Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 09. 30- 2025. 09. 30

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025.(II.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.09.30.

[1] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodott. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek, illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Répcelak Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetési főösszegét

a) 2.098.950.872 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) a működési bevételek összege: 1.125.873.447 Ft,

ab) a felhalmozási bevételek összege: 649.453.208 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 323.624.217 Ft.

b) 2.098.950.872 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül

ba) a működési kiadások összege: 1.371.759.680 Ft,

bb) a felhalmozási kiadások összege: 689.181.448 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 38.009.744 Ft.

c) A 2025. évi költségvetés hiánya 285.614.473 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 245.886.233 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 39.728.240 Ft hiány. A költségvetés hiánya belső finanszírozással a 2024. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételét a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 661.474.589 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 11.284.491 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.

(10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.

(11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.

(12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.(13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg”

2. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 32.721.656 Ft összegben. Céltartalékként 10.816.135 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.(3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.(4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.(5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.(6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2025. szeptember 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzati előirányzatok

ÖSSZESEN

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

K1. Személyi juttatások

63 697 404

69 150 000

71 952 968

2 802 968

35 980 563

39 882 351

40 767 307

884 956

136 146 820

147 670 000

155 938 142

8 268 142

49 020 298

58 366 915

60 400 134

2 033 219

284 845 085

315 069 266

329 058 551

13 989 285

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

8 646 991

8 982 260

9 329 746

347 486

4 916 630

5 610 414

5 725 458

115 044

19 062 083

20 000 000

21 074 858

1 074 858

5 156 661

6 114 000

6 246 683

132 683

37 782 365

40 706 674

42 376 745

1 670 071

K3. Dologi kiadások

20 292 431

21 730 000

26 568 535

4 838 535

45 682 601

37 581 890

43 743 277

6 161 387

21 503 233

25 500 000

26 278 714

778 714

232 051 291

325 404 198

356 865 438

31 461 240

319 529 556

410 216 088

453 455 964

43 239 876

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 020 000

10 000 000

10 000 000

0

8 020 000

10 000 000

10 000 000

0

K5. Egyéb működési célú kiadások

472 677 444

588 149 551

536 868 420

-51 281 131

472 677 444

588 149 551

536 868 420

-51 281 131

K6. Beruházási kiadások

955 085

350 000

2 910 473

2 560 473

668 209

381 000

2 207 069

1 826 069

839 439

2 000 000

2 000 000

0

238 049 066

609 154 964

654 357 047

45 202 083

240 511 799

611 885 964

661 474 589

49 588 625

K7. Felújítások

18 014 950

9 846 830

11 284 491

1 437 661

18 014 950

9 846 830

11 284 491

1 437 661

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

587 096 422

13 600 000

16 422 368

2 822 368

587 096 422

13 600 000

16 422 368

2 822 368

K1-8. Költségvetési kiadások

93 591 911

100 212 260

110 761 722

10 549 462

87 248 003

83 455 655

92 443 111

8 987 456

177 551 575

195 170 000

205 291 714

10 121 714

1 610 086 132

1 620 636 458

1 652 444 581

31 808 123

1 968 477 621

1 999 474 373

2 060 941 128

61 466 755

K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése

22 264 760

15 956 343

38 009 744

22 053 401

22 264 760

15 956 343

38 009 744

22 053 401

K9. Finanszírozási kiadások

1 274 139 581

359 139 015

370 732 469

11 593 454

950 000 000

15 956 343

38 009 744

22 053 401

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

93 591 911

100 212 260

110 761 722

10 549 462

87 248 003

83 455 655

92 443 111

8 987 456

177 551 575

195 170 000

205 291 714

10 121 714

2 906 490 473

1 995 731 816

2 061 186 794

65 454 978

2 940 742 381

2 015 430 716

2 098 950 872

83 520 156

B1. Működési célú támogatások ÁH belülről

0

0

4 925 000

4 925 000

1 299 000

200 000

5 850 000

5 650 000

6 082 699

1 098 900

1 098 900

0

471 224 753

498 725 361

522 607 059

23 881 698

478 606 452

500 024 261

534 480 959

34 456 698

B2. Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről

0

0

2 560 473

2 560 473

1 572 069

1 572 069

573 930 666

573 930 666

0

0

573 930 666

578 063 208

4 132 542

B3. Közhatalmi bevételek

20 000

576 543 392

525 000 000

525 000 000

0

576 563 392

525 000 000

525 000 000

0

B4. Működési bevételek

12 386 888

12 900 000

12 900 000

0

8 218 650

4 300 000

5 648 412

1 348 412

4 144 636

500 000

510 000

10 000

53 213 144

27 814 197

47 334 076

19 519 879

77 963 318

45 514 197

66 392 488

20 878 291

B5. Felhalmozási bevételek

42 360 000

68 390 000

68 390 000

0

42 360 000

68 390 000

68 390 000

0

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

0

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

3 434 049

3 000 000

3 000 000

0

3 434 049

3 000 000

3 000 000

0

B1-7. Költségvetési bevételek

12 386 888

12 900 000

20 385 473

7 485 473

9 517 650

4 500 000

13 070 481

8 570 481

10 247 335

1 598 900

1 608 900

10 000

1 146 775 338

1 696 860 224

1 740 261 801

43 401 577

1 178 927 211

1 715 859 124

1 775 326 655

59 467 531

B8. Finanszírozási bevételek

82 018 558

87 312 260

90 376 249

3 063 989

78 847 328

78 955 655

79 372 630

416 975

168 072 954

193 571 100

203 682 814

10 111 714

1 958 586 727

298 871 592

320 924 993

22 053 401

1 963 385 986

299 571 592

323 624 217

24 052 625

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

94 405 446

100 212 260

110 761 722

10 549 462

88 364 978

83 455 655

92 443 111

8 987 456

178 320 289

195 170 000

205 291 714

10 121 714

3 105 362 065

1 995 731 816

2 061 186 794

65 454 978

3 142 313 197

2 015 430 716

2 098 950 872

83 520 156

2. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Bevételek (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

4 925 000

4 925 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

4 925 000

4 925 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 500 000

3 500 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 300 000

1 300 000

Tulajdonosi bevételek

B404

0

Ellátási díjak

B405

8 100 000

0

0

8 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

12 900 000

0

0

12 900 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Működési bevételek összesen

12 900 000

4 925 000

0

17 825 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 560 473

2 560 473

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 560 473

0

2 560 473

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

2 560 473

0

2 560 473

Költségvetési bevételek

B1-B7

12 900 000

7 485 473

20 385 473

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-90 026 249

0

-90 026 249

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-350 000

0

-350 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

813 535

813 535

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

813 535

813 535

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

89 562 714

0

89 562 714

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

90 376 249

0

90 376 249

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

90 376 249

0

0

90 376 249

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

103 276 249

7 485 473

0

110 761 722

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

200 000

5 650 000

5 850 000

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

200 000

5 650 000

0

5 850 000

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 455 000

5 455 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

193 412

193 412

Működési bevételek

B4

5 648 412

5 648 412

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Működési bevételek összesen

5 848 412

5 650 000

0

11 498 412

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

1 572 069

1 572 069

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

1 572 069

0

1 572 069

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Felhalmozási bevételek

B5

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 572 069

0

1 572 069

Költségvetési bevételek

B1-B7

5 848 412

7 222 069

0

13 070 481

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-78 737 630

0

-78 737 630

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-1 723 000

1 088 000

-635 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

1 116 975

1 116 975

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

1 116 975

1 116 975

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

78 255 655

78 255 655

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

79 372 630

0

0

79 372 630

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

79 372 630

0

0

79 372 630

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

85 221 042

7 222 069

0

92 443 111

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

1 098 900

1 098 900

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

1 098 900

0

0

1 098 900

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Termékek és szolgáltatások adói

