Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 25- 2026. 02. 26

Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.25.

[1] Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetésének módosításakor figyelemmel volt arra, hogy megvalósítandó fejlesztések és beruházások mellett az önkormányzati intézmények működési színvonala ne csökkenjen. A rendelkezésre álló központi támogatások és saját bevételek hatékony, takarékos felhasználása mellett az intézményrendszer működtetési színvonalának megtartása és a fejlesztések megvalósítása a további cél. A fentiekre tekintettel a következő rendeletet alkotja:

[2] A Képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. § a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek együttes 2025. évi költségvetésének:)

„a) bevételi főösszegét 994 494 e Ft-ban, ezen belül
aa) működési költségvetési bevételét 868 535 e Ft-ban,
ab) felhalmozási költségvetési bevételét 20 920 e Ft-ban,
ac) finanszírozási bevételét 105 039 e Ft-ban, ezen belül a maradvány igénybevételét 82.032 e Ft-ban,
b) kiadási főösszegét 994 494 e Ft-ban, ezen belül
ba) működési költségvetési kiadását 924 453 e Ft-ban, ezen belül személyi jellegű kiadásokat 494 359 e Ft-ban, munkaadókat terhelő járulékokat 58 802 e Ft-ban, dologi jellegű kiadásokat 249 446 e Ft-ban, pénzeszköz átadását 8 520 e Ft-ban, ellátottak pénzbeli juttatásai 16 752 e Ft-ban, tartalékot 96 574 e Ft-ban,
bb) felhalmozási költségvetési kiadását 32 963 e Ft-ban, ezen belül beruházások előirányzatát 16 146 e Ft-ban, felújítások előirányzatát 16 817 e Ft-ban,
bc) finanszírozási költségvetési kiadását 37 078 e Ft-ban”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. február 25-én lép hatályba.

1. melléklet a 6/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Cím- és alcímrend
I. cím Önkormányzat

1. alcím Önkormányzati jogalkotás

2. alcím Köztemető-fenntartás

3. alcím Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

4. alcím Közfoglalkoztatás

5. alcím Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése

6. alcím Piac üzemeltetése

7. alcím Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

8. alcím Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

9. alcím: Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10. alcím Közvilágítás

11. alcím Zöldterület-kezelés

12. alcím Város- és községgazdálkodás

13. alcím Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

14. alcím Könyvtári szolgáltatás

15. alcím Művelődési Ház

16. alcím Óvoda

17. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

18. alcím Idősek nappali ellátása

19. alcím Bölcsőde

20. alcím Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

21. alcím Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

22. alcím Gyermekek napközbeni ellátása

23. alcím Önkormányzatok funkcióra sem sorolható bevételei ÁH-n kívülről

24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

25. alcím Pénzeszközátadás

26. alcím Kiemelt felújítási kiadások

27. alcím Kiemelt beruházási kiadások

28. alcím Általános és céltartalék

29. alcím Finanszírozási kiadások

30. alcím Háziorvosi alapellátás

31. alcím Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés

II. cím Polgármesteri Hivatal

32. alcím Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

33. alcím Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

III. cím Óvoda

34. alcím Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

35. alcím Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

36. alcím Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

37. alcím Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

IV. cím KSZGYI

38. alcím Idősek nappali ellátása

39. alcím Gyermekek napközbeni ellátása

40. alcím Gyermekétkeztetés bölcsődében

41. alcím Család és gyermekjóléti szolgálat

42. alcím Szociális étkeztetés

43. alcím Házi segítségnyújtás

44. alcím Közfoglalkoztatás”

2. melléklet a 6/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetésének részletezése

1. Bevételek

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

2024. évi tényadat

Megnevezés

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános tám. B111

178 201

0

178 201

145 499

-

145 499

Települési önkormányzat köznevelési feladat tám. B112

186 856

0

186 856

160 135

-

160 135

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

125 545

0

125 545

124 757

-

124 757

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

82 231

0

82 231

75 969

-

75 969

Települési önkormányzat kulturális feladatok tám. B114

16 615

0

16 615

15 443

-

15 443

Műk. célú költségvetési támogatás és kiegészítő tám. B115

0

0

-

-

-

Elszámolásból származó bevételek

1 313

0

1 313

1 189

-

1 189

Önkormányzatok működési támogatása összesen B11

590 761

0

590 761

522 992

-

522 992

Központi központi költségvetési szervtől kapott működési célú tám. B16

0

0

0

-

2 830

2 830

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott műk. Célú tám.

