Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2026. 05. 29- 2026. 05. 29

Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.14.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

2026.05.29.

[1] E rendelet célja Fülöp Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításának elfogadása.

[2] Fülöp Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

2. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Fülöp Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az önkormányzat és intézménye 2025. évi költségvetését:

a) Költségvetési bevételek: 894.373.257 Ft

b) Költségvetési kiadások: 1.095.693.938 Ft

c) Költségvetési egyenleg: 201.320.681 Ft

d) Finanszírozási bevételek: 224.645.047 Ft

e) Finanszírozási kiadás: 23.324.366 Ft

f) Bevételi, kiadási főösszeg: 201.320.681 Ft

g) Költségvetési bevételek: 894.373.257 Ft

h) Finanszírozási bevétel: 224.645.047 Ft

i) Összes bevétel: 1.119.018.304 Ft összes bevétellel,

j) Költségvetési kiadás: 1.095.693.938 Ft

k) Finanszírozási kiadás: 23.324.366Ftl) Összes kiadás: 1.119.018.304 Ft összes kiadással hagyja jóvá

3. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2026. május 29-én lép hatályba, és 2026. május 30-án hatályát veszti.

1. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzat - Bevételek kiemelt előirányzatonként

Forintban

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

B1.

Működési célú támogatás államháztartáson belülről

331 074 175

385 325 748

16 445 319

401 771 067

Kötelező Feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdál- kodás, lakott külterülettel kapcsolatos feladatok, önkormányzat működése, köznevelés, gyermekjóléti, gyermekétkeztetési
feladatainak támogatása)

312 676 675

361 334 359

2 181 240

363 515 599

Önként Vállalt Feladatok ( tanyagondnoki szolgálat, mezei
őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház)

18 397 500

23 947 400

14 264 079

38 255 468

Állami (államigazgatási feladatok)

B11.

Önkormányzatok működési támogatása

259 324 402

281 206 197

4 445 323

285 651 520

B111.

Helyi önk. működésének általános támogatása

51 808 683

59 756 942

4 870 330

64 627 272

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

16 770 829

16 770 829

16 770 829

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

13 199 000

13 199 000

13 199 000

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

451 494

451 494

451 494

Településüzemeltetés - közutak támogatása

7 975 044

7 975 044

7 975 044

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

12 483 541

20 431 800

4 870 330

25 302 130

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

928 775

928 775

928 775

B112.

Települési önkorm. egyes köznev. fa. tám. Óvoda

77 293 406

82 989 722

5 394 832

88 384 554

B113.

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

126 360 628

128 276 478

- 7 979 444

120 297 034

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb
támogatása

35 526 000

35 526 000

35 526 000

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása - család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása kivételével

6 343 500

6 343 500

2 264 083

8 607 583

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

24 395 000

26 133 202

- 1 739 002

24 394 200

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 135 988

54 871 316

- 8 254 865

46 616 451

Szünidei étkeztetés támogatása

4 960 140

5 402 460

- 249 660

5 152 800

B114.

Telep.önk. kulturális támogatása

3 861 685

4 589 166

2 159 605

6 748 771

B115.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

5 549 900

5 549 900

B116.

Elszámolásból származó bevételek

43 989

43 989

B12.

Elvonások és befizetések bevételei

0

B14.

Működési célú visszatérÍtendő támogatás, kölcsön
visszatérülése ÁHT-n belülről

B16.

Egyéb működési célú támogatások bevételi áht-n belülről

71 749 773

104 119 551

11 999 996

116 119 547

Start mintaprogram

56 502 973

28 492 161

28 492 161

Hosszú közfoglalk.

