Kisherend község képviselő testületének 2/2019 (IV.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 04. 19- 2019. 04. 19

Kisherend község képviselő testületének 2/2019 (IV.18.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2019.04.19.

Kisherend Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 1/2018.(II.14.) önkormányzati rendelete (Továbbiakban: Ör.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

2. § Kisherend Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) az Önkormányzat 2018. évi költségvetési kiadási és bevételi fő összegét 31.289.301 forintban állapítja meg.

2. § Az Ör. 3. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. § Az Önkormányzat összesített 2018 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

adatok Ft-ban

a) központi költségvetésből kapott támogatás

16.198.773

b) működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson belülről, melyből

1.477.711

ba) központi költségvetési szervtől,0 forint

0

bb) elkülönített pénzügyi alapból

1.319.211

bc) helyi önkormányzattól

0

bd) nemzetiségi önkormányzattól

0

be) többcélú kistérségi társulástól

0

bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből

0

bg)egyéb fejezeti kezelésű előirányzatokból

158.500

c) közhatalmi bevétel

3.283.368

d) működési bevételek

1.177.273

e) egyéb intézményi bevételek

0

f) felhalmozási bevételek

30.460

fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz

30.460

fb) értékesítésből származó bevétel

0

g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek

0

h) kölcsön

0

i) előző évi pénzmaradvány

8.588.936

j) államháztartáson belüli megelőlegezések

532.720

3. § Az Ör. 4. §-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

Az Önkormányzat 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai
adatok Ft-ban

a) működési költségvetés

17.579.862

aa) személyi jellegű kiadások

6.275.832

ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1.050.725

ac) dologi jellegű kiadások

8.166.442

ad) önkormányzat szociális támogatásai

1.028.733

ae) egyéb működési célú kiadások

1.058.130

af) általános tartalék

8.545.530

b) felhalmozási költségvetés

4.557.453

ba) beruházások

1.830.811

bb) felújítások

2.726.642

bc) egyéb felhalmozási kiadások

0

c) finanszírozási költségvetés

606.456

ca) államháztartási megelőlegezések visszafizetése

606.456

Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Varga Zsolt
polgármester

Dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat 2018. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

20 608 133

22 137 125

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

15 072 580

17 579 862

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

15 161 403

16 198 773

1.

Személyi juttatások

5 468 215

6 275 832

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 731 743

7 731 743

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

917 290

1 050 725

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása

5 629 660

5 568 100

3.

Dologi kiadások

6 995 075

8 166 442

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 800 000

1 800 000

4.

Szociális támogatások

1 050 000

1 028 733

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

1 096 080

5.

Egyéb működési célú kiadások

642 000

1 058 130

Elszámolásból származó bevételek

0

2 850

2.

Egyéb működési célú támogatások áht-n belülről

1 461 169

1 477 711

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

10 350 000

4 557 453

3.

Közhatalmi bevételek

2 949 761

3 283 368

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

4.

Működési bevételek

1 035 800

1 177 273

2.

Beruházási kiadások

4 600 000

1 830 811

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

0

30 460

3.

Felújítási kiadások

5 750 000

2 726 642

1.

Felhalmozási célú támogatások Áht-n belülről

0

30 460

III.

TARTALÉKOK

2 940 639

8 545 530

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

8 361 542

9 121 716

1.

Általános tartalék

2 940 639

8 545 530

1.

Előző évi pénzmaradvány

8 361 542

8 588 996

IV.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

606 456

606 456

2.

Áht-n belüli megelőlegezések

0

532 720

1.

Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése

606 456

606 456

Bevétel összesen:

28 969 675

31 289 301

Kiadás összesen:

28 969 675

31 289 301