Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 08- 2025. 05. 09

Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelete

Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.08.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.

[2] Sümegcsehi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) Sümegcsehi Község Önkormányzata Képviselő-testülete Sümegcsehi Község Önkormányzata

a) kiadási főösszegét: 215.900.382 Ft

b) bevételi főösszegét: 215.900.382Ft összegben állapítja meg.

(2) Képviselő-testület a Sümegcsehi Lurkó Óvoda

a) kiadási főösszegét: 58.422.918 Ft

b) bevételi főösszegét: 58.422.918 Ft összegben állapítja meg.

(3) Képviselő-testület az önkormányzat összevont – az intézmény költségvetését is magában foglaló- 2025. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 216.348.770 Ft.

b) bevételi főösszegét: 216.348.770Ft összegben állapítja meg.”

2. § (1) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2025. május 8-án lép hatályba.

1. melléklet az 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorsz.

Jogcímek

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami, államigazgatási feladatok

Eredeti előirányzat

Kötelező feladatok módosított előirányzat I.

Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I.

Módosított előirányzat
I.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 950 854

17 950 854

17 950 854

0

17 950 854

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

63 615 812

63 615 812

63 615 812

0

63 615 812

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

11 791 280

11 791 280

11 794 280

0

11 791 280

04

Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

50 994 936

50 994 936

50 994 936

0

50 994 936

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

0

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) kulturális bértámogatás, Polgármesteri bértám.

3 750 277

3 750 277

3 750 277

0

3 750 277

07

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

0

0

0

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11)

150 373 159

0

0

150 373 159

150 373 159

0

150 373 159

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - központi ktgvetési szervek BURSA(B16)

75 000

75 000

09

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - közfoglalkoztatás(B16)

0

8824254

8 824 254

0

8 824 254

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - Polgármesteri illetmény kiegészítés(B16)

7 802 290

7 802 290

6 485 303

1 316 987

7 802 290

10

Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)

108 000

108 000

108 000

108 000

11

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)

7 910 290

8 824 254

0

16 734 544

6 593 303

10 216 241

16 809 544

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)

158 283 449

8 824 254

0

167 107 703

156 966 462

10 216 241

167 182 703

13

Közfoglalkoztatás felhalmozási célú támogatása (B25)

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)

0

0

0

0

0

0

0

15

Vagyoni típusú adók - építmény, kommunális (B34)

0

4300000

4 300 000

0

4 300 000

4 300 000

16

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351)

0

8300000

8 300 000

0

8 300 000

8 300 000

17

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

0

0

18

Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)

0

12 600 000

0

12 600 000

0

12 600 000

12 600 000

19

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

1 240 000

0

1 240 000

0

1 240 000

1 240 000

Ebből: konyhai eszközök bérleti díja

0

960000

960 000

0

960 000

960 000

Lakbér( 2*10000+10*20000); Kultur bérlés 60000 Ft

0

280000

120 000

0

120 000

120 000

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

3860630

3 860 630

0

3 860 630

3 860 630

21

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

0

0

0

0

22

Ellátási díjak (B405)

4 081 875

5285054

9 366 929

4 081 875

9 366 929

9 366 929

23

Kiszámlázott általános forgalmi adó(B406)

2 144 476

1426965

3 571 441

2 144 476

1 885 965

4 030 441

24

Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)

0

8800000

8 800 000

8 800 000

8 800 000

25

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

40

40

40

40

26

Egyéb működési bevételek (B411)

0

366132

366 132

366 132

366 132

25

Működési bevételek (=19+…+24) (B4)

6 226 391

20 978 781

0

27 205 172

6 226 391

21 437 781

27 664 172

26

Felhalmozási bevételek (=50+…+54) (B5)

0

0

0

0

0

1 700 000

1 700 000

27

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60) (B6)

0

0

0

0

0

28

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66) (B7)

0

0

0

0

0

29

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)

164 509 840

42 403 035

0

206 912 875

163 192 853

45 954 022

209 146 875

30

1. Működési maradvány igénybevétele

6 753 507

6 753 507

6 753 507

0

6 753 507

31

2. Felhalmozási maradvány igénybevétele

0

0

0

0

32

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

6 753 507

0

0

6 753 507

6 753 507

0

6 753 507

26

Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen

171 263 347

42 403 035

0

213 666 382

169 946 360

45 954 022

215 900 382

33

Óvoda költségvetése

64 064 200

0

0

64 064 200

060 064 200

0

64 064 200

34

Levonva az intézmények finanszírozása

63 615 812

63 615 812

63 615 812

0

63 615 812

35

Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont bevételei

171 711 735

42 403 035

0

214 114 770

170 394 748

45 954 022

216 348 770

2. melléklet az 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

Jogcímek

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami, államigazgatási feladatok

Összesen

Kötelező feladatok módosított előirányzat I.

Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I.

Összesen módosított előirányzat
I.

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

4 016 600

14325600

18 342 200

4 016 600

14 325 600

18 342 200

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

0

498800

498 800

0

498 800

498 800

3

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

261 258

261 258

261 258

0

261 258

4

Választott tisztségviselők juttatásai

0

18585990

18 585 990

18 585 990

18 585 990

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

360 000

360 000

360 000

0

360 000

Egyéb külső szem.jutt. (REPI) K123

0

620000

620 000

0

700 000

700 000

I.

Személyi juttatások (=1+…+5) (K1)

4 637 858

34 030 390

0

38 668 248

4 637 858

34 110 390

38 748 248

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

852 546

3763329

4 615 875

852 546

3 763 329

4 615 875

6

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

200 000

200 000

200 000

300 000

500 000

7

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 410 000

1 527 040

3 937 040

2 410 000

1 527 040

3 937 040

8

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

476 000

476 000

476 000

0

476 000

9

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

110 500

110 500

110 500

0

110 500

10

Közüzemi díjak (K3311) áram

2 500 106

2 500 106

2 500 106

0

2 500 106

11

Közüzemi díjak (K3312) gáz

1 963 000

1 963 000

2 050 000

0

2 050 000

12

Közüzemi díjak (K3314) víz

358 000

358 000

458 000

0

458 000

13

Vásárolt élelmezés (K332)

49 765 958

49 765 958

49 765 958

0

49 765 958

14

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

3 986 000

50 000

4 036 000

3 986 000

50 000

4 036 000

15

Közvetített szolgáltatások (K335)

2 800 000

2 800 000

2 800 000

0

2 800 000

16

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

650 832

650 832

650 832

49 168

700 000

17

Egyéb szolgáltatások (K337)

7 090 243

170 000

7 260 243

7 090 243

170 000

7 260 243

18

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

15 679 678

404 200

16 083 878

15 679 678

404 200

16 083 878

19

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

3 470 000

3 470 000

3 470 000

0

3 470 000

20

Egyéb dologi kiadások (K355)

30 000

30 000

30 000

0

30 000

III.

Dologi kiadások (=6+…+16) (K3)

91 490 317

2 151 240

0

93 641 557

91 677 317

2 500 408

94 177 725

21

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

4 031 460

4 031 460

4 031 460

0

4 031 460

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=17) (K4)

4 031 460

0

0

4 031 460

4 031 460

0

4 031 460

22

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0

0

313 340

0

313 340

23

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

570 500

850066

1 420 566

570 500

850 066

1 420 566

24

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

973010

973 010

0

973 010

973 010

25

Tartalékok (K513)

1 817 327

0

0

1 817 327

0

0

0

26

Fejlesztési tartalékok

0

0

0

0

0

27

Pályázatok

0

0

0

0

0

28

Pályázatos önrész

0

0

0

0

0

29

Működési tartalék

1 817 327

0

0

1 817 327

0

0

0

V.

Egyéb működési célú kiadások (=18+…+21) (K5)

2 387 827

1 823 076

0

4 210 903

883 840

1 823 076

2 706 916

30

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

0

500000

500 000

0

500 000

500 000

31

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

0

135000

135 000

0

135 000

135 000

VI.

Beruházások (=22+23) (K6)

0

635 000

0

635 000

0

635 000

635 000

32

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K71)

0

0

0

0

2 458 127

33

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

0

0

0

663 692

VII.

Felújítások (=24+25) (K7)

0

0

0

0

0

0

3 121 819

VIII.

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)

103 400 008

42 403 035

0

145 803 043

102 083 021

45 954 022

148 037 043

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

4247527

4 247 527

4 247 527

4 247 527

35

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

63 615 812

63 615 812

63 615 812

63 615 812

IX.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=024+25) (K91)

67 863 339

0

0

67 863 339

67 863 339

67 863 339

X,

Sümegcsehi Község Önkormányzata összesen

171 263 347

42 403 035

0

213 666 382

169 946 360

45 954 022

215 900 382

XI

Óvoda költségvetése

64 064 200

0

0

64 064 200

64 064 200

64 064 200

36

Levonva az intézmények finanszírozása

63 615 812

63 615 812

63 615 812

63 615 812

XII.

Sümegcsehi Község Önkormányzata összevont kiadásai

171 711 735

42 403 035

0

214 114 770

170 394 748

45 954 022

216 348 770

3. melléklet az 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

1

B

C

D

F

2

Megnevezés

Nettó

Áfa

Összesen

3

Sümegcsehi Önkormányzat - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

500 000

135 000

635 000

4

Sümegcsehi Lurkó Óvoda - kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

787 000

213 000

1 000 000

5

víziközmű

682 055

184 153

866 208

6

konyha felújítás

1 776 072

479 539

2 255 611

7

Mindösszesen

3 745 127

1 011 692

4 756 819

4. melléklet az 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés

2025. évi tervezet

2025.évi módosított I.

Megnevezés

2025. évi tervezet

2025.évi módosított I.