0

44 094 362

44 094 362

Mezőőri támogatás

1 080 000

1 080 000

1 080 000

Kárenyhítés és területalapú támogatás

2 000 000

5 141 769

5 141 769

Nemzeti Egészségbiztosítási Alap

112 800

112 800

112 800

Biztos Kezdet Gyerekházak támogatása

12 054 000

12 054 000

12 054 000

Nyári diákmunka

0

727 000

727 000

Gyermekvédelmi támogatás

0

2 707 500

2 707 500

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön támogatás

0

0

11 999 996

11 999 996

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak
fejlesztése Fülöpön támogatási előleg

0

9 709 959

9 709 959

B3.

Közhatalmi bevételek

18 300 000

26 935 973

6 051 661

32 987 634

Kötelező Feladatok

18 300 000

26 935 973

6 051 661

32 987 634

Önként Vállalt Feladatok

Állami (államigazgatási feladatok)

B34.

Vagyoni típusú adók

2 000 000

3 000 000

3 000 000

B35.

Termékek és szolgáltatások adói

16 000 000

22 595 888

6 051 661

28 647 549

B36.

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

1 340 085

1 340 085

0

B4 .

Működési bevételek

64 639 980

159 830 186

-8 767 807

151 062 379

Kötelező Feladatok

64 639 980

159 830 186

-8 767 807

151 062 379

Önként Vállalt Feladatok

Állami (államigazgatási feladatok)

B401.

Készletértékesítés ellenértéke

39 685 024

86 316 314

-11 925 867

74 390 447

B402.

Szolgáltatások ellenértéke

8 000 000

30 598 693

1 766 053

32 364 746

B403.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

79 389

1 079 389

B404.

Tulajdonosi bevételek

4 000 000

9 115 700

9 115 700

B405.

Ellátási díjak

0

B406.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

12 874 956

31 870 367

31 870 367

B407.

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

B408.

Kamatbevételek

30 000

66 702

5 599

72 301

B409.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

B410.

Biztosító által fizetett kártérítés

546 679

376 821

923 500

B411.

Egyéb működési bevételek

50 000

315 731

930 198

1 245 929

B6.

Működési célú átvett pénzeszköz

0

20 000

0

20 000

B64.

Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsönök
visszatérülése ÁHT-n kívülről

0

B65.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

20 000

20 000

B1+B3+B4+B6

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

414 014 155

572 111 907

13 729 173

585 841 080

II.

FELHALMOZÁSI BEVÉTEL

B2.

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

0

218 419 950

59 677 029

278 096 979

Kötelező Feladatok

59 677 029

59 677 029

Önként Vállalt Feladatok

Állami (államigazgatási feladatok)

B21.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áht-n belülről

218 419 950

59 677 029

278 096 979

B5.

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B51.

Immateriális javak értékesítése

0

B52.

Ingatlanok értékesítése

0

B53.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

B54.

Részesedések értékesítése

0

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

0

0

B74.

Felhalmozási célú visszatétítendő támogatások, kölcsönök
visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

B75.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

B2+B5+B7

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0

218 419 950

59 677 029

278 096 979

c

B1-B7

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

414 014 155

790 531 857

73 406 202

863 938 059

B8.

Finanszírozási bevételek

224 518 345

224 518 345

0

224 518 345

Kötelező Feladatok

224 518 345

224 518 345

0

224 518 345

Önként Vállalt Feladatok

Állami (államigazgatási feladatok)

B81.

Belföldi finanszírozás bevételei

224 518 345

224 518 345

0

224 518 345

B811.

Hitel,-kölcsönfelvétel áht-n kívülről

15 000 000

15 000 000

-1 613 943

13 386 057

B8111.

Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök felvétele

0

B8112.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

15 000 000

15 000 000

-1 613 943

13 386 057

B813.

Maradvány igénybevétele

201 193 979

201 193 979

0

201 193 979

B8131.

Előző évi ktgv. maradványának igénybevétele

201 193 979

201 193 979

201 193 979

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezés

8 324 366

8 324 366

1 613 943

9 938 309

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

638 532 500

1 015 050 202

73 406 202

1 088 456 404

2. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzata - Kiadások kiemelt előirányzatonként

Forintban

Kiemelt Elő-
irányzat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K 1.