B35

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

510 000

510 000

Tulajdonosi bevételek

B404

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

Működési bevételek

B4

510 000

0

510 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

Működési bevételek összesen

1 608 900

0

1 608 900

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási bevételek összesen

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 608 900

0

1 608 900

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-96 170 457

-96 169 357

-192 339 814

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-2 000 000

-2 000 000

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

768 714

768 714

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

768 714

0

0

768 714

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

102 073 243

100 840 857

202 914 100

Betétek megszüntetése

B817

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

102 841 957

0

100 840 857

203 682 814

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

104 450 857

0

100 840 857

205 291 714

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

169 279 723

169 279 723

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

181 274 324

181 274 324

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása

B113

60 210 204

60 210 204

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása

B113

65 200 600

65 200 600

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 951 875

10 951 875

Műk.c. ktgvet. Támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

Elszámolásból származó bevételek

B116

663 750

663 750

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

487 580 476

0

0

487 580 476

Elvonások és befizetések bevételei

B12

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

19 021 000

16 005 583

35 026 583

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

506 601 476

16 005 583

0

522 607 059

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

Társaságok jövedelemadói

B312

Jövedelemadók

B31

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

Vagyoni tipusú adók

B34

20 000 000

0

20 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

436 800 138

68 199 862

505 000 000

Fogyasztási adók

B352

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

Gépjárműadók

B354

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

Termékek és szolgáltatások adói

B35

436 800 138

68 199 862

0

505 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

456 800 138

68 199 862

0

525 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

Szolgáltatások ellenértéke

B402

8 000 000

8 000 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

1 000 000

1 000 000

Tulajdonosi bevételek

B404

8 818 897

8 818 897

Ellátási díjak

B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 200 000

3 075 300

9 275 300

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

Kamatbevételek

B408

1 420 000

1 420 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

Egyéb működési bevételek

B410

18 819 879

18 819 879

Működési bevételek

B4

44 258 776

3 075 300

0

47 334 076

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

1 007 660 390

87 280 745

0

1 094 941 135

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

573 930 666

573 930 666

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

573 930 666

573 930 666

Immateriális javak értékesítése

B51

Ingatlanok értékesítése

B52

68 390 000

68 390 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

Részesedések értékesítése

B54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

Felhalmozási bevételek

B5

0

68 390 000

0

68 390 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

3 000 000

3 000 000

Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről

B75

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

3 000 000

0

3 000 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

645 320 666

0

645 320 666

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 007 660 390

732 601 411

0

1 740 261 801

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

252 027 099

-117 416 951

0

124 560 460

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-9 526 330

-27 216 910

0

-36 743 240

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

198 871 592

198 871 592

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

Maradvány igénybevétele

B813

198 871 592

0

198 871 592

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

22 053 401

22 053 401

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

Központi, irányító szervi támogatás

B816

Betétek megszüntetése

B817

100 000 000

100 000 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

320 924 993

0

0

320 924 993

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek

B8

320 924 993

0

0

320 924 993

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 328 585 383

732 601 411

0

2 061 186 794

5. Önkormányzata és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

169 279 723

0

0

169 279 723

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

181 274 324

0

0

181 274 324

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

60 210 204

0

0

60 210 204

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

10 951 875

0

0

10 951 875

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

663 750

0

0

663 750

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

487 580 476

0

0

487 580 476

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

20 319 900

26 580 583

0

46 900 483

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

507 900 376

26 580 583

0

534 480 959

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

0

0

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

0

0

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

0

0

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

0

0

0

Vagyoni tipusú adók

B34

20 000 000

0

0

20 000 000

Értékesítési és forgalmi adók

B351

436 800 138

68 199 862

0

505 000 000

Fogyasztási adók

B352

0

0

0

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

0

Gépjárműadók

B354

0

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

0

0

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

436 800 138

68 199 862

0

505 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

B3

456 800 138

68 199 862

0

525 000 000

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

0

0

0

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

16 955 000

0

0

16 955 000

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

2 810 000

0

0

2 810 000

Tulajdonosi bevételek

B404

8 818 897

0

0

8 818 897

Ellátási díjak

B405

8 100 000

0

0

8 100 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 200 000

3 075 300

0

9 275 300

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

0

Kamatbevételek

B408

1 420 000

0

0

1 420 000

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Egyéb működési bevételek

B410

19 013 291

0

0

19 013 291

Működési bevételek

B4

63 317 188

3 075 300

0

66 392 488

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

0

0

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

0

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

Működési bevételek összesen

1 028 017 702

97 855 745

0

1 125 873 447

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

0

578 063 208

0

578 063 208

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

0

578 063 208

0

578 063 208

Immateriális javak értékesítése

B51

0

0

0

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

68 390 000

0

68 390 000

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

0

Részesedések értékesítése

B54

0

0

0

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

68 390 000

0

68 390 000

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

3 000 000

0

3 000 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

3 000 000

0

3 000 000

Felhalmozási bevételek összesen

0

649 453 208

0

649 453 208

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 028 017 702

747 308 953

0

1 775 326 655

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

-12 907 237

-117 416 951

-96 169 357

-236 543 233

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

-13 599 330

-26 128 910

0

-39 728 240

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

B8113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

201 570 816

0

0

201 570 816

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8132

0

0

0

0

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8132

0

0

0

0

Maradvány igénybevétele

B813

201 570 816

0

0

201 570 816

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

22 053 401

0

0

22 053 401

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

0

0

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

0

0

0

Betétek megszüntetése

B817

100 000 000

0

0

100 000 000

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

323 624 217

0

0

323 624 217

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

B824

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

0

0

0

Finanszírozási bevételek

B8

323 624 217

0

0

323 624 217

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

1 351 641 919

747 308 953

0

2 098 950 872

3. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Kiadások (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

