Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 31- 2025. 06. 01

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.31.

[1] A költségvetési rendelet módosítása szükséges annak érdekében, hogy a 2024. évi zárszámadási rendelet a tényleges bevételek és kiadások alapján, pontos és hiteles számadatokkal készüljön el. A módosítás figyelembe veszi a gazdálkodás során felmerült új körülményeket, célja az önkormányzat pénzügyi helyzetének valósághű bemutatása.

[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetését 407 434 921,- Ft ebből 407 434 921,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–q) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben megállapított

bevételi előirányzatból Ft]

„a) önkormányzatok működési támogatásai: 106 707 282
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről: 33 167 995
c) működési bevételek: 11 745 998
d) termékek és szolgáltatások adói: 2 714 784
e) helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás: 8 264 342
f) pénzmaradvány 159 715 172
g) likviditási célú hitel felvétel: 81 554 949
h) megelőlegezés bevétele: 3 564 399
melyet a Rendelet 1.mellékletete tartalmaz.
kiadási előirányzatból Ft
i) törvény szerinti illetmények, munkabérek: 79 086 732
j) munkaadókat terhelő járulékok: 8 134 085
k) működési, fenntartási kiadások: 70 882 916
l) pénzbeli juttatások: 4 906 996
m) működési célú pénzeszköz átadás: 24 047 801
n) beruházási kiadás: 1 518 309
o) felújítási kiadás: 133 429 852
p) finanszírozási kiadás 3 873 281
q) likviditási célú hitel felvétel: 81 554 949”

2. § (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borsodi László
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés 2024. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Állam-
igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

15 139 364

0

0

15 139 364

0

15 139 364

0

15 139 364

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)

5 362 881

0

0

5 362 881

0

5 362 881

0

5 362 881

− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

3 082 000

0

0

3 082 000

0

3 082 000

0

3 082 000

− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)

2 398 294

0

0

2 398 294

0

2 398 294

0

2 398 294

− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)

4 296 189

0

0

4 296 189

0

4 296 189

0

4 296 189

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

9 793 861

0

0

9 793 861

0

9 793 861

0

9 793 861

d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)

18 920

0

0

18 920

0

18 920

0

18 920

e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

0

0

3 915 653

0

3 915 653

0

3 915 653

f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása

6 870 000

0

0

6 870 000

0

6 870 000

-500 000

6 370 000

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

35 737 798

0

0

35 737 798

0

35 737 798

-500 000

35 237 798

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

32 650 800

0

0

32 650 800

1 893 249

34 544 049

-2 018 116

32 525 933

2. Óvodaműködtetési támogatás

4 998 846

0

0

4 998 846

0

4 998 846

-293 036

4 705 810

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

37 649 646

0

0

37 649 646

1 893 249

39 542 895

-2 311 152

37 231 743

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

20 293 395

0

0

20 293 395

138 840

20 432 235

-138 840

20 293 395

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

0

0

0

0

0

4. Szociális étkeztetés 11 fő

763 740

0

0

763 740

0

763 740

595 540

1 359 280

5. Házi segítségnyújtás 0 fő

0

0

0

0

0

0

0

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

21 057 135

0

0

21 057 135

138 840

21 195 975

456 700

21 652 675

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2 896 000

2 896 000

0

2 896 000

-289 600

2 606 400

2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 412 800

0

0

4 412 800

0

4 412 800

-187 124

4 225 676

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2 778 750

2 778 750

0

2 778 750

-601 100

2 177 650

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

10 087 550

0

0

10 087 550

0

10 087 550

-1 077 824

9 009 726

#HIV!

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

2 270 000

0

0

2 270 000

1 305 340

3 575 340

0

3 575 340

VI.Kulturális dogozó bértámogatása

0

0

0

VI. Működési bevételek

0

0

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

5 323 144

0

0

5 323 144

0

5 323 144

-497 325

4 825 819

2. Egyéb működési bevétel (lakbér )

219 860

0

0

219 860

0

219 860

-89 420

130 440

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)

3 982 000

0

3 982 000

0

3 982 000

-1 965 310

2 016 690

4. Kamatbevételek

10 000

0

0

10 000

0

10 000

-9 406

594

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

1 349 200

0

0

1 349 200

0

1 349 200

1 208 984

2 558 184

6. Egyéb működési bevétel

1 913 167

1 913 167

4. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

301 104

301 104

VI. Működési bevételek összesen

10 884 204

0

0

10 884 204

0

10 884 204

861 794

11 745 998

VII. Termékek és szolgáltatások adói

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

800 000

0

0

800 000

800 000

800 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)

