Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 08. 15- 2025. 08. 16

Csernely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.08.15.

[1] Az önkormányzati költségvetés célja, hogy a kötelező feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerülő kiadásokat, mind az önkormányzatnál, mint az általa fenntartott költségvetési intézményekben. A tervezett bevételek és kiadások a költségvetési évben biztosítsák a költségvetés tartós egyensúlyát, és ezáltal biztosított legyen a feladatok maradéktalan végrehajtása.

[2] Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Csernely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetését 461 527 840,- Ft bevétellel 461 527 840,- Ft kiadással állapítja meg.”

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatból]

„a) önkormányzatok működési támogatásai 148 580 059 Ft,
b) egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 43 947 585 Ft,
c) működési bevételek 12 062 903 Ft,
d) termékek és szolgáltatások adói 4 250 000 Ft,
e) pénzmaradvány 153 508 323 Ft,
f) likviditási célú hitel felvétel 99 000 000 Ft,
g) ÁHT-n belüli megelőlegezés 178 970 Ft, melyet a Rendelet 1. melléklete tartalmaz.”

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a)–i) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatból]

„a) törvény szerinti illetmények, munkabérek 94 034 950 Ft,
b) munkaadókat terhelő járulékok 9 502 359 Ft,
c) működési, fenntartási kiadások 90 414 960 Ft,
d) pénzbeli juttatások 27 463 211 Ft,
e) működési célú pénzeszköz átadás 20 966 546 Ft,
f) beruházási kiadás 3 651 095 Ft,
g) felújítási kiadás 112 751 350 Ft,
h) finanszírozási kiadás 3 743 369 Ft,
i) likviditási célú hitel törlesztés 99 000 000 Ft.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Borsodi László
polgármester

Dr. Szűcs-Tardi Beáta
jegyző

1. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati költségvetés 2025. évi bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

15 137 373

0

0

15 137 373

0

15 137 373

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)

5 361 996

0

0

5 361 996

0

5 361 996

− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

3 082 000

0

0

3 082 000

0

3 082 000

− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)

2 397 898

0

0

2 397 898

0

2 397 898

− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)

4 295 479

0

0

4 295 479

0

4 295 479

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

9 792 244

0

0

9 792 244

0

9 792 244

d.) Lakott külterülettel kapcsolatoos feladatok támogatása (2 550,.Ft/lakos)

18 917

0

0

18 917

0

18 917

e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

7 391 848

0

0

7 391 848

0

7 391 848

f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása

6 370 000

0

0

6 370 000

0

6 370 000

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

38 710 382

0

0

38 710 382

0

38 710 382

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.

0

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők bértámogatása

24 547 300

0

0

24 547 300

1 936 069

26 483 369

2. Óvodaműködtetési támogatás

4 136 796

0

0

4 136 796

0

4 136 796

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt. feladat. támogat. összesen

28 684 096

0

0

28 684 096

1 936 069

30 620 165

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

30 127 118

0

0

30 127 118

328 680

30 455 798

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

0

4. Szociális étkeztetés 12 fő

1 062 240

0

0

1 062 240

0

1 062 240

5. Házi segítségnyújtás 0 fő

0

0

0

0

0

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak támogatása

31 189 358

0

0

31 189 358

328 680

31 518 038

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2 825 280

2 825 280

0

2 825 280

2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 262 489

0

0

3 262 489

0

3 262 489

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

1 609 110

1 609 110

0

1 609 110

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám. összesen

7 696 879

0

0

7 696 879

0

7 696 879

0

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közműv. feladatainak tám.

2 270 000

0

0

2 270 000

0

2 270 000

VI.Kulturális dogozó bértámogatása

1 459 366

1 459 366

0

1 459 366

VI. Működési bevételek

0

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

5 323 144

0

0

5 323 144

0

5 323 144

2. Egyéb működési bevétel

219 860

0

0

219 860

884 399

1 104 259

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)

2 040 000

0

2 040 000

200 000

2 240 000

4. Kamatbevételek

10 000

0

0

10 000

0

10 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

3 385 500

0

0

3 385 500

0

3 385 500

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

,

0

0

0

0

VI. Működési bevételek összesen

10 978 504

0

0

10 978 504

1 084 399

12 062 903

0

VII. Termékek és szolgáltatások adói

0

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

800 000

0

0

800 000

0

800 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)

2 950 000

0

0

2 950 000

0

2 950 000

- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)

