Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (X.12.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 10. 13- 2021. 10. 13Gyöngyös Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2021. (X. 12.) önkormányzati rendelete
a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói jogkörében, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 11/2021. (II.26.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Képviselő-testület a Gyöngyös Városi Önkormányzat 2021. évi költségvetésének főösszegét 13.632.971.497 Ft-ban hagyja jóvá az 1. melléklet szerint. A főösszegen belül a költségvetési bevételeket 7.850.509.679 Ft-ban, a költségvetési kiadásokat pedig 1.0608.017.672 Ft-ban állapítja meg.”
2. § A R. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:
- 1. Működési célú támogatások 2.831.601.269 Ft
- 2. Felhalmozási célú támogatások 951.391.901 Ft
- 3. Közhatalmi bevételek 2.901.850.000 Ft
- 4. Működési bevételek 912.533.640 Ft
- 5. Felhalmozási bevételek 177.141.139 Ft
- 6. Működési célú átvett pénzeszköz 38.878.912 Ft
- 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 37.112.818 Ft
- 8. Hitel, kölcsönfelvétel 0 Ft
- 9. Likvid (folyószámlahitel) igénybevétel 0 Ft
- 10. Értékpapírok bevételei 956.571.000 Ft
- 11. Államháztatáson belüli megelőlegezés 834.128 Ft
- 12. Maradvány igénybevétele 2.761.237.023 Ft
- 13. Irányítószervi támogatás 2.063.819.667 Ft
- 14. Betétek megszüntetése 0 Ft
A bevételi főösszeg részletezését az 1., 2. és 2/A. mellékletek tartalmazzák.
(2) A Képviselő-testület a 3. § (1) bekezdés 1. pontjában megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:
- 1. Személyi juttatások 1.808.560.673 Ft
- 2. Munkaadókat terhelő járulékok 284.905.190 Ft
- 3. Dologi kiadások 2.338.649.677 Ft
- 4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 56.748.000 Ft
- 5. Egyéb működési célú kiadások 1.894.946.484 Ft
- 6. Beruházások 2.142.912.799 Ft
- 7. Felújítások 1.435.644.491 Ft
- 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 154.799.925 Ft
- 9. Tartalékok 490.850.433 Ft
- 10. Hitel, kölcsöntörlesztés 81.083.592 Ft
- 11. Likvid (folyószámlahitel) törlesztés 0 Ft
- 12. Gépjármű lízing 1.019.309 Ft
- 13. Értékpapírok kiadásai 793.800.000 Ft
- 14. