Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 02. 14

Maroslele Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének szabályairól szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.02.13.

[1] A rendelet módosítás célja, hogy a Maroslele Községi Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek költségvetési gazdálkodására vonatkozó adatokat a rendelet pontosan, a tényállapotnak megfelelően tartalmazza, ennek érdekében szükséges a költségvetés pontosítása.

[2] Maroslele Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével, az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosítására a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének)

„a) kiadási főösszegét 695 706 E Ft-ban,
b) bevételi főösszegét 695 706 E Ft-ban állapítja meg.”

3. § Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

( Az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:)

„a) Működési kiadások előirányzata összesen: 506 908 E Ft. Ebből:
aa) személyi juttatások 243 835 E Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulék 30 701 E Ft,
ac) dologi jellegű kiadások 208 901 E Ft,
ad) ellátottak pénzbeli, természetbeni juttatásai 6 950 E Ft,
ae) pénzeszköz átadás 3 450 E Ft,
af) kölcsönnyújtás 0 E Ft,
ag) működési hitel visszafizetés 0 E Ft,
ah) működési tartalék 0 E Ft,
ai) elszámolás központi költségvetéssel 13 071 E Ft.”

4. § (1) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba.

1. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2024. évi bevételei jogcímenként

Cím

Al-

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

2024. évi előirányzat

sz.

cím

csop.

előir.

eredeti

2024.03.01

2024.04.22

2024.06.20

2024.09.04

2024.10.17

2024.11.18

2025.01.16

2025.02.07

Cím, Alcím, Előírányzat csoport, Kiemelt előírányzat

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményműködés bevétele

42 924

42 924

42 924

42 924

50 299

50 869

50 940

50 940

54 321

2

Sajátos bevételek

45 500

45 500

45 500

45 500

40 560

40 560

40 560

40 560

40 560

- helyi adók

45 000

45 000

45 000

45 000

40 060

40 060

40 060

40 060

40 060

- átengedett központi adók

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- bírságok, pótlékok

500

500

500

500

500

500

500

500

500

2

TÁMOGATÁSOK

1

Önkormányzati feladatok támogatása

278 897

278 897

278 897

278 897

270 943

270 943

273 856

283 753

288 426

2

Fejlesztési célú támogatás

1 524

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

- Európai Uniós támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

0

4

Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

0

0

419

419

419

419

419

419

419

ÖSSZESEN:

280 421

282 965

283 384

283 384

275 430

275 430

278 343

288 240

291 414

3

FELHALMOZÁS ÉS TŐKE JELL. BEV.

1

Tárgyi eszköz, immat. Javak értékesítése, bérbeadása

0

0

0

0

3 048

3 048

3 048

3 048

3 048

2

Sajátos felhalmozás és tőke jellegű bev.

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

ÖSSZESEN

8 000

8 000

8 000

8 000

11 048

11 048

11 048

11 048

11 048

4

VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK

1

Működési célú pénzeszköz átvétel

9 325

31 795

31 795

33 679

34 565

37 155

37 155

37 155

37 154

2

Felhalmozás célra átvett pénzeszköz

0

0

0

0

0

3 000

3 000

3 000

3 000

ÖSSZESEN

9 325

31 795

31 795

33 679

34 565

40 155

40 155

40 155

40 154

5

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK

1

Előző évi pénzmaradvány igénybevétel

254 000

254 017

254 017

254 017

258 209

258 209

258 209

258 209

258 209

- fejlesztési

174 627

174 644

174 644

174 644

171 915

172 786

173 881

172 181

172 181

- működési

79 373

79 373

79 373

79 373

86 294

85 423

84 328

86 028

86 028

6

INTÉZMÉNYFINANSZÍROZÁS

- fejlesztési

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 942

3 572

3 672

3 672

- működési

236 629

236 629

236 629

236 629

235 911

235 981

236 997

236 897

236 897

7

LEKÖTÖTT BETÉT

8

FEJLESZTÉSI CÉLÚ HITEL

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

692 648

716 617

717 036

718 920

720 490

722 849

725 754

737 251

743 805

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

186 843

187 905

187 905

187 905

188 224

192 345

194 070

192 470

192 470

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-239 321

-239 321

-239 321

-239 321

-238 603

-238 923

-240 569

-240 569

-240 569

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

640 170

665 201

665 620

667 504

670 111

676 271

679 255

689 152

695 706

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY

1

Működési hiány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

Fejlesztési célú hiány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi bevételei intézményenkénti címrend szerint

Cím

Alcím

Előir.

Kie.

BEVÉTELEK

2024. évi előirányzat

sz.

sz.

cs.

elői.

Rovat száma

Eredeti ei.

2024.03.01

2024.05.27

2024.06.20

2024.09.04

2024.10.17

2024.11.18

2025.01.16

2025.02.07

Cím, Alcím. Előirányzat csoport, Kiemelt előirányzat

1.

MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

B4, B64

22 789

22 789

22 789

22 789

29 729

30 299

30 299

30 299

33 680

2

Sajátos bevételek

45 500

45 500

45 500

45 500

40 560

40 560

40 560

40 560

40 560

- Helyi adók

B351

45 000

45 000

45 000

45 000

40 060

40 060

40 060

40 060

40 060

- átengedett központi adók

- bírságok, pótlékok, egyéb adók

B36

500

500

500

500

500

500

500

500

500

3

Támogatások

278 897

278 897

278 897

278 897

270 943

270 943

273 856

283 753

288 426

- Önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

73 985

73 985

73 985

73 985

73 985

73 985

73 985

73 985

73 985

- Köznevelési feladatok támogatása

B112

95 370

95 370

95 370

95 370

95 422

95 422

96 380

96 380

96 380

- Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

B1131

58 437

58 437

58 437

58 437

57 667

57 667

58 355

58 355

58 354

- Gyermekétkeztetési feladatok támogatása

B1132

44 212

44 212

44 212

44 212

36 976

36 976

38 243

38 243

42 047

- Kulturális feladatok támogatása

B114

6 893

6 893

6 893

6 893

6 893

6 893

6 893

6 893

7 763

- 2025 évi megelőlegezés

B814

9 897

9 897

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

B16

0

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

0

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

B16, B65, B116, B115

8 584

28 496

28 496

28 496

29 290

30 175

30 175

30 175

30 174

5

Működési célú pénzmaradvány

B813

75 373

75 373

75 373

75 373

80 734

79 863

78 768

80 468

80 468

8

Lejárt betét

9

Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

B814

419

419

419

419

419

419

419

ÖSSZESEN:

431 143

452 554

452 973

452 973

453 174

453 758

455 576

477 070

483 624

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, imm. javak értékesítése, bérbeadása

B52, B53

3 048

3 048

3 048

3 048

3 048

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

B34

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

B25

1 524

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

- ebből Európai Uniós támogatás

- köznevelési feladatok támogatása

B112

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

B7

3 000

3 000

3 000

3 000

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8131

174 627

174 644

174 644

174 644

171 915

172 786

173 881

172 181

172 181

6

Felhalmozási célú hiány

8

Felhalmozási célú hitel

ÖSSZESEN:

184 151

185 213

185 213

185 213

185 532

189 403

190 498

188 798

188 798

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

615 294

637 767

638 186

638 186

638 706

643 161

646 074

665 868

672 422

2.

MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevételek

B4

368

368

368

368

368

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

B16

1 884

1 976

1 976

1 976

1 976

1 976

5

Működési célú maradvány

B813

617

617

617

617

617

7

Intézményfinanszírozás

B816

75 782

75 782

75 782

75 782

75 782

76 102

76 102

76 102

76 102

ÖSSZESEN

75 782

75 782

75 782

77 666

78 743

79 063

79 063

79 063

79 063

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

B816

254

254

254

254

254

254

254

254

254

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

76 036

76 036

76 036

77 920

78 997

79 317

79 317

79 317

79 317

3.

MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

B4

20 135

20 135

20 135

20 135

20 135

20 135

20 206

20 206

20 206

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

B16

741

3 299

3 299

3 299

3 299

5 004

5 004

5 004

5 004

5

Működési célú maradvány

B813

4 000

4 000

4 000

4 000

4 082

4 082

4 082

4 082

4 082

7

Intézményfinanszírozás

B816

43 003

43 003

43 003

43 003

42 233

42 233

42 891

42 891

42 891

ÖSSZESEN

67 879

70 437

70 437

70 437

69 749

71 454

72 183

72 183

72 183

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

B816

660

660

660

660

660

660

690

690

690

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

68 539

71 097

71 097

71 097

70 409

72 114

72 873

72 873

72 873

4.

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

B4

67

67

67

67

67

5

Működési célú maradvány

B813

861

861

861

861

861

7

Intézményfinanszírozás

B816

117 844

117 844

117 844

117 844

117 896

117 646

118 004

117 904

117 904

ÖSSZESEN

117 844

117 844

117 844

117 844

118 824

118 574

118 932

118 832

118 832

2

FEJLESZTÉSI BEVÉTELEK

7

Intézményfinanszírozás

B816

1 778

1 778

1 778

1 778

1 778

2 028

2 628

2 728

2 728

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

119 622

119 622

119 622

119 622

120 602

120 602

121 560

121 560

121 560

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

1

Intézményi működési bevétel

B4, B64

42 924

42 924

42 924

42 924

50 299

50 869

50 940

50 940

54 321

2

Sajátos bevételek

B3

45 500

45 500

45 500

45 500

40 560

40 560

40 560

40 560

40 560

3

Támogatások

B111-B114

278 897

278 897

278 897

278 897

270 943

270 943

273 856

283 753

288 426

6

Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

B16

0

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

1 499

0

4

Működési célú pénzeszköz átvétel

B16, B65

9 325

31 795

31 795

33 679

34 565

37 155

37 155

37 155

37 154

5

Működési célú pénzmaradvány

B813

79 373

79 373

79 373

79 373

86 294

85 423

84 328

86 028

86 028

7

Intézményfinanszírozás

B816

236 629

236 629

236 629

236 629

235 911

235 981

236 997

236 897

236 897

8

Lejárt betét

9

Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

B814

0

0

419

419

419

419

419

419

419

ÖSSZESEN:

692 648

716 617

717 036

718 920

720 490

722 849

725 754

737 251

743 805

2

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

1

Tárgyi eszköz, immateriális javak értékesítése, bérbeadása

B52, B53

0

0

0

0

3 048

3 048

3 048

3 048

3 048

2

Sajátos felhalmozási és tőke bevételek

B34

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

8 000

3

Fejlesztési célú támogatások

B25

1 524

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

2 569

- ebből Európai Uniós támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- köznevelési feladatok támogatása

B112

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

4

Felhalmozási célú péneszköz átvétel

0

0

0

0

0

3 000

3 000

3 000

3 000

5

Felhalmozási célú pénzmaradvány

B8131

174 627

174 644

174 644

174 644

171 915

172 786

173 881

172 181

172 181

6

Felhalmozási célú hiány

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Intézményfinanszírozás

B816

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 942

3 572

3 672

3 672

8

Felhalmozási célú hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

186 843

187 905

187 905

187 905

188 224

192 345

194 070

192 470

192 470

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-239 321

-239 321

-239 321

-239 321

-238 603

-238 923

-240 569

-240 569

-240 569

KÖLTSÉGVETÉS

BEVÉTELEI ÖSSZESEN

640 170

665 201

665 620

667 504

670 111

676 271

679 255

689 152

695 706

3. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2024. évi kiadások címrend szerinti kimutatása

Cím

Al-

Előir.

Kie.

Cím , Alcím, Előirányzat csoport

Rovat

2024. évi előirányzat

sz.

cím

csop.

előir.

kiemelt előirányzat

száma

eredeti

2024.03.01

2024.05.27

2024.06.20

2024.09.04

2024.10.17

2024.11.18

2025.01.16

2025.02.07

1

MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

16 500

16 500

16 500

16 500

16 500

17 500

17 500

17 500

17 500

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

2 145

2 145

2 145

2 145

2 145

2 295

2 295

2 295

2 295

3

Dologi kiadások

K3

4 064

4 064

4 064

4 064

4 496

4 496

4 496

4 496

4 496

ÖSSZESEN:

22 709

22 709

22 709

22 709

23 141

24 291

24 291

24 291

24 291

2

Fejlesztések

2

Fejlesztések áfája

K67

99

99

99

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

366

366

366

ÖSSZESEN:

465

465

465

Költségvetés kiadásai

22 709

22 709

22 709

22 709

23 141

24 291

24 756

24 756

24 756

2

Köztemető fenntartás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

K3

254

254

254

254

254

254

254

254

254

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

254

254

254

3

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkod.feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

1 360

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

201

201

201

201

201

201

201

201

201

3

Dologi kiadások

K3

13 987

13 970

13 860

13 860

15 860

15 860

15 860

27 557

29 793

5

Átadott pénzeszköz

K5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

15 548

15 531

15 421

15 421

17 421

17 421

17 421

29 118

31 354

2

Fejlesztési kiadások

1

Porta visszafizetés

K89

7 809

7 809

7 809

7 809

10 857

10 857

10 857

10 857

10 857

8

Rendezési terv

K61

7 570

7 570

7 570

7 570

7 570

10 570

10 570

10 570

10 570

3

Kerékpártároló beszerzés

K64

800

800

800

800

800

800

800

800

800

2

Fejlesztések áfája

K67

878

878

878

878

878

878

878

878

878

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

500

500

500

500

500

500

500

500

500

13

Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

K84

0

17

17

17

17

17

17

17

17

ÖSSZESEN:

17 557

17 574

17 574

17 574

20 622

23 622

23 622

23 622

23 622

2

Felújítások

6

Szolgáltató ház kialakítás

K71

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

111 163

111 163

11

Járda felújítás

K71

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

2

Fejlesztések áfája

K74

30 770

30 770

30 770

30 770

30 770

30 770

30 770

30 770

30 770

ÖSSZESEN:

149 733

149 733

149 733

149 733

149 733

149 733

149 733

147 933

147 933

Költségvetés kiadásai

182 838

182 838

182 728

182 728

187 776

190 776

190 776

200 673

202 909

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

10

Elszámolások központi költségvetéssel

K5, K914

11 710

14 584

15 003

15 003

13 071

13 071

13 071

13 071

13 071

3

Dologi kiadások

K3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

Átadott pénzeszköz

K5

2 240

2 240

2 240

2 240

2 240

2 240

2 240

2 240

2 240

15

Átadott pénzeszköz felhalmozási célra

K841

100

100

100

100

100

100

100

8

Intézményfinanszírozás

K915

236 629

236 629

236 629

236 629

235 911

235 981

236 997

236 897

236 897

ÖSSZESEN:

250 679

253 553

254 072

254 072

251 422

251 492

252 508

252 408

252 408

2

Fejlesztési kiadások

7

Intézményfinanszírozás

K915

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 942

3 572

3 672

3 672

ÖSSZESEN:

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 942

3 572

3 672

3 672

Költségvetés kiadásai

253 371

256 245

256 764

256 764

254 114

254 434

256 080

256 080

256 080

5

Közfoglalkoztatási mintaprogram

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadás

K1

5 100

21 242

21 242

21 242

21 242

21 242

21 242

21 242

21 242

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

350

1 399

1 399

1 399

1 399

1 399

1 399

1 399

1 399

3

Dologi kiadások

K3

0

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

1 363

ÖSSZESEN:

5 450

24 004

24 004

24 004

24 004

24 004

24 004

24 004

24 004

2

Fejlesztési kiadások

14

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

K64

0

823

823

823

823

823

823

823

823

2

Fejlesztések áfája

K67

0

222

222

222

222

222

222

222

222

ÖSSZESEN:

0

1 045

1 045

1 045

1 045

1 045

1 045

1 045

1 045

Költségvetés kiadásai

5 450

25 049

25 049

25 049

25 049

25 049

25 049

25 049

25 049

6

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési kiadások

3

Dologi kiadások

K3

8 255

8 255

8 255

8 255

8 255

5 755

5 755

5 755

5 755

ÖSSZESEN:

8 255

8 255

8 255

8 255

8 255

5 755

5 755

5 755

5 755

7

Piac üzemeltetése

1

Működési kiadások

3

Dologi kiadások

K3

381

381

381

381

381

381

381

381

381

ÖSSZESEN:

381

381

381

381

381

381

381

381

381

8

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

9

Közvilágítási feladatok

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

K3

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

ÖSSZESEN:

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10 927

10

Zöldterület-kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

5 281

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

714

714

714

714

714

714

714

714

714

3

Dologi kiadások

K3

3 175

3 175

3 175

3 175

3 175

3 175

2 710

2 710

2 713

ÖSSZESEN:

9 170

9 170

9 170

9 170

9 170

9 170

8 705

8 705

8 708

11

Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

K3

1 334

1 334

1 334

1 334

1 334

2 358

2 358

2 358

2 358

9

Lakás célú kölcsön

K5

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

3 334

3 334

3 334

3 334

3 334

2 358

2 358

2 358

2 358

2

Fejlesztési kiadások

4

Eszközbeszerzés egyéb

K64

2 361

2 361

2 361

2 361

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

ÖSSZESEN:

2 361

2 361

2 361

2 361

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

2

Felújítások

Költségvetés kiadásai

5 695

5 695

5 695

5 695

4 466

3 490

3 490

3 490

3 490

12

Könyvtári szolgáltatás

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

K1

5 800

5 800

5 800

5 800

5 800

5 600

5 600

5 600

5 600

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

874

874

874

874

874

874

874

874

874

3

Dologi kiadások

K3

2 616

2 616

2 616

2 616

2 116

2 116

2 116

2 116

2 167

ÖSSZESEN:

9 290

9 290

9 290

9 290

8 790

8 590

8 590

8 590

8 641

2

Fejlesztési kiadások

2

Fejlesztések áfája

K67

54

54

54

54

54

54

54

54

54

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

200

200

200

200

200

200

200

200

200

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

254

254

254

Költségvetés kiadásai

9 544

9 544

9 544

9 544

9 044

8 844

8 844

8 844

8 895

13

Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejl

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

4 850

4 850

4 850

4 850

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

650

650

650

650

650

650

650

650

650

3

Dologi kiadások

K3

7 933

7 933

7 933

7 933

7 433

7 433

7 433

7 433

7 475

ÖSSZESEN:

13 583

13 583

13 583

13 583

13 083

12 933

12 933

12 933

12 975

2

Felújítások

9

Faluház felújítás

K71

2 625

2 625

2 525

2 525

1 025

1 025

1 025

1 025

1 025

2

Fejlesztések áfája

K74

709

709

709

709

709

709

709

709

709

ÖSSZESEN:

3 334

3 334

3 234

3 234

1 734

1 734

1 734

1 734

1 734

Költségvetés kiadásai

16 917

16 917

16 817

16 817

14 817

14 667

14 667

14 667

14 709

14

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

15

Egyéb kiadói tevékenység

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

K3

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

ÖSSZESEN:

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

1 270

16

Civil szervezetek működési támogatása

1

Működési költség

5

Átadott pénzeszköz

K5

1 100

1 100

1 210

1 210

1 210

1 210

1 210

1 210

1 210

ÖSSZESEN:

1 100

1 100

1 210

1 210

1 210

1 210

1 210

1 210

1 210

17

Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

1 600

1 600

1 600

1 600

1 600

2 835

2 835

2 835

2 835

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

550

550

550

550

550

550

550

550

550

3

Dologi kiadások

K3

7 366

7 366

7 366

7 366

7 366

9 321

9 321

9 321

9 374

ÖSSZESEN:

9 516

9 516

9 516

9 516

9 516

12 706

12 706

12 706

12 759

18

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés (EFOP-3.9.2)

1

Működési költségvetés

19

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

K3

55 975

55 975

55 975

55 975

55 975

57 245

58 512

58 512

62 496

ÖSSZESEN:

