Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2025. 07. 05- 2025. 07. 05

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelete módosításáról

2025.07.05.

[1] Az önkormányzati rendelet célja az előirányzat-módosítások, előirányzat átcsoportosítások átvezetéseként a 2024. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítása.

[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

2. § A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „208.181.538” szövegrészek helyébe a „217.086.720” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában az „53.149.612” szövegrész helyébe az „54.587.727” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „7.070.973” szövegrész helyébe a „7.257.928” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „34.634.500” szövegrész helyébe a „37.794.600” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „60.747.553” szövegrész helyébe az „59.531.646” szöveg és a „44.914.299” szövegrész helyébe a „36.920.116” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 10.918.900” szövegrész helyébe a „beruházások 11.172.900” szöveg,

g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „10.160.000” szövegrész helyébe a „8.241.919” szöveg,

h) 3. § (1) bekezdés i) pontjában a „finanszírozási kiadások 18.000.000” szövegrész helyébe a „finanszírozási kiadások 25.000.000” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „18.546.396” szövegrész helyébe a „18.553.096” szöveg,

j) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „4.658.461” szövegrész helyébe a „6.556.943” szöveg,

k) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „bevételek 127.506.681” szövegrész helyébe a „bevételek 134.506.681” szöveg

lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés mérlege

A

B

C

D

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

Működési bevételek összesen:

80 674 857

82 580 039

3

B1

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

18 546 396

18 553 096

4

B3

Közhatalmi bevételek

57 470 000

57 470 000

5

B4

Működési bevételek

4 658 461

6 556 943

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

7

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

8

B2

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről

0

0

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

127 506 681

134 506 681

12

BEVÉTELEK összesen:

208 181 538

217 086 720

13

Működési kiadások összesen:

169 102 638

172 671 901

14

K1

Személyi juttatás

53 149 612

54 587 727

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7 070 973

7 257 928

16

K3

Dologi kiadások

34 634 500

37 794 600

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

60 747 553

59 531 646

19

ebből tartalék

44 914 299

36 920 116

20

Felhalmozási kiadások összesen:

21 078 900

19 414 819

21

K6

Beruházások

10 918 900

11 172 900

22

K7

Felújítások

10 160 000

8 241 919

23

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

24

K9

Finanszírozási kiadások

18 000 000

25 000 000

25

KIADÁSOK ÖSSZESEN

208 181 538

217 086 720

2. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A

B

C

D

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 380 000

3 380 000

3

B4

Működési bevételek

3 380 000

3 380 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

3 380 000

3 380 000

5

Bolt

900 000

900 000

6

Lakás

1 080 000

1 080 000

7

Szálláshely

1 400 000

1 400 000

8

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

34 416

9

B4

Működési bevételek

10 000

34 416

10

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

30 000

11

B411

Egyéb működési bevételek

0

4 416

12

066010 Zöldterület - kezelés

246 461

1 052 276

13

B4

Működési bevételek

246 461

1 052 276

14

B402

Szolgáltatások ellenértéke

194 064

828 564

15

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

52 397

223 712

16

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

713 000

1 567 709

17

B4

Működési bevételek

713 000

1 567 709

18

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

713 000

713 000

19

Bolt áramdíj

280 000

280 000

20

Bolt gázdíj

0

0

21

Bolt vízdíj

8 000

8 000

22

Szálláshely áramdíj

175 000

175 000

23

Szálláshely vízdíj

50 000

50 000

24

Szálláshely internet+televízió

200 000

200 000

25

B404

Tulajdonosi bevételek

0

435 952

26

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

117 707

27

B411

Egyéb működési bevételek

0

301 050

28

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

29

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

30

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

31

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

32

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

309 000

484 000

33

B4

Működési bevételek

309 000

484 000

34

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

288 000

288 000

35

Továbbszámlázott telefondíj

36 000

36 000

36

Továbbszámlázott lakás közüzemi díj

252 000

252 000

37

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

10 000

10 000

38

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

39

B411

Egyéb működési bevételek

10 000

185 000

40

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

41

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz

0

0

42

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

110 506 681

110 506 681

43

B8

Finanszírozási bevételek

110 506 681

110 506 681

44

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

110 506 681

110 506 681

45

B813

Maradvány igénybevétele

110 506 681

110 506 681

46

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 506 681

110 506 681

47

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről

57 470 000

57 470 000

48

B3

Közhatalmi bevételek

57 470 000

57 470 000

49

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 900 000

50

Építményadó

11 900 000

11 900 000

51

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 550 000

45 550 000

52

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

45 000 000

53

Iparűzési adó

45 000 000

45 000 000

54

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

550 000

55

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

550 000

550 000

56

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

57

B363

Késedelmi pótlék

20 000

20 000

58

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18 546 396

18 546 396

59

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 546 396

18 546 396

60

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 932 896

9 932 896

61

ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása

3 417 721

3 417 721

62

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

6 343 500

6 343 500

63

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

6 343 500

6 343 500

64

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

65

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

66

018020 Központi költségvetési befizetések

17 000 000

24 000 000

67

B8

Finanszírozási bevételek

17 000 000

24 000 000

68

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

17 000 000

24 000 000

69

064010 Közvilágítás

0

38 542

70

B4

Működési bevételek

0

38 542

71

B411

Egyéb működési bevételek

0

38 542

72

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

0

6 700

73

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

6 700

74

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

6 700

75

B1634

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások
bevételei

0

6 700

76

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

208 181 538

217 086 720

77

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 546 396

18 553 096

78

B3

Közhatalmi bevételek

57 470 000

57 470 000

79

B4

Működési bevételek

4 658 461

6 556 943

80

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

81

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

82

B8

Finanszírozási bevételek

127 506 681

134 506 681

83

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

208 181 538

217 086 720

3. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

A

B

C

D

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 546 396

18 553 096

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

18 546 396

18 546 396

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 932 896

9 932 896

5

ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása

3 417 721

3 417 721

6

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

6 343 500

6 343 500

7

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

6 343 500

6 343 500

8

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

9

B115

Kiegészítő támogatás

0

0

10

B16

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

6 700

11

B1634

Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól működési célú támogatások bevételei

0

6 700

12

B3

Közhatalmi bevételek

57 470 000

57 470 000

13

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 900 000

14

Építményadó

11 900 000

11 900 000

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 550 000

45 550 000

16

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

45 000 000

17

Iparűzési adó

45 000 000

45 000 000

18

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

550 000

19

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

550 000

550 000

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

20 000

21

B363

Késedelmi pótlék

20 000

20 000

22

B4

Működési bevételek

4 658 461

6 556 943

23

B402

Szolgáltatások ellenértéke

3 584 064

4 238 564

24

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 001 000

1 001 000

25

B404

Tulajdonosi bevételek

0

435 952

26

B406

Kiszámlázott áfa

62 397

351 419

27

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

28

B411

Egyéb működési bevétel

10 000

529 008

29

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

30

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

0

31

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

32

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

33

B8

Finanszírozási bevételek

127 506 681

134 506 681

34

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

127 506 681

134 506 681

35

B813

Maradvány igénybevétele

110 506 681

110 506 681

36

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

110 506 681

110 506 681

37

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

17 000 000

24 000 000

38

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

208 181 538

217 086 720

4. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi bevételek feladatonkénti bontása

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való
gazdálkodással kapcsolatos feladatok

3 380 000

0

0

3 380 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

34 416

0

0

34 416

5

066010 Zöldterület - kezelés

1 052 276

0

0

1 052 276

6

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

1 567 709

0

0

1 567 709

7

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége

484 000

0

0

484 000

8

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

110 506 681

0

0

110 506 681

9

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható
bevételei államháztartáson kívülről

57 470 000

0

0

57 470 000

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

18 546 396

0

0

18 546 396

11

018020 Központi költségvetési befizetések

24 000 000

0

0

24 000 000

12

064010 Közvilágítás

38 542

0

0

38 542

13

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

6 700

0

0

6 700

14

ÖSSZESEN:

217 041 478

0

0

217 086 720

5. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

A

B

C

D

E

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

1,00

86 586 095

80 366 114

3

K1

Személyi juttatások

24 632 746

25 307 261

4

K12

Külső személyi juttatások

24 632 746

25 307 261

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

24 582 746

25 257 261

6

K123

Egyéb külső személyi juttatások

50 000

50 000

7

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 971 050

3 058 737

8

Szociális hozzájárulási adó

2 932 200

3 019 887

9

Munkaadót terhelő szja

38 850

38 850

10

K3

Dologi kiadások

11 428 000

12 186 000

11

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

12

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

13

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

14

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

700 000

700 000

15

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

300 000

16

K33

Szolgáltatási kiadások

6 588 000

6 988 000

17

K331

Közüzemi díjak

1 800 000

2 200 000

18

Áramdíj

1 000 000

1 200 000

19

Gázdíj

500 000

700 000

20

Vízdíj

300 000

300 000

21

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

22

K335

Közvetített szolgáltatások

288 000

288 000

23

Továbbszámlázott telefondíj

36 000

36 000

24

Továbbszámlázott lakás közüzemi díj

252 000

252 000

25

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

26

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

27

Biztosítási díjak

310 000

310 000

28

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 240 000

3 598 000

29

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 190 000

2 298 000

30

K352

Fizetendő áfa

1 000 000

1 000 000

31

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

32

K355

Egyéb dologi kiadás

50 000

300 000

33

K5

Egyéb működési célú kiadások

45 014 299

37 020 116

34

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

100 000

100 000

35

K513

Tartalékok

44 914 299

36 920 116

36

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

5 000 000

37

K6

Beruházások

0

254 000

38

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

39

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

200 000

40

Asztali számítógép

0

200 000

41

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

42

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

54 000

43

K7

Felújítások

2 540 000

2 540 000

44

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

2 000 000

2 000 000

45

Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén

2 000 000

2 000 000

46

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540 000

540 000

47

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2,75

44 914 973

41 134 973

48

K1

Személyi juttatások

17 425 126

17 425 126

49

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

17 225 126

17 225 126

50

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 847 600

14 847 600

51

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

1 237 300

1 237 300

52

K1107

Béren kívüli juttatás

550 000

550 000

53

K1109

Közlekedési költségtérítés

200 000

200 000

54

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

390 226

390 226

55

K12

Külső személyi juttatások

200 000

200 000

56

K123

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

200 000

57

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 322 847

2 322 847

58

Szociális hozzájárulási adó

2 204 947

2 204 947

59

Munkaadót terhelő szja

117 900

117 900

60

K3

Dologi kiadások

7 387 000

8 687 000

61

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 300 000

62

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 000 000

1 300 000

63

K33

Szolgáltatási kiadások

4 813 000

5 813 000

64

K331

Közüzemi díjak

900 000

1 700 000

65

Áramdíj

700 000

1 400 000

66

Gázdíj

100 000

200 000

67

Vízdíj

100 000

100 000

68

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000

1 500 000

69

K335

Közvetített szolgáltatások

713 000

713 000

70

Bolt áramdíj

280 000

280 000

71

Bolt gázdíj

0

0

72

Bolt vízdíj

8 000

8 000

73

Szálláshely áramdíj

175 000

175 000

74

Szálláshely vízdíj

50 000

50 000

75

Szálláshely internet- és televízió díj

200 000

200 000

76

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

700 000

700 000

77

K337

Egyéb szolgáltatások

1 000 000

1 200 000

78

Biztosítási díjak

35 000

35 000

79

K34

Kiküldetések

0

0

80

K341

Kiküldetés

0

0

81

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 574 000

1 574 000

82

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 554 000

1 554 000

83

K355

Egyéb dologi kiadások

20 000

20 000

84

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

85

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

86

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)

