Kisherend község képviselő testületének 8/2015 (VII.14.) önkormányzati rendelete

Kisherend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) ö.r módosításáról

Hatályos: 2015. 07. 15- 2024. 01. 30

Kisherend Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.18.) ö.r módosításáról

2015.07.15.

Kisherend Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő módosításokat rendeli el:

1. § Az 1/2015.(II.18.) Önkormányzati rendelet (Továbbiakban: Ör.) 2. §-a az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 46.319 ezer forintban állapítja meg.
Az önkormányzat összesített 2015 évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) központi költségvetésből kapott támogatás 13.058 ezer forint
b) működési bevételek 29.314 ezer forint
ba) központi költségvetési szervtől, 29.314 ezer forint
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0 ezer forint
bc) helyi önkormányzattól, 0 ezer forint
bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0 ezer forint
be) többcélú kistérségi társulástól, 0 ezer forint
bf) EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0 ezer forint
c) közhatalmi bevétel 1.050 ezer forint
d) tulajdonosi bevétel, 0 ezer forint
e) egyéb intézményi bevételek 640 ezer forint
f) felhalmozási bevételek 0 ezer forint
fa) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 ezer forint
fb) értékesítésből származó bevétel 0 ezer forint
g) egyéb felhalmozási intézményi bevételek 0 ezer forint
h) kölcsön 0 ezer forint
i) előző évi pénzmaradvány 2.257 ezer forint

2. § Ör. 3. §-a alábbiak szerint módosul

Az önkormányzat 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 42.293 ezer forint
aa) személyi jellegű kiadások 25.430 ezer forint
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.573 ezer forint
ac) dologi jellegű kiadások 10.070 ezer forint
ad) önkormányzat szociális támogatásai 2.477 ezer forint
ae) egyéb működési célú kiadások 743 ezer forint
af) intézményfinanszírozás 0 ezer forint
b) felhalmozási költségvetés 1.825 ezer forint
ba) beruházások 1.825 ezer forint
bb) felújítások 0 ezer forint
bc) egyéb felhalmozási kiadások 0 ezer forint
c) finanszírozási költségvetés 500 ezer forint
ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 500 ezer forint

3. § Ör. 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében az
általános tartalék 1.701 ezer forint
céltartalék 0 ezer forint

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.

Bóli Ildikó
polgármester

dr. Korossy Ildikó
jegyző

1. melléklet

Kisherend Község Önkormányzat általános és céltartalékai

ezer forintban

Általános tartalék ( 1/2015. (II.18.) Önkormányzati rendelet )

2 153

Változás:

Növekedés

48

Működés általános támogatására adott központi normatíva, bizonylat nélkül

2

Pénzmaradványban talált pozitív összegű különbözet

46

Csökkenés

500

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

500

Általános tartalék záró

1 701

2. melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

I.

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1.

Személyi juttatások

6 012

25 430

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

7 830

7 832

2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

943

3 573

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása - Óvodai nevelés, bölcsödei ellátás

0

0

3.

Dologi kiadások

7 606

10 070

Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása

3 475

3 952

4.

Segélyek

2 000

2 477

Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása

1 200

1 200

5.

Egyéb működési célú kiadások

743

743

Működési célú központosított előirányzatok

0

74

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

0

0

1.

Felhalmozási átadott pénzeszközök

0

0

2.

Működési átvett pénzeszköz

3 051

29 314

2.

Beruházási kiadások

0

1 825

3.

Közhatalmi bevételek

1 050

1 050

3.

Felújítási kiadások

0

0

4.

Tulajdonosi bevételek

500

500

III.

Tartalékok

5.

Továbbszámlázott szolgáltatások

0

0

1.

Általános tartalék

2 153

1 701

6.

Számlázott termékek és szolgáltatások Áfa bevétele

140

140

2.

Céltartalék

0

0

7.

Egyéb sajátos bevételek

0

0

IV.

Intézményfinanszírozás

8.

Kamat

0

0

0

0

II.

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

V.

Finanszírozási kiadások

1.

Felhalmozási átvett pénzeszköz

0

0

1.

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

0

500

2.

Ingatlan értékesítés

0

0

3.

Beruházási célú előzetesen felszámított levonható Áfa elszámolása

0

0

III.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

1.

Előző évi pénzmaradvány

2 211

2 257

Bevétel összesen:

19 457

46 319

Kiadás összesen:

19 457

46 319