55 975

55 975

55 975

55 975

55 975

57 245

58 512

58 512

62 496

20

Gyermekétkeztetés bölcsődében

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

K3

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 584

ÖSSZESEN:

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 540

2 584

21

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

K3

2 413

2 413

2 413

2 413

2 413

127

127

127

127

ÖSSZESEN:

2 413

2 413

2 413

2 413

2 413

127

127

127

127

22

Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

K3

699

699

699

699

699

699

699

699

840

ÖSSZESEN:

699

699

699

699

699

699

699

699

840

2

Felújítások

Bérlakások felújítás

K71

600

600

600

600

2

Fejlesztések áfája

K74

21

21

21

21

23

Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátások

1

Működési kiadások

3

Dologi kiadás

K3

1 419

2 435

2 435

2 435

2 435

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (eseti segély )

K4

700

700

700

700

700

700

700

700

700

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (köztemetés)

K4

450

450

450

450

450

450

450

450

450

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (Arany J)

K4

100

100

100

100

100

100

100

100

100

4

Ellátottak természetbeli juttatásai (karácsonyi csomag)

K4

450

450

450

450

450

450

450

450

450

4

Ellátottak pénzbeli jutattat. (Önkorm. Tám. Lakásfennt.)

K4

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (beiskolázási tám.)

K4

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (babaszámla)

K4

500

500

500

500

500

500

500

500

500

4

Ellátottak természetbeli jutt. (Mikulás cs.)

K4

450

450

450

450

450

450

450

450

450

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai (közgyógy )

K4

600

600

600

600

600

600

600

600

600

ÖSSZESEN:

6 950

6 950

6 950

6 950

8 369

9 385

9 385

9 385

9 385

24

Finanszírozási műveletek

1

Működési költség

3

Dologi kiadások

K3

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

ÖSSZESEN:

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

1 100

2

Fejlesztési kiadások

10

Hiteltörlesztés

K911

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

ÖSSZESEN:

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

Költségvetés kiadásai

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

9 320

MAROSLELE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

1

Működési kiadások összesen

1

Személyi jellegű kiadás

K1

40 641

56 783

56 783

56 783

56 783

58 668

58 668

58 668

58 668

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

5 484

6 533

6 533

6 533

6 533

6 683

6 683

6 683

6 683

3

Dologi kiadások

K3

124 389

125 735

125 625

125 625

128 476

128 955

129 757

141 454

148 008

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

K4

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

5

Átadott pénzeszköz

K5

3 340

3 340

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

6

Működési célú hitel törlesztés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Intézményfinanszírozás

K915

236 629

236 629

236 629

236 629

235 911

235 981

236 997

236 897

236 897

9

Lakás célú kölcsön

K5

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

10

Elszámolások központi költségvetéssel

K5, K914

11 710

14 584

15 003

15 003

13 071

13 071

13 071

13 071

13 071

ÖSSZESEN:

431 143

452 554

452 973

452 973

453 174

453 758

455 576

467 173

473 727

2

Fejlesztési kiadások összesen

1

Porta vételár visszautalás

K89

7 809

7 809

7 809

7 809

10 857

10 857

10 857

10 857

10 857

2

Fejlesztések áfája

K67

932

1 154

1 154

1 154

1 154

1 154

1 253

1 253

1 253

3

Kerékpártároló beszerzés

K64

800

800

800

800

800

800

800

800

800

4

Eszközbeszerzés egyéb

K64

2 361

2 361

2 361

2 361

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

700

700

700

700

700

700

1 066

1 066

1 066

7

Intézményfinanszírozás

K915

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 942

3 572

3 672

3 672

8

Rendezési terv

K61

7 570

7 570

7 570

7 570

7 570

10 570

10 570

10 570

10 570

10

Hiteltörlesztés

K911

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

13

Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

K84

0

17

17

17

17

17

17

17

17

14

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

K64

0

823

823

823

823

823

823

823

823

15

Átadott pénzeszköz felhalmozási célra

K841

100

100

100

100

100

100

100

ÖSSZESEN:

31 084

31 323

32 246

32 246

34 065

37 315

38 410

38 510

38 510

2

Felújítások

6

Szolgáltató ház kialakítás

K71

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

111 163

111 163

11

Járda

K71

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

2

Fejlesztések áfája

K74

31 479

31 479

31 479

31 479

31 479

31 500

31 500

31 500

31 500

9

Faluház felújítás

K71

2 625

2 625

2 525

2 525

1 025

1 025

1 025

1 025

1 025

16

Bérlakások felújítás

K71

0

0

0

0

0

600

600

600

600

ÖSSZESEN:

153 067

153 067

152 967

152 967

151 467

152 088

152 088

150 288

150 288

KIADÁSOK ÖSSZESEN

615 294

636 944

638 186

638 186

638 706

643 161

646 074

655 971

662 525

2

MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

25

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

1

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

K1

59 700

59 700

59 700

59 700

59 700

59 700

59 790

59 790

59 790

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

8 033

8 033

8 033

8 033

8 033

8 033

8 033

8 033

8 033

3

Dologi kiadások

K3

7 569

7 569

7 569

7 569

8 554

8 874

8 784

8 784

8 784

ÖSSZESEN:

75 302

75 302

75 302

75 302

76 287

76 607

76 607

76 607

76 607

2

Fejlesztési kiadások

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2

Fejlesztések áfája

K67

54

54

54

54

54

54

54

54

54

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

254

254

254

Költségvetés kiadásai

75 556

75 556

75 556

75 556

76 541

76 861

76 861

76 861

76 861

26

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

Működési költség

1

Személyi jellegű kiadás

K1

200

200

200

1 546

1 546

1 546

1 546

1 546

1 546

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

26

26

26

215

215

215

215

215

215

3

Dologi kiadások

K3

254

254

254

603

695

695

695

695

695

ÖSSZESEN:

480

480

480

2 364

2 456

2 456

2 456

2 456

2 456

MAROSLELEI POLGÁRMESTERI HIVATAL

1

Működési kiadások összesen

1

Személyi juttatások

K1

59 900

59 900

59 900

61 246

61 246

61 246

61 336

61 336

61 336

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

8 059

8 059

8 059

8 248

8 248

8 248

8 248

8 248

8 248

3

Dologi kiadások

K3

7 823

7 823

7 823

8 172

9 249

9 569

9 479

9 479

9 479

ÖSSZESEN:

75 782

75 782

75 782

77 666

78 743

79 063

79 063

79 063

79 063

2

Fejlesztési kiadások összesen

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2

Fejlesztések áfája

K67

54

54

54

54

54

54

54

54

54

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

254

254

254

254

KIADÁSOK ÖSSZESEN

76 036

76 036

76 036

77 920

78 997

79 317

79 317

79 317

79 317

3

MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

27

Család és nővédelmi eü-i gondozás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

K3

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

ÖSSZESEN:

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

2 090

28

Házi segítségnyújtás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

9 300

9 300

9 300

9 300

9 300

9 300

9 200

9 195

9 195

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

1 209

1 209

1 209

1 209

1 209

1 209

1 209

1 214

1 214

3

Dologi kiadások

K3

203

203

203

203

203

203

806

806

806

ÖSSZESEN:

10 712

10 712

10 712

10 712

10 712

10 712

11 215

11 215

11 215

29

Szociális étkeztetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

4 400

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

585

585

585

585

585

585

585

585

585

3

Dologi kiadások

K3

21 018

21 018

21 018

21 018

21 018

21 018

21 073

21 073

21 073

ÖSSZESEN:

26 003

26 003

26 003

26 003

26 003

26 003

26 058

26 058

26 058

2

Fejlesztési kiadás

2

Fejlesztések áfája

K67

6

6

6

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

24

24

24

ÖSSZESEN:

30

30

30

Költségvetés kiadásai

26 088

26 088

26 088

30

Idősek nappali ellátása

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

10 450

10 450

10 450

10 450

10 450

10 450

10 515

10 515

10 515

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

1 359

1 359

1 359

1 359

1 359

1 359

1 365

1 365

1 365

3

Dologi kiadások

K3

1 245

1 245

1 245

1 245

1 245

1 245

1 245

1 245

1 245

ÖSSZESEN:

13 054

13 054

13 054

13 054

13 054

13 054

13 125

13 125

13 125

31

Család- és gyermekjóléti szolgáltatások

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

7 050

7 050

7 050

7 050

7 050

7 050

7 130

7 130

7 130

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

917

917

917

917

917

917

937

937

937

3

Dologi kiadások

K3

4 191

4 191

4 191

4 191

4 191

4 191

4 191

4 191

4 191

ÖSSZESEN:

12 158

12 158

12 158

12 158

12 158

12 158

12 258

12 258

12 258

2

Fejlesztési kiadás

2

Fejlesztések áfája

K67

140

140

140

140

140

140

140

140

140

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

200

200

200

200

200

200

200

200

200

12

Tároló beszerzés

K62

320

320

320

320

320

320

320

320

320

ÖSSZESEN:

660

660

660

660

660

660

660

660

660

Költségvetés kiadásai

12 818

12 818

12 818

12 818

12 818

12 818

12 918

12 918

12 918

32

Egészségügyi igazgatás

1

Működési költség

3

Dologi kiadás

K3

2 600

2 600

2 600

2 600

1 912

1 912

1 912

1 912

1 912

ÖSSZESEN:

2 600

2 600

2 600

2 600

1 912

1 912

1 912

1 912

1 912

33

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

1 144

3 546

3 546

3 546

3 546

5 147

5 147

5 147

5 147

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

68

224

224

224

224

328

328

328

328

3

Dologi kiadás

K3

50

50

50

50

50

50

50

50

50

ÖSSZESEN:

1 262

3 820

3 820

3 820

3 820

5 525

5 525

5 525

5 525

MAROSLELEI EGYESÍTETT EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY

1

Működési kiadások összesen

1

Személyi juttatás

K1

32 344

34 746

34 746

34 746

34 746

36 347

36 392

36 387

36 387

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

4 138

4 294

4 294

4 294

4 294

4 398

4 424

4 429

4 429

3

Dologi kiadások

K3

31 397

31 397

31 397

31 397

30 709

30 709

31 367

31 367

31 367

ÖSSZESEN:

67 879

70 437

70 437

70 437

69 749

71 454

72 183

72 183

72 183

2

Fejlesztések kiadások

2

Fejlesztések áfája

K67

140

140

140

140

140

140

146

146

146

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

200

200

200

200

200

200

224

224

224

12

Tároló beszerzés

K62

320

320

320

320

320

320

320

320

320

ÖSSZESEN:

660

660

660

660

660

660

690

690

690

KIADÁSOK ÖSSZESEN

68 539

71 097

71 097

71 097

70 409

72 114

72 873

72 873

72 873

4

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

34

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

65 937

65 937

65 937

65 937

65 937

65 507

66 344

66 344

66 344

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

8 572

8 572

8 572

8 572

8 572

8 572

8 572

8 572

8 572

3

Dologi kiadások

K3

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 016

1 137

1 137

1 137

ÖSSZESEN:

75 525

75 525

75 525

75 525

75 525

75 095

76 053

76 053

76 053

35

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

4 800

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

624

624

624

624

624

624

624

624

624

3

Dologi kiadások

K3

13 653

13 653

13 653

13 653

13 953

13 903

13 303

13 203

13 203

ÖSSZESEN:

19 077

19 077

19 077

19 077

19 377

19 327

18 727

18 627

18 627

2

Fejlesztések kiadások

2

Fejlesztések áfája

K67

324

324

324

324

324

324

324

324

324

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 300

1 300

17

Immateriális javak - óvoda

K61

50

50

50

50

ÖSSZESEN:

1 524

1 524

1 524

1 524

1 524

1 574

1 574

1 674

1 674

2

Felújítások

18

Kerítés felújítás

K71

470

470

470

2

Fejlesztések áfája

K74

130

130

130

ÖSSZESEN:

600

600

600

Költségvetés kiadásai

20 601

20 601

20 601

20 601

20 901

20 901

20 901

20 901

20 901

36

SNI gyermekek óvodai nevelésének szakmai feladatai

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

700

700

700

700

700

500

500

500

500

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

91

91

91

91

91

91

91

91

91

3

Dologi kiadások

K3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

791

791

791

791

791

591

591

591

591

37

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

1

Működési költségvetés

1

Személyi jellegű kiadás

K1

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

15 800

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

2 054

3

Dologi kiadások

K3

4 597

4 597

4 597

4 597

5 277

5 707

5 707

5 707

5 707

ÖSSZESEN:

22 451

22 451

22 451

22 451

23 131

23 561

23 561

23 561

23 561

2

Fejlesztések kiadások

2

Fejlesztések áfája

K67

54

54

54

54

54

104

104

104

104

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

200

200

200

200

200

350

350

350

350

ÖSSZESEN:

254

254

254

254

254

454

454

454

454

Költségvetés kiadásai

22 705

22 705

22 705

22 705

23 385

24 015

24 015

24 015

24 015

MAROSLELEI ZENGŐ ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

1

Működési kadások összesen

1

Személyi jellegű kiadás

K1

87 237

87 237

87 237

87 237

87 237

86 607

87 444

87 444

87 444

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

11 341

11 341

11 341

11 341

11 341

11 341

11 341

11 341

11 341

3

Dologi kiadások

K3

19 266

19 266

19 266

19 266

20 246

20 626

20 147

20 047

20 047

ÖSSZESEN:

117 844

117 844

117 844

117 844

118 824

118 574

118 932

118 832

118 832

2

Fejlesztések kiadások összesen

2

Fejlesztések áfája

K67

378

378

378

378

378

428

428

428

428

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

1 400

1 400

1 400

1 400

1 400

1 550

1 550

1 650

1 650

17

Immateriális javak - óvoda

K61

50

50

50

50

ÖSSZESEN:

1 778

1 778

1 778

1 778

1 778

2 028

2 028

2 128

2 128

2

Felújítási kiadások összesen

18

Kerítés felújítás

K71

470

470

470

2

Fejlesztések áfája

K74

130

130

130

ÖSSZESEN:

600

600

600

KIADÁSOK ÖSSZESEN

119 622

119 622

119 622

119 622

120 602

120 602

121 560

121 560

121 560

ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

1

Működési kiadások

1

Személyi jellegű kiadások

K1

220 122

238 666

238 666

240 012

240 012

242 868

243 840

243 835

243 835

2

Munkaadót terhelő járulékok

K2

29 022

30 227

30 227

30 416

30 416

30 670

30 696

30 701

30 701

3

Dologi kiadások

K3

182 875

184 221

184 111

184 460

188 680

189 859

190 750

202 347

208 901

4

Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

K4

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

6 950

5

Átadott pénzeszköz működéshez

K5

3 340

3 340

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

3 450

6

Működési hitel visszafizetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Működési tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8

Intézményfinanszírozás

K915

236 629

236 629

236 629

236 629

235 911

235 981

236 997

236 897

236 897

9

Lakás célú kölcsön

K5

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0

0

0

10

Elszámolások központi költségvetéssel

K5, K914

11 710

14 584

15 003

15 003

13 071

13 071

13 071

13 071

13 071

ÖSSZESEN:

692 648

716 617

717 036

718 920

720 490

722 849

725 754

737 251

743 805

2

Fejlesztési kiadások összesen

1

Porta vételár visszautalás

K89

7 809

7 809

7 809

7 809

10 857

10 857

10 857

10 857

10 857

2

Fejlesztések áfája

K67

1 504

1 726

1 726

1 726

1 726

1 776

1 881

1 881

1 881

3

Kerékpártároló beszerzés

K64

800

800

800

800

800

800

800

800

800

4

Eszközbeszerzés egyéb

K64

2 361

2 361

2 361

2 361

1 132

1 132

1 132

1 132

1 132

5

Tárgyi eszköz beszerzés

K64

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 650

3 040

3 140

3 140

7

Intézményfinanszírozás

K915

2 692

2 692

2 692

2 692

2 692

2 942

3 572

3 672

3 672

8

Rendezési terv

K61

7 570

7 570

7 570

7 570

7 570

10 570

10 570

10 570

10 570

10

Hiteltörlesztés

K911

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

8 220

12

Tároló beszerzés

K62

320

320

320

320

320

320

320

320

320

13

Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

0

17

17

17

17

17

17

17

17

14

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

K64

0

823

823

823

823

823

823

823

823

15

Átadott pénzeszköz felhalmozási célra

K841

100

100

100

100

100

100

100

17

Immateriális javak - óvoda

K61

50

50

50

50

ÖSSZESEN:

33 776

34 838

34 938

34 938

36 757

40 257

41 382

41 582

41 582

2

Felújítások

6

Szolgáltató ház kialakítás

K71

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

112 963

111 163

111 163

11

Járda

K71

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

2

Fejlesztések áfája

K74

31 479

31 479

31 479

31 479

31 479

31 500

31 630

31 630

31 630

9

Faluház felújítás

K71

2 625

2 625

2 525

2 525

1 025

1 025

1 025

1 025

1 025

18

Kerítés felújítás

K71

470

470

470

16

Bérlakások felújítás

K71

0

0

0

0

0

600

600

600

600

ÖSSZESEN:

153 067

153 067

152 967

152 967

151 467

152 088

152 688

150 888

150 888

Intézményfinanszírozás (korrekció)

-239 321

-239 321

-239 321

-239 321

-238 603

-238 923

-240 569

-240 569

-240 569

működési célú

-236 629

-236 629

-236 629

-236 629

-235 911

-235 981

-236 997

-236 897

-236 897

fejlesztési célú

-2 692

-2 692

-2 692

-2 692

-2 692

-2 942

-3 572

-3 672

-3 672

KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSAI ÖSSZESEN

640 170

665 201

665 620

667 504

670 111

676 271

679 255

689 152

695 706

4. melléklet a 3/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

MAROSLELE ÖNKORMÁNYZAT 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ MÉRLEGE

adatok e forintban

MEGNEVEZÉS

2024. évi

MEGNEVEZÉS

2024. évi

előirányzat

előirányzat

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK:

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK:

- Intézmény működési bevétel

54 321

- Személyi jellegű kiadások

243 835

- Sajátos működési bevétel

40 560

- Munkaadót terhelő járulékok

30 701

- Önkormányzati feladatok támogatása

288 426

- Dologi kiadások

208 901

- Működésre átvett pénzeszközök

37 154

- Ellátottak pénzbeli, természetbeli juttatásai

6 950

- Működési hitel

0

- Átadott pénzeszköz működéshez

3 450

- Működőképesség megőrzését szolgáló támog.

0

- Lakás célú kölcsön

0

- Működési célú pénzmaradvány

86 028

- Elszámolások központi költségvetéssel

13 071

- Lejárt betét

0

- Államháztartáson belüli megelőlegezés teljesítése

419

ÖSSZESEN:

506 908

ÖSSZESEN:

506 908

II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK:

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK:

- Felhalmozás és tőke jellegű bevétel+ komm adó

11 048

Porta vételár visszautalás

10 857

- felhalmozás átvett pénzeszköz

3 000

Fejlesztések áfája

33 511

- felhalmozás célú maradvány

172 181

Kerékpártároló beszerzés

800

- felhalmozás célú hitel igénybevétele

0

Eszközbeszerzés egyéb

1 132

- felhalmozási célú támogatások

2 569

Tárgyi eszköz beszerzés

3 140

Rendezési terv

10 570

Hiteltörlesztés

8 220

Tároló beszerzés

320

Szolgáltató ház kialakítás

111 163

Járda

6 000

Faluház felújítás

1 025

Alföldvíz (felhalmozási célú pénzeszköz átadás)

17

Közfoglalkoztatási eszközbeszerzés

823

Átadott pénzeszköz felhalmozási célra

100

Bérlakás felújítás

600

Immateriális javak - óvoda

50

Kerítés felújítás - óvoda

470

ÖSSZESEN:

188 798

ÖSSZESEN:

188 798

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

695 706

KIADÁS ÖSSZESEN:

695 706