1 699

700

2 399

Tb. pénzügyi alap működési célú támogatás bevétele B16

6 219

0

6 219

-

-

-

Elkülönült állami pénzalap működési célú támogatás bevétele B16

30 504

12 150

42 654

30 990

8 947

39 937

Helyi önkormányzattól kapott műk. Célú tám

659

659

Egyéb működési célú támogatás bevétele ÁH-on belül B16

39 081

12 850

51 931

30 990

11 777

42 767

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

0

0

-

-

-

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása felhalmozási
bevétele B25

0

0

0

8 037

-

8 037

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól kapott felhalm. Célú tám.

Elkülönült állami pénzalap felh. célú támogatás bevétele B25

19 876

0

19 876

-

-

-

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25

19 876

0

19 876

8 037

-

8 037

Termőföld bérbeadása miatti SZJA B311

270

0

270

-

-

-

Magánszemélyek kommunális adója B34

17 612

0

17 612

12 922

-

12 922

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó B351

68 886

0

68 886

53 331

-

53 331

Talajterhelési díj B36

706

0

706

1 751

-

1 751

Egyéb bírságok B36

79

0

79

482

-

482

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás B36

1 021

0

1 021

1 102

-

1 102

Közhatalmi bevételek összesen B3

88 574

0

88 574

69 588

-

69 588

Áru és készletértékesítés B401

62

0

62

16

-

16

Szolgáltatások ellenértéke B402

441

608

1 049

464

522

986

Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403

21 465

0

21 465

21 050

-

21 050

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel B404

31 640

0

31 640

21 939

-

21 939

Intézményi ellátási díjak B405

12 712

8 058

20 770

10 693

7 672

18 365

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406

14 208

1 927

16 135

12 515

1 760

14 275

Általános forgalmi adó visszatérítése B407

31 999

836

32 835

112 734

612

113 346

Befektett pügyi eszközökből származó bevételek B4081

9 178

0

9 178

515

-

515

Kamatbevételek B4082

0

0

0

10 851

-

10 851

Biztosító által fizetett kártérítés B410

0

0

0

-

-

-

Egyéb működési bevétel B411

2 151

22

2 173

1 759

23

1 782

Működési bevételek összesen B4

123 856

11 451

135 307

192 536

10 589

203 125

Ingatlanok értékesítése B52

254

0

254

1 174

-

1 174

Felhalmozási bevételek B5

254

0

254

1 174

-

1 174

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
háztartások B64

0

0

0

42

-

42

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
egyéb civil szervezet B64

0

0

0

-

-

-

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
pénzügyi vállalkozástól B64

1 550

0

1 550

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65

412

0

412

768

604

1 372

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B64

1 962

0

1 962

810

604

1 414

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről -
háztartások B74

790

0

790

249

-

249

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson
kívülről B74

790

0

790

249

-

249

Maradvány igénybevétele B8131

81 813

219

82 032

855 480

1 053

856 533

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123

0

0

0

-

-

-

ÁH-n belüli megelőlegezés B814

23 007

0

23 007

17 806

-

17 806

Finanszírozási bevételek összesen B8

104 820

219

105 039

873 286

1 053

874 339

Bevételek összesen

969 974

24 520

994 494

1 699 662

24 023

1 723 685

2. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok bevételei 2025. évben

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevétel

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

10 739

2.

Köztemető-fenntartás

1 352

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

80 699

7.

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

76

12.

Város- és községgazdálkodás

2 579

13

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2 561

14.

Könyvtári szolgáltatás

183

15.

Művelődési ház

127

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

15 494

22.

Gyermkek napközbeni ellátása

650

23.

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9 178

43.

Háziorvosi alapellátás

218

Összesen:

123 856

3. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek bevételei 2025. évben

adatok ezer forintban

2025. évi előirányzat

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési bevételek

II.

Polgármesteri Hivatal

0

III.

Óvoda

0

IV.

KSZGYI

34.

Idősek nappali ellátása

22

35.

Gyermekek napközbeni ellátása

773

36.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

617

37.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

0

38.

Szociális étkeztetés

8 849

39.