65 226 508

65 226 508

Normatív jutalmak

K1102

2 800 000

2 800 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

2 000 000

2 000 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

300 000

300 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

70 326 508

0

0

70 326 508

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

300 000

796 460

1 096 460

Egyéb külső személyi juttatások

K123

530 000

530 000

Külső személyi juttatások

K12

830 000

796 460

1 626 460

Személyi juttatások

K1

71 156 508

796 460

0

71 952 968

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

9 226 206

103 540

9 329 746

Szakmai anyagok beszerzése

K311

300 000

300 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 800 000

196 850

1 996 850

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

2 100 000

196 850

0

2 296 850

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

180 000

180 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

150 000

150 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

330 000

330 000

Közüzemi díjak

K331

3 813 535

3 813 535

Vásárolt élelmezés

K332

7 300 000

7 300 000

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

800 000

800 000

Közvetített szolgáltatások

K335

1 050 000

1 050 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

400 000

400 000

Egyéb szolgáltatások

K337

2 200 000

2 972 435

5 172 435

Szolgáltatási kiadások

K33

15 563 535

2 972 435

0

18 535 970

Kiküldetések kiadásai

K341

100 000

100 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

100 000

100 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

4 400 000

855 715

5 255 715

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

4 450 000

855 715

0

5 305 715

Dologi kiadások

K3

22 543 535

4 025 000

0

26 568 535

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési kiadások összesen

102 926 249

4 925 000

0

107 851 249

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

275 590

2 016 120

2 291 710

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

74 410

544 353

618 763

Beruházások

K6

350 000

2 560 473

0

2 910 473

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen

350 000

2 560 473

0

2 910 473

Költségvetési kiadások

K1-K8

103 276 249

7 485 473

0

110 761 722

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

103 276 249

7 485 473

0

110 761 722

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

32 688 558

32 688 558

Normatív jutalmak

K1102

1 643 793

1 643 793

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

300 000

300 000

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

1 000 000

1 000 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

600 000

600 000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

279 052

279 052

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

36 511 403

0

0

36 511 403

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 820 948

884 956

2 705 904

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 550 000

1 550 000

Külső személyi juttatások

K12

3 370 948

884 956

0

4 255 904

Személyi juttatások

K1

39 882 351

884 956

0

40 767 307

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

5 610 414

115 044

5 725 458

Szakmai anyagok beszerzése

K311

1 200 000

1 200 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

900 000

900 000

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

2 100 000

0

2 100 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 200 000

1 200 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

100 000

100 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 300 000

1 300 000

Közüzemi díjak

K331

7 528 327

7 528 327

Vásárolt élelmezés

K332

457 392

457 392

Bérleti és lízing díjak

K333

400 000

400 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 143 412

1 143 412

Közvetített szolgáltatások

K335

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

16 754 452

3 661 417

20 415 869

Egyéb szolgáltatások

K337

2 500 000

2 500 000

Szolgáltatási kiadások

K33

28 783 583

3 661 417

0

32 445 000

Kiküldetések kiadásai

K341

50 000

50 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

200 000

200 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

250 000

250 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

6 109 694

988 583

7 098 277

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

Kamatkiadások

K353

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

Egyéb dologi kiadások

K355

550 000

550 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

6 659 694

988 583

0

7 648 277

Dologi kiadások

K3

39 093 277

4 650 000

0

43 743 277

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek

K501

Elvonások és befizetések

K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési kiadások összesen

84 586 042

5 650 000

0

90 236 042

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 138 000

1 138 000

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

450 000

149 850

599 850

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

334 219

469 219

Beruházások

K6

1 723 000

484 069

0

2 207 069

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás

K87

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen

1 723 000

484 069

0

2 207 069

Költségvetési kiadások

K1-K8

86 309 042

6 134 069

0

92 443 111

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

86 309 042

6 134 069

0

92 443 111

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

67 823 299

68 634 071

136 457 370

Normatív jutalmak

K1102

5 010 000

5 010 000

10 020 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 000 000

1 000 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

385 000

385 000

Végkielégítés

K1105

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

2 640 000

2 525 000

5 165 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

500 000

500 000

1 000 000

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 310 772

500 000

1 810 772

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

78 669 071

77 169 071

155 838 142

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

0

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

0

0

Egyéb külső személyi juttatások

K123

100 000

100 000

Külső személyi juttatások

K12

100 000

0

100 000

Személyi juttatások

K1

78 769 071

0

77 169 071

155 938 142

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

10 537 429

10 537 429

21 074 858