2 000 000

0

0

2 000 000

0

2 000 000

-585 216

1 414 784

- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)

500 000

500 000

0

500 000

0

500 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

3 300 000

0

0

3 300 000

3 300 000

-585 216

2 714 784

0

0

0

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság

0

0

0

0

0

0

0

− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása

13 545 670

0

0

13 545 670

8 730 735

22 276 405

10 891 590

33 167 995

−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

13 545 670

0

0

13 545 670

8 730 735

22 276 405

10 891 590

33 167 995

0

0

0

0

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

134 532 003

0

0

134 532 003

12 068 164

146 600 167

7 735 892

154 336 059

IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről

X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

12 980 384

0

0

12 980 384

0

12 980 384

-4 716 042

8 264 342

XI. Pénzmaradvány

159 715 172

0

0

159 715 172

0

159 715 172

0

159 715 172

XII.Likviditási célú hitel felvétel

9 000 000

9 000 000

82 000 000

91 000 000

-9 445 051

81 554 949

XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata

38 237

38 237

3 526 162

3 564 399

I-XIII. Bevétel mindösszesen

316 227 559

0

0

316 227 559

94 106 401

410 333 960

-2 899 039

407 434 921

2. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati 2024. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Állam-
igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

33 686 856

0

0

33 686 856

-1 800 000

31 886 856

2 246 927

34 133 783

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka

10 505 592

10 505 592

9 538 408

20 044 000

8 904 680

28 948 680

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

500 000

-1 800 000

500 000

-326 483

173 517

-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

1 395 088

1 395 088

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

44 692 448

0

0

44 692 448

9 538 408

52 430 856

12 220 212

64 651 068

b.) Béren kívüli juttatások

- jubileumi jutalom

0

0

0

0

- közlekedési költségtérítés

500 000

0

0

500 000

0

500 000

-282 165

217 835

- egyéb juttatás (cafatéria)

0

0

0

0

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások összesen

500 000

0

0

500 000

0

500 000

-282 165

217 835

2.) Külső személyi juttatások

- képviselői tiszteletdíj

1 389 600

0

0

1 389 600

0

1 389 600

0

1 389 600

- polgármester juttatása

9 248 280

0

0

9 248 280

0

9 248 280

538 549

9 786 829

- alpolgármester juttatása

1 391 400

0

0

1 391 400

0

1 391 400

0

1 391 400

- egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

1 800 000

-150 000

1 650 000

Külső személyi juttatások összesen

12 029 280

0

0

12 029 280

0

13 829 280

388 549

14 217 829

I. Személyi juttatások összesen

57 221 728

0

0

57 221 728

9 538 408

66 760 136

12 326 596

79 086 732

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

- szociális hozzájárulási adó

6 437 685

0

0

6 437 685

1 187 327

7 625 012

509 073

8 134 085

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

6 437 685

0

0

6 437 685

1 187 327

7 625 012

509 073

8 134 085

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

19 992 074

0

0

19 992 074

-1 513 992

18 478 082

-451 195

18 026 887

- szolgáltatási kiadások

33 288 620

0

0

33 288 620

2 274 206

35 562 826

374 697

35 937 523

- kommunikációs szolgáltatások

919 500

0

0

919 500

1 150 000

2 069 500

201 906

2 271 406

- kiküldetés, reklám és propaganda

70 000

0

0

70 000

0

70 000

-70 000

0

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

13 983 325

0

0

13 983 325

3 152 845

17 136 170

-3 217 587

13 918 583

- kamatkiadás

1 000 000

0

0

1 000 000

300 000

1 300 000

300 000

728 517

III. Dologi kiadások összesen

69 253 519

0

0

69 253 519

5 363 059

74 616 578

-2 862 179

70 882 916

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- lakhatással kapcsolatos támogatsok

0

0

- Egyéb nem intézményi ellátás

19 023 395

0

0

19 023 395

0

19 023 395

-14 116 399

4 906 996

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

19 023 395

0

0

19 023 395

0

19 023 395

-14 116 399

4 906 996

V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- államháztartáson belülre átadott

1 340 000

1 340 000

8 000 000

9 340 000

-8 971 508

368 492

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

545 046

0

0

545 046

0

545 046

373 854

918 900

.- Társulások. támogatása

181 500

0

0

181 500

0

181 500

0

181 500

.- Közös Önkormányzati Hivatal

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

526 820

3 526 820

- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség

5 106 101

0

0

5 106 101

0

5 106 101

10 727 088

15 833 189

V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen

10 172 647

0

0

10 172 647

8 000 000

18 172 647

2 656 254

20 828 901

VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)