Házi segítségnyújtás

1 190

Összesen:

11 451

4. Önkormányzati szintű kiadások 2025. évben

adatok ezer forintban

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

2024. évi tényadat

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

Önkormányzat

Polgármesteri
Hivatal,
intézmények

Összesen

1.

Személyi jellegű kiadás

113 433

380 926

494 359

84 834

344 857

429 691

2.

Szociális hozzájárulási adó

10 685

48 117

58 802

8 420

41 380

49 800

3.

Dologi kiadások

200 590

48 856

249 446

222 216

46 108

268 324

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

16 752

0

16 752

15 709

-

15 709

5.

Pénzeszközátadás

8 520

0

8 520

8 202

-

8 202

6.

Beruházási kiadások

14 112

2 034

16 146

11 201

2 565

13 766

7.

Felújítási kiadás

16 817

0

16 817

820 881

-

820 881

8.

Tartalék

96 574

0

96 574

78 826

-

78 826

9.

Finanszírozási kiadások

37 078

0

37 078

38 486

-

38 486

Összesen:

514 561

479 933

994 494

1 288 775

434 910

1 723 685

5. Önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásai 2025. évben

adatok ezer forintban

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási
kiadás
K6

Felújítási
kiadás
K7

Kiadás össz.

Engedélyezett létszám

Személyi jell.
kiad.
K1

Munkaadókat
terh. adó
K2

Dologi
kiad.
K3

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

I.

Önkormányzat

1.

Önkormányzati jogalkotás

31 919

1 361

32 001

65 281

79

65 360

1

2.

Köztemető-fenntartás

4 601

581

3 558

8 740

1 790

10 530

1

1

3.

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

0

0

20 689

20 689

1 930

1 207

23 826

4.

Közfoglalkoztatás

24 219

1 753

2 531

28 503

368

28 871

17

5.

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

0

0

911

911

911

6.

Piac üzemeltetése

0

0

28

28

28

7.

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

0

0

1 599

1 599

1 599

8.

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

0

0

0

0

9.

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

0

2 587

2 587

0

0

2 587

10.

Közvilágítás

0

0

20 962

20 962

0

20 962

11.

Zöldterület-kezelés

558

0

645

1 203

1 203

12.

Város- és községgazdálkodás

10 610

1 527

14 253

26 390

228

26 618

2

13.

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

433

56

1 488

1 977

1 977

1

14.

Könyvtári szolgáltatás

15 118

2 078

3 742

20 938

0

20 938

2

1

15.

Művelődési ház

11 890

1 513

13 723

27 126

27

27 153

2

16.

Óvoda

0

0

59

59

59

17.

Gyermekétkeztetés köznevelési int.-ben

7 506

1 034

79 623

88 163

88 163

2

18.

Idősek nappali ellátása

0

0

14

14

14

19.

Bölcsőde

0

0

137

137

137

20.

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

0

0

0

0

0

21.

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

0

0

809

809

809

22.

Gyemekek napközbeni ellátása

0

0

712

712

712

43.

Háziorvosi alapellátás

6389

757

519

7665

7 665

44.

Közművelődés- kulturális alapú gazd. Fejl

190

25

0

215

215

Összesen:

113 433

10 685

200 590

324 708

4 422

1 207

330 337

27

3

6. Önkormányzat fenntartásában működő költségvetési szervek kiadásai 2025. évben

adatok ezer forintban

Cím-szám

Alcím-szám

Megnevezés

Működési kiadások

Beruházási
kiadás

Felújítási
kiadás

Kiadás
összesen

Engedélyezett
létszám

Személyi jell.
kiad.

Szociális
hozzájárulási
adó

Dologi
kiad.

Összesen

Főfogl.

Rész
fogl.

II.

Polgármesteri Hivatal

102 648

13 938

8 659

125 245

0

0

125 245

12

1

30.

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és
általános igazgatási tevékenysége

102 648

13 938

8 659

125 245

0

0

125 245

12

1

31.

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti
képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

0

0

0

0

0

0

0

III.

Óvoda

152 979

18 604

11 800

183 383

1 245

0

184 628

21

0

32.

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

143 856

17 430

0

161 286

0

0

161 286

19

0

33.

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

874

102

0

976

0

976

0

0

34.

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

3 770

490

11 582

15 842

1 245

0

17 087

1

0

35.

Intézményi gyermekétk.