500 000

500 000

0

500 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

4 250 000

0

0

4 250 000

0

4 250 000

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság

0

0

0

0

0

− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása

42 185 379

0

0

42 185 379

1 762 206

43 947 585

−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása

0

0

0

0

0

0

0

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről összesen

42 185 379

0

0

42 185 379

1 762 206

43 947 585

0

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

167 423 964

0

0

167 423 964

5 111 354

172 535 318

IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről

0

0

X. Helyi önkorm.működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás

36 305 229

0

0

36 305 229

0

36 305 229

XI. Pénzmaradvány

155 270 529

0

0

155 270 529

-1 762 206

153 508 323

XII.Likviditási célú hitel felvétel

9 000 000

9 000 000

90 000 000

99 000 000

XIII. ÁHT-n belüli megelőlegezés

178 970

178 970

I-XII. Bevétel mindösszesen

367 999 722

0

0

367 999 722

93 528 118

461 527 840

2. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzati 2025. évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak

38 078 838

0

0

38 078 838

-2 375 000

35 703 838

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közmunka

36 955 012

0

0

36 955 012

0

36 955 012

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

500 000

0

500 000

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

0

0

0

0

2 000 000

2 000 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

75 533 850

0

0

75 533 850

-375 000

75 158 850

b.) Béren kívüli juttatások

- jubileumi jutalom

0

0

0

0

0

0

- közlekedési költségtérítés

220 000

0

0

220 000

0

220 000

- egyéb juttatás (cafetéri)

0

0

0

Béren kívüli juttatások összesen

220 000

0

0

220 000

0

220 000

2.) Külső személyi juttatások

- képviselői tiszteletdíj

1 391 400

0

0

1 391 400

0

1 391 400

- polgármester juttatása

14 504 700

0

0

14 504 700

0

14 504 700

- alpolgármester juttatása

2 760 000

0

0

2 760 000

0

2 760 000

- egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

Külső személyi juttatások összesen

18 656 100

0

0

18 656 100

0

18 656 100

I. Személyi juttatások összesen

94 409 950

0

0

94 409 950

-375 000

94 034 950

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó

- szociális hozzájárulási adó

9 502 359

0

0

9 502 359

0

9 502 359

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

9 502 359

0

0

9 502 359

0

9 502 359

III. Dologi kiadások

- készletbeszerzés

15 606 730

0

0

15 606 730

-1 278 530

14 328 200

- szolgáltatási kiadások

35 423 936

0

0

35 423 936

19 669 255

55 093 191

- kommunikációs szolgáltatások

2 295 229

0

0

2 295 229

377 855

2 673 084

- kiküldetés, reklám és propaganda

50 000

0

0

50 000

0

50 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

12 743 915

0

0

12 743 915

4 526 570

17 270 485

- kamatkiadás

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

III. Dologi kiadások összesen

67 119 810

0

0

67 119 810

23 295 150

90 414 960

IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai

- lakhatással kapcsolatos támogatűsok

0

0

- Egyéb nem intézményi ellátás

28 730 118

0

0

28 730 118

-1 266 907

27 463 211

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

28 730 118

0

0

28 730 118

-1 266 907

27 463 211

V. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

- államháztartásonbelülre átadott

17 040 000

17 040 000

-12 877 782

4 162 218

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

545 046

0

0

545 046

0

545 046

.- Társulások. támogatása

81 500

0

0

81 500

0

81 500

.- Közös Önkormányzati Hivatal

3 200 000

3 200 000

0

3 200 000

- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség

0

0

0

0

12 877 782

12 877 782

V. Egyéb működési célú támogatások államházt. belülre összesen

20 866 546

0

0

20 866 546

0

20 866 546

VI. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)

100 000

100 000

100 000

VI. Egyéb működési célú támogatások államházt. kívülre összesen

0

100 000

0

100 000

0

100 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

220 628 783

100 000

0

220 728 783

21 653 243

242 382 026

VIII. Beruházási kiadások

3 255 190

0

0

3 255 190

395 905

3 651 095

IX. Felújítási kiadások

131 451 350

131 451 350

-18 700 000

112 751 350

Megelőlegezés visszafizetése

3 564 399

0

0

3 564 399

178 970

3 743 369

XI. Likviditási célú hitel visszafizetése

9 000 000

9 000 000

90 000 000

99 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

367 899 722

100 000

0

367 999 722

93 528 118

461 527 840

3. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025. évi költségvetés bevételi főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

a.) Önkormányzati hivatal működésének támogatása

b.) Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása

15 137 373

0

0

15 137 373

0

15 137 373

− A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása 25 200,.Ft/h)

5 361 996

0

0

5 361 996

0

5 361 996

− Közvilágítás fenntartásának támogatása (km)

3 082 000

0

0

3 082 000

0

3 082 000

− Köztemető fenntartásának támogatása( m2)

