Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete

Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 05- 2026. 02. 05

Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelete

Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.05.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Nagygörbő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet

a) 2. § a) pontjában a „73.969.731” szövegrész helyébe a „82.356.642” szöveg,

b) 2. § b) pontjában a „73.969.731” szövegrész helyébe a „82.356.642” szöveg

lép.

2. § (1) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2026. február 5-én lép hatályba.

1. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Jogcímek és fajlagos összegek

Összeg

Módosított összeg

Módosított összeg II.

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

1/b. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok

ba. Zöldterület- gazdálkodás

2 398 383

2 398 383 Ft

2 398 383 Ft

ba. Kiegészítő támogatás: Zöldterület- gazdálkodás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

bb. Közvilágítás alaptámogatás támogatás

2 575 500 Ft

2 575 500 Ft

2 575 500 Ft

bb. Üzemeltetési támogatás: Közvilágítás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

bc. Köztemető fenntartási támogatás

1 374 757

1 374 757 Ft

1 374 757 Ft

bb. Kiegészítő támogatás: Köztemető

0 Ft

0 Ft

0 Ft

bd. Közutak fenntartási támogatása:

1 219 765

1 219 765 Ft

1 219 765 Ft

bb. Kiegészítő támogatás: Közutak

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1/c. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása

9 633 234 Ft

11 633 234 Ft

9 633 234 Ft

Kiegészítő támogatás: egyéb önkormányzati feladatok támogatása

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1/d. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok

11 166 Ft

11 166 Ft

11 166 Ft

Kiegészítő támogatás: Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

0 Ft

0 Ft

0 Ft

1/1 Üdülőhelyi feladatok támogatása

Polgármesteri illetmény

3 417 722 Ft

3 417 722 Ft

10 821 841 Ft

Összesen:

20 630 527 Ft

22 630 527 Ft

28 034 646 Ft

II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás)

Összesen:

0 Ft

III. Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

1.) Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

4 117 000 Ft

4 117 000 Ft

4 117 000 Ft

2.) Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

33 630 Ft

33 630 Ft

89 490 Ft

3.) Falugondnoki szolgálat támogatása

6 343 500 Ft

6 343 500 Ft

6 343 500 Ft

Kiegészítő támogatás: falugondnoki szolgálat

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Falugondnok összesen:

6 343 500 Ft

6 343 500 Ft

6 343 500 Ft

Összesen:

10 494 130 Ft

10 494 130 Ft

10 549 990 Ft

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.) Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

3 041 564 Ft

Összesen:

2 270 000 Ft

2 270 000 Ft

3 041 564 Ft

Állami költségvetésből származó bevételek összesen:

33 394 657 Ft

35 394 657 Ft

41 626 200 Ft

2. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorsz.

Jogcímek

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok I. módosítás

Kötelező feladatok II. módosítás

Kötelező feladatok III. módosítás

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok I. módosítás

Önként vállalt feladatok II. módosítás

Önként vállalt feladatok III. módosítás

Összesen

Összesen I. módosítás

Összesen II. módosítás

Összesen III. módosítás

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

17 212 805

17 212 805

19 212 805

28 034 646

17 212 805

17 212 805

19 212 805

28 034 646

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

3 117 000

3 117 000

3 117 000

3 117 000

7 343 500

7 343 500

7 343 500

7 696 060

10 460 500

10 460 500

10 460 500

10 813 060

04

Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

33 630

33 630

33 630

139 080

33 630

33 630

33 630

139 080

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 270 000

2 270 000

3 041 564

2 270 000

2 270 000

2 270 000

3 041 564

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

4 189 286

3 746 124

3 746 124

701 040

4 189 286

3 746 124

3 746 124

701 040

07

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

13 680

13 680

13 680

0

0

13 680

13 680

13 680

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11)

26 822 721

26 393 239

28 393 239

35 047 010

7 343 500

7 343 500

7 343 500

7 696 060

34 166 221

33 736 739

35 736 739

42 743 070

09

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - (B16)

1 898 735

2 196 617

2 196 617

2 196 617

10 546 821

10 546 821

10 546 821

7 096 765

12 445 556

12 743 438

12 743 438

9 293 382

10

Működési célra átvett pénz TB alapoktól - ifjúság eü. ellátás (B16)

0

0

0

11

Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10)

1 898 735

2 196 617

2 196 617

2 196 617

10 546 821

10 546 821

10 546 821

7 096 765

12 445 556

12 743 438

12 743 438

9 293 382

12

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1)

28 721 456

28 589 856

30 589 856

37 243 627

17 890 321

17 890 321

17 890 321

14 792 825

46 611 777

46 480 177

48 480 177

52 036 452

13

Közfoglalkoztatás és EU-s pályázati felhalmozási célú támogatása (B25)

0

4 931 405

0

4 931 405

14

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2)

0

0

0

4 931 405

0

4 931 405

15

Vagyoni típusú adók - kommunális adó, telekadó (B34)

970 000

994 292

994 292

994 292

970 000

994 292

994 292

994 292

16

Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó, idegenforgalmi adó (B351)

1 645 000

1 645 000

1 645 000

203 998

1 645 000

1 645 000

1 645 000

203 998

17

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

27 000

145 846

145 846

145 846

27 000

145 846

145 846

145 846

18

Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3)

0

2 642 000

2 785 138

2 785 138

1 344 136

2 642 000

2 785 138

2 785 138

1 344 136

19

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

0

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 724 647

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 724 647

20

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

0

2 300 000

2 528 044

2 528 044

2 698 568

2 300 000

2 528 044

2 528 044

2 698 568

21

Tulajdonosi bevételek (B404)

0

365260

0

365 260

22

Ellátási díjak (B405)

0

0

23

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

24

Biztosító által fizetett kártérítés (B94101)

0

354 104

354 104

354 104

0

354 104

354 104

354 104

24

Egyéb működési bevételek (B411)

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

382 000

25

Működési bevételek (=19+…+24) (B4)

383 000

737 104

737 104

737 104

5 300 000

5 528 044

5 528 044

6 788 475

5 683 000

6 265 148

6 265 148

7 525 579

26

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

27

Felhalmozási bevételek (=26) (B5)

0

0

0

0

28

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

50 000

108 300

108 300

112 300

0

0

50 000

108 300

108 300

112 300

29

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

0

0

0

0

30

Költségvetési bevételek (=12+14+18+25+27+28+29) (B1-B7)

29 154 456

29 435 260

31 435 260

38 093 031

25 832 321

26 203 503

26 203 503

27 856 841

54 986 777

55 638 763

57 638 763

80 819 098

33

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

15 488 573

15 190 691

15 190 691

15 190 691

15 488 573

15 190 691

15 190 691

15 190 691

34

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 216 079

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 216 079

35

Finanszírozási bevételek (=33+34) (B8)

16 628 850

16 330 968

16 330 968

16 406 770

0

0

16 628 850

16 330 968

16 330 968

16 406 770

36

Nagygörbő Község Önkormányzata összesen

45 783 306

45 766 228

47 766 228

54 499 801

25 832 321

26 203 503

26 203 503

27 856 841

71 615 627

71 969 731

73 969 731

82 356 642

37

Nagygörbő Község Önkormányzata összevont bevételei

45 783 306

45 766 228

54 499 801

25 832 321

26 203 503

27 858 841

0

71 615 627

71 969 731

82 356 642

3. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sorszám

Jogcímek

Kötelező feladatok

Kötelező feladatok I. módosítás

Kötelező feladatok II. módosítás

Kötelező feladatok III. módosítás

Önként vállalt feladatok

Önként vállalt feladatok I. módosítás

Önként vállalt feladatok II. módosítás

Önként vállalt feladatok III. módosítás

Állami, államigazgatási feladatok

Összesen

Összesen I. módosítás

Összesen II. módosítás

Összesen III. módosítás

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

6 068 400

6 068 400

6 068 400

6 068 400

13 740 948

13 740 948

13 740 948

14 240 948

19 809 348

19 809 348

19 809 348

20 309 348

2

Céljuttatás, projektprémium (K1103)

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

3

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

880 000

880 000

880 000

1 709 977

880 000

880 000

880 000

1 709 977

4

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

5 686 122

5 686 122

5 686 122

5 686 122

9 836 704

9 836 704

9 836 704

10 346 313

15 522 826

15 522 826

15 522 826

16 032 435

5

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

660 000

660 000

660 000

840 000

660 000

660 000

660 000

840 000

6

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 263 875

1 250 000

1 250 000

1 250 000

1 263 875

I.

Személyi juttatások (=1+…+5) (K1)

14 664 522

14 664 522

14 664 522

15 688 374

23 577 652

23 577 652

23 577 652

24 587 261

0

38 242 174

38 242 174

38 242 174

40 275 635

II.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

2 469 045

2 469 045

2 469 045

2 840 979

2 469 045

2 469 045

2 469 045

2 840 979

7

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 469 056

4 340 169

4 340 169

4 218 092

4 469 056

4 340 169

4 340 169

4 218 092

8

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

435 000

435 000

435 000

435 100

435 000

435 000

435 000

435 100

9

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

100 000

100 000

100 000

152 974

100 000

100 000

100 000

152 974

10

Közüzemi díjak (K331)

3 653 000

3 743 000

3 743 000

3 891 234

3 653 000

3 743 000

3 743 000

3 891 234

11

Vásárolt élelmezés (K332)

26 480

26 480

26 480

111 756

26 480

26 480

26 480

111 756

12

Bérleti és lízing díjak (K333)

0

200 000

200 000

200 000

0

200 000

200 000

200 000

13

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

5 269 251

5 120 951

5 120 951

5 120 951

5 269 251

5 120 951

5 120 951

5 120 951

14

Közvetített szolgáltatások (K335)

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

1 200 000

15

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

291 520

645 624

645 624

825 624

291 520

645 624

645 624

825 624

16

Egyéb szolgáltatások (K337)

3 646 000

3 430 167

3 430 167

3 601 675

3 646 000

3 490 167

3 430 167

3 601 675

17

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 049 629

4 049 629

4 049 629

4 049 629

4 049 629

4 049 629

4 049 629

4 049 629

18

Egyéb dologi kiadások (K355)

398 000

398 000

398 000

398 000

398 000

398 000

398 000

398 000

III.

Dologi kiadások (=6+…+17) (K3)

23 537 936

23 689 020

23 689 020

24 205 035

0

0

0

0

23 537 936

23 749 020

23 689 020

24 205 035

19

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)

2 875 700

2 875 700

3 875 700

2 875 700

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

3 875 700

3 875 700

3 875 700

3 875 700

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=18) (K4)

2 875 700

2 875 700

2 875 700

2 875 700

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

0

3 875 700

3 875 700

3 875 700

3 875 700

20

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

248 926

363 059

363 059

363 059

248 926

363 059

363 059

363 059

21

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

0

1 059 094

1 119 094

1 119 094

1 119 094

1 059 094

1 059 094

1 119 094

1 119 094

22

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

0

445 575

445 575

2 445 575

2 445 575

445 575

445 575

2 445 575

2 445 575

23

Tartalékok (K513)

0

3 778 114

0

3 778 114

24

Fejlesztési tartalékok (pályázatok)

0

0

25

Működési tartalék

0

3 778 114

0

3 778 114

V.

Egyéb működési célú kiadások (=19+…+24) (K5)

248 926

363 059

363 059

363 059

1 504 669

1 564 669

3 564 669

7 342 783

0

1 753 595

1 867 728

3 927 728

7 705 842

26

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

0

28 887

28 887

28 887

0

28 887

28 887

28 887

27

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

170 000

170 000

170 000

400 529

170 000

170 000

170 000

400 529

28

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

45 900

45 900

45 900

108 143

45 900

45 900

45 900

108 143

VI.

Beruházások (=25+27) (K6)

215 900

244 787

244 787

537 559

0

0

0

215 900

244 787

244 787

537 559

29

Ingatlanok felújítása (K71)

300 000

300 000

300 000

1 398 121

0

300 000

300 000

300 000

1 398 121

30

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

81 000

81 000

81 000

377 494

0

81 000

81 000

81 000

377 494

VII.

Felújítások (=28+29) (K7)

381 000

381 000

381 000

1 775 615

0

381 000

381 000

381 000

1 775 615

VIII.

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=30) (K8)

0

0

31

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre (K89)

0

0

32

Költségvetési kiadások (=I+II+III+IV+V+VI+VII) (K1-K8)

44 393 029

44 687 133

44 687 133

48 286 321

26 082 321

26 142 321

28 142 321

32 930 044

0

70 475 350

70 829 454

72 829 454

96 557 671

33

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

34

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

IX.

