kiadások összesen:

17 490

17 490

-17 490

0

Village-Tradition pályázat személyi kiadásai járulékkal

2 300

2 300

-2 300

0

Village-Tradition pályázat dologi kiadásai

14 665

14 665

-14 665

0

Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai

525

525

-525

0

Különbözet:

-840

-840

840

0

Interreg - HUSK/2401/2.4.2 TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai
feltételeinek kiépítése pályázat bevétele

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20 000

20 000

-18 780

1 220

TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat dologi
kiadásai

1 000

1 000

-1 000

0

TAP - Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatásai feltételeinek kiépítése pályázat
felhalmozási kiadásai

19 000

19 000

-17 780

1 220

Különbözet:

-20 000

-20 000

18 780

-1 220

Versenyképes járások program bevétele

250 000

250 000

0

250 000

Kiadások összesen:

313 000

313 000

313 000

Versenyképes járások program dologi kiadásai

1 000

1 000

0

1 000

Versenyképes járások program felhalmozási kiadásai

312 000

312 000

0

312 000

Különbözet:

-63 000

-63 000

0

-63 000

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2025)

1 500

1 500

-1 459

41

Kiadások összesen:

1 500

1 500

-1 330

170

Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal

568

568

-568

0

Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai

932

932

-762

170

Különbözet:

0

0

-129

-129

Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése

0

0

0

0

Kiadások összesen:

20 000

20 000

20 000

Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése dologi kiadásai

1 000

1 000

0

1 000

Szolgáltató Városközpont épületének fejlesztése felhalmozási kiadásai

19 000

19 000

0

19 000

Különbözet:

-20 000

-20 000

0

-20 000

Majk Turisztikai fejlesztés (Esterházy kastély és Remeteházak)

0

0

0

0

Kiadások összesen:

19 000

19 000

0

19 000

Majk Esterházy Kastély és Remeteházak turisztikai fejlesztés

19 000

19 000

0

19 000

0

0

0

Különbözet:

-19 000

-19 000

0

-19 000

TAPE fejlesztés projekt bevétele

0

Kiadások összesen:

1 016

TAPE fejlesztés projekt dologi kiadásai

TAPE fejlesztés projekt felhalmozási kiadásai

1 016

Különbözet:

-1 016

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele (2023)

1 500

Kiadások összesen:

0

Európai Mobilitási személyi juttatásai járulékkal

0

Európai Mobilitási Hét pályázat dologi kiadásai

0

Különbözet:

1 500

EU-CITY pályázat bevétele

8 514

1 550

1 550

Kiadások összesen:

10 120

EU-CITY pályázat személyi juttatásai járulékkal

7 853

EU-CITY pályázat dologi kiadásai

2 267

EU-CITY pályázat felhalmozási kiadásai

0

Különbözet:

-1 606

1 550

1 550

PIKNIK pályázat bevétele

9 577

1 744

1 744

Kiadások összesen:

11 224

PIKNIK pályázat személyi juttatásai járulékkal

7 051

PIKNIK pályázat dologi kiadásai

4 173

PIKNIK pályázat felhalmozási kiadásai

0

Különbözet:

-1 647

1 744

1 744

CULTPLAY Tematikus játszópark projekt bevétele

20 456

Kiadások összesen:

0

0

Különbözet:

20 456

Bölcsőde bővítés projekt bevétele TOP-1.4.1-19 (lezárult)

16 962

Kiadások összesen:

250

Bölcsőde bővítés projekt felhalmozási kiadásai önerő

250

Különbözet:

16 712

Bányászati Múzeum projekt bevétele TOP-1.2.1-15 (lezárult)

466

Kiadások összesen:

0

Különbözet:

466

Lakhatási feltételek javítása projekt bevétele TOP4.3.1-16 (lezárult)

0

Kiadások összesen:

109

Lakhatási feltételek javítása projekt felhalmozási kiadásai önerő

109

0

Különbözet:

-109

KAPU projekt bevétele TOP-5.2.1-15 (lezárult)

42

0

Különbözet:

42

Önkormányzati Szociális Szolgákat

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása pályázati
bevétel

52 577

0

0

Kiadások összesen:

29 458

39 668

39 668

39 668

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt személyi
juttatásai és járuléka

19 255

30 118

30 118

30 118

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt dologi
kiadásai

5 064

9 350

9 350

9 350

Oroszlányi Szegregációban élők esélyegyenlőségi lehetőségeinek javítása projekt felhalmozási kiadásai

