Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

Hatályos: 2026. 02. 26

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

2026.02.26.

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2026. évi költségvetés megalkotása.

[2] Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 205.779.510 Ft-ban, kiadási főösszegét 205.779.510 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi jellegű kiadások 57.378.524 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 7.378.915 Ft

c) dologi jellegű kiadások 36.462.000 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 10.000.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 56.216.488 Ft, ebből általános tartalék 52.426.150 Ft

f) beruházások 4.437.583 Ft

g) felújítások 9.906.000 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 24.000.000 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.497.118 Ft

b) közhatalmi bevételek 62.492.000 Ft

c) működési bevételek 4.118.105 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.354.897 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 118.317.390 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 94.317.390 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 7 fő, ebből 1 fő főállású polgármester, 1 fő közalkalmazott, 3 fő 6 órában, 1 fő 4 órában és 1 fő 3 órában foglalkoztatott, munka törvénykönyve hatálya alá tartozó.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeg kormányzati funkciók és jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet;

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet;

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet

tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka, melynek összege 52.426.150 Ft, a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. § Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

a) 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 30.000 Ft/fő;

b) 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 60.000 Ft/fő;

c) 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 60.000 Ft/fő.

7. §1

8. §2

9. §3

10. §4

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés mérlege

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft) eredeti

2

Működési bevételek összesen:

85 107 223

3

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 497 118

4

B3

Közhatalmi bevételek

62 492 000

5

B4

Működési bevételek

4 118 105

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

7

Felhalmozási bevételek összesen

2 354 897

8

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 354 897

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

118 317 390

12

BEVÉTELEK összesen:

205 779 510

13

Működési kiadások összesen:

167 435 927

14

K1

Személyi juttatás

57 378 524

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

7 378 915

16

K3

Dologi kiadások

36 462 000

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

10 000 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

56 216 488

19

ebből tartalék

52 426 150

20

Felhalmozási kiadások összesen:

14 343 583

21

K6

Beruházások

4 437 583

22

K7

Felújítások

9 906 000

23

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

24

K9

Finanszírozási kiadások

24 000 000

25

KIADÁSOK ÖSSZESEN

205 779 510

2. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés bevételei

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat (Ft) módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

2 210 000

3

B4

Működési bevételek

2 210 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

2 210 000

5

Bolt

220 000

6

Lakás

1 080 000

7

Szálláshely

910 000

8

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

9

B4

Működési bevételek

10 000

10

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

11

066010 Zöldterület - kezelés

268 605

12

B4

Működési bevételek

268 605

13

B402

Szolgáltatások ellenértéke

211 500

14

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

57 105

15

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

1 022 000

16

B4

Működési bevételek

1 022 000

17

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

972 000

18

Bolt áramdíj

960 000

19

Bolt gázdíj

0

20

Bolt vízdíj

12 000

21

Szálláshely áramdíj

0

22

Szálláshely vízdíj

0

23

Szálláshely internet+televízió

0

24

B404

Tulajdonosi bevételek

0

25

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

0

26

B411

Egyéb működési bevételek

50 000

27

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

28

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

29

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

30

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

31

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

629 500

32

B3

Közhatalmi bevételek

22 000

33

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

22 000

34

B3633

Igazgatási szolgáltatási díjak

22 000

35

B4

Működési bevételek

607 500

36

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

589 000

37

Továbbszámlázott telefondíj

26 000

38

Továbbszámlázott lakás közüzemi díj

563 000

39

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

7 500

40

B408

Kamatbevételek

1 000

41

B411

Egyéb működési bevétel

10 000

42

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

43

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. Működ.célú átvett pénzeszköz