4 479

582

218

5 279

0

0

5 279

1

0

IV.

KSZGYI

125 299

15 575

28 397

169 271

789

0

170 060

22

6

36.

Idősek nappali ellátása

15 121

1 942

4 305

21 368

78

0

21 446

1

2

37.

Gyermekek napközbeni ellátása

62 532

8 178

7 116

77 826

711

0

78 537

8

1

38.

Gyermekétkeztetés bölcsődében

9 453

1 217

5 330

16 000

0

16 000

1

2

39.

Család és gyermekjóléti szolg.

10 337

1 339

714

12 390

0

12 390

2

0

40.

Szociális étkezés

1 638

213

10 704

12 555

0

0

12 555

1

41.

Házi segítségnyújtás

14 786

1 923

228

16 937

0

0

16 937

3

0

42.

Közfoglalkoztatás

11 432

763

-

12 195

0

0

12 195

7

0

Összesen (II.- IV.)

380 926

48 117

48 856

477 899

2 034

0

479 933

55

7

7. I. cím Önkormányzat 24. alcím Ellátottak pénzbeli juttatásai

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Szociálpolitikai juttatás önkormányzat

2025. évi előirányzat

1.

Természetben és pénzben nyújtott gyermekvédelmi tám. K48

6 843

2.

Felsőfokú okt. pénzbeli jutt. Bursa Hungarica K506

2 155

3.

Köztemetés K48

0

4.

Települési tám. lakásfenntartási támogatás K48

1 324

5.

Települési tám. gyógyszertámogatás K48

419

6.

Települési tám. temetési segély K48

270

7.

Települési tám. Krízis segély K48

738

8.

Települési tám. Rendkívüli tám. K48

55

9.

Egyéb települési támogatás K48

4 948

10.

Ellátottak pénzbeli juttatása összesen :

16 752

8. I. cím Önkormányzat 25. alcím Pénzeszközátadás

adatok ezer Ft-ban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Makói Kistérség Többcélú Társulása

4 657

2.

Dél-Alföldi Hulladékgazdálkodási Társulás

284

3.

TÖOSZ

96

4.

Civil szervezetnek átadott műk. célú tám. (Pinceszínház)

1 000

5.

Helyi civilszervezetnek átadott pénzeszköz

1 456

6.

Visszafizetési kötelezettség (2024. évi beszámoló)

132

7.

TOP Plusz projektekkel kapcsolatos visszafizetés

878

8.

Makó és Térsége Ivóvízminõség-javító Társulás tagi hj

17

Összesen:

8 520

9. I. cím Önkormányzat 26. alcím Kiemelt felújítási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Rónay-kúria épülete

-

2.

Táncsics Mihály utca felújítása - VKP

15 610

Összesen:

15 610

10. I. cím Önkormányzat 27. alcím Kiemelt beruházási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

TOP-Plusz Szolgáltatóház eszközbeszerzés

9 690

Összesen

9 690

11. Az Európai Uniós forrásokkal támogatott fejlesztések tervezett 2025. évi adatairól

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

Tervezett költségvetési adatok

1.

Szolgáltatóház felújítása Kiszomboron

Bevétel

Tárgy évet megelőző

511 811

Kiadások

Terv évet megelőző

501 594

Kiadások (terv évi)

Személyi juttatások

0

Munkaadót terhelő járulékok

0

Pénzeszköz átadás

0

Dologi kiadások

0

Ellátottak juttatásai

0

Felhalmozási kiadások

10 217

12. I. cím Önkormányzat 28. alcím Általános és céltartalék

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2024. évi előirányzat

1.

Általános tartalék

57 068

Működési

57 068

Felhalmozási

2.

Céltartalék

39 506

Tartalék összesen:

96 574

13. I. cím Önkormányzat 29. alcím Finanszírozási kiadások

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évi előirányzat

1.

Hitel visszafizetés

10 272

Tőke (K9111)

8 940

Kamat (K353)

1 332

2.

Államháztartáson belüli megelőlegezés (K914)

17 806

3.

Befektési célú értékpapír vásárlása

9 000

Finanszírozási kiadás összesen:

37 078

14. Kiszombori Polgármesteri Hivatal 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

102 648

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 938

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

8 659

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

125 245

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

0

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
(pénzmaradvány) (B8131)

185

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

125 060

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény
alapján)

100 750

ebből:

önkormányzati saját forrás

24 310

Finanszírozási bevételek összesen:

125 245

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

125 245

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

125 245

15. Kiszombori Karátson Emília Óvoda 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

152 979

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

0

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

18 604

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

11 800

3.

B4

Működési bevételek

0

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

183 383

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

1 245

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 245

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

0

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

184 628

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

186 856

ebből:

önkormányzati saját forrás

-2 228

Finanszírozási bevételek összesen:

184 628

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

184 628

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

184 628

16. Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti Intézmény 2025.évi bevételi és kiadási előirányzatai

Működési költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

adatok ezer forintban

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

1.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

1.

K1

Személyi juttatások

125 299

1.1

B1

Egyéb működési célú tám.

12 150

2.

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási
adó

15 575

2.

B3

Közhatalmi bevételek

0

3.

K3

Dologi kiadások

28 397

3.

B4

Működési bevételek

11 451

4.

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

4.

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

0

5.

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

5.1.

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

0

5.2.

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

23 601

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

169 271

Felhalmozási költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

5.

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

6.

K6

Beruházások

789

6.

B5

Felhalmozási bevételek

0

7.

K7

Felújítások

0

7.

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

8.

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

789

Finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatok

Bevételek

2025.évi
eredeti ei.

Kiadások

2025.évi
eredeti ei.

8.

B8

Finanszírozási bevételek

9.

K9

Működési célú finanszírozási kiadások

0

8.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (pénzmaradvány) (B8131)

34

8.2.

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

146 425

8.2.1.

ebből:

állami támogatás (2021. évi XC. törvény alapján)

110 741

ebből:

önkormányzati saját forrás

35 684

Finanszírozási bevételek összesen:

146 459

Finanszírozási kiadások összesen:

0

BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:

170 060

KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:

170 060

17. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kötelező és önként vállalt feladatai

adatok ezer forintban

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2025. eredeti előirányzat

Működési célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat

2 155

2.

Kiszomboron működő civil szervezetek támogatása

1 456

Összesen

3 611

Sorszám

Önként vállalt feladatok

2025. eredeti előirányzat

Felhalmozási célú önként vállalt feladatok kiadásai

1.

Összesen

0

Működési célú kötelező feladatok kiadásai

2025. eredeti előirányzat

1.

Jogszabályban meghatározott kötelező feladatok

824 268

2.

Tartalék

96 574

3.

Finanszírozási kiadások (megelőlegezés)

17 806

Összesen:

938 648

Sorszám

Működési célú kötelező feladatok bevételei

2025. eredeti előirányzat

1.

Önkormányzatok működési támogatása

590 761

2.

Egyéb működési célú támogatás ÁH-on belül

51 931

3.

Közhatalmi bevételek

88 574

4.

Működési bevételek

135 307

5.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

1 962

6.

Maradvány igénybevétele

50 717

7.

ÁH-n belüli megelőlegezés B814

23 007

Összesen:

942 259

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok kiadásai

2025. eredeti előirányzat

1.

Beruházási kiadások

16 146

2.

Felújítási kiadás

16 817

3.

Ép. Vásárlás

9 000

4.

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés (tőke+kamat))

10 272

5.

Tartalék

0

Összesen:

52 235

Sorszám

Felhalmozási célú kötelező feladatok bevételei

2025. eredeti előirányzat

1.

Maradvány igénybevétele

31 315

2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

4.

Közhatalmi bevételek

5.

Felhalmozási bevételek

254

6.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

19 876

7.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

790

Összesen

52 235

18. Önkormányzati szintű előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évben

adatok ezer forintban

Jogcímek

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen:

Személyi jellegű kiadás

37 970

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

37 971

455 651

Szociális hozzájárulási adó

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 535

4 536

4 536

4 536

54 427

Dologi kiadások

22 008

22 008

22 007

22 008

22 008

22 007

22 008

22 008

22 007

22 008

22 007

22 008

264 092

Ellátottak pénzbeli juttatásai

400

400

400

400

400

400

400

400

5 400

5 400

400

3 215

17 615

Pénzeszköz átadás

0

96

1 407

1 000

0

2 522

0

1 408

0

115

1 407

7 955

Beruházási kiadások

12 975

850

0

0

0

300

0

0

0

0

0

1 400

15 525

Felújítási kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 000

1 000

Tartalék

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14 076

14 076

Finanszírozási kiadások

17 806

0

2 585

2 563

2 542

2 520

28 016

Kiadások összesen:

95 694

65 861

68 905

65 915

64 914

70 299

64 914

64 915

73 863

69 915

65 029

88 133

858 357

Önkormányzatok működési támogatása

43 294

43 293

43 293

43 294

43 293

43 293

43 294

43 293

43 294

43 293

43 293

43 294

519 521

Egyéb működési célú támogatás bevétele

3 644

3 644

3 644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 932

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Közhatalmi bevételek

108

108

40 710

108

108

36 158

108

108

27 710

108

108

108

105 550

Működési bevételek

29 830

7 273

15 604

10 031

7 273

7 273

7 273

9 735

7 986

7 273

7 273

7 274

124 098

Felhalmozási bevételek

15 000

15 000

Működési célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése

262

262

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások
visszatérülése

103

104

103

104

414

Finanszírozási bevételek

18 715

11 543

-34 608

12 378

14 240

-16 425

14 136

-3 221

-5 127

19 137

14 355

37 457

82 580

Bevételek összesen:

95 694

65 861

68 905

65 915

64 914

70 299

64 914

64 915

73 863

69 915

65 029

88 133

858 357

Bevétel-kiadás egyenlege

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19. Önkormányzati szintű bevételek és kiadások alakulásának mérlegszerű bemutatása

adatok ezer forintban

Sorszám

Megnevezés

2025. évre terv

1.

Személyi jellegű kiadás

494 359

2.

Szociális hozzájárulási adó

58 802

3.

Dologi kiadások

249 446

4.

Szociálpolitikai juttatások

16 752

5.

Pénzeszköz átadás

8 520

6.

Beruházási kiadások

16 146

7.

Felújítási kiadás

16 817

8.

Tartalék

96 574

9.

Finanszírozási kiadások

37 078

9.

Kiadások összesen

994 494

10.

Önkormányzatok működési támogatása

590 761

11.

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül

51 931

12.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

13.

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről

19 876

14.

Közhatalmi bevételek

88 574

15.

Működési bevételek

135 307

16.

Felhalmozási bevételek

254

17.

Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

1 962

18.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

790

19.

Finanszírozási bevételek

105 039

20.

Bevételek összesen

994 494

20. Önkormányzatot megillető 2025. évi hozzájárulások, támogatások

Önkormányzatot megillető 2025. évi hozzájárulások, támogatások

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi
egység

Fajlagos
összeg

Mutató

Forint

A minimálbér és garantált
bérminimum emelkedése
miatt a költségvetési
törvény 20. § (4) bekezdése alapján
módosított fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti
támogatás

A pedagógus
béremelés miatt a
költségvetési törvény 20. § (4) bekezdése
alapján módosított
fajlagos összeg

Emelt fajlagos szerinti
támogatás

1.1.1.1. Info 1

Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali
létszám

6 994 000

1.1.1.1. Info 2

Az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás

forint

0

1.1.1.1. Info 3

Az önkormányzatra jutó
lakosságarányos támogatás
kiegészítéssel növelt összege

forint

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal
működésének támogatása
(székhelynél)

forint

6 994 000

0

84 399 450

0

84 399 450

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés -
zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

26 000

9 113 000

1.1.1.2.

Településüzemeltetés -
zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

11 640 000

0

11 640 000

0

11 640 000

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés -
közvilágítás alaptámogatása

forint

0

11 055 000

0

11 055 000

0

11 055 000

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés -
közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

8 880 000

-

8 880 000

-

8 880 000

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés -
köztemető támogatása - kiegészítés
előtt

forint

0

4 371 720

-

4 371 720

-

4 371 720

1.1.1.4.

Településüzemeltetés -
köztemető támogatása

forint

0

5 583 981

-

5 583 981

-

5 583 981

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés -
közutak támogatása - kiegészítés
előtt

forint

7 105 000

7 105 000

7 105 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak
támogatása

forint

9 075 189

9 075 189

9 075 189

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása - kiegészítés előtt

lakos

10 715 600

10 715 600

10 715 600

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok
támogatása

forint

13 686 995

13 686 995

13 686 995

1.1.1.7. Info

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása - kiegészítés
előtt

külterületi lakos

73 950

73 950

73 950

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok támogatása

forint

2 550

94 456

2 550

94 456

2 550

94 456

1.1.3.