5139

200

200

200

Különbözet:

23 119

-39 668

-39 668

-39 668

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

-6 365

-248 202

-248 202

23 970

-224 232

16. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi bevételei az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok E Ft-ban

Bevételek

2025. évi előirányzat

Intézmények

Helyi önkormányzati bevétel

Összesen

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

232 884

8 233 449

8 466 333

I. Működési bevételek

209 746

5 019 698

5 229 444

1. Működési bevételek

209 746

434 479

644 225

2. Önkormányzatok egyéb működési bevételei

0

4 585 219

4 585 219

2.1. Illetékek

2.2. Helyi adók

4 576 219

4 576 219

2.4. Bírságok, pótlékok

9 000

9 000

II. Támogatások

0

2 310 888

2 310 888

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

2 302 918

2 302 918

1.1. Normatív támogatások

2 302 918

2 302 918

1.2 Polgármester juttatási támogatások

7 970

7 970

III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

130 600

130 600

1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

130 600

130 600

2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

0

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök

23 138

767 263

790 401

1. Működési célú pénzeszköz átvétel

21 638

157 263

178 901

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

1 500

610 000

611 500

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése, érték-

0

5 000

5 000

papírok értékesítésének, kibocsátásának bev.

5 000

5 000

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

120 454

11 074 535

11 194 989

VI. Államháztartáson belüli megelőlegzések

0

600 000

600 000

1. Megelőlegzés átfutó bevétel

600 000

600 000

VII. Hitelek

0

650 000

650 000

1. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás

600 000

600 000

2. Folyószámla hitel

50 000

50 000

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek

120 454

9 824 535

9 944 989

1. Előző év maradvány igénybevétele

120 454

1 724 535

1 844 989

2. Betétbontás

8 100 000

8 100 000

Bevételek mindösszesen

353 338

19 307 984

19 661 322

17. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

Oroszlány Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének kiadásai az ÁHT 23. § által meghatározott jogcímcsoportok szerinti bontásban

adatok ezer Ft-ban

Kiadás

2025. évi előirányzat

Intézmények

%

Oroszlány Város
Önkormányzata

%

Összesen

%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

4 462 733

100,00

6 180 953

87,07

10 643 686

54,14

Működési kiadások:

4 340 631

97,26

3 958 417

55,76

8 299 048

42,21

Személyi juttatás

3 005 022

67,34

264 740

3,73

3 269 762

16,63

Munkaadókat terhelő járulékok

441 019

9,88

36 252

0,51

477 271

2,43

Közüzemi díjak

179 127

4,01

119 385

1,68

298 512

1,52

Élelmezési kiadások

297 677

6,67

3 000

0,04

300 677

1,53

Dologi kiadások

415 336

9,31

2 006 431

28,27

2 421 767

12,32

Segélyezés

45 500

0,64

45 500

0,23

Szolidaritási adó

1 096 072

15,44

1 096 072

5,57

Pénzeszközátadás

2 450

0,05

387 037

5,45

389 487

1,98

Felhalmozási kiadások:

122 102

2,74

1 848 793

26,04

1 970 895

10,02

Felújítási kiadások:

237 252

3,34

237 252

1,21

Tartalékok:

0

136 491

1,92

136 491

0,69

Általános tartalék

60 089

0,85

60 089

0,31

Céltartalék

76 402

1,08

76 402

0,39

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

0

917 636

12,93

9 017 636

45,86

Hitelek törlesztése:

0

317 636

4,47

317 636

1,62

Betétlekötés

8 100 000

114,11

8 100 000

41,20

Államháztartáson belüli megelőlegzések:

0

600 000

8,45

600 000

3,05

Állami támogatás megelőlegezés kiadás

600 000

8,45

600 000

3,05

0,00

0,00

Kiadások összesen:

4 462 733

22,70

7 098 589

36,10

19 661 322

100,00

18. melléklet a 18/2025. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez

2025. évi költségvetés szeptember havi előirányzat módosítása

adatok ezer Ft-ban

Megnevezés

Bevétel nő

Bevétel csökken

Kiadás nő

Kiadás
csökken

Módosítás indoka

Oroszlány Város Önkormányzata

NORMATÍV ÁLLAMI TÁMOGATÁS:

Normatív állami támogatás

36 575

1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat 2. a)
1231/2025. (VI. 30.) Korm. határozat,
2025. évi májusi normatíva-felmérés eredményének beépítése a
költségvetésbe

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott
támogatás

3 337

Központi támogatás a főállású polgármester illetményemelkedéséhez
(a támogatás bevételi összege a vonatkozó képviselő-testületi
határozatban nem
került előirányzatosításra)

Szociális ágazati pótlék

45 392

2024. évi XC. törvény szerinti központi költségvetési támogatás,
Képviselő-testületi határozatok: 104/2025. (VI.26.), 110/2025. (VI.26.)