0

44

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

94 317 390

45

B8

Finanszírozási bevételek

94 317 390

46

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

94 317 390

47

B813

Maradvány igénybevétele

94 317 390

48

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

94 317 390

49

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

62 470 000

50

B3

Közhatalmi bevételek

62 470 000

51

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

52

Építményadó

11 900 000

53

B35

Termékek és szolgáltatások adói

50 550 000

54

B351

Értékesítés és forgalmi adók

50 000 000

55

Iparűzési adó

50 000 000

56

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

57

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

550 000

58

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

20 000

59

B363

Késedelmi pótlék

20 000

60

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18 497 118

61

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 497 118

62

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 245 282

63

ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása

3 192 182

64

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

6 981 836

65

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

6 981 836

66

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása

2 270 000

67

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

68

018020 Központi költségvetési befizetések

24 000 000

69

B8

Finanszírozási bevételek

24 000 000

70

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 000 000

71

041140 Területfejlesztés igazgatása

2 354 897

72

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 354 897

73

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei

2 354 897

74

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

205 779 510

75

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 497 118

76

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 354 897

77

B3

Közhatalmi bevételek

62 492 000

78

B4

Működési bevételek

4 118 105

79

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

80

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

81

B8

Finanszírozási bevételek

118 317 390

82

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

205 779 510

3. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés bevételei

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft) eredeti

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 497 118

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

18 497 118

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 245 282

5

ebből: Polgármesteri illetmény- és költségtérítés támogatása

3 192 182

6

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása

6 981 836

7

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

6 981 836

8

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak
támogatása

2 270 000

9

B115

Kiegészítő támogatás

0

10

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

2 354 897

11

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei

2 354 897

12

B3

Közhatalmi bevételek

62 492 000

13

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

14

Építményadó

11 900 000

15

B35

Termékek és szolgáltatások adói

50 550 000

16

B351

Értékesítés és forgalmi adók

50 000 000

17

Iparűzési adó

50 000 000

18

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

550 000

19

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

550 000

20

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

42 000

21

B4

Működési bevételek

4 118 105

22

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 431 500

23

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 561 000

24

B404

Tulajdonosi bevételek

0

25

B406

Kiszámlázott áfa

64 605

26

B408

Kamatbevételek

1 000

27

B411

Egyéb működési bevétel

60 000

28

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

29

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

30

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

31

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

32

B8

Finanszírozási bevételek

118 317 390

33

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

118 317 390

34

B813

Maradvány igénybevétele

94 317 390

35

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

94 317 390

36

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

24 000 000

37

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

205 779 510

4. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen:

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

2 210 000

0

0

2 210 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

10 000

0

0

10 000

5

066010 Zöldterület - kezelés

268 605

0

0

268 605

6

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

629 500

0

0

629 500

7

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

94 317 390

0

0

94 317 390

8

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

62 470 000

0

0

62 470 000

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

1 022 000

0

0

1 022 000

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

18 497 118

0

0

18 497 118

11

018020 Központi költségvetési befizetések

24 000 000

0

0

24 000 000

12

041140 Területfejlesztés igazgatása

2 354 897

0

0

2 354 897

13

ÖSSZESEN:

205 779 510

0

0

205 779 510

5. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kiadásai

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft) eredeti

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási
tevékenysége

1,00

96 802 675

3

K1

Személyi juttatások

26 546 232

4

K12

Külső személyi juttatások

26 546 232

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

26 496 232

6

K123

Egyéb külső személyi juttatások

50 000

7

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 191 293

8

Szociális hozzájárulási adó

3 144 943

9

Munkaadót terhelő szja

46 350

10

K3

Dologi kiadások

12 049 000

11

K31

Készletbeszerzés

700 000

12

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

700 000

13

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 100 000

14

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

800 000

15

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

300 000

16

K33

Szolgáltatási kiadások

6 989 000

17

K331

Közüzemi díjak

1 900 000

18

Áramdíj

1 000 000

19

Gázdíj

700 000

20

Vízdíj

200 000

21

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 500 000

22

K335

Közvetített szolgáltatások

589 000

23

Továbbszámlázott telefondíj

26 000

24

Továbbszámlázott lakás közüzemi díj

563 000

25

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

1 500 000

26

K337

Egyéb szolgáltatások

1 500 000

27

Biztosítási díjak

350 000

28

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

3 260 000

29

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

2 200 000

30

K352

Fizetendő áfa

1 000 000

31

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

32

K355

Egyéb dologi kiadás

60 000

33

K5

Egyéb működési célú kiadások

52 476 150

34

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

35

K513

Tartalékok

52 426 150

36

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

37

K6

Beruházások

0

38

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

39

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

40

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

41

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

42

K7

Felújítások

2 540 000

43

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

2 000 000

44

Villámvédelem kiépítése a hivatal épületén

2 000 000

45

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

540 000

46

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2,50

28 089 334

47

K1

Személyi juttatások

17 462 346

48

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

17 262 346

49

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

14 660 760

50

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

1 323 860

51

K1107

Béren kívüli juttatás

687 500

52

K1109

Közlekedési költségtérítés

200 000

53

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

390 226

54

K12

Külső személyi juttatások

200 000

55

K123

Egyéb külső személyi juttatások

200 000

56

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 188 988

57

Szociális hozzájárulási adó

2 050 463

58

Munkaadót terhelő szja

138 525

59

K3

Dologi kiadások

7 422 000

60

K31

Készletbeszerzés

1 500 000

61

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 500 000

62

K33

Szolgáltatási kiadások

4 222 000

63

K331

Közüzemi díjak

1 400 000

64

Áramdíj

1 100 000

65

Gázdíj

200 000

66

Vízdíj

100 000

67

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600 000

68

K335

Közvetített szolgáltatások

972 000

69

Bolt áramdíj

960 000

70

Bolt gázdíj

0

71

Bolt vízdíj

12 000

72

Szálláshely áramdíj

0

73

Szálláshely vízdíj

0

74

Szálláshely internet- és televízió díj

0

75

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

500 000

76

K337

Egyéb szolgáltatások

750 000

77

Biztosítási díjak

35 000

78

K34

Kiküldetések

0

79

K341

Kiküldetés

0

80

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 700 000

81

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 600 000

82

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

83

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

84

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

85

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak
(lakossági víz támogatás)

0

86

K6

Beruházások

0

87

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

88

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

0

89

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

90

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

91

K7

Felújítások

1 016 000

92

K71

Ingatlanok felújítása

800 000

93

Bolt-bejárati ajtó csere

300 000

94

Tájház-tető nádazás

500 000

95

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

216 000

96

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása

910 000

97

K3

Dologi kiadások

910 000

98

K33

Szolgáltatási kiadások

715 000

99

K337

Egyéb szolgáltatások

715 000

100

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

195 000

101

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

195 000

102

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

6 840 000

103

K3

Dologi kiadások

490 000

104

K31

Készletbeszerzés

50 000

105

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

50 000

106

K33

Szolgáltatási kiadások

255 000

107

K331

Közüzemi díjak

55 000

108

Áramdíj

40 000

109

Vízdíj

15 000

110

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

150 000

111

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

50 000

112

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

185 000

113

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

85 000

114

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

115

K6

Beruházások

0

116

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

117

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

118

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

119

K7

Felújítások

6 350 000

120

K71

Ingatlanok felújítása

5 000 000

121

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 350 000

122

018020 Központi költségvetési befizetések

24 000 000

123

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

124

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

125

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

126

K9

Finanszírozási kiadások

24 000 000

127

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

24 000 000

128

031060 Bűnmegelőzés

200 000

129

K5

Egyéb működési célú kiadások

200 000

130

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

200 000

131

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

200 000

132

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

130 000

133

K5

Egyéb működési célú kiadások

130 000

134

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

130 000

135

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

130 000

136

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 410 338

137

K5

Egyéb működési célú kiadások

3 410 338

138

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

3 410 338

139

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

0

140

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

0

141

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi
Közös Önkormányzati Hivatal)

2 917 147

142

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

73 700

143

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

0

144

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)