Határátkelőhelyek fenntartásának
támogatása

ki- és belépési
adatok

2

1 378 595

2 757 190

2

2 757 190

2

2 757 190

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és
költségtérítéshez nyújtott támogatás

-

-

4 543 562

-

4 543 562

-

4 543 562

1.1.

A települési önkormányzatok
működésének általános támogatása

151 715 823

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás -
óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a
nyolc órát

172 374

121

20 857 254

172 374

20 857 254

172 374

20 857 254

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

8 372 000

11,3

94 603 600

8 372 000

94 603 600

10 147 000

114 661 100

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt
pedagógusok, pedagógus
szakképzettséggel rendelkező
segítők kiegészítő támogatása

717 000

6,7

4 803 900

717 000

4 803 900

869 000

5 822 300

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem
rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása

5 268 000

6

31 608 000

5 268 000

31 608 000

5 268 000

31 608 000

1.2.5.1.2.

pedagógus szakképzettséggel
rendelkező segítők átlagbéralapú
támogatása

8 372 000

1

8 372 000

8 372 000

8 372 000

10 147 000

10 147 000

1.2.

A települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

forint

160 244 754

160 244 754

183 095 654

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb
támogatása

forint

22 500 000

22 500 000

22 500 000

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

számított
létszám

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

6 643 100

1.3.2.3.1.

Szociális étkeztetés -
önálló feladatellátás

88 520

25

2 213 000

88 520

2 213 000

88 520

2 213 000

1.3.2.4.2.

Személyi gondozás -
önálló feladatellátás

648 100

14

9 073 400

648 100

9 073 400

648 100

9 073 400

1.3.2.6.1.

Időskorúak nappali intézményi
ellátása -
önálló feladatellátás

372 600

20

7 452 000

372 600

7 452 000

372 600

7 452 000

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű
kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

8 522 000

1

8 522 000

8 522 000

8 522 000

10 297 000

10 297 000

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú
végzettségű kisgyermeknevelők,
szaktanácsadók bértámogatása

7 338 000

6,9

50 632 200

7 338 000

50 632 200

7 338 000

50 632 200

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

6 706 200

6 706 200

6 706 200

1.3.

A települési önkormányzatok egyes
szociális és gyermekjóléti
feladatainak támogatása

forint

113 741 900

113 741 900

115 516 900

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés -
bértámogatás

3 924 000

7,81

30 646 440

3 924 000

30 646 440

3 924 000

30 646 440

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés -
üzemeltetési támogatás

forint

-

28 291 959

-

28 291 959

-

28 291 959

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

828

471 960

570

471 960

570

471 960

1.4.

A települési önkormányzatok
gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

72 215 516

77 217 326

59 410 359

1.5.2.

Települési önkormányzatok egyes
kulturális feladatainak támogatása

forint

2 213

8 469 151

2 213

8 469 151

2 213

8 469 151

1.5.

A települési önkormányzatok
kulturális feladatainak támogatása

forint

8 528 902

8 528 902

8 528 902

21. Önkormányzati szintű 2025. évi költségvetés várható működési és felhalmozási bevételei és kiadásai

adatok ezer forintban

Megnevezés

Megnevezés

Működési bevételek:

Működési kiadások

Önkormányzati jogalkotás

10 739

Önkormányzati jogalkotás

65 281

Köztemető-fenntartás

1 352

Köztemető-fenntartás

8 740

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

80 699

Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás

20 689

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

76

Közfoglalkoztatás

28 503

Város- és községgazdálkodás

2 579

Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése

911

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

2 561

Piac üzemeltetése

28

Könyvtári szolgáltatás

183

Turizmusfejlesztési tám. és tevékenységek

1 599

Művelődési ház

127

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tev.

0

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

15 494

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

2 587

Gyermekek napközbeni ellátása

650

Közvilágítás

20 962

Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

9 178

Zöldterület-kezelés

1 203

Háziorvosi alapellátás

218

Város- és községgazdálkodás

26 390

Család- és nővédelmi eügyi gondozás

1 977

Közművelődés- kulturális alapú gazd. Fejl

215

Polgármesteri Hivatal

0

Könyvtári szolgáltatás

20 938

Óvodai nevelés

0

Művelődési ház

27 126

KSZGYI

0

Óvoda

59

Idősek nappali ellátása

22

Gyermekétkeztetés köznevelési int.