Személyi juttatások

136 425 562

160 044 844

6 592 688

166 637 532

1.

Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok, önkormányzat működése )

113 767 122

137 386 404

6 592 688

143 979 092

2.

Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szolgálat,
mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház)

22 658 440

22 658 440

22 658 440

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 2.

Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájárulási adó

14 679 397

18 928 238

988 903

19 917 141

1.

Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok, önkormányzat működése )

12 543 727

16 792 568

988 903

17 781 471

2.

Önként vállalt feladatok ( tanyagondnoki szolgálat,
mezei őrszolgálat, biztos kezdet gyerekház)

2 135 670

2 135 670

2 135 670

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 3.

Dologi kiadások

84 584 402

186 101 554

7 728 639

193 830 193

1.

Kötelező feladatok (településüzemeltetés-zöldterület-gazdálkodás, lakott külterülettel kapcsolatos
feladatok, közvilágítás, önkormányzat működése )

79 859 287

149 449 186

7 728 639

157 177 825

2.

Önként vállalt feladatok (rendezvények, reprezentáció, tanyagondnoki szolgálat, mezei őrszolgálat,
biztos kezdet gyerekház)

4 725 115

36 652 368

36 652 368

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 926 000

26 926 000

0

26 926 000

1.

Kötelező feladatok (pénzbeni, természetbeni
ellátások)

26 926 000

26 926 000

0

26 926 000

- nevelési támogatás

3 000 000

3 015 000

3 015 000

- lakásfenntartási -szemétdíj- támogatás

1 200 000

1 132 860

1 132 860

- egyszeri települési támogatás

22 226 000

21 911 859

21 911 859

- temetési támogatás, köztemetés

500 000

866 281

866 281

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K 5.

Egyéb működési célú kiadások

36 773 107

47 415 477

-10 572 631

36 842 846

K 5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
kiadások teljesítése

3 606 665

16 908 978

-436 198

16 472 780

K 5023

Egyéb elvonások, befizetések

500 000

10 631 762

-10 136 433

495 329

K 504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

0

K505

Fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozására

0

K 506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

10 446 272

10 446 272

10 446 272

K 507

Működési célú garancia-és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (MKB)

K 508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök ÁHT-n belülre

K 512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 110 135

4 110 135

4 110 135

K 513

Tartalékok

18 110 035

5 318 330

5 318 330

1.

Kötelező feladatok

30 120 279

53 554 354

-10 572 631

42 981 723

2.

Önként vállalt feladatok (civilszervezetek és ösztöndíjpályázat támogatása)

4 110 135

4 110 135

0

4 110 135

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K1-K5.

Működési költségvetési kiadások összesen

299 388 468

439 416 113

4 737 599

444 153 712

1.

Kötelező feladatok

263 216 415

384 108 512

2.

Önként vállalt feladatok

33 629 360

65 556 613

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6

Beruházások

1 143 000

18 124 461

0

18 124 461

1.

Kötelező feladatok

1 143 000

18 124 461

18 124 461

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K7

Felújítások

152 892 132

366 843 182

59 677 029

426 520 211

1.

Kötelező feladatok

152 892 132

366 843 182

59 677 029

426 520 211

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

12 127 842

12 127 842

1.

Kötelező feladatok (átadás Kelet-Hajdúsag)

12 127 842

12 127 842

2.

Önként vállalt feladatok

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

K6-K8

Felhalmozási költségvetési kiadások összesen

154 035 132

384 967 643

71 804 871

456 772 514

1.

Kötelező feladatok

154 035 132

384 967 643

0

456 772 514

2.

Önként vállalt feladatok

0

0

0

3.