Szakmai anyagok beszerzése

K311

550 000

550 000

1 100 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

700 000

700 000

1 400 000

Árubeszerzés

K313

0

0

Készletbeszerzés

K31

1 250 000

1 250 000

2 500 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 000 000

1 000 000

2 000 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

300 000

300 000

600 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 300 000

0

1 300 000

2 600 000

Közüzemi díjak

K331

2 800 000

2 800 000

5 600 000

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

Bérleti és lízing díjak

K333

0

0

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

500 000

500 000

1 000 000

Közvetített szolgáltatások

K335

5 000

5 000

10 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 268 714

1 500 000

3 768 714

Egyéb szolgáltatások

K337

2 600 000

2 600 000

5 200 000

Szolgáltatási kiadások

K33

7 789 357

7 789 357

15 578 714

Kiküldetések kiadásai

K341

250 000

250 000

500 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

250 000

250 000

500 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 500 000

2 500 000

5 000 000

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

Kamatkiadások

K353

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

50 000

50 000

100 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 550 000

2 550 000

5 100 000

Dologi kiadások

K3

13 139 357

13 139 357

26 278 714

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

Tartalékok-általános

K513

Tartalékok-cél

K513

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési kiadások összesen

102 445 857

0

100 845 857

203 291 714

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

1 574 803

0

1 574 803

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

Részesedések beszerzése

K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

425 197

425 197

Beruházások

K6

2 000 000

0

2 000 000

Ingatlanok felújítása

K71

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

Felújítások

K7

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási kiadások összesen

2 000 000

0

0

2 000 000

Költségvetési kiadások

K1-K8

104 445 857

0

100 845 857

205 291 714

Finanszírozási kiadások

K9

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

104 445 857

0

100 845 857

205 291 714

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

4 495 000

11 818 842

16 313 842

Normatív jutalmak

K1102

200 000

400 000

600 000

Céljuttatás, projektprémium

K1103

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

Végkielégítés

K1105

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások

K1107

100 000

215 000

315 000

Ruházati költségtérítés

K1108

Közlekedési költségtérítés

K1109

Egyéb költségtérítések

K1110

Lakhatási támogatások

K1111

Szociális támogatások

K1112

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

105 000

105 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

4 900 000

12 433 842

0

17 333 842

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

35 212 575

35 212 575

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 110 000

743 717

1 853 717

Egyéb külső személyi juttatások

K123

2 200 000

3 800 000

6 000 000

Külső személyi juttatások

K12

38 522 575

4 543 717

43 066 292

Személyi juttatások

K1

43 422 575

16 977 559

0

60 400 134

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

3 444 000

2 802 683

6 246 683

Szakmai anyagok beszerzése

K311

600 000

100 000

700 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 492 177

115 000

1 957 177

Árubeszerzés

K313

192 823

192 823

Készletbeszerzés

K31

2 635 000

215 000

0

2 850 000

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

5 550 000

450 000

6 000 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

285 000

15 000

300 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

5 835 000

465 000

6 300 000

Közüzemi díjak

K331

35 511 680

35 511 680

Vásárolt élelmezés

K332

350 000

350 000

Bérleti és lízing díjak

K333

900 000

900 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

22 313 110

22 313 110

Közvetített szolgáltatások

K335

500 000

500 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

36 000 000

2 566 309

38 566 309

Egyéb szolgáltatások

K337

82 100 000

2 180 349

84 280 349

Szolgáltatási kiadások

K33

177 674 790

4 746 658

182 421 448

Kiküldetések kiadásai

K341

Reklám- és propagandakiadások

K342

550 000

550 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

550 000

0

550 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

43 493 194

1 465 198

44 958 392

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4 800 000

112 085 598

116 885 598

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

2 900 000

2 900 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

51 193 194

113 550 796

164 743 990

Dologi kiadások

K3

237 887 984

118 977 454

0

356 865 438

Társadalombiztosítási ellátások

K41

Családi támogatások

K42

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000 000

7 000 000

10 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 000 000

7 000 000

0

10 000 000

Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései

K5021

Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései

K5022

159 390 552

159 390 552

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

275 766 524

275 766 524

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

Kamattámogatások

K510

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

58 173 553

58 173 553

Tartalékok-általános

K513

32 721 656

0

32 721 656

Tartalékok-cél

K513

10 816 135

10 816 135

Egyéb működési célú kiadások

K5

467 878 732

58 940 000

0

536 868 420

Működési kiadások összesen

755 633 291

204 697 696

0

970 380 675

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

589 204 714

589 204 714

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

3 124 701

3 124 701

Részesedések beszerzése

K65

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

62 027 632

62 027 632

Beruházások

K6

0

654 357 047

654 357 047

Ingatlanok felújítása

K71

6 972 598

1 452 517

8 425 115

Informatikai eszközök felújítása

K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 553 732

305 644

2 859 376

Felújítások

K7

9 526 330

1 758 161

11 284 491

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

4 000 000

4 000 000

Lakástámogatás ( végleges)

K87

4 000 000

4 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)

