Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 21- 2025. 11. 22

Bogyiszló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.21.

[1] Jelen szabályozás célja Bogyiszló Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési rendeletén az elfogadás óta bekövetkezett változások átvezetése, valamint az előirányzatok felhasználhatósága miatti módosítása.

[2] Bogyiszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Pénzügyi Bizottság véleményét kikérve - a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 642.306.584,-Ft-ban állapítja meg. A költségvetés egyenlege hiányt nem tartalmaz.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat 2025. évi bevételei a következők:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről: 366.564.519,-Ft,

b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 50.407.022,-Ft,

c) közhatalmi bevételek: 74.145.095,-Ft,

d) működési bevételek: 31.378.212,-Ft,

e) felhalmozási bevételek: 0,-Ft,

f) működési célú átvett pénzeszközök: 2.010.000,-Ft,

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 80.000,-Ft,

h) finanszírozási bevételek: 117.721.736,-Ft.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi kiadásai a következők:

a) működési kiadások: 240.634.022,-Ft, amelyből

aa) személyi juttatások: 72.211.591,-Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 7.999.630,-Ft,

ac) dologi kiadások 128.362.796,-Ft,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 5.350.000,-Ft,

ae) egyéb működési célú kiadások 26.710.005,-Ft,

b) felhalmozási kiadások: 98.594.073,-Ft,

c) finanszírozási kiadások: 303.078.489,-Ft.”

3. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 6/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat 2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

202 963 506

219 782 863

222 403 633

226 903 633

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

296 554

154 020

395 340

395 340

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

2 485 727

150 000

6 600 000

10 200 000

Jubileumi jutalom (K1106)

0

5 677 453

10 230 188

10 230 188

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 763 678

2 657 813

2 892 188

2 892 188

Ruházati költségtérítés (K1108)

45 114

45 114

45 114

45 114

Közlekedési költségtérítés (K1109)

940 815

1 380 000

1 380 000

1 380 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

2 952 717

2 040 971

3 322 912

3 822 912

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

211 448 111

231 888 234

247 269 375

255 869 375

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 310 709

23 958 275

23 958 275

23 958 275

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

5 325 200

5 599 925

5 599 925

7599 925

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 272 115

203 938

392 404

Külső személyi juttatások (K12)

20 908 024

29 558 200

29 762 138

31 950 604

Személyi juttatások (K1)

232 356 135

261 446 434

277 031 513

287 819 979

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

28 543 907

31 549 678

33 462 745

34 202 745

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

332 672

695 000

695 000

695 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

16 679 457

15 125 000

14 125 000

18 710 347

Készletbeszerzés (K31)

17 012 129

15 820 000

14 820 000

19 405 347

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

2 029 015

2 836 000

2 836 000

2 836 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

580 109

590 000

590 000

590 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 609 124

3 426 000

3 426 000

3 426 000

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

17 209 455

18 310 000

18 572 568

15 572 568

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

6 842 577

8 260 000

8 260 000

7 420 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

3 024 651

2 945 000

2 945 000

2 945 000

Közüzemi díjak (K331)

27 076 683

29 515 000

29 777 568

25 937 568

Vásárolt élelmezés (K332)

35 166 817

36 138 100

36 138 100

36 493 337

Bérleti és lízing díjak (K333)

189 504

465 000

465 000

489 229

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 511 732

5 250 000

5 250 000

4 889 763

Közvetített szolgáltatások (K335)

308 572

550 000

550 000

550 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

13 957 962

11 535 000

11 535 000

11 535 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

15 290 092

12 590 000

12 590 000

12 409 470

Szolgáltatási kiadások (K33)

96 501 362

96 043 100

96 305 668

94 224 367

Kiküldetések kiadásai (K341)

234 750

260 000

276 374

288 579

Reklám- és propagandakiadások (K342)

185 095

280 000

280 000

280 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

419 845

540 000

556 374

568 579

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

24 313 331

27 087 840

27 087 269

27 489 527

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

21 145 424

500 000

500 000

500 000

Kamatkiadások (K353)

271 700

0

571

16 316

Egyéb dologi kiadások (K355)

943 835

4 883 624

1 171 493

1 171 493

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

46 674 290

32 471 464

28 759 333

29 177 336

Dologi kiadások (K3)

163 216 750

148 300 564

143 867 375

144 881 629

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

5 045 694

5 350 000

5 350 000

5 350 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 045 694

5 350 000

5 350 000

5 350 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

994 660

0

1 171 534

1 171 534

Elvonások és befizetések (K502)

994 660

0

1 171 534

1 171 534

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 760 735

6 815 687

11 402 592

11 327 608

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

571 900

500 000

505 000

1 045 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 714 275

2 500 000

2 500 000

2 101 825

Tartalékok (K513)

-

2 255 216

51 167

11 064 038

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 041 570

12 070 903

15 630 293

26 710 005

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

329 000

329 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

73 434 748

0

42 362

12 777 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

486 290

50 000

50 000

70 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

7 333 528

640 000

771 366

1 352 881

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

2 155 135

186 300

233 207

3 712 470

Beruházások (K6)

83 409 701

876 300

1 425 935

18 241 351

Ingatlanok felújítása (K71)

2 563 235

37 503 937

37 503 937

64 044 898

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

566 457

10 018 063

10 018 063

17 184 124

Felújítások (K7)

3 129 692

47 522 000

47 522 000

81 229 022

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

3 180 064

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

524 923 513

507 115 879

524 289 861

598 434 731

Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont

03 - K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat 2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 667 455

11 232 663

11 232 663

11 232 663

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

10 163 290

45 232 663

45 232 663

45 232 663

Finanszírozási kiadások (K9)

10 163 290

45 232 663

45 232 663

45 232 663

Kiadások összesen (K1-K9)

535 086 803

552 348 542

569 522 524

643 667 394

Bogyiszló Község Önkormányzata

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat 2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

41 782 833

46 647 000

45 562 305

45 562 305

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

241 320

241 320

Béren kívüli juttatások (K1107)

209 274

900 000

1 134 375

1 134 375

Közlekedési költségtérítés (K1109)

591 803

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

635 394

313 912

922 912

922 912

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

43 219 304

47 860 912

47 860 912

47 860 912

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

14 310 709

23 958 275

23 958 275

23 958 275

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

620 000

0

0

0

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

581 915

203 938

392 404

Külső személyi juttatások (K12)

15 512 624

23 958 275

24 162 213

24 350 679

Személyi juttatások (K1)

58 731 928

71 819 187

72 023 125

72 211 591

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 564 864

7 999 630

7 999 630

7 999 630

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

92 007

265 000

265 000

265 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 233 762

11 850 000

11 850 000

16 435 347

Készletbeszerzés (K31)

14 325 769

12 115 000

12 115 000

16 700 347

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 460 419

1 790 000

1 790 000

1 790 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

383 610

300 000

300 000

300 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 844 029

2 090 000

2 090 000

2 090 000

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

16 175 964

15 460 000

15 722 568

15 722 568

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

3 985 896

5 160 000

5 160 000

5 160 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

2 168 140

1 875 000

1 875 000

1 875 000

Közüzemi díjak (K331)

22 330 000

22 495 000

22 757 568

22 757 568

Vásárolt élelmezés (K332)

35 166 817

36 138 100

36 138 100

36 493 337

Bérleti és lízing díjak (K333)

174 384

430 000

430 000

454 229

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

4 032 167

4 650 000

4 650 000

4 289 763

Közvetített szolgáltatások (K335)

308 572

550 000

550 000

550 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

12 820 770

9 675 000

9 675 000

9 675 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

14 100 946

10 960 000

10 960 000

10 779 470

Szolgáltatási kiadások (K33)

88 933 656

84 898 100

85 160 668

84 999 367

Kiküldetések kiadásai (K341)

78 400

50 000

66 374

78 579

Reklám- és propagandakiadások (K342)

185 095

280 000

280 000

280 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

263 495

330 000

346 374

358 579

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

21 871 293

22 961 500

22 960 929

23 363 187

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

21 145 424

500 000

500 000

500 000

Kamatkiadások (K353)

271 700

0

571

16 316

Egyéb dologi kiadások (K355)

