Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 03. 28- 2025. 03. 29Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelete
2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.
[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 314 230 308 Ft-ban, kiadási főösszegét 314 230 308 Ft-ban állapítja meg.”
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)
[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]
2. § (1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított ei. |
|
|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
167 389 483 |
180 843 645 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
91 789 483 |
98 677 957 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
60 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
21 541 177 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
624 511 |
|
6. |
||||
|
7. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
|||
|
8. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
18 618 536 |
|
9. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
10. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|
11. |
||||
|
12. |
Finanszírozási bevételek |
|||
|
13. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 735 912 |
114 768 127 |
|
14. |
||||
|
15. |
BEVÉTELEK összesen: |
282 125 395 |
314 230 308 |
|
|
16. |
||||
|
17. |
Működési kiadások összesen: |
233 113 721 |
246 499 640 |
|
|
18. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 864 500 |
79 399 187 |
|
19. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 770 000 |
9 602 000 |
|
20. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
94 192 087 |
|
21. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
|
22. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
52 914 221 |
60 806 366 |
|
23. |
||||
|
24. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
45 980 000 |
64 666 779 |
|
|
25. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
51 469 617 |
|
26. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
13 197 162 |
|
27. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
28. |
||||
|
29. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
|
|
30. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
|
31. |
||||
|
32. |
KIADÁSOK összesen: |
282 125 395 |
314 230 308 |
|
2. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiemelt előirányzatok |
Eredeti előirányzat |
Módosított |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
013320 Köztemető fenntartása és működtetése |
0 |
225 000 |
||||
|
2. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
225 000 |
|||
|
3. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
0 |
225 000 |
|||
|
4. |
900020 Önkormányzatok |
60 000 000 |
60 000 000 |
||||
|
5. |
B3 |
Közhatalmi |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
6. |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
35 000 000 |
35 000 000 |
|||
|
7. |
Építményadó |
30 000 000 |
30 000 000 |
||||
|
8. |
Magánszemélyek |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||
|
9. |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||
|
10. |
B351 |
Értékesítés és forgalmi |
15 000 000 |
15 000 000 |
|||
|
11. |
Iparűzési adó |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||
|
12. |
B355 |
Egyéb áruhasználati és |
10 000 000 |
10 000 000 |
|||
|
13. |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
10 000 000 |
10 000 000 |
||||
|
14. |
B36 |
Egyéb közhatalmi |
0 |
0 |
|||
|
15. |
Pótlék, bírság |
0 |
0 |
||||
|
16. |
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
3 390 000 |
14 084 511 |
||||
|
17. |
B1 |
Működési célú |
3 390 000 |
3 390 000 |
|||
|
18. |
B16 |
Egyéb működési célú |
3 390 000 |
3 390 000 |
|||
|
19. |
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
9 800 000 |
|||
|
20. |
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
0 |
9 800 000 |
|||
|
21. |
B4 |
Működési bevételek |
0 |
270 000 |
|||
|
22. |
B402 |
Szolgáltatások |
0 |
120 000 |
|||
|
23. |
B411 |
Egyéb működési |
0 |
150 000 |
|||
|
24. |
B6 |
Működési célú |
0 |
624 511 |
|||
|
25. |
B64 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
0 |
624 511 |
|||
|
26. |
081061 Szabadidős park, |
10 500 000 |
12 564 398 |
||||
|
27. |
B4 |
Működési bevételek |
10 500 000 |
12 564 398 |
|||
|
28. |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 500 000 |
11 655 000 |
|||
|
29. |
B406 |
Kiszámlázott általános |
0 |
909 398 |
|||
|
30. |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
4 900 000 |
8 281 779 |
||||
|
31. |
B4 |
Működési bevételek |
4 900 000 |
8 281 779 |
|||
|
32. |
B402 |
Szolgáltatások |
3 400 000 |
3 400 000 |
|||
|
33. |
Bérleti díj |
3 400 000 |
3 400 000 |
||||
|
34. |
B403 |
Közvetített |
0 |
676 567 |
|||
|
35. |
B411 |
Egyéb működési |
1 500 000 |
4 205 212 |
|||
|
36. |
018010 Önkormányzatok |
84 899 483 |
100 606 493 |
||||
|
37. |
B1 |
Működési célú |
84 899 483 |
91 787 957 |
|||
|
38. |
B11 |
Önkormányzatok |
|||||
|
39. |
B111 |
Helyi önkormányzatok |
31 012 573 |
31 012 573 |
|||
|
40. |
B112 |
Települési önk egyes |
32 213 594 |
30 023 870 |
|||
|
41. |
B113 |
Települési önk szociális, gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
19 403 316 |
20 688 455 |
|||
|
42. |
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
2 270 000 |
3 861 637 |
|||
|
43. |
B115 |
Működési célú |
0 |
6 093 410 |
|||
|
44. |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
108 012 |
|||
|
45. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