0

0

87

K6

Beruházások

10 160 000

10 160 000

88

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

89

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

0

90

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

8 000 000

8 000 000

91

TrafiBox

8 000 000

8 000 000

92

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

2 160 000

2 160 000

93

K7

Felújítások

7 620 000

2 540 000

94

K71

Ingatlanok felújítása

6 000 000

2 000 000

95

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

96

Közvilágítás fejlesztése, bővítése

4 000 000

0

97

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 620 000

540 000

98

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

1 016 000

99

K3

Dologi kiadások

1 016 000

1 016 000

100

K33

Szolgáltatási kiadások

800 000

800 000

101

K337

Egyéb szolgáltatások

800 000

800 000

102

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

216 000

216 000

103

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

216 000

216 000

104

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 315 000

1 315 000

105

K3

Dologi kiadások

1 315 000

1 315 000

106

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

107

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

108

K33

Szolgáltatási kiadások

855 000

855 000

109

K331

Közüzemi díjak

55 000

55 000

110

Áramdíj

40 000

40 000

111

Vízdíj

15 000

15 000

112

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

700 000

700 000

113

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

100 000

100 000

114

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

360 000

360 000

115

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

260 000

260 000

116

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

100 000

117

K6

Beruházások

0

0

118

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

0

119

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

120

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

121

K7

Felújítások

0

0

122

K71

Ingatlanok felújítása

0

0

123

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

124

018020 Központi költségvetési befizetések

30 884 016

37 884 016

125

K5

Egyéb működési célú kiadások

12 884 016

12 884 016

126

K502

Elvonások és befizetések

12 884 016

12 884 016

127

K5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

12 884 016

12 884 016

128

ebből: szolidaritási hozzájárulás

12 884 016

12 884 016

129

K9

Finanszírozási kiadások

18 000 000

25 000 000

130

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

18 000 000

25 000 000

131

031060 Bűnmegelőzés

150 000

150 000

132

K5

Egyéb működési célú kiadások

150 000

150 000

133

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

150 000

150 000

134

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil
szervezeteknek

150 000

150 000

135

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

130 000

130 000

136

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 000

130 000

137

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 000

130 000

138

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil
szervezeteknek

130 000

130 000

139

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 569 238

2 619 238

140

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 569 238

2 619 238

141

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 569 238

2 619 238

142

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

0

0

143

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

0

0

144

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak
(Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)

2 203 411

2 203 411

145

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

65 827

65 827

146

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.
Társulás)

0

0

147

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.
Szoc.)

