Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2026. 02. 11- 2026. 02. 11Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelete
Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Az Önkormányzat meghatározza költségvetését, annak alapján önállóan gazdálkodik, melyet az éves gazdálkodás során szükséges módosítani, egyrészt külső okok (forrásjuttatás), másrészt helyi intézkedések miatt. Ezeket a változásokat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai szerint a költségvetési rendeletben is át kell vezetni.
[2] Sénye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet
a) 2. § a) pontjában a „47.221.780” szövegrész helyébe a „47 228 780” szöveg,
b) 2. § b) pontjában a „47.221.780” szövegrész helyébe a „47 228 780” szöveg
lép.
2. § (1) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(8) A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.
3. § Ez a rendelet 2026. február 11-én lép hatályba.
1. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Jogcímek és fajlagos összegek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
|
I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||
|
1. Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok: |
|||
|
1.1.1.2. Zöldterület- gazdálkodás támogatása: (26.000 Ft/ha) |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
561 600 Ft |
|
1.1.1.3.1. Közvilágítás támogatás |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
1 105 500 Ft |
|
1.1.1.4. Köztemető támogatás |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
193 970 Ft |
|
1.1.1.5. Közutak támogatása |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
333 200 Ft |
|
1.1.1.6. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
6 600 000 Ft |
|
1.1.1.7. Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása (2.550 Ft/lakos) |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
10 200 Ft |
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
5 410 931 Ft |
|
|
Összesen: |
8 804 470 Ft |
12 222 193 Ft |
14 215 401 Ft |
|
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (kötött támogatás) |
|||
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
III. Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
|||
|
1.3.1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|
Összesen: |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
1 560 000 Ft |
|
1.3.2.5. Falugondnoki szolgálat támogatása |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 696 060 Ft |
|
Összesen: |
6 343 500 Ft |
6 343 500 Ft |
6 696 060 Ft |
|
IV. A települési önkormányzat gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.4.2. Szünidei étkeztetés támogatása |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Összesen: |
0 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
V. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||
|
1.5.2. Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
54 353 Ft |
||
|
Összesen: |
2 270 000 Ft |
2 270 000 Ft |
2 324 353 Ft |
|
VI. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||
|
A polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás |
3 417 723 Ft |
0 Ft |
0 Ft |
|
Kulturális feladat bérjellegű támogatása |
54 353 Ft |
54 353 Ft |
0 Ft |
|
Önkormányzatok rendkívüli támogatása |
8 025 483 Ft |
||
|
Szociális tüzelőanyag |
233 680 Ft |
233 680 Ft |
|
|
Összesen: |
3 472 076 Ft |
288 033 Ft |
8 259 163 Ft |
|
Állami költségvetésből származó bevételek összesen: |
22 450 046 Ft |
22 683 726 Ft |
33 054 977 Ft |
2. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorsz. |
Jogcímek |
Kötelező feladatok eredeti előirányzat |
Kötelező feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok eredeti előirányzat |
Önként vállalt feladatok módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
8 804 470 |
12 222 193 |
14 215 401 |
0 |
8 804 470 |
12 222 193 |
14 215 401 |
|||
|
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) |
0 |
0 |
||||||||
|
03 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
7 903 500 |
7 903 500 |
8 256 060 |
7 903 500 |
7 903 500 |
8 256 060 |
||||
|
04 |
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
0 |
0 |
||||||||
|
05 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 324 353 |
||||
|
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
3 472 076 |
288033 |
8 259 163 |
3 472 076 |
288 033 |
8 259 163 |
||||
|
07 |
Elszámolásból származó bevételek (B116) |
0 |
0 |
||||||||
|
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+07) (B11) |
22 450 046 |
14 492 193 |
16 539 754 |
8 191 533 |
16 515 223 |
22 450 046 |
22 683 726 |
33 054 977 |
||
|
09 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
1 898 735 |
1 898 735 |
25 000 |
1 898 735 |
1 898 735 |
25 000 |
||||
|
10 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok |
0 |
0 |
||||||||
|
11 |
Működési célra átvett pénzeszközök ÁHT belülről (=09+10) |
1 898 735 |
0 |
25 000 |
1 898 735 |
1 898 735 |
25 000 |
||||
|
12 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=08+11) (B1) |
24 348 781 |
16 390 928 |
16 539 754 |
8 191 533 |
16 540 223 |
24 348 781 |
24 582 461 |
33 079 977 |
||
|
13 |
Felhalmozási célú támogatása (B25) |
17 000 000 |
17 022 000 |
8 494 671 |
17 000 000 |
17 022 000 |
8 494 671 |
||||
|
14 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=13) (B2) |
17 000 000 |
0 |
17 022 000 |
8 494 671 |
17 000 000 |
17 022 000 |
8 494 671 |
|||
|
15 |
Vagyoni tipusú adók - kommunális adó (B34) |
363 000 |
573 660 |
987 000 |
776 340 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
||
|
16 |
Értékesítési és forgalmi adók - iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
17 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
||||
|
18 |
Közhatalmi bevételek (=15+16+17) (B3) |
380 000 |
573 660 |
0 |
987 000 |
793 340 |
1 367 000 |
1 367 000 |
1 367 000 |
1 367 000 |
|
|
19 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
20 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||
|
21 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||||
|
22 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
0 |
0 |
||||||||
|
23 |
Ellátási díjak (B405) |
0 |
0 |
||||||||
|
24 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
340 |
||||
|
25 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
675 895 |
68 268 |
768 268 |
675 895 |
768 268 |
68 268 |
||||
|
26 |
Működési bevételek (=19+…+25) (B4) |
1 576 235 |
340 |
248 608 |
1 668 268 |
720 000 |
1 576 235 |
1 668 608 |
968 608 |
||
|
Ingatlanok értékesítése (B52) |
0 |
0 |
|||||||||
|
27 |
Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53) |
0 |
0 |
||||||||
|
28 |
Felhalmozási bevételek ) (B5) |
0 |
0 |
24 100 |
0 |
0 |
24 100 |
||||
|
29 |
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
24 100 |
24 100 |
0 |
|||||||
|
30 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7) |
16 788 362 |
27 145 994 |
0 |
43 934 356 |
||||||
|
31 |
Költségvetési bevételek (=12+14+18+26+28+29+30) (B1-B7) |
43 305 016 |
16 964 928 |
987 000 |
27 699 241 |
44 292 016 |
44 664 169 |
0 |
|||
|
32 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól=32 (B811) |
0 |
2 557 611 |
0 |
2 557 611 |
||||||
|
34 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 557 611 |
0 |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 557 611 |
|||
|
35 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (=34) (B8131) |
2 649 984 |
0 |
429 435 |
2 557 611 |
307 378 |
2 649 984 |
2 557 611 |
736 813 |
||
|
36 |
Bevételek összesen (B1-B8) (31+33+35) |
45 955 000 |
16 964 928 |
19 775 408 |
987 000 |
30 256 852 |
27 453 372 |
46 942 000 |
47 221 780 |
47 228 780 |
|
|
37 |
Sénye Község Önkormányzata összevont bevételei (=36) |
45 955 000 |
16 964 928 |
19 775 408 |
987 000 |
30 256 852 |
27 453 372 |
46 942 000 |
47 221 780 |
47 228 780 |
3. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Sorszám |
Jogcímek |
Kötelező feladatok |
Kötelező Módosított előirányzat I. |
Kötelező Módosított előirányzat II. |
Kötelező Módosított előirányzat III. |
Önként vállalt feladatok |
Önként vállalt Módosított előirányzat I. |
Önként vállalt Módosított előirányzat II. |
Önként vállalt Módosított előirányzat III. |
Állami, államigazgatási feladatok |
Összesen |
Összesen Módosított előirányzat I. |
Összesen Módosított előirányzat II. |
Összesen Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
4 475 000 |
5 724 000 |
1 249 000 |
1 249 000 |
4 475 000 |
4 475 000 |
4 475 000 |
5 724 000 |
5 724 000 |
5 724 000 |
|||
|
2 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
3 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
4 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
6 375 000 |
1 898 735 |
5 410 933 |
5 410 933 |
4 476 265 |
964 067 |
1 301 067 |
6 375 000 |
6 375 000 |
6 375 000 |
6 712 000 |
||
|
5 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
1 249 000 |
0 |
0 |
1 249 000 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
I. |
Személyi juttatások (=1+…+5) (K1) |
12 099 000 |
7 622 735 |
6 659 933 |
6 659 933 |
0 |
4 476 265 |
5 439 067 |
5 776 067 |
0 |
12 099 000 |
12 099 000 |
12 099 000 |
12 436 000 |
|
II. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
1 574 000 |
247 000 |
247 000 |
247 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 425 000 |
1 574 000 |
1 574 000 |
1 574 000 |
1 672 000 |
||
|
6 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
20 000 |
|||||
|
7 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
3 844 000 |
2 413 193 |
2 214 193 |
2 214 193 |
1 555 487 |
955 487 |
1 514 251 |
3 864 000 |
3 968 680 |
3 169 680 |
3 728 444 |
||
|
8 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
33 000 |
|||||
|
9 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
172 000 |
158 000 |
158 000 |
158 000 |
172 000 |
|||||
|
10 |
Közüzemi díjak (K331) |
1 620 000 |
960 000 |
960 000 |
960 000 |
760 000 |
760 000 |
767 000 |
1 620 000 |
1 720 000 |
1 720 000 |
1 727 000 |
||
|
11 |
ebből: Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
1 490 000 |
850 000 |
850 000 |
850 000 |
640 000 |
640 000 |
640 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
1 490 000 |
||
|
12 |
ebből: Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
70 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
70 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
||
|
13 |
ebből: Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
60 000 |
50 000 |
50 000 |
57 000 |
60 000 |
110 000 |
110 000 |
117 000 |
||
|
14 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
15 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
|||||
|
16 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
993 000 |
993 000 |
993 000 |
390 000 |
0 |
0 |
993 000 |
993 000 |
993 000 |
390 000 |
|||
|
17 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
180 000 |
180 000 |
197 000 |
197 000 |
180 000 |
180 000 |
197 000 |
197 000 |
|||||
|
18 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
110 000 |
110 000 |
292 000 |
292 000 |
110 000 |
110 000 |
292 000 |
292 000 |
|||||
|
19 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
2 543 000 |
2 410 000 |
3 010 000 |
3 010 000 |
133 000 |
133 000 |
1 216 000 |
2 543 000 |
2 543 000 |
3 143 000 |
4 226 000 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások (K342) |
16 000 |
16 000 |
||||||||||||
|
20 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
2 282 000 |
1 982 000 |
1 982 000 |
1 294 417 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
2 282 000 |
2 282 000 |
2 282 000 |
1 594 417 |
||
|
21 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
432 881 |
432 881 |
432 881 |
82 881 |
432 881 |
432 881 |
432 881 |
82 881 |
|||||
|
III. |
Dologi kiadások (=6+...10+14+…21) (K3) |
12 295 881 |
8 768 193 |
9 169 193 |
7 878 610 |
0 |
3 752 368 |
3 351 368 |
4 680 132 |
0 |
12 315 881 |
12 520 561 |
12 520 561 |
12 558 742 |
|
22 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
902 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
902 000 |
|||||
|
IV. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=22) (K4) |
1 180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 180 000 |
1 180 000 |
902 000 |
0 |
1 180 000 |
1 180 000 |
1 180 000 |
902 000 |
|
23 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
0 |
24 100 |
24 100 |
24 100 |
0 |
24 100 |
24 100 |
24 100 |
|||||
|
24 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
327 000 |
327 000 |
327 000 |
327 000 |
596 000 |
610 000 |
610 000 |
708 000 |
923 000 |
937 000 |
937 000 |
1 035 000 |
|
|
25 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
371 000 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
371 000 |
386 000 |
386 000 |
386 000 |
|||||
|
26 |
Tartalékok (K513) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
V. |
Egyéb működési célú kiadások (=23+…+26) (K5) |
327 000 |
327 000 |
327 000 |
327 000 |
987 000 |
1 020 100 |
1 020 100 |
1 118 100 |
0 |
1 314 000 |
1 347 100 |
1 347 100 |
1 445 100 |
|
27 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
28 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
567 000 |
4 915 000 |
4 915 000 |
3 951 000 |
567 000 |
4 915 000 |
4 915 000 |
3 951 000 |
|||||
|
29 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
153 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 192 000 |
153 000 |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 192 000 |
|||||
|
VI. |
Beruházások (=27+…+29) (K6) |
720 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 242 000 |
6 242 000 |
5 143 000 |
0 |
720 000 |
6 242 000 |
6 242 000 |
5 143 000 |
|
30 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
12 410 000 |
8 080 000 |
8 080 000 |
7 362 000 |
12 410 000 |
8 080 000 |
8 080 000 |
7 362 000 |
|||||
|
31 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
4 590 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