8 818 536 |
|||
|
46. |
B21 |
Felhalmozási célú |
0 |
8 818 536 |
|||
|
47. |
041233 Hosszabb időtartamú |
3 500 000 |
3 500 000 |
||||
|
48. |
B1 |
Működési célú |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
49. |
B16 |
Egyéb működési célú |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||
|
50. |
018030 Támogatási célú |
108 998 317 |
109 030 532 |
||||
|
51. |
B8 |
Finanszírozási |
109 030 532 |
||||
|
52. |
B81 |
Belföldi finanszírozás |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
|
53. |
B8131 |
Előző év költségvetési |
108 998 317 |
108 998 317 |
|||
|
54. |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
32 215 |
|||
|
55. |
Önkormányzat bevétele |
265 687 800 |
295 503 315 |
||||
|
56. |
B1 |
Működési célú |
91 789 483 |
98 677 957 |
|||
|
57. |
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
18 618 536 |
|||
|
58. |
B3 |
Közhatalmi |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
59. |
B4 |
Működési bevételek |
15 400 000 |
21 341 177 |
|||
|
60. |
B6 |
Működési célú |
0 |
624 511 |
|||
|
61. |
B7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
62. |
B8 |
Finanszírozási |
108 998 317 |
109 030 532 |
|||
|
63. |
Bevételek összesen |
276 187 800 |
308 292 713 |
||||
|
64. |
|||||||
|
65. |
Badacsonytördemici |
||||||
|
66. |
096015 Gyermek étkeztetés |
5 937 595 |
5 937 595 |
||||
|
67. |
B4 |
Működési bevételek |
200 000 |
200 000 |
|||
|
68. |
B405 |
Ellátási díjak |
200 000 |
200 000 |
|||
|
69. |
B8 |
Finanszírozási |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
|
70. |
B81 |
Belföldi finanszírozás |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
|
71. |
B8131 |
Előző év költségvetési |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
|
72. |
B8 |
Finanszírozási |
5 737 595 |
5 737 595 |
|||
|
73. |
Bevételek összesen |
5 937 595 |
5 937 595 |
||||
|
74. |
|||||||
|
75. |
B1 |
Működési célú |
91 789 483 |
98 677 957 |
|||
|
76. |
B2 |
Felhalmozási célú |
0 |
18 618 536 |
|||
|
77. |
B3 |
Közhatalmi |
60 000 000 |
60 000 000 |
|||
|
78. |
B4 |
Működési bevételek |
15 600 000 |
21 541 177 |
|||
|
79. |
B6 |
Működési célú |
0 |
624 511 |
|||
|
80. |
B7 |
Felhalmozási célú |
0 |
0 |
|||
|
81. |
B8 |
Finanszírozási |
114 735 912 |
114 768 127 |
|||
|
82. |
Bevételek |
282 125 395 |
314 230 308 |
||||
3. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladatok |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
225 000 |
225 000 |
||
|
2. |
900020 |
Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről |
60 000 000 |
60 000 000 |
||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel. |
8 281 779 |
8 281 779 |
||
|
4. |
066020 |
Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
14 084 511 |
14 084 511 |
||
|
5. |
018010 |
Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel |
100 606 493 |
100 606 493 |
||
|
6. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
109 030 532 |
109 030 532 |
||
|
7. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
3 500 000 |
3 500 000 |
||
|
8. |
081061 |
Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás |
12 564 398 |
12 564 398 |
||
|
9. |
Önkormányzat |
295 728 315 |
308 292 713 |
|||
|
10. |
Badacsonytördemici |
|||||
|
11. |
018030 |
Támogatás célú finanszírozási műveletek |
5 737 595 |
5 737 595 |
||
|
12. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
200 000 |
200 000 |
||
|
13. |
Badacsonytördemici |
5 937 595 |
0 |
0 |
5 937 595 |
|
|
14. |
Badacsonytördemic |
301 665 910 |
0 |
0 |
314 230 308 |
4. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiemelt előirányzatonként |
Létszám |
Eredeti |
Módosított |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
011130 |
2 |
9 730 000 |
9 552 864 |
||||
|
2. |
K1 |
Személyi juttatások |
7 640 000 |
7 663 864 |
||||
|
3. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
7 640 000 |
7 663 864 |
||||
|
4. |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
7 640 000 |
7 663 864 |
||||
|
5. |
Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés |
7 640 000 |
7 663 864 |
|||||
|
6. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
660 000 |
660 000 |
||||
|
7. |
Szociális hozzájárulási adó |
610 000 |
610 000 |
|||||
|
8. |
Munkaadót terhelő szja |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
9. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 430 000 |
1 229 000 |
||||
|
10. |
K32 |
Kommunikációs |
1 130 000 |
1 079 000 |
||||
|
11. |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
1 130 000 |
1 079 000 |
||||
|
12. |
Telefondíj |
550 000 |
550 000 |
|||||
|
13. |
Informatikai szolgáltatások |
580 000 |
529 000 |
|||||
|
14. |
K35 |
Különféle befizetések és |
300 000 |
150 000 |
||||
|
15. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
300 000 |
150 000 |
||||
|
16. |
013320 Köztemető |
1 755 000 |
1 396 900 |
|||||
|
17. |
K3 |
Dologi kiadások |
235 000 |
235 000 |
||||
|
18. |
K31 |
Készletbeszerzés |
50 000 |
50 000 |
||||
|
19. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
50 000 |
50 000 |
||||
|
20. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
135 000 |
135 000 |
||||
|
21. |
K331 |
Közüzemi díjak |
85 000 |
85 000 |
||||
|
22. |
Villamosenergia |
35 000 |
35 000 |
|||||
|
23. |
Víz és csatorna |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
24. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
50 000 |
50 000 |
||||
|
25. |
K35 |
Különféle befizetések és |
50 000 |