300 000

350 000

148

066010 Zöldterület - kezelés

1 813 000

2 448 000

149

K3

Dologi kiadások

1 054 100

1 689 100

150

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

151

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

152

K33

Szolgáltatási kiadások

230 000

730 000

153

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

700 000

154

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

155

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

224 100

359 100

156

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

224 100

359 100

157

K6

Beruházások

758 900

758 900

158

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

597 559

597 559

159

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

161 341

161 341

160

064010 Közvilágítás

1 016 000

4 177 919

161

K3

Dologi kiadások

1 016 000

1 016 000

162

K33

Szolgáltatási kiadások

800 000

800 000

163

K331

Közüzemi díjak

600 000

600 000

164

Áramdíj

600 000

600 000

165

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

200 000

200 000

166

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

216 000

216 000

167

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

216 000

216 000

168

K7

Felújítások

0

3 161 919

169

K71

Ingatlanok felújítása

0

2 489 700

170

Közvilágítás fejlesztése, bővítése

0

2 489 700

171

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

672 219

172

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

8 812 717

8 812 717

173

K1

Személyi juttatások

5 836 475

5 836 475

174

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

5 836 475

5 836 475

175

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

4 713 600

4 713 600

176

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

392 800

392 800

177

K1104

Túlóra díj

500 000

500 000

178

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

179

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

30 075

30 075

180

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

723 742

723 742

181

Szociális hozzájárulási adó

693 742

693 742

182

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

183

K3

Dologi kiadások

2 252 500

2 252 500

184

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

185

K312

Üzemeltetési anyag

1 000 000

1 000 000

186

K33

Szolgáltatási kiadások

750 000

750 000

187

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

188

K337

Egyéb szolgáltatások

450 000

450 000

189

Biztosítási díjak

250 000

250 000

190

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

502 500

502 500

191

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

472 500

472 500

192

K355

Egyéb dologi kiadások

30 000

30 000

193

K6

Beruházások

0

0

194

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

195

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

196

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

197

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

13 500 000

13 500 000

198

K3

Dologi kiadások

0

0

199

K31

Készletbeszerzés

0

0

200

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

0

201

K33

Szolgáltatási kiadások

0

0

202

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

0

203

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

0

204

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

0

205

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

13 500 000

13 500 000

206

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

13 500 000

13 500 000

207

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi
ellátás

4 500 000

4 500 000

208

Helyi lakosok lakhatási támogatása

9 000 000

9 000 000

209

082044 Könyvtári szolgáltatások

848 470

1 711 338

210

K1

Személyi juttatások

623 160

1 386 760

211

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

0

763 600

212

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

763 600

213

K12

Külső személyi juttatások

623 160

623 160

214

K122

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások

623 160

623 160

215

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

72 910

172 178

216

Szociális hozzájárulási adó

72 910

172 178

217

Munkaadót terhelő szja

0

0

218

K3

Dologi kiadások

152 400

152 400

219

K31

Készletbeszerzés

50 000

50 000

220

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

50 000

221

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

222

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

20 000

223

K33

Szolgáltatási kiadások

50 000

50 000

224

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

225

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

32 400

32 400

226

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

32 400

32 400

227

K6

Beruházások

0

0

228

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

229

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

230

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

0,38

14 626 029

14 648 629

231

K1

Személyi juttatások

4 632 105

4 632 105

232

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 632 105

2 632 105

233

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 037 120

2 037 120

234

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

169 760

169 760

235

K1107

Béren kívüli juttatás

75 000

75 000

236

K1109

Közlekedési költségtérítés

60 000

60 000

237

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

290 225

290 225

238

K12

Külső személyi juttatások

2 000 000

2 000 000

239

K123

Egyéb külső személyi juttatások

2 000 000

2 000 000

240

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

980 424

980 424

241

Szociális hozzájárulási adó

615 174

615 174

242

Munkaadót terhelő szja

365 250

365 250

243

K3

Dologi kiadások

9 013 500

9 036 100

244

K31

Készletbeszerzés

3 000 000

3 000 000

245

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 000 000

3 000 000

246

K33

Szolgáltatási kiadások

4 050 000

4 050 000

247

K333

Bérleti és lízingdíjak

1 000 000

1 000 000

248

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

249

K337

Egyéb szolgáltatások

3 000 000

3 000 000

250

K34

Kiküldetések

10 000

32 600

251

K341

Kiküldetések kiadásai

10 000

32 600

252

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 953 500

1 953 500

253

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 903 500

1 903 500

254

K355

Egyéb dologi kiadások

50 000

50 000

255

K6

Beruházások

0

0

256

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

257

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

258

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

6 728 276

259

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

6 728 276

260

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

6 728 276

261

K5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló
befizetései

0

6 728 276

262

ebből: helyi iparűzési adóbevétel többlete alapján meghat.
fizetési köt.