623 085

335 000

335 000

335 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

43 911 502

23 796 500

23 796 500

24 214 503

Dologi kiadások (K3)

149 278 451

123 229 600

123 508 542

128 362 796

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

5 045 694

5 350 000

5 350 000

5 350 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 045 694

5 350 000

5 350 000

5 350 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

994 660

1 171 534

1 171 534

Elvonások és befizetések (K502)

994 660

0

1 171 534

1 171 534

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

2 760 735

6 815 687

11 402 592

11 327 608

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

571 900

500 000

505 000

1 045 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

1 714 275

2 500 000

2 500 000

2 101 825

Tartalékok (K513)

----

2 255 216

51 167

11 064 038

Egyéb működési célú kiadások (K5)

6 041 570

12 070 903

15 630 293

26 710 005

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

329 000

329 000

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

73 434 748

42 362

12 777 000

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

232 125

0

732 881

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 597 308

131 366

732 881

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 077 730

46 907

3 526 170

Beruházások (K6)

78 341 911

0

549 635

17 365 051

Ingatlanok felújítása (K71)

1 973 823

37 503 937

37 503 937

64 044 898

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

512 616

10 018 063

10 018 063

17 184 124

Felújítások (K7)

2 486 439

47 522 000

47 522 000

81 229 022

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

3 180 064

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

309 670 921

267 991 320

272 583 225

339 228 095

Bogyiszló Község Önkormányzata

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat 2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

9 667 455

11 232 663

11 232 663

11 232 663

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

209 385 033

238 974 559

250 345 826

257 845 826

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

219 548 323

284 207 222

295 578 489

303 078 489

Finanszírozási kiadások (K9)

219 548 323

284 207 222

295 578 489

303 078 489

Kiadások összesen (K1-K9)

529 219 244

552 198 542

568 161 714

642 306 584

2. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat
2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31.

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása (B111)

93 315 247

106 708 754

116 525 430

116 525 430

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása
(B112)

141 144 627

137 774 196

155 275 586

155 275 586

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

41 513 752

43 714 407

43 714 407

43 714 407

Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása (B1132)

23 400 008

22 949 342

25 600 257

25 600 257

Települési önkormányzatok szociális
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113)

64 913 760

66 663 749

69 314 664

69 314 664

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása (B114)

6 094 829

6 081 551

6 081 551

6 081 551

Működési célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások (B115)

10 779 337

21 155 904

0

6 908 302

Önkormányzatok működési támogatásai
(B11)

1 773 642

338 384 154

347 197 231

354 105 533

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről (B16)

318 021 442

10 396 800

10 396 800

12 458 986

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)

16 333 380

348 780 954

357 594 031

366 564 519

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről (B25)

334 354 822

0

0

50 407 022

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2)

143 029 358

0

0

50 407 022

Magánszemélyek jövedelemadói(B311)

102 625

Vagyoni tipusú adók (B34)

18 611 573

21 500 000

21 500 000

21 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

33 226 808

37 000 000

44 145 095

51 645 095

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

33 226 808

37 000 000

44 145 095

51 645 095

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

636 786

1 150 000

1 150 000

1 150 000

Közhatalmi bevételek (B3)

52 577 792

59 650 000

66 795 095

74 295 095

Készletértékesítés ellenértéke (B401)

63 039

1 080 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

18 582 670

5 597 300

5 597 300

5 597 300

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(B403)

547 011

2 236 433

2 236 433

2 446 203

Tulajdonosi bevételek (B404)

932 862

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Ellátási díjak (B405)

12 191 644

12 615 690

12 615 690

12 615 690

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 168 118

4 229 745

4 229 745

4 326 393

Általános forgalmi adó visszatérítése
(B407)

-00

0

0

0

223

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

116 500

49 342

Egyéb működési bevételek (B411)

3 348 937

1 336 000

1 336 000

3 463 284

Működési bevételek (B4)

39 951 004

27 815 168

27 815 168

31 378 212

Felhalmozási bevételek (B5)

196 601

0

0

0

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)