50 000 |
||||
|
26. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
50 000 |
50 000 |
||||
|
27. |
K6 |
Beruházások |
1 520 000 |
1 161 900 |
||||
|
28. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
1 200 000 |
841 900 |
||||
|
29. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA |
320 000 |
320 000 |
||||
|
30. |
013350 |
62 780 500 |
70 938 254 |
|||||
|
31. |
K1 |
Személyi juttatások |
667 500 |
941 637 |
||||
|
32. |
K12 |
Külső személyi juttatások |
667 500 |
941 637 |
||||
|
33. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
667 500 |
941 637 |
||||
|
34. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
80 000 |
80 000 |
||||
|
35. |
K2 |
Szociális hozzájárulási adó |
80 000 |
80 000 |
||||
|
36. |
K3 |
Dologi kiadások |
22 675 000 |
24 278 697 |
||||
|
37. |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
||||
|
38. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
100 000 |
100 000 |
||||
|
39. |
Egyéb anyagbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
40. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
19 000 000 |
20 794 567 |
||||
|
41. |
K331 |
Közüzemi díjak |
7 350 000 |
8 468 000 |
||||
|
42. |
Villamosenergia |
4 000 000 |
3 800 000 |
|||||
|
43. |
Gázdíj |
3 000 000 |
4 000 000 |
|||||
|
44. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
668 000 |
|||||
|
45. |
K333 |
Bérleti és lízing díjak |
4 150 000 |
4 150 000 |
||||
|
46. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
47. |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
676 567 |
||||
|
48. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
6 000 000 |
6 000 000 |
||||
|
49. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
6 000 000 |
6 000 000 |
|||||
|
50. |
K35 |
Különféle befizetések és |
3 575 000 |
3 384 130 |
||||
|
51. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
50 000 |
50 000 |
||||
|
52. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
3 525 000 |
3 334 130 |
||||
|
53. |
K6 |
Beruházások |
36 583 000 |
45 637 920 |
||||
|
54. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
28 820 000 |
35 934 920 |
||||
|
55. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
7 763 000 |
9 703 000 |
||||
|
56. |
K7 |
Felújítások |
2 775 000 |
0 |
||||
|
57. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
2 200 000 |
0 |
||||
|
58. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
575 000 |
0 |
||||
|
59. |
041233 Hosszabb |
3 |
5 425 000 |
5 625 000 |
||||
|
60. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 950 000 |
5 150 000 |
||||
|
61. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
4 950 000 |
5 150 000 |
||||
|
62. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
200 000 |
|||||
|
63. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
50 000 |
50 000 |
||||
|
64. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
320 000 |
320 000 |
||||
|
65. |
Szociális hozzájárulási adó |
320 000 |
320 000 |
|||||
|
66. |
K3 |
Dologi kiadások |
155 000 |
155 000 |
||||
|
67. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
120 000 |
120 000 |
||||
|
68. |
K35 |
Különféle befizetések és |
35 000 |
35 000 |
||||
|
69. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
35 000 |
35 000 |
||||
|
70. |
045160 Közutak, |
7 300 000 |
15 148 103 |
|||||
|
71. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 300 000 |
5 300 000 |
||||
|
72. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
73. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
74. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 100 000 |
3 100 000 |
||||
|
75. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||
|
76. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||
|
77. |
Egyéb üzemeltetési, |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
78. |
K35 |
Különféle befizetések és |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
79. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
80. |
K7 |
Felújítások |
2 000 000 |
9 848 103 |
||||
|
81. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
1 500 000 |
7 755 740 |
||||
|
82. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
500 000 |
2 092 363 |
||||
|
83. |
051030 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|||||
|
84. |
K3 |
Dologi kiadások |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||
|
85. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
86. |
K337 |
Szállítási szolgáltatás díja |
2 100 000 |
2 100 000 |
||||
|
87. |
K35 |
Különféle befizetések és |
600 000 |
600 000 |
||||
|
88. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
600 000 |
600 000 |
||||
|
89. |
064010 Közvilágítás |
9 385 000 |
9 069 701 |
|||||
|
90. |
K3 |
Dologi kiadások |
8 385 000 |
8 385 000 |
||||
|
91. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
92. |
K331 |
Közüzemi díjak |
6 600 000 |
6 600 000 |
||||
|
93. |
K35 |
Különféle befizetések és |
1 785 000 |
1 785 000 |
||||
|
94. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 785 000 |
1 785 000 |
||||
|
95. |
K6 |
Beruházások |
1 000 000 |
684 701 |
||||
|
96. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
800 000 |
539 701 |
||||
|
97. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
200 000 |
145 000 |
||||
|
98. |
066010 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||
|
99. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 400 000 |
1 400 000 |
||||
|
100. |
K31 |
Készletbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||