K89

8 422 368

8 422 368

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

16 422 368

16 422 368

Felhalmozási kiadások összesen

9 526 330

672 537 576

0

682 063 906

Költségvetési kiadások

K1-K8

765 159 621

877 235 272

0

1 652 444 581

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

38 009 744

38 009 744

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

270 275 969

100 456 500

370 732 469

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

308 285 713

100 456 500

0

408 742 213

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások

K9

308 285 713

100 456 500

0

408 742 213

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 073 445 334

977 691 772

0

2 061 186 794

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

170 233 365

11 818 842

68 634 071

250 686 278

Normatív jutalmak

K1102

9 653 793

400 000

5 010 000

15 063 793

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 000 000

0

0

1 000 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

685 000

0

0

685 000

Végkielégítés

K1105

0

0

0

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások

K1107

5 740 000

215 000

2 525 000

8 480 000

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

0

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

1 100 000

0

500 000

1 600 000

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

0

0

Szociális támogatások

K1112

0

0

0

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

1 994 824

0

500 000

2 494 824

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

190 406 982

12 433 842

77 169 071

280 009 895

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

35 212 575

0

0

35 212 575

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

3 230 948

2 425 133

0

5 656 081

Egyéb külső személyi juttatások

K123

4 380 000

3 800 000

0

8 180 000

Külső személyi juttatások

K12

42 823 523

6 225 133

0

49 048 656

Személyi juttatások

K1

233 230 505

18 658 975

77 169 071

329 058 551

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

28 818 049

3 021 267

10 537 429

42 376 745

Szakmai anyagok beszerzése

K311

2 650 000

100 000

550 000

3 300 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

5 892 177

311 850

700 000

6 254 027

Árubeszerzés

K313

192 823

0

0

192 823

Készletbeszerzés

K31

8 085 000

411 850

1 250 000

9 746 850

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

7 930 000

450 000

1 000 000

9 380 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

835 000

15 000

300 000

1 150 000

Kommunikációs szolgáltatások

K32

8 765 000

465 000

1 300 000

10 530 000

Közüzemi díjak

K331

49 653 542

0

2 800 000

52 453 542

Vásárolt élelmezés

K332

8 107 392

0

0

8 107 392

Bérleti és lízing díjak

K333

1 300 000

0

0

1 300 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

24 756 522

0

500 000

25 256 522

Közvetített szolgáltatások

K335

1 555 000

0

5 000

1 560 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

55 423 166

6 227 726

1 500 000

63 150 892

Egyéb szolgáltatások

K337

89 400 000

5 152 784

2 600 000

97 152 784

Szolgáltatási kiadások

K33

229 811 265

11 380 510

7 789 357

248 981 132

Kiküldetések kiadásai

K341

400 000

0

250 000

650 000

Reklám- és propagandakiadások

K342

750 000

0

0

750 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

1 150 000

0

250 000

1 400 000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

56 502 888

3 309 496

2 500 000

62 312 384

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

4 800 000

112 085 598

0

116 885 598

Kamatkiadások

K353

0

0

0

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

0

0

Egyéb dologi kiadások

K355

3 550 000

0

50 000

3 600 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

64 852 888

115 395 094

2 550 000

182 797 982

Dologi kiadások

K3

312 664 153

127 652 454

13 139 357

453 455 964

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

0

Családi támogatások

K42

0

0

0

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

0

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

0

0

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

0

0

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

0

0

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 000 000

7 000 000

0

10 000 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 000 000

7 000 000

0

10 000 000

Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései

K501

0

0

0

0

Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései

K502

159 390 552

0

0

159 390 552

Egyéb elvonások, befizetések

K503

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

275 766 524

0

0

275 766 524

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

0

0

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

0

0

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

0

Kamattámogatások

K510

0

0

0

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

58 173 553

0

58 173 553

Tartalékok-általános

K513

32 721 656

0

0

32 721 656

Tartalékok-cél

K513

0

10 816 135

0

10 816 135

Egyéb működési célú kiadások

K5

467 878 732

58 940 000

0

536 868 420

Működési kiadások összesen

1 045 591 439

215 272 696

100 845 857

1 371 759 680

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

589 204 714

0

589 204 714

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

2 712 803

0

0

2 712 803

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

725 590

5 290 671

0

6 016 261

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

634 607

62 906 204

0

63 540 811

Beruházások

K6

4 073 000

657 401 589

0

661 474 589

Ingatlanok felújítása

K71

6 972 598

1 452 517

0

8 425 115

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

2 553 732

305 644

0

2 859 376

Felújítások

K7

9 526 330

1 758 161

0

11 284 491

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

0

0

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

4 000 000

0

4 000 000

Lakástámogatás

K87

0

4 000 000

0

4 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

8 422 368

0

8 422 368

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

16 422 368

0

16 422 368

Felhalmozási kiadások összesen

13 599 330

675 582 118

0

689 181 448

Költségvetési kiadások

K1-K8

1 059 190 769

890 854 814

100 845 857

2 060 941 128

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9111

0

0

0

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

0

0

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9113

0

0

0

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

K9122

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9123

0

0

0

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

0

0

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

38 009 744

0

0

38 009 744

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

0

0

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

0

0

0

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

0

0

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

308 285 713

100 456 500

0

408 742 213

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

0

0

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

0

0

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

0

0

0

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K924

0

0

0

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

0

0

0

Finanszírozási kiadások

K9

38 009 744

0

0

38 009 744

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

1 097 200 513

890 854 814

100 845 857

2 098 950 872

4. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor-

Megnevezés

2024.

2025.

2025.

2025

szám

Tény

Eredeti

Módosított

Változás

Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján

I.

Önkormányzatok működésének általános támogatása

1.1.1.1.

Önkorm. hivatal műk. támog.

121 076 252

121 076 252

132 056 499

10 980 247

Polgármesteri illetményemelésre

3 610 011

4 543 552

7 339 009

2 795 457

1.1.1.2.

Zöldterület fenntartásra

4 932 200

4 932 200

4 932 200

0

1.1.1.3.

Közvilágítás támog.

5 460 500

5 494 000

5 494 000

0

Közilágítás kiegészítő támog.

11 150 000

11 260 000

8 130 000

-3 130 000

1.1.1.4.

Köztemető fenntartással kapcs.tám.

722 500

722 500

722 500

0

1.1.1.5.

Közutak fenntartásának támog.

3 632 615

3 505 215

3 505 215

0

Településüzem. fel.tám. összesen

25 897 815

25 913 915

22 783 915

-3 130 000

1.1.1.6.

Egyéb kötelező önkorm. feladatok támog.

7 187 600

7 095 200

7 095 200

7 095 200

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcs. feladatok

5 100

5 100

5 100

5100

I. Összesen

157 776 778

158 634 019

169 279 723

17 746 004

II.

Egyes köznevelési feladatok támogatása

II.1.

Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása

Óvodapedagógusok bértámogatása

97 115 200

116 690 500

118 749 200

2 058 700

Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.

36 876 000

36 876 000

36 876 000

0

II.2.

Óvodaműködtetési támogatás

0

Óvodaműködtetési támogatás

21 719 124

21 546 750

21 719 124

172 374

Üzemeltetési támogatás

0

II.3.

Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.

0

Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 hóra

1 512 000

1 323 000

1323000

0

II.5

Óvodaped. minősítése többletkiadások

2 151 000

2 607 000

2 607 000

0

II. Összesen:

159 373 324

179 043 250

181 274 324

2 231 074

III.

Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

Szociális étkeztetés

2 121 500

2 213 000

2 213 000

0

szociális segítés

200 000

200 000

200 000

0

Időskorúak nappali intézm. ellátása

7 696 260

8 569 800

8 569 800

0

Bölcsődei felsőfokú szakm. dolgozók bértámog.

8 522 000

10 297 000

10 297 000

0

Bölcsődei középfokú szakm. dolgozók bértámog.

34 190 000

36 690 000

33 021 000

-3 669 000

Bölcsődeüzemeltetési támogatás

3 365 200

3 789 950

3 788 950

-1 000

Gyermekétk. dolgozók bértámog.