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Helyi adó késedelmi pótlék, mulasztási bírság

6 000

Többletbevétel, 110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Közvetített szolgáltatás bevétele

7 000

Többletbevétel, EI-2025/11. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Önkormányzati bérlakások hasznosításának bevétele

2 704

Többletbevétel

Egyéb bevétel

5 500

Többletbevétel, 110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Kamatbevétel

40 150

Pénzeszközök lekötéséhez kapcsolódóan realizált/várható bevétel,
Képviselő-testületi határozatok: 108/2025. (VI.26.), 110/2025. (VI.26.)

Intézményellátás bevétele:

Nyári napközi intézmény ellátás díja

348

Többletbevétel

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL

Nyári diákmunka program bevétele

1 973

KE-04/FOG004983-1/2025 sz. hatósági szerződés,
EI-2025/37. sz. polgármesteri
hatáskörös átcsoportosítás

Pályázatokhoz kapcsolódó bevételek:

Piknik-Reloaded pályázat bevétele

19 700

Projekt nem valósul meg

Village-Tradition pályázat bevétele

16 650

Projekt nem valósul meg

Európai Mobilitási Hét pályázat bevétele

1 459

Projekt bevétel csökkentése a várható támogatásnak megfelelően

EU-City pályázat bevétele

1 550

Utófinanszírozású támogatás

PIKNIK pályázat bevétele

1 744

Utófinanszírozású támogatás

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Tárgyi eszköz értékesítés bevétele

966

Többletbevétel

Energiamegtakarítás értékesítésének bevétele

2 634

Többletbevétel

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK:

Betétbontás

4 900 000

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés
ab) alpontja

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK:

Betétlekötés

4 900
000

Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 6. § (7) bekezdés
ab) alpontja

ADÓSSÁGSZOLGÁLAT:

Kamatkiadás

20 000

Várható megtakarítás a fennálló hitelek kamatkiadásainál

SZEMÉLYI JUTTATÁS ÉS JÁRULÉKA:

Polgármester illetménye

1 174

108/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Polgármester költségtérítése

176

108/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Felnőtt és gyermek körzeti orvos és orvosi asszisztens díja

7 600

Gyermekorvos és orvosi asszisztensek megbízási díja

Személyi juttatás járulékai

971

Gyermekorvos és orvosi asszisztensek megbízási díjára jutó szociális
hozzájárulási adó

Nyári diákmunka program munkabér

1 973

EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Nyári diákmunka program járulékok

257

EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció

185

EI-2025/36. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények reprezentáció
járulékok

73

EI-2025/36. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Pályázatokhoz kapcsolódó személyi juttatások és járulékok

Európai Mobilitási Hét személyi kiadás

500

Támogatási összeg csökkenés miatti előirányzat csökkentés

Európai Mobilitási Hét projekt járulékok

68

Támogatási összeg csökkenés miatti előirányzat csökkentés

Piknik Reloaded pályázat személyi juttatás

2 000

Projekt nem valósul meg

Piknik Reloaded pályázat járulékok

300

Projekt nem valósul meg

Village Tradition pályázat személyi juttatásai

2 000

Projekt nem valósul meg

Village Tradition pályázat járulékok

300

Projekt nem valósul meg

EU-Climate pályázat személyi juttatás önerő

1 000

Nem elszámolható kiadások fedezetére átcsoportosítás

EU-Climate pályázat személyi juttatás járulékai önerő

135

Nem elszámolható kiadások fedezetére átcsoportosítás

DOLOGI KIADÁSOK:

Bankköltség

2 000

Év végéig várható bankköltségek fedezetére átcsoportosítás

Biztosítási díjak (teljes önkorm.)