|
101. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
700 000 |
700 000 |
||||
|
102. |
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
|||||
|
103. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
104. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
||||
|
105. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
106. |
K35 |
Különféle befizetések és |
200 000 |
200 000 |
||||
|
107. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
200 000 |
200 000 |
||||
|
108. |
081061 |
6 |
12 605 000 |
15 308 003 |
||||
|
109. |
K1 |
Személyi juttatások |
6 120 000 |
6 220 000 |
||||
|
110. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
6 120 000 |
6 220 000 |
||||
|
111. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 020 000 |
6 020 000 |
||||
|
112. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
100 000 |
||||
|
113. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
100 000 |
100 000 |
||||
|
114. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
800 000 |
800 000 |
||||
|
115. |
Szociális hozzájárulási adó |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
116. |
K3 |
Dologi kiadások |
5 550 000 |
6 545 798 |
||||
|
117. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
118. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
119. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
120. |
K32 |
Kommunikációs |
150 000 |
201 000 |
||||
|
121. |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
150 000 |
201 000 |
||||
|
122. |
Telefondíj |
50 000 |
70 000 |
|||||
|
123. |
Informatikai szolgáltatások |
100 000 |
131 000 |
|||||
|
124. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 950 000 |
2 950 000 |
||||
|
125. |
K331 |
Közüzemi díjak |
1 850 000 |
1 850 000 |
||||
|
126. |
Villamosenergia |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||
|
127. |
Víz- és csatornadíjak |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
128. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||
|
129. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
||||
|
130. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
0 |
24 000 |
|||||
|
131. |
K341 |
Kiküldetések kiadásai |
0 |
24 000 |
||||
|
132. |
K35 |
Különféle befizetések és |
1 250 000 |
2 170 798 |
||||
|
133. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 250 000 |
1 250 000 |
||||
|
134. |
K352 |
Fizetendő általános forgalmi |
0 |
909 398 |
||||
|
135. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
11 400 |
||||
|
136. |
K6 |
Beruházások |
135 000 |
1 742 205 |
||||
|
137. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
978 370 |
||||
|
138. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. Besz. |
105 000 |
392 835 |
||||
|
139. |
K67 |
Beruházási célú előzetesen |
30 000 |
371 000 |
||||
|
140. |
066020 Város-és, |
5 |
55 036 221 |
63 058 634 |
||||
|
141. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 400 000 |
23 978 836 |
||||
|
142. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
23 400 000 |
23 978 836 |
||||
|
143. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
20 100 000 |
20 076 136 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
560 000 |
|||||
|
144. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
600 000 |
568 000 |
||||
|
145. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
150 000 |
262 700 |
||||
|
146. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||
|
147. |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
150 000 |
115 000 |
||||
|
148. |
K123 |
Reprezentáció |
400 000 |
397 000 |
||||
|
149. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
2 600 000 |
2 600 000 |
||||
|
150. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
151. |
Munkaadót terhelő szja |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
152. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 180 000 |
12 142 592 |
||||
|
153. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
154. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||
|
155. |
Egyéb anyagbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
156. |
K32 |
Kommunikációs |
550 000 |
550 000 |
||||
|
157. |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
550 000 |
550 000 |
||||
|
158. |
Telefondíj |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
159. |
Internet díj |
450 000 |
450 000 |
|||||
|
160. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
8 830 000 |
8 531 000 |
||||
|
161. |
K331 |
Közüzemi díjak |
230 000 |
231 000 |
||||
|
162. |
Áramdíj |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
163. |
Víz- és csatornadíjak |
30 000 |
31 000 |
|||||
|
164. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
800 000 |
800 000 |
||||
|
165. |
K36 |
Szakmai tevékenységet |
2 800 000 |
2 800 000 |
||||
|
166. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
5 000 000 |
4 700 000 |
||||
|
167. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
5 000 000 |
4 700 000 |
|||||
|
168. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások |
200 000 |
367 300 |
||||
|
169. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
367 300 |
||||
|
170. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
367 300 |
|||||
|
171. |
K35 |
Különféle befizetések és |
1 600 000 |
1 694 292 |
||||
|
172. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
173. |
K353 |
Kamatkiadások |
0 |
105 692 |
||||
|
174. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
500 000 |
488 600 |
||||
|
175. |