100 000

100 000

0

100 000

3 118 900

3 218 900

VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

0

100 000

0

100 000

0

100 000

3 118 900

3 218 900

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

162 108 974

0

0

162 108 974

24 088 794

186 297 768

-1 486 655

187 058 530

VIII. Beruházási kiadások

3 255 191

0

0

3 255 191

1 499 370

4 754 561

-3 236 252

1 518 309

IX. Felújítási kiadások

137 928 350

0

0

137 928 350

-13 520 000

124 408 350

9 021 502

133 429 852

X. Finanszírozási kiadás (megelőlegezés)

3 835 044

0

0

3 835 044

14 862 429

3 873 281

-17 170 027

3 873 281

XI. Likviditási célú hitel visszafizetése

9 000 000

0

0

9 000 000

82 000 000

91 000 000

-9 445 051

81 554 949

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

316 127 559

0

0

316 127 559

94 206 401

410 333 960

-2 899 039

407 434 921

3. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Állam-
igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

15 139 364

0

0

15 139 364

0

15 139 364

0

15 139 364

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)

5 362 881

0

0

5 362 881

0

5 362 881

0

5 362 881

− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

3 082 000

0

0

3 082 000

0

3 082 000

0

3 082 000

− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)

2 398 294

0

0

2 398 294

0

2 398 294

0

2 398 294

− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)

4 296 189

0

0

4 296 189

0

4 296 189

0

4 296 189

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

9 793 861

0

0

9 793 861

0

9 793 861

0

9 793 861

d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)

18 920

0

0

18 920

0

18 920

0

18 920

e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

3 915 653

0

0

3 915 653

0

3 915 653

0

3 915 653

f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása

6 870 000

0

0

6 870 000

0

6 870 000

-500 000

6 370 000

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

35 737 798

0

0

35 737 798

0

35 737 798

-500 000

35 237 798

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők
bértámogatása

32 650 800

0

0

32 650 800

1 893 249

34 544 049

-2 018 116

32 525 933

2. Óvodaműködtetési támogatás

4 998 846

0

0

4 998 846

0

4 998 846

-293 036

4 705 810

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt.
feladat. támogat. összesen

37 649 646

0

0

37 649 646

1 893 249

39 542 895

-2 311 152

37 231 743

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb
támogatása

20 293 395

0

0

20 293 395

138 840

20 432 235

-138 840

20 293 395

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

0

0

0

4. Szociális étkeztetés 11 fő

763 740

0

0

763 740

0

763 740

595 540

1 359 280

5. Házi segítségnyújtás 0 fő

0

0

0

0

0

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

21 057 135

0

0

21 057 135

138 840

21 195 975

456 700

21 652 675

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2 896 000

2 896 000

0

2 896 000

-289 600

2 606 400

2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

4 412 800

0

0

4 412 800

0

4 412 800

-187 124

4 225 676

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének támogatása

2 778 750

2 778 750

0

2 778 750

-601 100

2 177 650

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti
feladatainak tám. összesen

10 087 550

0

0

10 087 550

0

10 087 550

-1 077 824

9 009 726

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közműv. feladatainak tám.

2 270 000

0

0

2 270 000

1 305 340

3 575 340

0

3 575 340

VI.Kulturális dogozó bértámogatása

0

VI. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

5 323 144

0

0

5 323 144

0

5 323 144

-497 325

4 825 819

2. Egyéb működési bevétel (lakbér )

219 860

0

0

219 860

0

219 860

-89 420

130 440

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)

0

0

0

0

0

0

4. Kamatbevételek

10 000

0

0

10 000

0

10 000

-9 439

561

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

1 270 000

0

0

1 270 000

0

1 270 000

-883 326

386 674

6. Egyéb működési bevétel

0

0

0

0

0

0

1 913 116

1 913 116

7.Kiszámlázott Áfa

301 104

301 104

VI. Működési bevételek összesen

6 823 004

0

0

6 823 004

0

6 823 004

734 710

7 557 714

VII. Termékek és szolgáltatások adói

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

800 000

0

0

800 000

0

800 000

0

800 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)

2 000 000

0

0

2 000 000

0

2 000 000

-585 216

1 414 784

- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)