Állami (államigazgatási) feladatok

0

0

0

K1-K8

Költségvetési Kiadások összesen

453 423 600

824 383 756

76 542 470

900 926 226

K 9

Finanszírozási kiadások

185 108 900

190 666 446

-3 136 268

187 530 178

K 91

Belföldi finanszírozás kiadásai

185 108 900

190 666 446

-3 136 268

187 530 178

K911

Hitel-,kölcsöntörlesztés államháztartáson belülre

K9111

Hosszú lejártú hitelek, kölcsönök törlesztése

K9112

Likviditásíi célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

15 000 000

15 000 000

15 000 000

K9113

Rövid lejáratú hitelek

0

K 915

Központi irányító szervi támogatás folyósítása

161 784 534

167 342 080

-3 136 268

164 205 812

K 914

Előző évi megelőlegezés visszafizetése

8 324 366

8 324 366

8 324 366

K1-K9

Önkormányzat kiadásai mindösszesen

638 532 500

1 015 050 202

73 406 202

1 088 456 404

3. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzata - Költségvetési mérleg

Kiemelt előirány-zat

Megnevezés

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

Kiemelt előirány-zat

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

I. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport

B1.

Működési célú támogatások
államháztartáson belülről

331 074 175

385 325 748

16 445 319

401 771 067

K1.

Személyi juttatások

136 425 562

160 044 844

6 592 688

166 637 532

B3.

Közhatalmi bevételek

18 300 000

26 935 973

6 051 661

32 987 634

K2.

Munkaadókat terhelő járulé-
kok és szoc. hozzájárulási
adó

14 679 397

18 928 238

988 903

19 917 141

B4.

Működési bevételek

64 639 980

159 830 186

- 8 767 807

151 062 379

K3.

Dologi kiadások

84 584 402

186 101 554

7 728 639

193 830 193

B6.

Működési célú átvett
pénzeszköz

20 000

20 000

K4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

26 926 000

26 926 000

-

26 926 000

K5.

Egyéb működési célú
kiadások

36 773 107

47 415 477

- 10 572 631

36 842 846

K5021.

A helyi önk. előző évi elszá-
molásából. származó kiadás

3 606 665

16 908 978

- 436 198

16 472 780

K5023.

Elvonások és befizetések

500 000

10 631 762

- 10 136 433

495 329

K505.

Fejezeti kezelésű előirányza
tok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

0

K506.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
belülre

10 446 272

10 446 272

10 446 272

K512.

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

4 110 135

4 110 135

4 110 135

K513.

Tartalékok

18 110 035

5 318 330

5 318 330

B1+B3+B4+B6

Működési költségvetési bevé-
telek összesen

414 014 155

572 111 907

13 729 173

585 841 080

K1-K5

Működési költségvetési
kiadások összesen

299 388 468

439 416 113

4 737 599

444 153 712

Működési költségvetési bevételek,
kiadások egyenlege/ hiány/

114 625 687

132 695 794

8 991 574

141 687 368

Működési ktgv. bevételek, kiadások
egyenlege/ többlet/

-114 625 687

-132 695 794

-8 991 574

-141 687 368

II. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS előirányzati csoport

B2.

Felhalmozási célú támogatás
államháztartáson belülről

218 419 950

59 677 029

278 096 979

K6.

Beruházások

1 143 000

18 124 461

18 124 461

B5.

Felhalmozási bevételek

0

K7.

Felújítások

152 892 132

366 843 182

59 677 029

426 520 211

B7.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

K8

Egyéb felhalmozási kiadások

12 127 842

12 127 842

B2.+B5.+B7

Felhalmozási költségvetési
bevételek összesen

0

0

59 677 029

278 096 979

K6.-K8.

Felhalmozási költségvetési
kiadások összesen

154 035 132

384 967 643

71 804 871

456 772 514

Felhalmozási költségvetési bevételek, kiadások egyenlege/
hiány/

-154 035 132

-384 967 643

-12 127 842

-178 675 535

Felhalmozási költségvetési
bevételek, kiadások egyen-
lege/ többlet/

154 035 132

384 967 643

12 127 842

178 675 535

B1-B7

Költségvetési bevételek
összesen

414 014 155

572 111 907

73 406 202

863 938 059

K1-K8

Költségvetési kiadások
összesen

453 423 600

824 383 756

76 542 470

900 926 226

Költségvetési bevételek és
kiadások egyenlege /hiány/

-39 409 445

-252 271 849

-3 136 268

-36 988 167

Költségvetési bevételek és
kiadások egyenlege /többlet/

39 409 445

252 271 849

3 136 268

36 988 167

B8.