2 000

Év végéig várható kiadások fedezetére átcsoportosítás

Egyéb dologi kiadás

4 000

Technikai rendező tétel

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények:

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények dologi kiadásai

2 185

EI-2025/36. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, Ifjúsági bál
autóbusz bérlés, év végéig várható rendezvények

Pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások:

Piknik-Reloaded pályázat dologi kiadás

16 200

Projekt nem valósul meg

Piknik-Reloaded pályázat dologi önerő

810

Projekt nem valósul meg

Village-Tradition pályázat dologi kiadásai

14 150

Projekt nem valósul meg

Village-Tradition pályázat dologi kiadásai önerő

515

Projekt nem valósul meg

TAP-Bányászati múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek
kiépítése pályázat dologi kiadásai

1 000

Projekt nem valósul meg, előirányzat átcsoportosítás Bányászati Múzeum aknatorony költségvetési sorra

Európai Mobilitási hét dologi kiadásai

762

Támogatási összeg csökkenés miatti előirányzat csökkentés

Ingatlankezelés

Szolgáltató Városközpont üzemeltetés közvetített szolgáltatás

7 000

EI-2025/11. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Parkfenntartás

Városi parkfenntartás

3 000

Majki rendezvénysorozattal kapcsolatos parkfenntartási többletmunkák
miatti előirányzat emelés

Vízkészlet járulék

509

EI-2025/38. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Útfenntartás:

Úttisztítás:

3 000

Külterületi hulladékgyűjtők miatti többletfeladatok

Város- és községgazdálkodás

Illegálisan elhelyezett lomhulladék összegyűjtése

1 000

Díjemelkedés miatti előirányzat korrekció

Egyéb városgazdálkodási feladat

2 000

877

Növekedés: Év végéig várható kiadások fedezete
Csökkenés: Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/38.
EI-2025/52.

Oroszlányi Bányászati Múzeum, játszótér üzemeltetése

10

Üzemeltetési díj emelkedés miatti előirányzat korrekció

Ünnepi díszkivilágítás

600

2025. évi ünnepi fénydekorációk fel- és leszerelése

Forrás Rádió oroszlányi megjelenés

500

Városi hírek, események, programok közzététele

Közterületi utcabútorok kihelyezése

5 000

Előirányzat képzés utcabútorok kihelyezése költségeinek fedezetére

Közvilágítás:

Közvilágítás karbantartás

1 335

EI-2025/64. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, év végéig
várható kiadások fezetére átcsoportosítás

KÖZÜZEMI KIADÁSOK:

Közvilágítás villamosenergia díj

35 000

Pénzügyi teljesítés és várható kiadások alapján előirányzat korrekció

SEGÉLYEZÉS:

Köztemetés

1 000

Év végéig várható támogatások fedezete

Települési támogatás

2 000

Év végéig várható támogatások fedezete

MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:

Temetőüzemeltetés veszteség megtérítése

3 630

83/2025. (V.28.) képviselő testületi határozat

Képviselői keretből felajánlott működési célú átadott pénzeszköz

1 451

Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/16, EI-2025/17.,
EI-2025-41., EI-2025/42., EI-2025/43., EI-2025/45., EI-2025/46.,
EI-2025/47., EI-2025/48. EI-2025/54.

Majki Kamalduli Remeteség és Esterházy Kastély átadott
pénzeszköz (közfeladat ellátási szerződés)

60 000

110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Ifjúsági bálra átadott pénzeszköz

350

2025. évi ifjúsági bál támogatása

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Szolgálati lakás vásárlás

55 000

Gyermekorvosi feladatellátáshoz szolgálati lakás vásárlása

Városi strand fejlesztés

12 753

110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Pénzügyi teljesítésnek
megfelelő előirányzat korrekció

Városi járdák felújítása

4 967

EI-2025/23. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Forgalomcsillapító küszöb telepítése

6 443

110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat,
Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/60. EI-2025/64.,
pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció

Bölcsőde tetőszigetelés

8 000

Tervezett előirányzat kiegészítése

Ingatlan vásárlás

1 000

Tervezett előirányzat kiegészítése

Bérlakás felújítás

5 467

Kossuth Lajos u. 2/a. II/1. és II/2. szolgálati lakások fűtéskorszerűsítése

Rendőrség részére gépjármű vásárlás

3 511

Pénzügyi teljesítésnek megfelelő előirányzat korrekció

Dózsa Gy. u. 18-20. pihenőfelület felújítása

2 540

EI-2025/35. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Fácános köz közvilágítás fejlesztés

3 557

EI-2025/39. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Svandovszki dűlő útszakasz fejlesztés

600

EI-2025/40. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Külterületi utak pormentesítése, aszfaltozása

7 000

Fejlesztés megvalósítására előirányzat képzés

Hulladékgyűjtő szigetek kialakítása

4 050

106/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, EI-2025/52. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Majki Kamalduli Nonprofit Kft. alaptőke

3 000

110/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat

Táncsics Mihály Óvoda hinta alatti gumiburkolat kialakítása

4 254

Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/51. EI-2025/60.