2 397 898

0

0

2 397 898

0

2 397 898

− Közutak fenntartásának támogatása ( m2)

4 295 479

0

0

4 295 479

0

4 295 479

c.) Egyéb önkormányzati feladat támogatása

9 792 244

0

0

9 792 244

0

9 792 244

d.) Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása
(2 550,.Ft/lakos)

18 917

0

0

18 917

0

18 917

e.) Polgármesteri illetményhez nyújtott támogatás

7 391 848

0

0

7 391 848

0

7 391 848

f.) Közvilágítás kiegészítő támogatása

6 370 000

0

0

6 370 000

0

6 370 000

I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen

38 710 382

0

0

38 710 382

0

38 710 382

0

II. A települési önkormányzatok egyes köznev. feladat. támogat.

1. Óvodapedagógusok és óvodapedagógusok munkáját segítők
bértámogatása

24 547 300

0

0

24 547 300

1 936 069

26 483 369

2. Óvodaműködtetési támogatás

4 136 796

0

0

4 136 796

0

4 136 796

II. A települési önkorm. egyes köznev. és gyermekétkezt.
feladat. támogat. összesen

28 684 096

0

0

28 684 096

1 936 069

30 620 165

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

1. Települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása

30 127 118

0

0

30 127 118

328 680

30 455 798

3. Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése

0

0

0

0

4. Szociális étkeztetés 12 fő

1 062 240

0

0

1 062 240

0

1 062 240

5. Házi segítségnyújtás 0 fő

0

0

0

0

0

III. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

31 189 358

0

0

31 189 358

328 680

31 518 038

IV. A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

1. A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása

2 825 280

2 825 280

0

2 825 280

2. Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása

3 262 489

0

0

3 262 489

0

3 262 489

3. A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei
étkeztetésének támogatása

1 609 110

1 609 110

0

1 609 110

IV. A települési önkormányzatok szoc. és gyermekjóléti
feladatainak tám. összesen

7 696 879

0

0

7 696 879

0

7 696 879

V. A települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és
közműv. feladatainak tám.

2 270 000

0

0

2 270 000

0

2 270 000

VI. Kultúrális dogozó bértámogatása

1 459 366

1 459 366

0

1 459 366

VI. Működési bevételek

1. Tulajdonosi bevételek ( koncessziós díj, víz használati díj)

5 323 144

0

0

5 323 144

0

5 323 144

2. Egyéb működési bevétel (lakbér )

219 860

0

0

219 860

0

219 860

3. Ellátási díjak ( térítési díj bevételek)

0

0

0

0

0

4. Kamatbevételek

10 000

0

0

10 000

0

10 000

5. Készletértékesítés és szolgáltatás

1 270 000

0

0

1 270 000

0

1 270 000

6. Kiszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja

0

0

0

0

0

0

VI. Működési bevételek összesen

6 823 004

0

0

6 823 004

0

6 823 004

VII. Termékek és szolgáltatások adói

− Vagyoni tipusú adók (magánszemélyek kommunális adója)

800 000

0

0

800 000

0

800 000

− Egyéb áruhasználati és szolg. adók (Iparűzési adó)

2 950 000

0

0

2 950 000

0

2 950 000

- Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési adó+pótlékok)

500 000

500 000

0

500 000

VII. Termékek és szolgáltatások adói összesen

4 250 000

0

0

4 250 000

0

4 250 000

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről

- Közfoglalkoztatás - helyi sajátosság

0

0

0

− Közfoglalkoztatás Mezőgazdaság program támogatása

42 185 379

0

0

42 185 379

1 762 206

43 947 585

−Közfoglalkoztatás Szociális jellegűprogram támogatása

0

0

0

VIII. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson
belülről összesen

42 185 379

0

0

42 185 379

1 762 206

43 947 585

I-VIII. Működési bevétel mindösszesen

163 268 464

0

0

163 268 464

4 026 955

167 295 419

IX. Felhalmozási célú bevétel ÁHT-n beülről

0

X. Helyi önkorm. működőképessége megőrzését szolgáló
kiegészítő támogatás

36305229

0

0

36 305 229

0

36305229

XI. Pénzmaradvány

154 708 629

0

0

154 708 629

-1 762 206

152 946 423

XII. Likviditási célú hitel felvétel

9 000 000

9 000 000

90 000 000

99 000 000

XIII. ÁHT-n belüli megelőlegezés

178 970

178 970

I-XII. Bevétel mindösszesen

363 282 322

0

0

363 282 322

92 443 719

455 726 041

4. melléklet a 8/2025. (VIII. 14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2025.évi költségvetés kiadási főösszegének, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti előirányzat megoszlása és az éves engedélyezett létszámelőirányzat