33 304 000

36 100 800

36 100 800

0

Gyermekétk. üzem. támog.

16 883 079

29 099 800

29 099 800

0

Szociális ágazati pótlék

2 757 203

0

2 120 454

2 120 454

III. Összesen:

109 039 242

126 960 350

125 410 804

-1 549 546

IV.

Tel. Önkorm. kulturális feladatainak támog.

5680771

5607742

5607742

0

Kulturális fogl. Bértámog.

6468133

0

5344133

5 344 133

V.

Elszámolásból származó bevételek

380320

663750

663 750

Állami hozzájárulás össz.:

438 718 568

470 245 361

487 580 476

17 335 115

5. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

építményadó

19 051 611

20 000 000

20 000 000

0

épület után fizetett idegenforgalmi adó

magánszemélyek kommunális adója

telekadó

Vagyoni tipusú adók

19 051 611

20 000 000

20 000 000

0

Értékesítési és forgalmi adók

555 678 042

505 000 000

505 000 000

0

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

555 678 042

505 000 000

505 000 000

0

ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

ebből: talajterhelési díj

0

Termékek és szolgáltatások adói

Egyéb közhatalmi bevételek

1 813 739

0

0

0

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:

576 543 392

525 000 000

525 000 000

0

6. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

Megnevezés

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

Műk. C. visszatér. támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről

Műk. C. visszatér. Támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

központi költségvetési szervektől

központi kezelésű előirányzatoktól

fejezeti kez. Előir. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.

1 799 904

6 233 656

6 233 656

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

470 000

társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól

25 541 200

24 431 000

24 431 000

0

elkülönített állami pénzalapoktól

3 418 396

3 270 000

3 582 927

312 927

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

796 635

779 000

779 000

0

társulások és költségvetési szerveiktől

1 143 800

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

33 169 935

28 480 000

35 026 583

6 546 583

Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH belülről

Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök igénybevétele ÁH belülről

központi költségvetési szervektől

központi kezelésű előirányzatoktól

fejezeti kez. Ei. EU-s programokra és azok hazai társfinansz.

573 930 666

573 930 666

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól

nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől

térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

Egyéb felhalm. C. támog. bevételei ÁH belülről

0

Műk. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

háztartásoktól

3 434 049

3 000 000

3 000 000

Felhalm. C. visszatér. Támog., kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről

3 434 049

3 000 000

3 000 000

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

7. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Beruházások, felújítások (Ft-ban)

1. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés

Rovat

nettó

áfa

bruttó

TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt (fordított áfa)

K62

276 107 951

276 107 951

TOP PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa)

K62

9 650 739

9 650 739

TOP PLUSZ Energetikai felújítás

K62

188 107 371

50 788 989

238 896 360

TOP PLUSZ Tornaterem felújtás saját erő

K62

15 748 031

4 251 969

20 000 000

Tervekre

K62

3 937 008

1 062 992

5 000 000

Tatay u. útépítés (fordított áfa)

K62

29 838 756

29 838 756

Tatay u. közvilágítás kiépítés

K62

2 095 400

565 758

2 661 158

Intézmények klimatizálása

K62

3 937 008

1 062 992

5 000 000

Iskola tornaterem padozat cseréje

K62

11 811 024

3 188 976

15 000 000

Járdaépítés iskolaudvaron

K62

0

0

0

Ingatlan vásárlás

K62

47 000 000

47 000 000

Óvoda kapu csere

K62

805 000

217 350

1 022 350

Önkorm. Lakásba redőnyök

K62

166 426

44 935

211 361

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

589 204 714

61 183 961

650 388 675

Tárgyi eszköz beszerzése

K63

3 124 701

843 671

3 968 372

Beruházások

K6

592 329 415

62 027 632

654 357 047

Arany J. u. lakás felújítás

K71

320 500

320 500

Önkorm. Lakások felújítása

K71

1 132 017

305 644

1 437 661

Ingatlanok felújítása (Vasivíz haszn. díj komp.)

K71

6 972 598

2 553 732

9 526 330

Felújítások

K7

8 425 115

2 859 376

11 284 491

2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Önkormányzati előirányzatok

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

ÖSSZESEN

TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projek (fordított áfa)

K62

276 107 951

276 107 951

TOP_PLUSZ Élhető Répcelak plusz tervek saját erő (fordított áfa)

K62

9 650 739

9 650 739

TOP_PLUSZ Energetikai felújítás

K62

188 107 371

188 107 371

TOP_PLUSZ Tornaterem felújítás saját erő

K62

15 748 031

15 748 031

Tervekre

K62

3 937 008

3 937 008

Tatay S. u. útépítés

K62

29 838 756

29 838 756

Tatay S. u. közvilágítás kiépítése

K62

2 095 400

2 095 400

Intézmények klimatizálása

K62

3 937 008

3 937 008

Iskola tornaterem padozat cseréje

K62

11 811 024

11 811 024

Járdaépítés iskolaudvaron

K62

0

0

Ingatlan vásárlás

K62

47 000 000

47 000 000

Óvoda kapu csere

K62

805 000

805 000

Önkorm. Lakásban redőny

K62

166 426

166 426

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

589 204 714

589 204 714

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl.