K5 |
Egyéb működési célú |
15 981 221 |
23 186 315 |
||||
|
176. |
K512 |
Egyéb működési célú |
1 500 000 |
6 179 900 |
||||
|
177. |
Egyéb műk. célú pénzeszköz |
1 500 000 |
6 179 900 |
|||||
|
178. |
K513 |
Tartalékok |
14 481 221 |
17 006 415 |
||||
|
179. |
K6 |
Beruházás |
875 000 |
1 150 891 |
||||
|
180. |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
700 000 |
700 000 |
||||
|
181. |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
198 990 |
||||
|
182. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
44 528 |
||||
|
183. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen |
175 000 |
207 373 |
||||
|
184. |
018010 |
3 031 674 |
3 750 940 |
|||||
|
185. |
K5 |
Elvonások és |
0 |
687 051 |
||||
|
186. |
K5021 A helyi |
0 |
687 051 |
|||||
|
187. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
|
188. |
K914 |
Államháztartáson belüli |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
|
189. |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
|||||
|
190. |
K5 |
Egyéb működési célú |
35 733 000 |
35 733 000 |
||||
|
191. |
K506 |
Egyéb működési célú |
35 733 000 |
35 733 000 |
||||
|
192. |
Balaton-felvidéki Szoc. Társ. |
6 800 000 |
6 800 000 |
|||||
|
193. |
Közös Hivatal támogatás |
28 383 000 |
28 383 000 |
|||||
|
194. |
Bursa Hungarika ösztöndíj |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
195. |
Bölcsőde Társulás |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
196. |
084031 Civil |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
197. |
K5 |
Egyéb működési célú |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
198. |
K512 |
Egyéb működési célú |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||
|
199. |
Működési célú pénzeszköz |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
200. |
082092 |
1 |
17 195 000 |
18 515 000 |
||||
|
201. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 295 000 |
4 415 000 |
||||
|
202. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
4 295 000 |
4 415 000 |
||||
|
203. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 000 000 |
4 000 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
120 000 |
|||||
|
204. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
145 000 |
145 000 |
||||
|
205. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
150 000 |
150 000 |
||||
|
206. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
500 000 |
500 000 |
||||
|
207. |
Szociális hozzájárulási adó |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
208. |
K3 |
Dologi kiadások |
12 400 000 |
13 600 000 |
||||
|
209. |
K31 |
Készletbeszerzés |
430 000 |
430 000 |
||||
|
210. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
80 000 |
80 000 |
||||
|
211. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
350 000 |
350 000 |
||||
|
212. |
Egyéb anyagbeszerzés |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
213. |
K32 |
Kommunikációs |
270 000 |
270 000 |
||||
|
214. |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
270 000 |
270 000 |
||||
|
215. |
Telefondíj |
150 000 |
150 000 |
|||||
|
216. |
Informatikai szolgáltatások |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
217. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 200 000 |
3 700 000 |
||||
|
218. |
K331 |
Közüzemi díjak |
2 550 000 |
3 050 000 |
||||
|
219. |
Villamosenergia |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
220. |
Gázenergia |
2 000 000 |
2 600 000 |
|||||
|
221. |
Víz- és csatornadíjak |
200 000 |
100 000 |
|||||
|
222. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
223. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
||||
|
224. |
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
|
225. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
200 000 |
0 |
||||
|
226. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
200 000 |
0 |
||||
|
227. |
Belföldi kiküldetés |
200 000 |
0 |
|||||
|
228. |
K35 |
Különféle befizetések és |
8 300 000 |
9 200 000 |
||||
|
229. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
3 100 000 |
3 500 000 |
||||
|
230. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
5 200 000 |
5 700 000 |
||||
|
231. |
107055 |
1 |
6 507 000 |
6 644 000 |
||||
|
232. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 112 000 |
5 232 000 |
||||
|
233. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
4 557 000 |
4 677 000 |
||||
|
234. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||
|
K1102 |
Normatív jutalmak |
0 |
120 000 |
|||||
|
235. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
157 000 |
157 000 |
||||
|
236. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
100 000 |
100 000 |
||||
|
237. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
555 000 |
555 000 |
||||
|
238. |
Szociális hozzájárulási adó |
485 000 |
485 000 |
|||||
|
239. |
SZJA |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
240. |
K3 |
Dologi kiadások |
1 395 000 |
1 412 000 |
||||
|
241. |
K31 |
Készletbeszerzés |
650 000 |
650 000 |
||||
|
242. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
650 000 |
650 000 |
||||
|
243. |
Egyéb anyagbeszerzés |
650 000 |
650 000 |
|||||
|
244. |
K32 |
Kommunikációs |
65 000 |
65 000 |
||||
|
245. |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
65 000 |
65 000 |
||||
|
246. |
Telefondíj |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
247. |
Internet díj |
15 000 |
15 000 |
|||||
|
248. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
