Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 11. 12- 2025. 11. 13

Kőszegpaty Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.11.12.

[1] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között meghatározta 2025. évi költségvetését, melynek alapján a tárgyévben gazdálkodik. A rendelet módosításának célja, hogy rendelet megalkotása óta beérkezett többletbevételek illetve többletkiadások, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás kimutatásával az önkormányzat gazdálkodása az állampolgárok számára nyomon követhető legyen, átfogó képet adjon az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről és lehetőséget teremtsen az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére.

[2] Kőszegpaty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 78. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. XC. törvény 64. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 61 372 275 forintban állapítja meg.”

2. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében 6 944 554 forint összegű tartalékot képez.

(2) Működési célú általános tartalék összege 6 644 554 forint. Az általános tartalék szolgál az évközi többletigények és az elmaradt bevételek pótlására. Az általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik.”

3. § Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat felhalmozási kiadásai összesen 14 946 472 forint. A felhalmozási kiadásokból:

a) a felújítások előirányzata: 4 631 388 forint

b) a beruházások előirányzat: 10 315 084 forint”

4. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési bevételei

Adatok Ft-ban

2024.december 31. adatok

2025.évi költségvetés

2025. június 30. módosított ei.

2025.szeptember 30. adatok

Változások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Összesen

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

Összesen

2

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat

3

1/1. Önkormányzat bevételei

4

B1

Működési célú tám. Áht-n belülről

31 660 291

25 347 041

27 769 865

30 273 074

30 273 074

30 273 074

2 503 209

5

B11

Önkormányzatok működési tágomatásai

31 660 291

25 347 041

27 769 865

30 273 074

30 273 074

30 273 074

2 503 209

6

Helyi önk. működésének ált. tám.

14 900 044

12 758 542

13 989 042

15 922 251

15 922 251

15 922 251

1 933 209

7

Telep-i önk. szoc., gy.jóléti, gy.étk. tám.

10 654 317

10 168 500

10 554 960

10 751 580

10 751 580

10 751 580

196 620

8

Telep-i önk. kulturális felad. tám.

2 877 240

2 270 000

3 015 864

3 015 864

3 015 864

3 015 864

0

9

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

373 380

0

0

373 380

373 380

373 380

373 380

10

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

2 855 310

149 999

209 999

209 999

209 999

209 999

0

11

B2

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

61 639 511

0

0

0

0

0

0

12

B3

Közhatalmi bevételek

6 004 194

1 900 000

2 206 913

2 590 611

2 590 611

2 590 611

383 698

13

B34

Vagyoni típusú adók

442 626

400 000

400 000

591 919

591 919

591 919

191 919

14

-Magánszemélyek kommunális adója

442 626

400 000

400 000

591 919

591 919

591 919

191 919

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

5 520 852

1 500 000

1 757 859

1 949 638

1 949 638

1 949 638

191 779

16

Értékesítési és forgalmi adók

5 520 852

1 500 000

1 757 859

1 949 638

1 949 638

1 949 638

191 779

17

- Állandó jellegű iparűzési adó

5 520 582

1 500 000

1 757 859

1 949 638

1 949 638

1 949 638

191 779

18

- Idegenforgalmi adó

0

0

0

0

0

0

0

19

-Talajterhelési díj

0

0

0

0

0

0

0

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

40 716

0

49 054

49 054

49 054

49 054

0

21

B4

Működési bevételek

1 169 391

69 054

683 457

845 679

845 679

845 679

162 222

22

B5

Felhalmozási bevételek

5 000 000

5 000 000

9 999 723

9 999 723

9 999 723

9 999 723

0

23

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

90 000

0

0

100 000

100 000

100 000

100 000

24

Költségvetési bevételek összesen

105 563 387

32 316 095

40 659 958

43 809 087

33 809 364

9 999 723

43 809 087

3 149 129

25

B8

Finanszírozási bevételek

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

26

B81

Belföldi finanszírozási bevétel

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

27

- Előző évi költségvetési maradvány ig.vétel

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

0

28

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

10 739

0

0

0

0

0

0

29

Finanszírozási bevételek összesen

6 154 944

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

17 563 188

30

1/1. Önkormányzat bevételei mindösszesen

111 718 331

49 879 283

58 223 146

61 372 275

51 372 552

9 999 723

61 372 275

3 149 129

2. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetési kiadásai

Adatok Ft-ban

2024.december 31. adatok

2025.évi költségvetés

2025. június 30. módosított ei.

2025. szeptember 30. adatok

Változások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1

Rovat

Megnevezés

Összesen

Összesen

Összesen

Részlet

Műk.c

Felh.c

Felhalm.