502 600

500 000

505 000

535 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 817 000

500 000

500 000

1 475 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2 319 600

1 000 000

1 005 000

2 010 000

Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszközök (B75)

400 000

0

0

80 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

400 000

0

0

80 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

572 829 177

437 246 122

453 209 294

524 734 848

Bogyiszló Község Önkormányzata - összevont

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat
2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól (B811)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

24 229 011

69 869 757

71 080 567

73 699 883

Maradvány igénybevétele (B813)

24 229 011

69 869 757

71 080 567

73 699 883

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

11 232 663

11 232 663

11 232 663

11 232 663

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

35 957 509

115 102 420

116 313 230

118 932 546

Finanszírozási bevételek (B8)

35 957 509

115 102 420

116 313 230

118 932 546

Bevételek összesen (B1-B8)

608 786 686

552 348 542

569 522 524

643 667 394

Bogyiszló Község Önkormányzata

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat
2025. 06. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31.

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása (B111)

93 315 247

106 708 754

116 525 430

116 525 430

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása (B112)

141 144 627

137 774 196

155 275 586

155 275 586

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

41 513 752

43 714 407

43 714 407

43 714 407

Települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladataina támogatása (B1132)

23 400 008

22 949 342

25 600 257

25 600 257

Települési önkormányzatok szociális
gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása (B113)

64 913 760

66 663 749

69 314 664

69 314 664

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása (B114)

6 094 829

6 081 551

6 081 551

6 081 551

Működési célú költségvetési támogatások
és kiegészítő támogatások (B115)

10 779 337

21 155 904

0

6 908 302

Elszámolásból származó bevételek (B116)

1 773 642

Önkormányzatok működési támogatásai
(B11)

318 021 442

338 384 154

347 197 231

354 105 533

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről (B16)

13 930 426

10 396 800

10 396 800

12 458 986

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)

331 951 868

348 780 954

357 594 031

366 564 519

Egyéb felhalmozási célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről (B25)

143 029 358

0

0

50 407 022

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2)

143 029 358

0

0

50 407 022

102 625

Vagyoni tipusú adók (B34)

18 611 573

21 500 000

21 500 000

21 500 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

33 226 808

37 000 000

44 145 095

51 645 095

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

33 226 808

37 000 000

44 145 095

51 645 095

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

471 786

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Közhatalmi bevételek (B3)

52 412 792

59 500 000

66 645 095

74 145 095

Magánszemélyek jövdelemadói (B311)

63 039

1 080 000

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

18 582 670

5 597 300

5 597 300

5 597 300

Közvetített szolgáltatások ellenértéke
(B403)

547 011

2 236 433

2 236 433

2 446 203

Tulajdonosi bevételek (B404)

932 862

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Ellátási díjak (B405)

12 191 644

12 615 690

12 615 690

12 615 690

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

4 168 118

4 229 745

4 229 745

4 326 393

Általános forgalmi adó visszatérítése
(B407)

-00

0

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

116 500

49 342

Egyéb működési bevételek (B411)

3 146 159

1 336 000

1 336 000

3 463 284

Működési bevételek (B4)

39 748 003

27 815 168

27 815 168

31 378 212

Felhalmozási bevételek (B5)

196 601

0

0

0

Működési célú visszatérítendő
támogatások, kölcsönök visszatérülése
államháztartáson kívülről (B64)

502 600

500 000

505 000

535 000

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 817 000

500 000

500 000

1 475 000

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

2 319 600

1 000 000

1 005 000

2 010 000

Egyéb felhalmozási célú átvett
pénzeszközök (B75)

400 000

0

0

80 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

400 000

0

0

80 000

Költségvetési bevételek (B1-B7)

570 058 222

437 096 122

453 059 294

524 584 848

Bogyiszló Község Önkormányzata

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti előirányzat 2025

Módosított
előirányzat
2025. 04. 30

Módosított előirányzat
2025. 10. 31.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi
vállalkozástól (B811)

495 835

34 000 000

34 000 000

34 000 000

Előző év költségvetési maradványának
igénybevétele (B8131)

19 921 597

69 869 757

69 869 757

72 489 073

Maradvány igénybevétele (B813)