450 000 |
450 000 |
||||
|
249. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási |
100 000 |
100 000 |
||||
|
250. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
||||
|
251. |
Egyéb üzemeltetési szolgáltatás |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
252. |
K34 |
Kiküldetés, reklám- és propaganda |
20 000 |
16 000 |
||||
|
253. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
16 000 |
||||
|
254. |
Belföldi kiküldetés |
20 000 |
16 000 |
|||||
|
255. |
K35 |
Különféle befizetések és |
210 000 |
231 000 |
||||
|
256. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
10 000 |
31 000 |
||||
|
257. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
200 000 |
200 000 |
||||
|
258. |
107060 Egyéb |
2 500 000 |
4 049 000 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
1 549 000 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
0 |
1 219 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
0 |
1 219 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
0 |
1 219 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és |
0 |
330 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen |
0 |
330 000 |
|||||
|
259. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
260. |
K48 |
Önkormányzat által saját |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
261. |
Települési támogatás |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||||
|
262. |
K1 |
Személyi juttatások |
18 |
51 629 500 |
53 046 337 |
|||
|
263. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
5 515 000 |
5 515 000 |
||||
|
264. |
K3 |
Dologi kiadások |
73 805 000 |
78 932 087 |
||||
|
265. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
266. |
K5 |
Egyéb működési célú |
52 914 221 |
60 806 366 |
||||
|
267. |
K6 |
Beruházások |
40 113 000 |
50 377 617 |
||||
|
268. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
9 848 103 |
||||
|
269. |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||
|
270. |
K9 |
Finanszírozási |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
|
271. |
Önkormányzat |
11 |
234 283 395 |
264 089 399 |
||||
|
272. |
||||||||
|
273. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||||
|
274. |
091110 Óvodai |
3 |
26 001 000 |
26 680 010 |
||||
|
275. |
K1 |
Személyi juttatások |
23 206 000 |
23 418 150 |
||||
|
276. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
23 206 000 |
23 418 150 |
||||
|
277. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
19 800 000 |
20 031 650 |
||||
|
278. |
K1104 |
Készenléti, ügyeleti, |
0 |
285 472 |
||||
|
279. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
471 000 |
471 000 |
||||
|
280. |
K1102 |
Jutalom |
200 000 |
900 000 |
||||
|
281. |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
35 000 |
53 000 |
||||
|
282. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
150 000 |
107 500 |
||||
|
283. |
K122 |
Megbízási díj |
2 500 000 |
1 537 528 |
||||
|
284. |
K123 |
Egyéb külső személyi |
50 000 |
32 000 |
||||
|
285. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
2 795 000 |
3 261 860 |
||||
|
286. |
Szociális hozzájárulási adó |
2 700 000 |
2 893 357 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
298 003 |
||||||
|
287. |
Munkaadót terhelő szja |
95 000 |
70 500 |
|||||
|
288. |
091140 |
8 952 000 |
12 301 059 |
|||||
|
289. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 860 000 |
7 860 000 |
||||
|
290. |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 235 000 |
1 235 000 |
||||
|
291. |
K311 |
Szakmai anyagok beszerzése |
135 000 |
135 000 |
||||
|
292. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
1 100 000 |
1 100 000 |
||||
|
293. |
K32 |
Kommunikációs |
175 000 |
175 000 |
||||
|
294. |
K322 |
Egyéb kommunikációs |
175 000 |
175 000 |
||||
|
295. |
Telefondíj |
125 000 |
125 000 |
|||||
|
296. |
Internet díj |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
297. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 780 000 |
4 737 480 |
||||
|
298. |
K331 |
Közüzemi díjak |
3 600 000 |
3 557 480 |
||||
|
299. |
Villamosenergia |
1 200 000 |
1 000 000 |
|||||
|
300. |
Gázenergia |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
|
301. |
Víz- és csatornadíjak |
400 000 |
557 480 |
|||||
|
302. |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
||||
|
303. |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
260 000 |
260 000 |
||||
|
304. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
620 000 |
620 000 |
||||
|
305. |
K34 |
Kiküldetések, reklám és |
20 000 |
20 000 |
||||
|
306. |
K341 |
Kiküldetés kiadásai |
20 000 |
20 000 |
||||
|
307. |
K35 |
Különféle befizetések és |
1 650 000 |
1 692 520 |
||||
|
308. |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
||||
|
309. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 550 000 |
1 592 520 |
||||
|
310. |
K6 |
Beruházás |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
|
311. |
K63 |
Informatikai eszközök |
150 000 |
150 000 |
||||
|
312. |
K64 |
Egyéb tárgyi eszk. |
702 000 |
702 000 |
||||
|
313. |
K67 |
Beruházás célú előzetesen |
240 000 |
240 000 |
||||
|
314. |
K7 |
Felújítások |
0 |
3 349 059 |
||||
|
315. |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
2 637 054 |
||||
|
316. |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
0 |
712 005 |
||||
|
317. |
096015 |
1 |
12 889 000 |
11 159 840 |
||||
|
318. |
K1 |
Személyi juttatások |
5 029 000 |
2 934 700 |
||||
|
319. |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi |
5 029 000 |
2 934 700 |
||||
|
320. |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 300 000 |
400 000 |
||||
|
321. |
K1102 |
Jutalom |
100 000 |
100 000 |
||||
|
322. |
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
145 000 |
145 000 |
||||
|
323. |
K1113 |
Foglalkoztatottak személyi |
150 000 |
278 700 |
||||
|
324. |
K122 |
Megbízási díj |
1 334 000 |
2 011 000 |
||||
|
325. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
460 000 |
825 140 |
||||
|
326. |
Szociális hozzájárulási adó |
460 000 |
230 000 |
|||||
|
Táppénz hozzájárulás |
0 |
595 140 |
||||||
|
327. |
K3 |
Dologi kiadások |
7 400 000 |
7 400 000 |
||||
|
328. |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
5 850 000 |
5 850 000 |
||||
|
329. |
K312 |
Üzemeltetési anyagok |
350 000 |
350 000 |
||||
|
330. |
K332 |
Vásárolt élelmezés |
4 900 000 |
4 900 000 |
||||
|
331. |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
600 000 |
600 000 |
||||
|
332. |
K35 |
Különféle befizetések és |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
333. |
K351 |
Működési célú előzetesen |
1 550 000 |
1 550 000 |
||||
|
334. |
K1 |
Személyi juttatások |
4 |
28 235 000 |
26 352 850 |
|||
|
335. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
3 255 000 |
4 087 000 |
||||
|
336. |
K3 |
Dologi kiadások |
15 260 000 |
15 260 000 |
||||
|
337. |
K6 |
Beruházások |
1 092 000 |
1 092 000 |
||||
|
338. |
K7 |
Felújítások |
0 |
3 349 059 |
||||
|
339. |
Óvoda kiadása |
4 |
47 842 000 |
50 140 909 |
||||
|
340. |
||||||||
|
341. |
K1 |
Személyi juttatások |
15 |
79 864 500 |
79 399 187 |
|||
|
342. |
K2 |
Munkaadókat terhelő |
8 770 000 |
9 602 000 |
||||
|
343. |
K3 |
Dologi kiadások |
89 065 000 |
94 192 087 |
||||
|
344. |
K4 |
Ellátottak juttatásai |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||
|
345. |
K5 |
Egyéb működési célú |
52 914 221 |
60 806 366 |
||||
|
346. |
K6 |
Beruházások |
41 205 000 |
51 469 617 |
||||
|
347. |
K7 |
Felújítások |
4 775 000 |
13 197 162 |
||||
|
348. |
K8 |
Egyéb felhalmozási |
0 |
0 |
||||
|
349. |
K9 |
Finanszírozási |
3 031 674 |
3 063 889 |
||||
|
350. |
Kiadások összesen |
17 |
282 125 395 |
314 230 308 |
||||
5. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
COFOG |
Megnevezés |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt |
Államigazgatási feladat |
Összesen |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
011130 |
Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev |
9 552 864 |
9 552 864 |
||
|
2. |
013320 |
Köztemető fenntartása és működtetése |
1 396 900 |
1 396 900 |
||
|
3. |
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. |
70 938 254 |
70 938 254 |
||
|
4. |
041233 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
5 625 000 |
5 625 000 |
||
|
5. |
045160 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
15 148 103 |
15 148 103 |
||
|
6. |
051030 |
Hulladékkezelés (nem veszélyes) |
2 700 000 |
2 700 000 |
||
|
7. |
064010 |
Közvilágítás |
9 069 701 |
9 069 701 |
||
|
8. |
066010 |
Zöldterület kezelés |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
|
9. |
081061 |
Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás |
15 308 003 |
15 308 003 |
||
|
10. |
066020 |
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
63 058 634 |
63 058 634 |
||
|
11. |
018030 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
35 733 000 |
35 733 000 |
||
|
12. |
084031 |
Civil szervezetek működési támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
|
13. |
082092 |
Közművelődés |
18 515 000 |
18 515 000 |
||
|
14. |
018010 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 750 940 |
3 750 940 |
||
|
15. |
107055 |
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
6 644 000 |
6 644 000 |
||
|
16. |
107060 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
4 049 000 |
4 049 000 |
||
|
17. |
Önkormányzat kiadások összesen: |
264 089 399 |
0 |
0 |
264 089 399 |
|
|
18. |
Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda |
|||||
|
19. |
091110 |
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
26 680 010 |
26 680 010 |
||
|
20. |
091140 |
Óvodai nevelés, ellátás működtetés |
12 301 059 |
12 301 059 |
||
|
21. |
096015 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
11 159 840 |
11 159 840 |
||
|
22. |
Badacsonytördemici Napközi Otthonos |
50 140 909 |
0 |
0 |
50 140 909 |
|
|
23. |
Badacsonytördemic Község |
314 230 308 |
0 |
0 |
314 230 308 |
6. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Kiemelt előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
1. |
Beruházások |
||
|
2. |
TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz. |
28 820 000 |
35 910 456 |
|
3. |
Temető kataszter |
1 200 000 |
841 900 |
|
4. |
Rendezési terv |
700 000 |
700 000 |
|
5. |
Csónakmotor (strand) |
105 000 |
157 000 |
|
6. |
Laptop (óvoda) |
150 000 |
150 000 |
|
7. |
Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda) |
630 000 |
630 000 |
|
8. |
Páramentesítő készülék (óvoda) |
72 000 |
72 000 |
|
9. |
Porszívó |
0 |
44 528 |
|
10. |
NTAK rendszer, pénztárgép (strand) |
0 |
978 370 |
|
11. |
Napelemes kandelláber (2 db) |
800 000 |
800 000 |
|
12. |
Laptop (polgármester) |
0 |
198 990 |
|
13. |
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA |
8 728 000 |
10 986 373 |
|
14. |
Beruházások összesen: |
41 205 000 |
51 469 617 |
|
15. |
Felújítások |
||
|
16. |
Vis maiorok |
1 500 000 |
7 755 740 |
|
17. |
Óvoda konyha felújítás |