Belföldi finanszírozás kiadásai (=31+32) (K91)

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

0

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

35

Nagygörbő Község Önkormányzata összesen

45 533 306

45 827 410

45 827 410

49 426 598

26 082 321

26 142 321

28 142 321

32 930 044

0

71 615 627

71 969 731

73 969 731

82 356 642

36

Nagygörbő Község Önkormányzata összevont kiadásai

45 533 306

45 827 410

45 827 410

49 426 598

26 082 321

26 142 321

28 142 321

32 930 044

0

71 615 627

71 969 731

73 969 731

82 356 642

4. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Beruházási feladatok

Megnevezés

Nettó

Nettó módosítás I.

Nettó módosítás II.

ÁFA

ÁFA módosítás I.

ÁFA módosítás II.

Összesen

Összesen módosítás I.

Összesen módosítás II.

1.

Tárgyi eszköz beszerzés

170 000

170 000

400 529

45 900

45 900

108 143

215 900

215 900

508 672

2.

Ingatlanok beszerzése

0

28 887

28 887

0

0

0

0

28 887

28 887

Mindösszesen

170 000

198 887

429 416

45 900

45 900

108 143

215 900

244 787

537 559

Felújítási feladatok

Megnevezés

Nettó

Nettó módosítás I.

Nettó módosítás II.

ÁFA

ÁFA módosítás I.

ÁFA módosítás II.

Összesen

Összesen módosítás I.

Összesen módosítás II.

1.

Ingatlanok felújítása

300 000

300 000

1 398 121

81 000

81 000

377 494

381 000

381 000

1 775 615

Mindösszesen

300 000

300 000

1 398 121

81 000

81 000

377 494

381 000

381 000

1 775 615

5. melléklet az 1/2026. (II. 4.) önkormányzati rendelethez

1. A Nagygörbő Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 12.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Megnevezés

2025. évi tervezet

2025. évi I. módosítás

2025. évi II. módosítás

2025. évi III. módosítás

Megnevezés

2025. évi tervezet

2025. évi I. módosítás

2025. évi II. módosítás

2025. évi III. módosítás

Működési bevételek

Felhalmozási bevételek

Működési bevételek (B4)

5 683 000

6 265 148

6 265 148

7 525 579

Felhalmozási bevételek (B5)

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek (B3)

1 321 000

1 392 569

1 392 569

1 344 136

Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2)

0

0

0

4 931 405

Működési célú támogatások áht. Belülről (B11)

34 166 221

33 736 739

35 736 739

42 743 070

Közhatalmi bevételekből (B3)

1 321 000

1 392 569

1 392 569

0

Működési célú pénzeszköz átvétel (B16)

12 445 556

12 743 438

12 743 438

9 293 382

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 216 079

Működési célú maradvány (B8131)

15 488 573

15 190 691

15 190 691

15 190 691

Működési célú átvett pénzeszköz (B6)

50 000

108 300

108 300

112 300

Működési célú bevételek összesen

69 104 350

69 328 585

71 328 585

76 096 858

Felhalmozási célú bevételek összesen

2 511 277

2 641 146

2 641 146

6 259 784

Működési kiadások

Felhalmozási kiadások

Személyi juttatás (K1)

38 242 174

38 242 174

38 242 174

40 275 635

Beruházási feladatok (K6)

215 900

244 787

244 787

537 559

Munkaadót terhelő járulékok (K2)

2 469 045

2 469 045

2 469 045

2 840 979

Felújítási feladatok (K7)

381 000

381 000

381 000

1 775 615

Dologi kiadások (K3)

23 537 936

23 689 020

23 689 020

24 205 035

Felhalmozási célú tartalék

0

Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021)

248 926

363 059

363 059

363 059

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

Egyéb működési kiadások (K506+K512)

1 504 669

1 564 669

3 564 669

3 564 669

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 875 700

3 875 700

3 875 700

3 875 700

Működési célú tartalék (K513)

0

3 778 114

Finanszírozási kiadások (K91)

1 140 277

1 140 277

1 140 277

1 140 277

Működési célú kiadások összesen

71 018 727

71 343 944

73 343 944

80 043 468

Felhalmozási kiadások összesen

596 900

625 787

625 787

2 313 174

Működési hiány/többlet

-1 914 377

-2 015 359

-2 015 359

-3 946 610

Felhalmozási hiány/többlet

1 914 377

2 015 359

2 015 359

3 946 610