88 163

Gyermekek napközbeni ellátása

773

Idősek nappali ellátása

14

Gyermekétkeztetés bölcsődében

617

Bölcsőde

137

Család és gyermekjóléti szolg.

0

Gyermekétkeztetés (bölcsőde)

0

Szociális étkezés

8 849

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

809

Házi segítségnyújtás

1 190

Gyermekek napközbeni ellátása

712

Háziorvosi alapellátás

7 665

Polgármesteri Hivatal

125 245

Önkormányzatok működési támogatása összesen

590 761

Óvodai nevelés

183 383

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belül összesen

51 931

KSZGYI

0

Közhatalmi bevételek

88 574

Idősek nappali ellátása

21 368

Költségvetési pénzmaradvány

50 717

Gyermekek napközbeni ellátása

77 826

Működési célú visszatérítendő támogatások bevételei

1 962

Gyermekétkeztetés bölcsődében

16 000

ÁH-n belüli megelőlegezés

23 007

Család és gyermekjóléti szolg.

12 390

Szociális étkezés

12 555

Házi segítségnyújtás

16 937

Közfoglalkoztatás

12 195

Szociálpolitikai juttatások

16 752

Pénzeszközátadás

8 520

Tartalék

96 574

I.

Finanszírozási kiadások

17 806

I.

Működési bevételek összesen:

942 259

I.

Működési kiadások összesen:

942 259

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

19 876

Forgatási célú értékpapír vásárlása

0

Közhatalmi bevételek

-

Beruházási kiadások

16 146

Maradvány igénybevétele

31 315

Felújítási kiadás

16 817

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése

790

Tartalék

9 000

Ép beváltás

0

Finanszírozási kiadások

10 272

Egyéb felhalmozási bevételek összesen:

254

II.

Felhalmozási bevételek összesen:

52 235

II.

Felhalmozási kiadások összesen:

52 235

Önkormányzat bevételei összesen:

994 494

Önkormányzat kiadásai összesen:

994 494

22. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata többéves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve

adatok ezer forintban

HITELSZERZŐDÉS

Kamat mértéke (%)1

Fennálló tartozás 2024. december 31-én

TÖRLESZTÉS

HITELFELVÉTEL
ÉVE

CÉLJA

ÖSSZEGE

2025. évben

2026. évben

2027. évben

2028. évben

2018.

Beruházási hitel

100 000

3,92

35 745

10 210

9 859

9 509

9 143

Tőketörlesztés összesen:

-

-

35 745

8 940

8 940

8 940

8 925

Éves kamattörlesztés összesen:

-

-

1 270

919

569

218

1 A kamat mértéke a futamidő végéig fix.

23. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata 2025. évi közvetett támogatásai

Közvetett tám. megnevezése

Mentesség

Kedvezmény

Összesen

jogcíme
(jellege)

mennyis.
db.

mértéke Ft

összege

jogcíme (jellege)

mennyis.
db.

mértéke %

összege

Ellátottak tér.díjának méltányossági alapon történő elengedése

-

-

Lakosság részére lakásépítéséhez nyújtott kölcsönök elengedésének
összege

-

-

Helyi adó, gépjármű adó esetén biztosított kedvezmény, mentesség

- kommunális adó

időskorúak járadékában részesülők

0

8000

0

-

- iparűzési adó

-

-

Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev.-ből nyújtott kedvezmény, mentesség összege

-

-

Egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

-

-

24. A költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően

adatok ezer forintban

Bevételi előirányzatok

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Termőföld bérbeadása miatti SZJA

0

0

0

0

Magánszemélyek kommunális adója

17 612

18 500

18 500

18 500

Állandó jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adó

68 886

85 000

85 000

85 000

Egyéb bírságok

79

250

250

250

Helyi adópótlék, adóbírság, elkobzás

1 021

500

500

500

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

27 107

27 107

27 107

27 107

Kiadási előirányzatok

2025. év

2026. év

2027. év

2028. év

Tőke visszafizetés

8 940

8 940

8 940

8 925

Hitelkamat fizetés

1 270

919

569

218