Bányászati Múzeum aknatorony

30 000

Beruházás megvalósítására előirányzat képzés

Közfoglalkoztatás kisértékű tárgyi eszköz

257

EI-2025/37. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Pályázatokhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások:

Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás

1 500

Projekt nem valósul meg

Piknik-Reloaded pályázat felhalmozási kiadás önerő

75

Projekt nem valósul meg

Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai

500

Projekt nem valósul meg

Village-Tradition pályázat felhalmozási kiadásai önerő

25

Projekt nem valósul meg

TAP-Bányászati Múzeum szálláshely szolgáltatás feltételeinek
kiépítése pályázat felhalmozási kiadásai önerő

17 780

Projekt nem valósul meg, előirányzat átcsoportosítás Bányászati Múzeum aknatorony költségvetési sorra

Tervezési költségek:

Tervezési költségek

10 000

Pénzügyi teljesítés és várható kiadások alapján előirányzat korrekció

FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS:

Képviselői keretből felajánlott felhalmozási célú pénzeszköz
átadás

4 857

Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/13. EI-2025/14.,
EI-2025/15., EI-2025/44., EI-2025/53., EI-2025/59., EI-2025/62.,
EI-2025/63.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK:

Tartalék keret

1 278

EI/2025/32.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Bekötővezeték felújítása

1 278

EI/2025/32.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Általános tartalék

25 809

3 630

Növekedés: fel nem osztott többletbevételek, projekt önerőként tervezett
kiadási előirányzat megtakarítások tartalékba helyezése
Csökkenés: 83/2025. (V.28.) képviselő testületi határozat

Céltartalék beruházási, felhalmozási kiadásokra

27 891

106/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat, Gyermekorvosi szolgálati
lakás vásárlás fedezetére előirányzat átcsoportosítás

Képviselői keret

26 557

Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/13. EI-2025/14.,
EI-2025/15., EI-2025/16., EI-2025/17., EI-2025/18., EI-2025/21.,
EI-2025/23., EI-2025/24., EI-2025/26., EI-2025/30.,
EI-2025/33, EI-2025/35., EI-2025/36., EI-2025/39., EI-2025/40.,
EI-2025/41., EI-2025/42., EI-2025/43., EI-2025/44., EI-2025/45.,
EI-2025/46., EI-2025/47., EI-2025/48., EI-2025/49., EI-2025/51.,
EI-2025/53., EI-2025/54., EI-2025/55., EI-2025/57., EI-2025/59.,
EI-2025/62., EI-2025/63.

Összesen:

5 055
873

37 809

5 177
493

206 682

Megnevezés

Bevétel nő

Bevétel csökken

Kiadás nő

Kiadás
csökken

Módosítás indoka

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

800

Ingatlanvásárlásra/felújításra nyújtott munkáltatói kölcsön törlesztéséből
származó bevétel

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:

Személyi juttatás

40 862

1232/2025. (VII. 3.) Korm. határozat 2. a) Konyhai dolgozók létszám
bővítés 1 fővel Előirányzat korrekció dologi kiadás-megtakarítások
átcsoportosításával

Személyi juttatás járulékok

8 265

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Közüzemi díjak

10 000

Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás

Egyéb dologi kiadás

2 405

14 100

Növekedés: EI-2025/61. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás
Csökkenés: Felhasználási helynek megfelelő átcsoportosítás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Eszközbeszerzések

1 270

Vízadagoló berendezés beszerzése

Polgármesteri Hivatal épületének felújítása

1 270

Fel nem használt előirányzat átcsoportosítása

Hunyadi konyha eszközbeszerzés

2 405

EI-2025/61.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás

Dolgozóknak adott lakásép. támogatás

800

Előirányzat emelés a munkáltató kölcsön beérkezett törlesztőrészleteinek összegével

Összesen:

800

0

53 602

27 775

Intézményfinanszírozás

25 027

Megnevezés

Bevétel nő

Bevétel csökken

Kiadás nő

Kiadás
csökken

Módosítás indoka

Oroszlány Város Óvodái

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK:

Személyi juttatás

7 246

104/2025. (VI.26.) képviselő-testületi határozat,
1231/2025. (VI. 30.) Korm. határozat

Személyi juttatás járulékok

982

Összesen:

0

0

8 228

0

Intézményfinanszírozás

8 228

Megnevezés

Bevétel nő

Bevétel csökken

Kiadás nő

Kiadás
csökken

Módosítás indoka

Önkormányzati Szociális Szolgálat

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Intézmény ellátás díja

6 606

10/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelet a bölcsődei gondozási díj
megszűntetéséről

Egyéb intézményi bevétel

199

Többletbevétel

Működési célú átvett pénzeszközök

3 930

EI-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:

Személyi juttatás

7 015

EI-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 1 fő üres
álláshely betöltése

Személyi juttatás járulékok

915

EI-2025/20. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás, 1 fő üres
álláshely betöltése

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Egyéb dologi kiadás

308

EI-2025/58. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Kisértékű tárgyi eszköz, bútor

2 212

Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/12. EI-2025/22., év
végéig várható eszközbeszerzések

Konyhai eszközök beszerzése

11 407

Előirányzat korrekció a várható teljesítésnek megfelelően

Számítástechnikai beszerzések

1 000

EI-2025/12. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Épület felújítás

182

EI-2025/25. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Kapuk automatizálása

536

EI-2025/27. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Bölcsőde felújítás

7 000

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházás intézményi
kiegészítése

Összesen:

4 129

6 606

18 168

12 407

Intézményfinanszírozás

8 238

Megnevezés

Bevétel nő

Bevétel csökken

Kiadás nő

Kiadás
csökken

Módosítás indoka

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:

Szolgáltatási díj

8 858

EI-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
szolgáltatásnyújtás LED kijelző ellenértékeként

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÉS JÁRULÉKOK:

Személyi juttatás

2 679

EI-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
Bányásznapi rendezvényhez kapcsolódó kiadások

Személyi juttatás járulékok

619

EI-2025/28. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
Bányásznapi rendezvényhez kapcsolódó kiadások

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK:

Egyéb dologi kiadás

8 145

Polgármesteri hatáskörös átcsoportosítások: EI-2025/28. EI-2025/29.,
EI-2025/31., EI-2025/34., EI-2025/50., technikai rendező tétel,
Bányásznapi rendezvényhez kapcsolódó kiadások

Átadott pénzeszköz (Civil szervezetek támogatása)

100

100

Növekedés: EI-2025/56.sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás,
Csökkenés: technikai rendező tétel

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

Könyvtár, kiállítóterem fejlesztés

2 500

EI-2025/29. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

Zongora felújítás

860

EI-2025/19. sz. polgármesteri hatáskörös átcsoportosítás

LED kijelző beszerzése

4 815

Megállapodás keretében LED kijelző beszerzése szolgáltatásnyújtás
fejében

Összesen:

8 858

0

17 218

2 600

Intézményfinanszírozás

5 760

Intézmények összesen:

13 787

6 606

97 216

42 782

Intézményfinanszírozás

47 253

0

0

0

Önkormányzat mindösszesen:

5 069
660

44 415

5 274
709

249 464

Egyenleg:

0

5 025 245

5 025 245

Az önkormányzat hivatala és intézményei engedélyezett létszámkerete

( álláshely )

Megnevezés

2025.
évi
eredeti

2025.
évi
módosított

Módosításra javasolt létszám

Módosítás utáni létszám

Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma

Módosítás
indoka

Oroszlányi Közös Önkormányzati Hivatal

125,00

125,00

1,00

126,00

1,00

Hunyadi
főzőkonyha
létszám emelés Várgesztes
Község
Önkormányzata
felnőtt és
gyermek
étkeztetési
feladatának
ellátása miatt

Oroszlány Város Óvodái

88,50

88,50

2,00

90,50

1,00

2 fő pedagógiai asszisztens

Önkormányzati Szociális Szolgálat

131,00

131,00

131,00

9,00

Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár Oroszlány

20,50

20,50

20,50

Oroszlány Város Önkormányzata

4,00

8,00

8,00

1,00

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

1,00

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat

1,00

OIH

4,00

Összesen

369,00

373,00

3,00

376,00

18,00