MEGNEVEZÉS

EREDETI ELŐIRÁNYZAT

Módosított előirányzat

Kötelező

Önként vállalt

Állam-igazgatási

Összesen

Változás (+/-)

Módosított
előirányzat

I. Személyi juttatások

1. Foglalkoztatottak személyi juttatásai

a.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

- teljes munkaidőben közalkalmazottak

1 046 382

1 046 382

0

1 046 382

- teljes munkaidőben foglalkoztatottak Közfoglalkoztatás

36 955 012

0

0

36 955 012

0

36 955 012

- foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

500 000

0

0

500 000

0

500 000

Törvény szerinti illetmények, munkabérek összesen

38 501 394

0

0

38 501 394

0

38 501 394

b.) Béren kívüli juttatások

0

-Egyéb költségtérítés

0

0

0

-cafetéria

0

0

Béren kívüli juttatások összesen

0

0

0

0

0

2.) Külső személyi juttatások

0

0

- képviselői tiszteletdíj

1 391 400

0

0

1 391 400

0

1 391 400

- polgármester juttatása

14 504 700

0

0

14 504 700

0

14 504 700

- alpolgármester juttatása

2 760 000

0

0

2 760 000

2 760 000

- egyéb külső személyi juttatások

0

0

0

0

Külső személyi juttatások összesen

18 656 100

0

0

18 656 100

0

18 656 100

I. Személyi juttatások összesen

57 157 494

0

0

57 157 494

57 157 494

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.
adó

0

0

- szociális hozzájárulási adó

4 688 140

0

0

4 688 140

4 688 140

- egyéb járulékok ( kifiz adó, EHO)

0

0

0

0

0

0

II. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. adó összesen

4 688 140

0

0

4 688 140

4 688 140

III. Dologi kiadások

0

0

- készletbeszerzés

9 017 092

0

0

9 017 092

542 375

9 559 467

- szolgáltatási kiadások

32 323 936

0

0

32 323 936

17 784 856

50 108 792

- kommunikációs szolgáltatások

2 015 229

0

0

2 015 229

377 855

2 393 084

- kiküldetés, reklám és propaganda

50 000

0

0

50 000

0

50 000

- különféle befizetések, egyéb dologi kiadás

10 165 713

0

0

10 165 713

3 526 570

13 692 283

- kamatkiadás

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

III. Dologi kiadások összesen

54 571 970

0

54 571 970

22 231 656

76 803 626

IV Ellátottak pénzbeli juttatásai

- Egyéb nem intézményi ellátás

28 730 118

0

0

28 730 118

-1 266 907

27 463 211

IV Önkormányzat által folyósított ellátások összesen

28 730 118

0

0

28 730 118

-1 266 907

27 463 211

V. Működési célú támogatások államháztartáson belülre

0

0

- államháztartásonbelülre átadott

17 040 000

17 040 000

-12 877 782

4 162 218

- Ózd Kistérség Többcélú Társulás támogatása

545 046

0

0

545 046

0

545 046

.- Társulások. támogatása

81 500

0

0

81 500

0

81 500

.- Közös Önkormányzati Hivatal

3 200 000

3 200 000

0

3 200 000

- előzőévről áthúzódó befizetési kötelezettség

0

0

0

12 877 782

12 877 782

V. Működési célú támogatások államházt. belülre
összesen

20 866 546

0

0

20 866 546

0

20 866 546

VI. Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

- Nonprofit szerv támogatása(nyug.szakszerv, mozgáskorl.)

100 000

0

100 000

0

100 000

VI. Működési célú támogatások államházt. kívülre
összesen

0

100 000

0

100 000

0

100 000

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása

0

0

0

0

- Csernelyi Óvoda finanszírozása

29 128 839

0

0

29 128 839

0

29 128 839

- Konyha finanszírozása

20 768 276

20 768 276

0

20 768 276

VII. Irányítás alá tartozó szerv finanszírozása összesen

49 897 115

0

0

49 897 115

0

49 897 115

0

0

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

215 911 383

100 000

0

216 011 383

20 964 749

236 976 132

VIII. Beruházási kiadások

3 255 190

0

0

3 255 190

0

3 255 190

IX. Felújítási kiadások

131 451 350

131 451 350

-18 700 000

112 751 350

X. Finanszírozási kiadás ( Megelőlegezés visszafizetése)

3 564 399

3 564 399

178 970

3 743 369

XI. Likviditási célú hitel visszafizetése

9 000 000

0

0

9 000 000

90 000 000

99 000 000

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

363 182 322

100 000

0

363 282 322

92 443 719

455 726 041