500 000

0

0

500 000

0

500 000

0

500 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

3 300 000

0

0

3 300 000

0

3 300 000

-585 216

2 714 784

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

0

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság

0

0

0

0

− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása

13 545 670

0

0

13 545 670

8 730 735

22 276 405

10 891 590

33 167 995

−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása

0

0

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről összesen

13 545 670

0

0

13 545 670

8 730 735

22 276 405

10 891 590

33 167 995

0

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

130 470 803

0

0

130 470 803

12 068 164

142 538 967

7 608 808

150 147 775

IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről

0

0

0

0

X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás

12 980 384

0

0

12 980 384

0

12 980 384

-4 716 042

8 264 342

XI. Pénzmaradvány

159 342 942

0

0

159 342 942

0

159 342 942

0

159 342 942

XII. Likviditási célú hitel felvétel

9 000 000

9 000 000

82 000 000

91 000 000

-9 445 051

81 554 949

XIII.Államháztartáson belüli megelõlegezések elõirányzata

38 237

38 237

3 526 162

3 564 399

I-XIII. Bevétel mindösszesen

311 794 129

0

0

311 794 129

94 106 401

405 900 530

-3 026 123

402 874 407

4. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2024.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Állam-
igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

1 956 000

1 956 000

0

1 956 000

0

1 956 000

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás

10 505 592

0

0

10 505 592

9 538 408

20 044 000

8 904 680

28 948 680

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

0

0

500 000

0

500 000

-326 483

173 517

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

12 961 592

0

0

12 961 592

9 538 408

22 500 000

8 578 197

31 078 197

b.) Béren kívüli juttatások

-Egyéb költségtérítés

0

0

0

0

Béren kívüli juttatások összesen

0

0

0

0

2.) Külső személyi juttatások

- képviselői tiszteletdíj

1 389 600

0

0

1 389 600

0

1 389 600

0

1 389 600

- polgármester juttatása

9 248 280

0

0

9 248 280

0

9 248 280

538 549

9 786 829

- alpolgármester juttatása

1 391 400

0

0

1 391 400

0

1 391 400

0

1 391 400

- egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

Külső személyi juttatások összesen

12 029 280

0

0

12 029 280

0

12 029 280

538 549

12 567 829

I. Személyi juttatások összesen

24 990 872

0

0

24 990 872

9 538 408

34 529 280

9 116 746

43 646 026

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár. adó

- szociális hozzájárulási adó

2 312 673

0

0

2 312 673

1 187 327

3 500 000

284 661

3 784 661

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

2 312 673

0

0

2 312 673

1 187 327

3 500 000

284 661

3 784 661

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

12 502 436

0

0

12 502 436

-287 992

12 214 444

-64 513

12 149 931

- szolgáltatási kiadások

29 838 620

0

0

29 838 620

1 725 206

31 563 826

1 009 786

32 573 612

- kommunikációs szolgáltatások

784 500

0

0

784 500

1 050 000

1 834 500

180 729

2 015 229

- kiküldetés, reklám és propaganda

70 000

0

0

70 000

0

70 000

-70 000

0

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

10 833 277

0

0

10 833 277

2 453 007

13 286 284

-2 123 055

11 163 229

-fizetendő ÁFA

75 000

75 000

212 838

287 838

96 215

384 053

- kamatkiadás

1 000 000

1 000 000

300 000

1 300 000

-571 483

728 517

III. Dologi kiadások összesen

55 103 833

0

0

55 103 833

5 453 059

60 556 892

-1 542 321

59 014 571

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Egyéb nem intézményi ellátás

19 023 395

0

0

19 023 395

0

19 023 395

-14 116 399

4 906 996

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

19 023 395

0

0

19 023 395

0

19 023 395

-14 116 399

4 906 996

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

- államháztartáson belülre átadott

1 340 000

1 340 000

8 000 000

9 340 000

-8 971 508

368 492

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

545 046

0

0

545 046

0

545 046

373 854

918 900

.- Társulások. támogatása

181 500

0

0

181 500

0

181 500

0

181 500

.- Közös Önkormányzati Hivatal

3 000 000

3 000 000

0

3 000 000

526 820

3 526 820

- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség

5 106 101

0

0

5 106 101

0

5 106 101

10 727 088

15 833 189

V. Működési célú támogatások államházt. belülre összesen

10 172 647

0

0

10 172 647

8 000 000

18 172 647

2 656 254

20 828 901

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)