19 921 597

69 869 757

69 869 757

72 489 073

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

11 232 663

11 232 663

11 232 663

11 232 663

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

31 650 095

115 102 420

115 102 420

117 721 736

Finanszírozási bevételek (B8)

31 650 095

115 102 420

115 102 420

117 721 736

Bevételek összesen (B1-B8)

601 708 317

552 198 542

568 161 714

642 306 584

3. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

forintban

Jogcím megnevezése

Mennyiségi
egység

Fajlagos összeg

Októberi mutató

Októberi forint

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének
támogatása - elismert hivatali létszám
alapján

elismert hivatali létszám

7 526 500

6

47 040 625

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az
önkormányzatra jutó lakosságarányos
támogatás

forint

-00

-00

47 040 625

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az
önkormányzatra jutó lakosságarányos
támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

-00

-00

61 578 445

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal
működésének támogatása (székhelynél)

forint

7 526 500

-00

61 578 445

Településüzemeltetés - zöldterület-
gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

-00

5 259 800

Településüzemeltetés - zöldterület-
gazdálkodás támogatása

forint

26 000

-00

6 885 332

Településüzemeltetés - közvilágítás
alaptámogatása

forint

-00

-00

9 078 500

Településüzemeltetés - közvilágítás
üzemeltetési támogatása

forint

-00

-00

4 300 000

Településüzemeltetés - köztemető
támogatása - kiegészítés előtt

forint

-00

-00

1 361 085

Településüzemeltetés - köztemető
támogatása

forint

-00

-00

1 781 726

Településüzemeltetés - közutak
támogatása - kiegészítés előtt

forint

-00

6 483 435

Településüzemeltetés - közutak
támogatása

forint

-00

8 487 129

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása - kiegészítés előtt

lakos

-00

8 500 000

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

forint

-00

11 126 910

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

-00

153 000

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok
támogatása

forint

2 550

-00

200 284

A települési önkormányzatok
működésének általános támogatása

-00

103 438 326

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

172 374

92,3

15 910 120

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

10 237 000

9

88 038 200

pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező segítők
kiegészítő támogatása

869 000

1

782 100

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

3 241 000

1

3 241 000

pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása

5 268 000

6

30 027 600

A települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

forint

-00

137 999 020

A települési önkormányzatok szociális és
gyermekjóléti feladatainak egyéb
támogatása

forint

-00

16 370 307

Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás

88 520

30

2 655 600

Falugondnoki vagy tanyagondnoki
szolgáltatás összesen

működési hó

6 343 500

12

6 343 500

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók
bértámogatása

7 338 000

3

18 345 000

A települési önkormányzatok egyes
szociális és gyermekjóléti feladatainak
támogatása

forint

-00

43 714 407

Intézményi gyermekétkeztetés -
bértámogatás

3 924 000

6

21 582 000

Intézményi gyermekétkeztetés -
üzemeltetési támogatás

forint

-00

-00

3 697 917

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

615

350 550

A települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

-00

25 630 467

Települési önkormányzatok egyes
kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

-00

4 702 625

A települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása

forint

-00

4 702 625

4. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde

K1-K8. Költségvetési kiadások

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti
előirányzat 2025.év

Módosított
előirányzat
2025.04.30.

Módosított
előirányzat
2025.06.30.

Módosított
előirányzat
2025.10.31.

Törvény szerinti illetmények,
munkabérek (K1101)

119 343 575

126 082 363

125 932 363

125 932 363

130 432 363

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési
díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

2 485 727

150 000

300 000

6 600 000

8 400 000

Jubileumi jutalom (K1106)

0

5 677 453

5 677 453

10 230 188

10 230 188

Közlekedési költségtérítés (K1109)

686 415

1 060 000

1 060 000

1 060 000

1 060 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi
juttatásai (K1113)

1 235 391

1 327 059

1 500 000

2 000 000

2 500 000

Foglalkoztatottak személyi
juttatásai (K11)

123 751 108

134 296 875

134 469 816

145 822 551

152 622 551

Munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

0

424 925

424 925

424 925

1 524 925

Külső személyi juttatások (K12)