Összesen

Összesen

2

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzat

3

1/2. Önkormányzat kiadásai

4

K1

Személyi juttatás

12 467 805

15 825 570

16 244 591

16 446 606

16 446 606

16 446 606

202 015

5

K2

Munkaadót terhelő jár. és Szocho

1 833 597

2 373 836

2 418 295

2 444 138

2 444 138

2 444 138

25 843

6

K3

Dologi kiadások

15 850 157

13 936 250

14 074 250

14 447 630

14 447 630

14 447 630

373 380

7

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 975 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

3 525 000

-

8

K5

Egyéb működési kiadás

2 667 093

3 247 572

5 942 975

8 357 697

8 357 697

8 357 697

2 414 722

9

-

-

-

10

Egyéb műk. c. tám. Áht-n belül

586 026

999 366

999 366

999 366

999 366

999 366

-

11

Ebből:

-

-

-

Bursa Hungarica

100 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

-

12

LKÖH

266 902

846 763

846 763

846 763

846 763

846 763

-

13

Vérszállítás

60 000

66 000

66 000

66 000

66 000

66 000

-

14

Vas Megyei Rendőrfőkapitányság

18 600

18 600

18 600

18 600

18 600

18 600

-

15

Egyéb műk. c. tám. Áht-n kívül

267 829

413 777

413 777

413 777

413 777

413 777

-

16

Tartalék

1 813 238

1 834 429

4 529 832

6 944 554

6 944 554

6 944 554

2 414 722

17

- Általános

1 513 238

1 534 429

4 229 832

6 644 554

6 644 554

6 644 554

2 414 722

18

- Céltartalék

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

300 000

-

19

K6

Beruházás

5 344 392

5 186 945

10 211 125

10 315 084

10 315 084

10 315 084

103 959

20

K7

Felújítás

67 914 285

4 602 178

4 602 178

4 631 388

4 631 388

4 631 388

29 210

21

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadás

589 893

300 000

322 800

322 800

322 800

322 800

-

22

Egyéb felh. c. tám. Áht-n belül

0

0

0

0

-

-

23

Költségvetési kiadások

110 642 222

48 997 351

57 341 214

60 490 343

45 221 071

15 269 272

60 490 343

3 149 129

24

K9

Finanszírozási kiadás

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

881 932

-

25

Belföldi finanszírozási kiadás

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

881 932

-

26

-Áht-n belüli megelőlegzések vf.

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

881 932

-

27

Finanszírozási kiadások

1 076 109

881 932

881 932

881 932

881 932

881 932

-

28

1/2. Önkormányzat kiadásai mindösszesen

111 718 331

49 879 283

58 223 146

61 372 275

46 103 003

15 269 272

61 372 275

3 149 129

3. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi bevételei és kiadásai

adatok Ft-ban

1. Cím Kőszegpaty Község Önkormányzata

Megnevezés

Bevétel

Kiadás

A

B

C

D

E

F

G

H

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

Kötelező

Önként vállalt

Államigazgatási

Összesen

feladat

feladat

1

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

30 273 074

30 273 074

2

Közhatalmi bevételek

690 611

1 900 000

2 590 611

3

Működési bevételek

845 679

845 679

4

Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről

0

0

5

Működési célú átvett pénzeszközök

100 000

100 000

6

Felhalmozási bevétel

9 999 723

9 999 723

7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

8

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

9

Finanszírozási bevétel

17 563 188

17 563 188

10

Személyi juttatás

16 446 606

16 446 606

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 444 138

2 444 138

12

Dologi kiadások

12 547 630

1 900 000

14 447 630

13

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 525 000

3 525 000

14

Elvonáaok és befizetések

15

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre

999 366

999 366

16

Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre

413 777

413 777

17

Tartalék

6 944 554

6 944 554

18

Beruházás

10 315 084

10 315 084

19

Felújítás

4 631 388

4 631 388

20

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

21

Lakástámogatás

322 800

322 800

22

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

23

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

24

Finanszírozási kiadás

881 932

881 932

25

Összesen

59 472 275

1 900 000

0

61 372 275

59 472 275

1 900 000

0

61 372 275

4. melléklet a 6/2025. (XI. 11.) önkormányzati rendelethez

Kőszegpaty Község Önkormányzatának 2025. évi tervezett felhalmozási kiadásainak bemutatása célonként

Ft-ban

1

A

B

2

Felújítás

Bruttó

3

OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy

5 000 000

4

- ebből ÁFA

0

5

Vasivíz beruházások

4 818 333

6

- ebből ÁFA

1 024 370

7

OTP Tőkegarantált rövid kötvény befektetési jegy

5 000 000

8

- ebből ÁFA

0

9

Metszőollók

24 180

10

- ebből ÁFA

5 141

11

Baker master maxi gázserpenyő

103 959

12

- ebből ÁFA

22 102

13

Összesen

14 946 472