Finanszírozási bevételek

224 518 345

224 518 345

-

224 518 345

K9

Finanszírozási kiadások

185 108 900

190 666 446

- 3 136 268

187 530 178

B811.

Hitel, kölcsön felvétele áht-n
kívülről felhalmozási célra

0

K911

Hitel-kölcsön törlesztése
államháztartáson kívülre

15 000 000

15 000 000

15 000 000

B8112.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

15 000 000

15 000 000

- 1 613 943

13 386 057

B813.

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

201 193 979

201 193 979

201 193 979

0

B814.

Államháztartáson belüli
megelőlegezés

8 324 366

8 324 366

1 613 943

9 938 309

K914

Államháztartáson belüli
megelőlegezés visszafizetése

8 324 366

8 324 366

-

8 324 366

K915

Központi, irányító szervi
támogatás

161 784 534

167 342 080

- 3 136 268

164 205 812

0

B1-B8

Önkormányzat bevételei
mindösszesen

638 532 500

796 630 252

73 406 202

1 088 456 404

K1.-K9.

Önkormányzat kiadásai
mindösszesen

638 532 500

1 015 050 202

73 406 202

1 088 456 404

4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöp Község Önkormányzata Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban

Felújítás megnevezése

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

A

B

E

F=(B-D-E)

TOP-PLUSZ-1.1.1-
21.HBI-2022-00007 Főzőkonyha fejlesztése Fülöpön

75 023 723

75 023 723

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése

152 892 132

152 892 132

59 677 029

212 569 161

Viziközmű fejlesztése

213 633

213 633

500099-TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak
fejlesztése Fülöpön

138 713 694

138 713 694

ÖSSZESEN:

152 892 132

366 843 182

59 677 029

426 520 211

5. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-3.9.2-16-2017-00042

Egyenlege:

4 181 079

Humán kapacitások fejlesztése

Forintban

Források

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás

4 181 079

0

Források összesen:

4 181 079

0

0

0

Kiadások, költségek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

Személyi jellegű

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

Összesen:

0

0

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-1.4.3-16 Jó kis hely-Biztos
Kezdet Gyerekház

Egyenlege:

480 103

Forintban

Források

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Saját erő

4 820 631

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

12 054 000

0

2025.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás

0

0

0

Források összesen:

16 874 631

0

0

0

Kiadások, költségek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

Személyi jellegű

13 874 631

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Dologi kiadás

3 000 000

0

Összesen:

16 874 631

0

0

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.1.1-21.HBI-2022-00007 Fõzõkonyha fejlesztése Fülöpön

Egyenlege:

85 221 640

Források

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

79 706 256

79 706 256

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás

0

Források összesen:

0

0

79 706 256

79 706 256

Kiadások, költségek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések, felújítás

90 810 833

90 810 833

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

6 717 139

6 717 139

Adminisztratív költségek

0

Dologi kiadás (ÁFA)

0

0

Összesen:

0

0

97 527 972

97 527 972

EU-s projekt neve, azonosítója:

VP6-7.2.1.1-21 Külterületi útfejlesztés Fülöpön

Forintban

Források

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

137 937 868

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

14 954 264

0

Források összesen:

152 892 132

0

0

0

Kiadások, költségek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

Személyi jellegű

0

Beruházások, felújítások, beszerzések

152 892 132

152 892 132

59 677 029

212 569 161

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Dologi kiadás

0

Összesen:

152 892 132

152 892 132

59 677 029

212 569 161

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-HBI-2022-00052 Belterületi utak fejlesztése Fülöpön

Egyenlege:

120 946 840

Források

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

148 423 653

148 423 653

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

2023.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás

0

Források összesen:

0

0

148 423 653

148 423 653

Kiadások, költségek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

138 713 694

138 713 694

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

9 709 959

9 709 959

Adminisztratív költségek

0

Dologi kiadás (ÁFA)

0

0

0

Összesen:

0

0

148 423 653

148 423 653

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-PLUSZ-2.1.1-21-HB1-2022-00024 Komplex energetikai fejlesztés megvalósítása Fülöpön

Egyenlege:

5 654 286

Források

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Saját erő

0

- saját erőből központi támogatás

0

EU-s forrás

0

0

0

Társfinanszírozás

0

Hitel

0

Egyéb forrás

0

2021.12.31-ig kiutalt, fel nem használt támogatás

0

Források összesen:

0

0

0

0

Kiadások, költségek

Eredeti előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi módosítás

Módosított
előirányzat

Személyi jellegű

0

Beruházások, beszerzések

0

Szolgáltatások igénybe vétele

0

Adminisztratív költségek

0

Dologi kiadás (ÁFA)

0

0

Összesen:

0

0

0

0

6. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöpi Óvoda és Bölcsőde Bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS

Eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat

Jelenlegi
módosítás

Módosított
előirányzat

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

Kötelező Feladat

0

0

0

Önként Vállalt

Államigazgatási

B3

Közhatalmi bevételek

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

B4

Működési bevételek

22 738 000

22 611 298

7 823 900

30 435 198

Kötelező Feladat

22 738 000

22 611 298

7 823 900

30 435 198

Önként Vállalt

Államigazgatási

Működési Bevételek Összesen

22 738 000

22 611 298

7 823 900

30 435 198

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

B5

Felhalmozási bevételek

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

Felhalmozási Bevételek Összesen

B1-B7

Költségvetési bevételek

22 738 000

22 611 298

7 823 900

30 435 198

Finanszírozási bevételek

B8

Finanszírozási bevételek

161 784 534

167 468 782

- 3 136 268

164 332 514

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

-

126 702

- 3 136 268

126 702

B813.

Maradvány igénybevétele

-

126 702

-

126 702

B8131.

Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele

126 702

126 702

B816

Központi, irányító szervi támogatás

161 784 534

167 342 080

- 3 136 268

164 205 812

Köznevelési feladatok támogatása

77 293 406

82 989 722

5 394 832

88 384 554

Gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok
támogatása

79 530 988

79 265 516

- 8 723 760

70 541 756

Rászoruló gyerekek int-en kívüli étkeztetésének
támogatása

4 960 140

4 960 140

192 660

5 152 800

Köznevelési feladat hiányának finanszírozása

126 702

126 702

BEVÉTELEK ÖSSZESEN - KÖTELEZŐ FELADAT

184 522 534

190 080 080

4 687 632

194 767 712

7. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Fülöpi Óvoda Kiadásai kiemelt előirányzatonként

Forintban

Sor-
szám

MEGNEVEZÉS

2025. évi eredeti

2025. évi módosított

I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

K1

Személyi juttatások

102 239 325

98 548 067

Kötelező Feladat

102 239 325

98 548 067

Önként Vállalt

Államigazgatási

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 698 805

13 673 770

Kötelező Feladat

13 698 805

13 673 770

Önként Vállalt

Államigazgatási

K3

Dologi kiadások

68 584 404

80 016 352

Kötelező Feladat

68 584 404

80 016 352

Önként Vállalt

Államigazgatási

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

184 522 534

192 238 189

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

K6

Beruházások

0

2 529 523

Kötelező Feladat

0

2 529 523

Önként Vállalt

Államigazgatási

K7

Felújítások

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Kötelező Feladat

Önként Vállalt

Államigazgatási

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

2 529 523

K1-8

Költségvetési kiadások

184 522 534

194 767 712

Finanszírozási kiadások

K9

Finanszírozási kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN

184 522 534

194 767 712