0

424 925

424 925

424 925

1 524 925

Személyi juttatások (K1)

123 751 108

134 721 800

134 894 741

146 247 476

154 147 476

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

15 952 815

16 793 148

16 793 148

18 205 004

19 725 004

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

240 665

330 000

330 000

330 000

330 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése
(K312)

2 322 657

3 125 000

3 125 000

2 125 000

2 125 000

Készletbeszerzés (K31)

2 563 322

3 455 000

3 455 000

2 455 000

2 455 000

Informatikai szolgáltatások
igénybevétele (K321)

358 015

746 000

746 000

746 000

746 000

Egyéb kommunikációs
szolgáltatások (K322)

151 384

215 000

215 000

215 000

215 000

Kommunikációs szolgáltatások
(K32)

509 399

961 000

961 000

961 000

961 000

Villamosenergia szolgáltatás díja
(K3311)

1 033 491

2 850 000

2 850 000

2 850 000

1 350 000

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

2 856 681

3 100 000

3 100 000

3 100 000

2 680 000

Víz- és csatorna szolgáltatás díja
(K3314)

856 511

1 070 000

1 070 000

1 070 000

1 070 000

Közüzemi díjak (K331)

4 746 683

7 020 000

7 020 000

7 020 000

5 100 000

Bérleti és lízing díjak (K333)

15 120

35 000

35 000

35 000

35 000

Karbantartási, kisjavítási
szolgáltatások (K334)

298 032

600 000

600 000

600 000

600 000

Szakmai tevékenységet segítő
szolgáltatások (K336)

488 990

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Egyéb szolgáltatások (K337)

1 112 142

1 350 000

1 350 000

1 350 000

1 350 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

6 660 967

10 005 000

10 005 000

10 005 000

8 085 000

Kiküldetések kiadásai (K341)

109 530

160 000

160 000

160 000

160 000

Kiküldetések, reklám- és
propagandakiadások (K34)

109 530

160 000

160 000

160 000

160 000

Működési célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
(K351)

2 114 939

3 749 740

3 749 740

3 749 740

3 749 740

Egyéb dologi kiadások (K355)

76 239

4 538 624

4 805 809

55 809

55 809

Különféle befizetések és egyéb
dologi kiadások (K35)

2 191 178

8 288 364

8 555 549

3 805 549

3 805 549

Dologi kiadások (K3)

12 034 396

22 869 364

23 136 549

17 386 549

15 466 549

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

0

0

0

Egyéb működési célú kiadások
(K5)

0

0

0

0

0

Informatikai eszközök beszerzése,
létesítése (K63)

216 165

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése,
létesítése (K64)

3 736 220

460 000

460 000

460 000

460 000

Beruházási célú előzetesen
felszámított általános forgalmi adó
(K67)

1 067 145

124 200

124 200

124 200

124 200

Beruházások (K6)

5 019 530

584 200

584 200

584 200

584 200

Ingatlanok felújítása (K71)

589 412

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

53 841

0

0

0

0

Felújítások (K7)

643 253

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

0

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

157 401 102

174 968 512

175 408 638

182 423 229

189 923 229

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde

K9. Finanszírozási kiadások

forintban

Megnevezés

2024. évi
tényadat

Eredeti
előirányzat 2025.év

Módosított
előirányzat
2025.04.30.

Módosított
előirányzat
2025.06.30.

Módosított
előirányzat
2025.10.31.

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

0

0

0

Kiadások összesen (K1-K9)

157 401 102

174 968 512

175 408 638

182 423 229

189 923 229

5. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde

B1-B7. Költségvetési bevételek

forintban

Megnevezés

2024. évi tényadat

Eredeti előirányzat 2025.év

Módosított előirányzat 2025.04.30.

Módosított előirányzat 2025.06.30.

Módosított előirányzat 2025.10.31.

Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről (B16)

61 942

0

0

0

0

ebből: helyi önkormányzatok és
költségvetési szerveik (B16)

61 942

0

0

0

0

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről (B1)

61 942

0

0

0

0

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről (B2)

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

0

0

0

0

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és
kamatjellegű bevételek (B4082)

223

0

0

0

0

Kamatbevételek és más
nyereségjellegű bevételek (B408)

223

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek (B411)

200 834

0

0

0

0

Működési bevételek (B4)

201 057

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

0

Működési célú átvett
pénzeszközök (B6)

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett
pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

0

Költségvetési bevételek (B1-B7)

262 999

0

0

0

0

Bogyiszlói Kistarisznya Óvoda és Mini Bölcsőde

B8. Finanszírozási bevételek

forintban

Megnevezés

2024. évi tényadat

Eredeti előirányzat 2025.év

Módosított előirányzat 2025.04.30.

Módosított előirányzat 2025.06.30.

Módosított előirányzat 2025.10.31.

Előző év költségvetési
maradványának igénybevétele
(B8131)

3 795 918

0

440 126

440 126

440 126

Maradvány igénybevétele (B813)

3 795 918

0

440 126

440 126

440 126

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

153 782 311

174 968 512

174 968 512

181 983 103

189 483 103

Belföldi finanszírozás bevételei
(B81)

153 782 311

174 968 512

174 968 512

181 983 103

189 483 103

Finanszírozási bevételek (B8)

157 578 229

174 968 512

175 408 638

182 423 229

189 923 229

Bevételek összesen (B1-B8)

157 841 228

174 968 512

175 408 638

182 423 229

189 923 229

6. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási célú bevételek, működési, felhalmozási célú kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

forintban

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi működési
bevételek

Módosított előirányzat 2025.10.31.

2025. évi felhalmozási
bevételek

Módosított előirányzat 2025.10.31.

Megnevezés

2025. évi működési
kiadások

Módosított előirányzat 2025.10.31.

2025. évi felhalmozási kiadások

Módosított előirányzat 2025.10.31.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

348 780 954

366 564 519

Személyi juttatások (K1)

71 819 187

72 211 591

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

50 407 022

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

7 999 630

7 999 630

Közhatalmi bevételek (B3)

59 500 000

74 145 095

Dologi kiadások (K3)

123 229 600

128 362 796

Működési bevételek (B4)

27 815 168

31 378 212

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

5 350 000

5 350 000

Felhalmozási bevételek (B5)

Egyéb működési célú kiadások (K5)

12 070 903

26 710 005

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

1 000 000

2 010 000

Beruházások (K6)

17 365 051

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

80 000

Felújítások (K7)

47 522 000

81 229 022

Finanszírozási bevételek (B8)

115 102 420

117 721 736

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Finanszírozási kiadások (K9)

284 207 222

303 078 489

ÖSSZESEN:

552 198 542

642 226 584

80 000

ÖSSZESEN:

504 676 542

543 712 511

47 522 000

98 594 073

Hiány:

----

47 522 000

98 514 073

Többlet:

47 522 000

98 514 073

----

7. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási, felújítási kiadások előirányzata célonként

forintban

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve

Felhaszná-
lás
2024. XII.31-
ig

2025. évi
előirányzat

2025. év
utáni
szükség-
let

1

2

3

4

5

6=(2-4-5)

Energiamegtakarítási Intézkedési Terv

329 000

2025

329 000

gömbszivarfa - Bölcsőde 2 db

42 362

2025

42 362

irodaszék - polgármester

62 913

2025

62 913

gólyakamera

34 733

2025

34 733

ledes fényszóró - művház

33 720

2025

33 720

csúszda(27990 Ft) - Petőfi játszótér

22 039

2025

22 039

BOGYISZLÓ BELTERÜLET 439. HRSZ VÉTELÁRA ADÁSVÉTEL

6 000 000

2025

6 000 000

pozítív plusz megállító tábla, mosoly matrica

13 800

2025

13 800

irodaszék - polgármester

55 039

2025

55 039

hűtőszekrény - hivatal

82 676

2025

82 676

Versenyképes Járások Program - 2025 támogatás

6 712 599

2 025

6 712 599

PETŐFI SÁNDOR MŰVELŐDÉSI HÁZ KÖZÖSSÉGI TÉR INFRASTRUKTURÁLIS

450 000

2 025

450 000

Beruházási áfa

3 526 170

2025

3 526 170

ÖSSZESEN:

17 365 051

17 365 051

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés
kezdési és
befejezési
éve

Felhaszná-
lás
2024. XII.31-
ig

2025. évi
előirányzat

2025. év
utáni
szükség-
let
(6=2 - 4 - 5)

1

2

3

4

5

6

Bogyiszló Község Önkormányzatának fejlesztési támogatása (2024. év.) - Civil ház

47 522 000

2025

47 522 000

MFP - Út, híd, járda építése/felújítása, gyalogos-átkelőhely

25 219 512

2025

25 219 512

MFP - Önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztése

8 487 510

2025

8 487 510

Fejlesztési célú tartalék

ÖSSZESEN:

81 229 022

81 229 022

8. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bogyiszló Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatai forrásainak, és kiadásainak 2025. évi előirányzata

Forintban

I. KIADÁSI JOGCÍMEK

Bevételi előirányzat

Kiadási előirányzat

011130 - Önkormányzatok általános igazgatási tev.

170 688

55 510 169

041140- Területfejlesztés igazgatása

16 250 000

16 250 000

013320 - Köztemető-fenntartás és működtetés

180 000

3 303 200

013350 - Önkorm-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. fel.

6 827 800

51 252 000

013360 - Más szerv részére végzett pü-i, üzemeltetési, egyéb
szolg.

1 808 000

550 000

018010 - Önkormányzatok elszámolásai a kp-i költségvetéssel

365 338 196

11 232 663

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek

69 869 757

268 109 208

041233 - Hosszabb időtartamú közfogl.

10 396 800

11 072 592

045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntart.

3 429 000

051030 - Települési hulladék begyűjtése, szállítása

275 000

062020- Települési projektek és támogatásuk

33 707 022

33 707 022

063020 Víztermelés,- kezelés,- ellátás

101 600

064010 - Közvilágítás

13 700 000

066010 - Zöldterület- kezelés

500 000

23 913 945

066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

8 035 113

20 564 569

072111 - Háziorvosi alapellátás

1 790 000

072311 - Fogorvosi alapellátás

4 145 000

074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

845 000

081030 - Sportlétesítmények fejlesztése

317 500

082044 - Könyvtári szolgáltatások

415 000

082063 - Múzeumi kiállítási tevékenység

810 000

082091 - Közművelődés - kulturális értékek fejlesztése

362 186

362 186

082092 - Közművelődés - kulturális értékek gondozása

954 000

8 530 000

091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 310 000

096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézetben

9 261 577

36 190 000

104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében

1 373 000

104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő
ellátása

1 104 900

104037 - Szünidei gyermekétkeztetés támogatása

613 500

107051 - Szociális étkeztetés

6 760 350

9 279 100

107060 - Egyéb szociális pénzbeli és term-i ellátások, támog.

535 000

5 850 000

900020 - Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áh-on kívülről

74 145 095

Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:

605 101 584

587 906 154

016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

3 205 000

7 310 000

031030 - Közterület rendjének fenntartása

081071 - Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés
(Zarándokszállás)

1 870 000

083030 - Egyéb kiadói tevékenység

635 000

084031 - Civil szervezetek működési támogatása

2 500 000

084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra,
szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
(Bursa Hungarica)

086030 - Nemzetközi kulturális együttműködés

381 000

107055- Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

7 704 430

900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

34 000 000

34 000 000

Önként vállalat feladatok forrásai és kiadásai:

37 205 000

54 400 430

ÖSSZESEN:

642 306 584

642 306 584

9. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Bogyiszló Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

forintban

KIADÁSI JOGCÍMEK

Módosított előirányzat

Támogatásértékű kiadások

Tolna Város Önkormányzata - családsegítés, házi segíts.

10 745 865

Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása

250 000

Átadott pénzeszközök

Működési támogatási keret

2 500 000

ÖSSZESEN:

13 495 865

10. melléklet a 19/2025. (XI. 18.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

forintban

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

2.

Talajterhelési díj

5 500 000

5 000 000

2.

Iparűzési adó

52 045 095

400 000

3.

Összesen:

57 545 095

5 400 000