419 491

145

066010 Zöldterület - kezelés

3 225 000

146

K3

Dologi kiadások

2 590 000

147

K31

Készletbeszerzés

500 000

148

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

500 000

149

K33

Szolgáltatási kiadások

1 500 000

150

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

151

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

152

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

590 000

153

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

540 000

154

K355

Egyéb dologi kiadások

50 000

155

K6

Beruházások

635 000

156

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

500 000

157

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

158

064010 Közvilágítás

450 000

159

K3

Dologi kiadások

450 000

160

K33

Szolgáltatási kiadások

350 000

161

K331

Közüzemi díjak

300 000

162

Áramdíj

300 000

163

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

50 000

164

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

100 000

165

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

100 000

166

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

10 560 844

167

K1

Személyi juttatások

6 480 835

168

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

6 480 835

169

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

5 262 240

170

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

438 520

171

K1104

Túlóra díj

500 000

172

K1107

Béren kívüli juttatás

250 000

173

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

30 075

174

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

880 009

175

Szociális hozzájárulási adó

842 509

176

Munkaadót terhelő szja

37 500

177

K3

Dologi kiadások

3 200 000

178

K31

Készletbeszerzés

1 500 000

179

K312

Üzemeltetési anyag

1 500 000

180

K33

Szolgáltatási kiadások

900 000

181

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

182

K337

Egyéb szolgáltatások

400 000

183

Biztosítási díjak

250 000

184

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

800 000

185

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

650 000

186

K355

Egyéb dologi kiadások

150 000

187

K6

Beruházások

0

188

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

189

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

190

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

191

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

10 000 000

192

K3

Dologi kiadások

0

193

K31

Készletbeszerzés

0

194

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

195

K33

Szolgáltatási kiadások

0

196

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

197

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0

198

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

199

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

10 000 000

200

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

10 000 000

201

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

5 000 000

202

Helyi lakosok lakhatási támogatása

5 000 000

203

082044 Könyvtári szolgáltatások

0,25

2 087 199

204

K1

Személyi juttatások

1 917 276

205

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

1 225 560

206

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 225 560

207

K12

Külső személyi juttatások

691 716

208

K122

Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások

691 716

209

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

89 923

210

Szociális hozzájárulási adó

89 923

211

Munkaadót terhelő szja

0

212

K3

Dologi kiadások

80 000

213

K31

Készletbeszerzés

20 000

214

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20 000

215

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

216

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

217

K33

Szolgáltatási kiadások

20 000

218

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

20 000

219

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 000

220

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

20 000

221

K6

Beruházások

0

222

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

223

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

224

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

0,38

14 890 537

225

K1

Személyi juttatások

4 971 835

226

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

2 971 835

227

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

2 342 640

228

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

195 220

229

K1107

Béren kívüli juttatás

93 750

230

K1109

Közlekedési költségtérítés

50 000

231

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

290 225

232

K12

Külső személyi juttatások

2 000 000

233

K123

Egyéb külső személyi juttatások

2 000 000

234

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 028 702

235

Szociális hozzájárulási adó

660 639

236

Munkaadót terhelő szja

368 063

237

K3

Dologi kiadások

8 890 000

238

K31

Készletbeszerzés

3 000 000

239

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

3 000 000

240

K33

Szolgáltatási kiadások

4 050 000

241

K333

Bérleti és lízingdíjak

1 000 000

242

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

243

K337

Egyéb szolgáltatások

3 000 000

244

K34

Kiküldetések

40 000

245

K341

Kiküldetések kiadásai

40 000

246

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 800 000

247

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 700 000

248

K355

Egyéb dologi kiadások

100 000

249

K6

Beruházások

0

250

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

251

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

252

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

253

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

254

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

255

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

256

042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

381 000

257

K3

Dologi kiadások

381 000

258

K33

Szolgáltatási kiadások

300 000

259

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

300 000

260

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

81 000

261

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

81 000

262

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

627 583

263

K6

Beruházások

627 583

264

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

494 160

265

Ivókút

494 160

266

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

133 423

267

041140 Területfejlesztés igazgatása

3 175 000

268

K6

Beruházások

3 175 000

269

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

2 500 000

270

Közvilágítás kiépítése (Kékkút hrsz. 037/2)