2 200 000 |
2 637 054 |
|
18. |
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA |
1 075 000 |
2 804 368 |
|
19. |
Felújítások összesen: |
4 775 000 |
13 197 162 |
|
20. |
Összesen |
45 980 000 |
64 666 779 |
7. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor- |
Megnevezés |
2024. |
2025. |
2026. |
2027. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1. |
Működési bevételek összesen: |
180 843 645 |
158 800 000 |
159 000 000 |
168 831 925 |
|
|
2. |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
98 677 957 |
93 800 000 |
95 000 000 |
105 000 000 |
|
3. |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
60 000 000 |
55 000 000 |
53 000 000 |
53 000 000 |
|
4. |
B4 |
Működési bevételek |
21 541 177 |
10 000 000 |
11 000 000 |
10 831 925 |
|
5. |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
624 511 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek összesen: |
18 618 536 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7. |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson |
18 618 536 |
0 |
0 |
0 |
|
8. |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9. |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
114 768 127 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
|
11. |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
114 768 127 |
80 000 000 |
83 000 000 |
87 000 000 |
|
12. |
BEVÉTELEK összesen: |
314 230 308 |
238 800 000 |
242 000 000 |
255 831 925 |
|
|
13. |
Működési kiadások összesen: |
246 499 640 |
221 874 728 |
226 834 597 |
231 860 635 |
|
|
14. |
K1 |
Személyi juttatás |
79 399 187 |
81 781 163 |
84 234 597 |
86 761 635 |
|
15. |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 602 000 |
7 600 000 |
7 300 000 |
7 300 000 |
|
16. |
K3 |
Dologi kiadások |
94 192 087 |
80 233 553 |
80 500 000 |
82 915 000 |
|
17. |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 575 000 |
2 800 000 |
2 884 000 |
|
18. |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
60 806 366 |
49 685 012 |
52 000 000 |
52 000 000 |
|
19. |
Felhalmozási kiadások összesen: |
64 666 779 |
14 170 000 |
12 370 472 |
21 737 011 |
|
|
20. |
K6 |
Beruházások |
51 469 617 |
8 670 000 |
5 590 442 |
10 273 713 |
|
21. |
K7 |
Felújítások |
13 197 162 |
5 500 000 |
6 780 030 |
11 463 298 |
|
22. |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
||||
|
23. |
Finanszírozási kiadások |
3 063 889 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
|
24. |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
3 063 889 |
3 100 000 |
3 150 000 |
2 600 000 |
|
25. |
KIADÁSOK összesen: |
314 230 308 |
239 144 728 |
242 355 069 |
256 197 646 |
|
8. melléklet a 4/2025. (III. 27.) önkormányzati rendelethez
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési |
|||||||||||||
|
3. |
Működési célú támogatások |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
8 262 310 |
7 792 547 |
98 677 957 |
|
4. |
Felhalmozási célú támogatások |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
320 000 |
204 645 |
20 000 000 |
6 524 314 |
1 116 836 |
1 647 205 |
620 000 |
857 000 |
23 000 000 |
3 900 000 |
710 000 |
1 100 000 |
60 000 000 |
|
6. |
Működési bevételek |
50 000 |
1 500 000 |
4 344 484 |
209 788 |
12 000 |
3 358 857 |
4 200 000 |
6 298 440 |
1 405 308 |
50 000 |
56 150 |
56 150 |
21 541 177 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
9 800 000 |
7 152 483 |
1 666 053 |
18 618 536 |
|||||||||
|
8. |
Működési célú átvett |
624 511 |
624 511 |
|||||||||||
|
9. |
Felhalmozási célú átvett |
|||||||||||||
|
10. |
Finanszírozási bevételek |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 593 541 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
9 561 326 |
114 768 127 |
|
11. |
Bevételek összesen: |
18 193 636 |
20 152 792 |
42 200 335 |
24 557 738 |
18 952 472 |
32 629 698 |
22 643 636 |
32 131 559 |
42 228 944 |
21 773 636 |
18 589 786 |
20 176 076 |
314 230 308 |
|
12. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
13. |
Személyi juttatások |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 655 375 |
6 718 425 |
6 697 731 |
6 740 087 |
6 740 088 |
6 697 731 |
6 653 373 |
7 375 377 |
5 154 875 |
79 399 187 |
|
14. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 833 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 834 |
730 833 |
1 562 833 |
9 602 000 |
|
15. |
Dologi kiadások |
4 319 616 |
7 805 509 |
2 912 329 |
1 066 367 |
2 921 448 |
10 802 588 |
5 440 786 |
9 393 842 |
29 251 373 |
8 126 493 |
4 945 462 |
7 206 274 |
94 192 087 |
|
16. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
255 000 |
180 000 |
180 000 |
120 000 |
90 000 |
60 000 |
60 000 |
30 000 |
850 000 |
290 909 |
289 091 |
95 000 |
2 500 000 |
|
17. |
Egyéb működési célú kiadások |
3 201 138 |
3 381 075 |
6 920 918 |
6 170 412 |
4 270 182 |
9 338 794 |
1 322 886 |
4 376 528 |
4 446 289 |
5 972 027 |
5 249 021 |
6 157 096 |
60 806 366 |
|
18. |
Beruházások |
1 400 000 |
24 768 665 |
9 814 751 |
4 221 584 |
3 308 457 |
7 061 543 |
641 900 |
252 717 |
51 469 617 |
||||
|
19. |
Felújítások |
1 691 295 |
1 287 500 |
10 218 367 |
13 197 162 |
|||||||||
|
20. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
|||||||||||||
|
21. |
Finanszírozási kiadások |
3 031 674 |
32 215 |
3 063 889 |
||||||||||
|
22. |
Kiadások összesen: |
18 193 636 |
20 152 792 |
42 200 335 |
24 557 738 |
18 952 472 |
32 629 698 |
22 643 636 |
32 131 559 |
42 228 944 |
21 773 636 |
18 589 784 |
20 176 078 |
314 230 308 |