100 000

0

100 000

0

100 000

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

100 000

0

100 000

0

100 000

3 118 900

3 218 900

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása

0

0

0

- Csernelyi Óvoda finanszírozása

30 857 530

0

0

30 857 530

0

30 857 530

1 000 000

31 857 530

- Konyha finanszírozása

15 214 594

0

0

15 214 594

0

15 214 594

559 947

15 774 541

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

46 072 124

0

0

46 072 124

0

46 072 124

1 559 947

47 632 071

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

157 675 544

100 000

0

157 775 544

24 178 794

181 954 338

1 077 788

183 032 126

VIII. Beruházási kiadások

3 255 191

0

0

3 255 191

1 409 370

4 664 561

-3 680 362

984 199

IX. Felújítási kiadások

137 928 350

0

0

137 928 350

-13 520 000

124 408 350

9 021 502

133 429 852

X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)

3 835 044

0

0

3 835 044

38 237

3 873 281

0

3 873 281

XI. Likviditási célú hitel visszafizetése

9 000 000

0

0

9 000 000

82 000 000

91 000 000

-9 445 051

81 554 949

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

311 694 129

100 000

0

311 794 129

94 106 401

405 900 530

-3 026 123

402 874 407

5. melléklet a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az óvoda 2024.évi költségvetés kiadási és bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

I. Módosított előirányzat

II. Módosított előirányzat

Kötelező

Önként
vállalt

Állam-
igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

KIADÁSOK

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

31 730 856

0

0

31 730 856

-1 800 000

29 930 856

2 246 927

32 177 783

- részmunkaidőben foglalkoztatottak

0

0

0

0

0

0

0

0

-készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj

1 395 088

1 395 088

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

31 730 856

0

0

31 730 856

-1 800 000

29 930 856

3 642 015

33 572 871

b.) Béren kívüli juttatások

- jubileumi jutalom

0

0

0

- közlekedési költségtérítés

500 000

0

0

500 000

0

500 000

-282 165

217 835

Béren kívüli juttatások összesen

500 000

0

0

500 000

0

500 000

-282 165

217 835

c. )Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban

0

0

0

0

1 800 000

1 800 000

-150 000

1 650 000

I. Személyi juttatások összesen

32 230 856

0

0

32 230 856

0

32 230 856

3 209 850

35 440 706

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

- szociális hozzájárulási adó

4 125 012

0

0

4 125 012

0

4 125 012

224 412

4 349 424

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

4 125 012

0

0

4 125 012

0

4 125 012

224 412

4 349 424

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

7 489 638

0

0

7 489 638

-1 226 000

6 263 638

-386 682

5 876 956

- szolgáltatási kiadások

3 450 000

0

0

3 450 000

549 000

3 999 000

-635 089

3 363 911

- kommunikációs szolgáltatások

135 000

0

0

135 000

100 000

235 000

21 177

256 177

- kiküldetés, reklám és propaganda

0

0

0

0

0

0

0

0

- különféle befizetések és egyéb dologi

121 346

0

0

121 346

497 400

618 746

-115 721

503 025

-Működési célú előzetesen feszámított ÁFA

2 953 702

0

0

2 953 702

-10 400

2 943 302

-1 075 026

1 868 276

III. Dologi kiadások összesen

14 149 686

0

0

14 149 686

-90 000

14 059 686

-2 191 341

11 868 345

IV. Beruházás

0

0

0

0

90 000

90 000

444 110

534 110

V. Felújítás

0

0

0

0

0

0

I-III- KIADÁSOK ÖSSZESEN:

50 505 554

0

0

50 505 554

0

50 505 554

1 687 031

52 192 585

BEVÉTELEK

Intézmény finanszírozás

46 072 124

0

0

46 072 124

0

46 072 124

1 559 947

47 632 071

II. saját bevételek

4 061 200

0

0

4 061 200

0

4 061 200

127 084

4 188 284

1./1 Ellátási díjak ( térítési díj bevételek, )

3 982 000

0

0

3 982 000

0

3 982 000

-1 965 310

2 016 690

1/2. Szogáltatási díjak ( ebédkihordás)

79 200

0

0

79 200

0

79 200

1 408 752

2 171 510

1/3 Kamatbevétel

33

33

1/4 Egyéb műküdési bevétel

51

51

Pénzmaradvány

372 230

0

0

372 230

0

372 230

0

372 230

Össz bevétel

50 505 554

0

0

50 505 554

0

50 505 554

1 687 031

52 192 585

Óvoda engedélyezett létszáma

Óvoda pedagógus

2

0

0

2

0

2

0

2

Óvoda pedagógusok munkáját segítők

2

0

0

2

0

2

0

2

Konyha engedélyezett létszáma

2

0

0

2

0

2

0

2

Szociális étkezés engedélyezett létszám

1

0

0

1

0

1

0

1

Óvoda létszáma összesen:

7

0

0

7

0

7

0

7