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek (B4)

27 205 172

27 664 172

Felhalmozási bevételek

0

1 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

11 965 000

10 543 181

Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)

0

0

Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)

150 373 159

150 373 159

Közhatalmi bevételekből

635 000

2 056 819

Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)

16 734 544

16 809 544

Felhalmozási célú maradvány

0

Működési célú maradvány

6 753 507

6 753 507

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

Működési célú finanszírozási bevételek (B8)

0

Működési célú bevételek összesen

213 031 382

212 143 563

Felhalmozási célú bevételek összesen

635 000

3 756 819

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatás (K1)

38 668 248

38 748 248

Beruházási feladatok (K6)

635 000

635 000

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)

4 615 875

4 615 875

Felújítási feladatok (K7)

0

3 121 819

Dologi kiadások (K3)

93 641 557

94 177 725

Felhalmozási célú tartalék

0

Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)

0

313 340

Egyéb működési kiadások (K506+K512)

2 393 576

2 393 576

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 031 460

4 031 460

Tartalék

1 817 327

0

Finanszírozási kiadások (K91)

67 863 339

67 863 339

Működési célú kiadások összesen

213 031 382

212 143 563

Felhalmozási kiadások összesen

635 000

3 756 819

Működési hiány/többlet

Felhalmozási hiány/többlet

0

5. melléklet az 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 10. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorsz.

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

Bevételek

1.

Saját bevétel (működési és felhalmozási) B1

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

13 931 892

167 182 703

2.

Támogatások áht. Belülről

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Önkormányzat működési bevételei B4

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

2 305 348

27 664 172

4.

Közhatalmi bevételek B3

150 100

600 000

2 600 000

2 000 000

956 000

600 000

400 000

100 000

1 977 900

2 100 000

956 000

160 000

12 600 000

5.

Maradvány B8

1 700 000

1 700 000

6.

Bevételek összesen (1+….+5)

6 753 507

6 753 507

Kiadások

0

0

1.

Működési kiadások

23 140 847

16 837 240

20 537 240

18 237 240

17 193 240

16 837 240

16 637 240

16 337 240

18 215 140

18 337 240

17 193 240

16 397 240

215 900 382

2.

Tartalék

3.

Felhalmozási kiadások

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

11 461 821

137 541 848

4.

Felújítási kiadások

0

0

5.

Ellátottak juttatásai

635 000

635 000

6.

Pénzeszközátadás

3 121 819

3 121 819

7.

Finanszírozási kiadások

250 000

550 000

50 000

50 000

250 000

550 000

250 000

250 000

250 000

550 000

250 000

781 460

4 031 460

8.

Előző évi elszámolás miatti visszafiz.

200 000

165 440

100 000

167 210

340 400

770 000

150 526

500 000

2 393 576

9.

Kiadások összesen (1+..+3)

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

5 655 278

67 863 339

313 340

313 340

17 367 099

17 867 099

17 332 539

17 480 439

18 102 099

17 667 099

20 656 128

17 707 499

18 137 099

17 817 625

17 867 099

17 898 559

215 900 382

6. melléklet az 5/2025. (V. 7.) önkormányzati rendelethez

1. A Sümegcsehi Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (III. 5.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés

2025

2026

2027

Megnevezés

2025

2026

2027

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek (B4)

27 664 172

29 047 380

30 499 749

Felhalmozási bevételek

1 700 000

1 785 000

1 874 250

Közhatalmi bevételek (B3)

10 543 181

11 070 340

11 623 857

Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)

0

0

0

Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)

150 373 159

157 891 817

165 786 408

Közhatalmi bevételekből

2 056 819

2 159 660

2 267 643

Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)

16 809 544

17 650 021

18 532 522

Felhalmozási célú maradvány

0

0

0

Működési célú maradvány

6 753 507

7 091 182

7 445 741

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

0

0

0

Működési célú finanszírozási bevételek (B8)

0

0

0

0

0

Működési célú bevételek összesen

212 143 563

222 750 741

233 888 278

Felhalmozási célú bevételek összesen

3 756 819

3 944 660

4 141 893

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatás (K1)

38 748 248

40 685 660

42 719 943

Beruházási feladatok (K6)

635 000

666 750

700 088

Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2)

4 615 875

4 846 669

5 089 002

Felújítási feladatok (K7)

3 121 819

3 277 910

3 441 805

Dologi kiadások (K3)

94 177 725

98 886 611

103 830 941

Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)

313 340

329 007

345 457

Egyéb működési kiadások (K506+K512)

2 393 576

2 513 255

2 638 918

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

4 031 460

4 233 033

4 444 685

Tartalék

0

0

0

Finanszírozási kiadások (K91)

67 863 339

71 256 506

74 819 331

Működési célú kiadások összesen

212 143 563

222 750 741

233 888 277

Felhalmozási kiadások összesen

3 756 819

3 944 660

4 141 893

Működési hiány/többlet

Felhalmozási hiány/többlet

0