K63

1 574 803

1 574 803

Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései

K63

Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése

K63

100 000

100 000

Informatikai eszk.beszerzése

K63

100 000

0

1 574 803

1 674 803

0

Eszközbeszerzés Répcelaki Rendőrőrsnek

K64

196 850

196 850

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 927 851

2 927 851

RBIK kisértékű eszközbeszerzése

K64

275 590

275 590

RMHK kisértékű eszközbeszerzésre

K64

400 000

400 000

RMHK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből

K64

1 237 850

1 237 850

RBIK eszközbeszerzés TOP_PLUSZ Humán fejlesztések projektből

K64

2 016 120

2 016 120

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

2 291 710

1 637 850

3 124 701

0

7 054 261

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

618 763

469 219

62 027 632

425 197

63 540 811

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.

K6

2 910 473

2 207 069

654 357 047

2 000 000

661 474 589

Viziközmű vagyon felújítása használati díjból

K71

6 972 598

6 972 598

Arany J. u. lakás felújítása

K71

320 500

320 500

Önkorm. Lakások felújítása

K71

1 132 017

1 132 017

Ingatlanok felújítása

K71

8 425 115

8 425 115

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K72

2 859 376

0

2 859 376

FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

K7

11 284 491

11 284 491

8. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Ft-ban

Megnevezés

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

központi költségvetési szervek részére (Bursa)

214 959

170 000

170 000

0

központi kezelésű előirányzatok részére

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére

2 162 240

1 793 000

1 793 000

0

társulások és költségvetési szerveik részére

243 019 249

271 387 450

273 803 524

2 416 074

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

245 396 448

273 350 450

275 766 524

2 416 074

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

egyházi jogi személyek részére

300 000

300 000

300 000

0

egyéb civil szervezetek részére

52 945 000

47 873 553

47 873 553

0

háztartások részére

pénzügyi vállalkozások részére

állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répce TV)

8 978 200

6 000 000

6 000 000

0

egyéb vállalkozások részére

3 000 000

4 000 000

4 000 000

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

65 223 200

58 173 553

58 173 553

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

574 116 422

0

Felhalm. C. visszatérítendő támog., kölcsönök nyújtása ÁH kívülre (lakásszerzési kamatmentes kölcsön)

1 200 000

4 000 000

4 000 000

0

Lakástámogatás

1 200 000

4 000 000

4 000 000

0

egyházi jogi személyek részére

1 100 000

2 600 000

2 600 000

0

egyéb civil szervezetek részére

3 000 000

5 822 368

2 822 368

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére

9 480 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

10 580 000

5 600 000

8 422 368

2 822 368

Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen

587 096 422

13 600 000

16 422 368

2 822 368

9. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Tartalékok (Ft-ban)

Önkormányzati előirányzatok

Rovat megnevezése

2024.tény

Eredeti

Módosított

Változás

Képviselőtestület hatásköre

37500000

28438774

-9 061 226

Polgármester hatásköre

1500000

1500000

0

Humánpolitikai bizottság hatásköre

1000000

1000000

0

Általános tartalékok

40000000

30938774

-9 061 226

Fejlesztések

38243210

8743210

-29 500 000

Környezetvédelmi alap tartaléka

2072925

2072925

0

Ingatlanvásárlásra elkül. Számla

17500000

0

-17 500 000

Céltartalékok-

57816135

10816135

-47 000 000

10. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások (Ft-ban)

Megnevezés

Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

2024.tény

Eredeti

Módosított

Változás

2024.tény

Eredeti

Módosított

Változás

2024. tény

Eredeti

Módosított

Változás

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

80714183

86962260

89212714

2 250 454

74 182 928

77 874 655

77 874 655

0

166 779 737

191 571 100

200 914 100

9 343 000

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

955085

350000

350000

0

668 209

381 000

381 000

0

839 439

2 000 000

2 000 000

0

ÖSSZESEN:

81669268

87312260

89562714

2 250 454

74 851 137

78 255 655

78 255 655

0

167 619 176

193 571 100

202 914 100

9 343 000

11. melléklet a 21/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

EU-s projektek (Ft-ban)

Ft-ban

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

104 029 134

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások

K6. Beruházási kiadások

285 758 690

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

389 787 824

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

340 822 689

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

12 256 438

B1-B7 Költségvetési bevételek

353 079 127

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból

36 708 697

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

389 787 824

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K3. Dologi kiadások

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások

K6. Beruházási kiadások

258 896 360

K7. Felújítások

0

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

258 896 360

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

0

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

233 107 977

B407 ÁFA visszatérülés

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

20 000 000

B1-B7 Költségvetési bevételek

253 107 977

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból

5 788 383

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

258 896 360

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-3.1.3-23-VS1-2024-00004 Helyi humán fejlesztések

Eredeti ei.

K1. Személyi juttatások

743 717

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

96 683

K3. Dologi kiadások

5 393 256

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

K5. Egyéb működési kiadások

K6. Beruházási kiadások

K7. Felújítások

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN

6 233 656

B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

6 233 656

B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B407 ÁFA visszatérülés

0

B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól

B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása

B1-B7 Költségvetési bevételek

6 233 656

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

6 233 656