0

6 728 276

263

042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

0

444 500

264

K3

Dologi kiadások

0

444 500

265

K33

Szolgáltatási kiadások

0

350 000

266

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

0

350 000

267

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

94 500

268

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

94 500

269

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

5,13

208 181 538

217 086 720

270

K1

Személyi juttatások

53 149 612

54 587 727

271

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 070 973

7 257 928

272

K3

Dologi kiadások

34 634 500

37 794 600

273

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

13 500 000

13 500 000

274

K5

Egyéb működési célú kiadások

60 747 553

59 531 646

275

K6

Beruházások

10 918 900

11 172 900

276

K7

Felújítások

10 160 000

8 241 919

277

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

278

K9

Finanszírozási kiadások

18 000 000

25 000 000

279

KIADÁSOK ÖSSZESEN

208 181 538

217 086 720

6. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi kiadások feladatonkénti bontása

A

B

C

D

E

F

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

2 448 000

0

0

2 448 000

3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

80 366 114

0

0

80 366 114

4

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 315 000

0

0

1 315 000

5

018020 Központi költségvetési befizetések

37 884 016

0

0

37 884 016

6

031060 Bűnmegelőzés

0

150 000

0

150 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

0

130 000

0

130 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

4 177 919

0

0

4 177 919

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

41 134 973

0

0

41 134 973

10

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

1 016 000

0

0

1 016 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

13 500 000

0

0

13 500 000

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

8 812 717

0

0

8 812 717

13

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

6 728 276

0

0

6 728 276

14

082044 Könyvtári szolgáltatások

1 711 338

0

0

1 711 338

15

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

14 648 629

0

0

14 648 629

16

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 619 238

0

0

2 619 238

17

042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

444 500

0

0

444 500

18

ÖSSZESEN:

216 806 720

280 000

0

217 086 720

7. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2023. teljesítés (adatok Ft-ban)

2024. teljesítés (adatok Ft-ban)

2025. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2025. módosított előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 992 088

18 896 437

18 546 396

18 553 096

3

B3

Közhatalmi bevételek

69 135 285

95 307 130

57 470 000

57 470 000

4

B4

Működési bevételek

5 896 147

5 441 860

4 658 461

6 556 943

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

88 000

0

0

6

B8

Finanszírozási bevételek

73 016 879

93 142 723

127 506 681

134 506 681

7

Működési célú bevételek összesen

167 040 399

212 876 150

208 181 538

217 086 720

8

9

K1

Személyi juttatások

37 690 810

35 095 592

53 149 612

54 587 727

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 185 673

4 548 792

7 070 973

7 257 928

11

K3

Dologi kiadások

23 864 657

18 834 455

34 634 500

37 794 600

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 284 185

2 855 157

13 500 000

13 500 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

8 574 819

22 989 494

60 747 553

59 531 646

14

K9

Finanszírozási kiadások

4 260 463

17 606 658

18 000 000

25 000 000

15

Működési célú kiadások összesen

80 860 607

101 930 148

187 102 638

197 671 901

8. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

A

B

C

D

E

F

1

Megnevezés

2023. teljesítés (adatok Ft-ban)

2024. teljesítés (adatok
Ft-ban)

2025. eredeti
előirányzat
(adatok
Ft-ban)

2025. módosított előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

706 395

565 116

0

0

3

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

706 395

565 116

0

0

6

7

K6

Beruházások

3 709 228

804 937

10 918 900

11 172 900

8

K7

Felújítások

7 532 426

199 500

10 160 000

8 241 919

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

11 241 654

1 004 437

21 078 900

19 414 819

11

BEVÉTELEK összesen

167 746 794

213 441 266

208 181 538

217 086 720

12

KIADÁSOK összesen

92 102 261

102 934 585

208 181 538

217 086 720

9. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

200 000

Asztali számítógép

0

200 000

2

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

8 597 559

8 597 559

3

TrafiBox

8 000 000

8 000 000

4

Sövényvágó

97 559

97 559

5

Egyéb eszköz

500 000

500 000

6

Beruházás áfa

2 321 341

2 375 341

7

Összesen

10 918 900

11 172 900

10. melléklet a 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

A

B

C

D

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan felújítás

8 000 000

6 489 700

3

Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén

2 000 000

2 000 000

4

Játszótér-villanyvezeték

2 000 000

2 000 000

5

Közvilágítás fejlesztése, bővítése

4 000 000

2 489 700

6

Felújítás áfa

2 160 000

1 752 219

7

Felújítások összesen:

10 160 000

8 241 919