2 500 000

271

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

675 000

272

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

5,13

205 779 510

273

K1

Személyi juttatások

57 378 524

274

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

7 378 915

275

K3

Dologi kiadások

36 462 000

276

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

10 000 000

277

K5

Egyéb működési célú kiadások

56 216 488

278

K6

Beruházások

4 437 583

279

K7

Felújítások

9 906 000

280

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

281

K9

Finanszírozási kiadások

24 000 000

282

KIADÁSOK ÖSSZESEN

205 779 510

6. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi kiadások feladatonkénti bontása

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

3 225 000

0

0

3 225 000

3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

96 802 675

0

0

96 802 675

4

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

6 840 000

0

0

6 840 000

5

018020 Központi költségvetési befizetések

24 000 000

0

0

24 000 000

6

031060 Bűnmegelőzés

0

200 000

0

200 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

0

130 000

0

130 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

450 000

0

0

450 000

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

28 089 334

0

0

28 089 334

10

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)
begyűjtése, szállítása, átrakása

910 000

0

0

910 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

10 000 000

0

0

10 000 000

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

10 560 844

0

0

10 560 844

13

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

0

14

082044 Könyvtári szolgáltatások

2 087 199

0

0

2 087 199

15

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek
gondozása

14 890 537

0

0

14 890 537

16

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

3 410 338

0

0

3 410 338

17

042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok

381 000

0

0

381 000

18

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

627 583

0

0

627 583

19

041140 Területfejlesztés igazgatása

3 175 000

0

0

3 175 000

20

ÖSSZESEN:

205 449 510

330 000

0

205 779 510

7. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1

Megnevezés

2024. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2025. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2026. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 896 437

21 060 674

18 497 118

3

B3

Közhatalmi bevételek

95 307 130

72 432 659

62 492 000

4

B4

Működési bevételek

5 441 860

8 623 798

4 118 105

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

88 000

88 000

0

6

B8

Finanszírozási bevételek

93 142 723

132 027 479

118 317 390

7

Működési célú bevételek összesen

212 876 150

234 232 610

203 424 613

8

9

K1

Személyi juttatások

35 095 592

51 909 050

57 378 524

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 548 792

6 671 228

7 378 915

11

K3

Dologi kiadások

18 834 455

24 193 791

36 462 000

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

2 855 157

2 219 430

10 000 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

82 241 570

81 735 451

56 216 488

14

K9

Finanszírozási kiadások

17 606 658

21 530 368

24 000 000

15

Működési célú kiadások összesen

161 182 224

188 259 318

191 435 927

8. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1

Megnevezés

2024. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2025. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2026. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

565 116

1 544 523

2 354 897

3

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

565 116

1 544 523

2 354 897

6

7

K6

Beruházások

804 937

7 884 798

4 437 583

8

K7

Felújítások

199 500

4 505 846

9 906 000

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

1 004 437

12 390 644

14 343 583

11

BEVÉTELEK összesen

213 441 266

235 777 133

205 779 510

12

KIADÁSOK összesen

162 186 661

200 649 962

205 779 510

9. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

2

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

3 494 160

3

Ivókút

494 160

4

Közvilágítás kiépítése (Kékkút hrsz. 037/2)

2 500 000

5

Egyéb eszköz

500 000

6

Beruházás áfa

943 423

7

Összesen

4 437 583

10. melléklet a 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Kékkút Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

2

Ingatlan felújítás

7 800 000

3

Villámvédelem kiépítése a hivatal
épületén

2 000 000

4

Bolt-bejárati ajtó csere

300 000

5

Tájház-tető nádazás

500 000

6

Ravatalozó felújítása

5 000 000

7

Felújítás áfa

2 106 000

8

Felújítások összesen:

9 906 000

1

A 7. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 8. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 10. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.