4 590 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
3 420 000 |
|||||
|
VII. |
Felújítások (=30+31) (K7) |
17 000 000 |
0 |
0 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 782 000 |
17 000 000 |
11 500 000 |
11 500 000 |
10 782 000 |
|||
|
32 |
Költségvetési kiadások (I+II+III+IV+V+VI+VII ) (K1-K7) |
45 195 881 |
16 964 928 |
16 403 126 |
15 112 543 |
987 000 |
29 497 733 |
30 059 535 |
29 826 299 |
0 |
46 182 881 |
46 462 661 |
46 462 661 |
44 938 842 |
|
34 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
1 530 819 |
1 530 819 |
|||||||||||
|
VIII. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=34) (K8) |
0 |
1 530 819 |
1 530 819 |
||||||||||
|
35 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
|||||
|
36 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
IX. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (=33+34+35) (K9) |
759 119 |
0 |
0 |
0 |
0 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
|
|
37 |
Összesen (33+VIII) (K1-K9) |
45 955 000 |
16 964 928 |
16 403 126 |
15 112 543 |
987 000 |
30 256 852 |
30 818 654 |
32 116 237 |
0 |
46 942 000 |
47 221 780 |
47 221 780 |
47 228 780 |
|
38 |
Sénye Község Önkormányzata összevont kiadásai (=36) |
45 955 000 |
16 964 928 |
16 403 126 |
15 112 543 |
987 000 |
31 015 971 |
30 818 654 |
32 116 237 |
0 |
46 942 000 |
47 221 780 |
47 221 780 |
47 228 780 |
4. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
C/1. |
C/3. |
D |
D/1. |
D/3 |
E |
E/1. |
K/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Módosított előirányzat III. |
Saját forrás |
Módosított előirányzat I. Saját forrás |
Módosított előirányzat III. Saját forrás |
Pályázat |
Módosított előirányzat I. Pályázat |
Pályázat Módosított előirányzat III. |
|
1. |
Kisértékű tárgyi eszközök |
720 000 |
720 000 |
720 000 |
||||||
|
2. |
Versenyképes járások program, Kamerarendszer |
1 722 000 |
1 699 000 |
24 000 |
1 698 000 |
1 699 000 |
||||
|
3. |
Tárgyi eszköz beszerzés fűnyíró |
3 800 000 |
3 359 000 |
3 800 000 |
3 359 000 |
|||||
|
4. |
Kisértékű tárgyi eszköz (komód, polc) |
85 000 |
85 000 |
|||||||
|
Mindösszesen |
720 000 |
6 242 000 |
5 143 000 |
0 |
24 000 |
85 000 |
720 000 |
5 498 000 |
5 058 000 |
|
5. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
A |
B |
C |
C/1 |
C/3 |
D |
D/1 |
D/3 |
E |
E/3 |
F |
F/1 |
F/3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
szám |
Megnevezés |
Eredeti előirányzat összesen |
Módosított előirányzat I. összesen |
Módosított előirányzat III. |
Átvett összeg |
Átvett összeg Módosított előirányzat I. |
Átvett összeg Módosított előirányzat III. |
Pályázat |
Pályázat Módosított előirányzat III. |
Saját erő |
Módosított előirányzat I. Saját erő |
Saját erő Módosított előirányzat III. |
|
1. |
Magyar Falu Útfelújítás |
17 000 000 |
11 500 000 |
10 782 000 |
11 500 000 |
0 |
17 000 000 |
10 782 000 |
11 500 000 |
0 |
||
|
Mindösszesen |
17 000 000 |
11 500 000 |
10 782 000 |
11 500 000 |
0 |
17 000 000 |
10 782 000 |
0 |
11 500 000 |
0 |
||
6. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi eredeti előirányzat |
2025. évi módosított előirányzat I. |
2025. évi módosított előirányzat III. |
|
|
A. |
B. |
C. |
D. |
E |
|
1. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - család- és gyermekjóléti szolgálat |
24 000 |
24 000 |
24 000 |
|
2. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - belső ellenőrzés |
164 000 |
164 000 |
164 000 |
|
3. |
Zala-Kar Térségi Innovációs Társulás |
17 000 |
17 000 |
17 000 |
|
4. |
Zalaszentgrót és Környező Települések Intézményfenntartó Társulása - Házi segítségnyújtás |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
|
5. |
Tűzoltóság Zalaszentgrót |
29 000 |
43 000 |
41 000 |
|
6. |
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központ |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
|
7. |
Főépítész |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
|
8. |
Óhídi Közös Önkormányzati Hivatal |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|
9. |
Bursa Hungarica |
100 000 |
||
|
I. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (1. +..... + 8.) |
923 000 |
937 000 |
1 035 000 |
|
9. |
Szimat Állatvédő Egyesület |
145 000 |
145000 |
|
|
10. |
Zalaszentlászlói Polgárőr támogatás |
200 000 |
200 000 |
145 000 |
|
11. |
TÖOSZ tagdíj |
2 000 |
2 000 |
194 000 |
|
12. |
Zalai Falvakért Egyesület |
14 000 |
14 000 |
2 000 |
|
13. |
Hévíz- Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület |
10 000 |
25 000 |
20 000 |
|
II. |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre(9.+…+13.) |
371 000 |
386 000 |
25 000 |
|
386 000 |
7. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 9. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
Megnevezés |
2025. évi tervezet |
Módosított előirányzat I. |
Módosított előirányzat III. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
1 576 235 |
1 668 608 |
968 608 |
Felhalmozási bevételek (B5) |
0 |
||
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 367 000 |
1 367 000 |
1 367 000 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B1+B2) |
17 000 000 |
17 022 000 |
8 494 671 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
22 450 046 |
22 683 726 |
33 054 977 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
1 898 735 |
1 898 735 |
25 000 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány (B8131) |
2 649 984 |
2 557 611 |
2 557 611 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
0 |
24 100 |
24 100 |
Felhalmozási célú bevételek (B5) |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
736 813 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
29 942 000 |
30 199 780 |
38 734 109 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
17 000 000 |
17 022 000 |
8 494 671 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
12 099 000 |
12 099 000 |
12 436 000 |
Beruházási feladatok (K6) |
720 000 |
6 242 000 |
5 143 000 |
|
Munkaadót terhelő járulékok (K2) |
1 574 000 |
1 574 000 |
1 672 000 |
Felújítási feladatok (K7) |
17 000 000 |
11 500 000 |
10 782 000 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 315 881 |
12 520 561 |
12 558 742 |
1 530 819 |
|||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 294 000 |
1 347 100 |
1 445 100 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 180 000 |
1 180 000 |
902 000 |
||||
|
Működési célú tartalék (K513) |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
759 119 |
759 119 |
759 119 |
||||
|
Elvonások és befizetések (K5021) |
24 100 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
29 222 000 |
29 479 780 |
29 772 961 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 720 000 |
17 742 000 |
17 455 819 |
|
Működési hiány/többlet |
720 000 |
720 000 |
8 961 148 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-720 000 |
-720 000 |
-8 961 148 |
8. melléklet az 1/2026. (II. 10.) önkormányzati rendelethez
1. A Sénye Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 4.) önkormányzati rendelet 11. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
Megnevezés |
2025 |
2026 |
2027 |
|
Működési bevételek |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
Működési bevételek (B4) |
968 608 |
1 017 038 |
1 067 890 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
1 367 000 |
1 435 350 |
1 507 118 |
Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről (B2) |
8 494 671 |
8 919 405 |
9 365 375 |
|
Működési célú támogatások áht. Belülről (B11) |
33 054 977 |
34 707 726 |
36 443 112 |
Közhatalmi bevételekből |
|||
|
Működési célú pénzeszköz átvétel (B16) |
25 000 |
26 250 |
27 563 |
Felhalmozási célú maradvány |
|||
|
Működési célú maradvány |
2 557 611 |
2 685 492 |
2 819 766 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú finanszírozási bevételek (B8) |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B6) |
24 100 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) |
736 813 |
||||||
|
Működési célú bevételek összesen |
38 734 109 |
39 871 856 |
41 865 449 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
8 494 671 |
8 919 405 |
9 365 375 |
|
Működési kiadások |
Felhalmozási kiadások |
||||||
|
Személyi juttatás (K1) |
12 436 000 |
13 057 800 |
13 710 690 |
Beruházási feladatok (K6) |
5 143 000 |
5 400 150 |
5 670 158 |
|
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. Hozzájárulási adó (K2) |
1 672 000 |
1 755 600 |
1 843 380 |
Felújítási feladatok (K7) |
10 782 000 |
11 321 100 |
11 887 155 |
|
Dologi kiadások (K3) |
12 558 742 |
13 186 679 |
13 846 013 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) |
1 530 819 |
||
|
Elszámolásból eredő visszafizetés (K5021) |
|||||||
|
Egyéb működési kiadások (K506+K512) |
1 421 000 |
1 492 050 |
1 566 653 |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
902 000 |
947 100 |
994 455 |
||||
|
Tartalék |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások (K91) |
759 119 |
797 075 |
836 929 |
||||
|
Elvonások és befizetések (K5021) |
24 100 |
||||||
|
Működési célú kiadások összesen |
29 772 961 |
31 236 304 |
32 798 119 |
Felhalmozási kiadások összesen |
17 455 819 |
16 721 250 |
17 557 313 |
|
Működési hiány/többlet |
8 961 148 |
8 635 552 |
9 067 329 |
Felhalmozási hiány/többlet |
-8 961 148 |
-7 801 845 |
-8 191 938 |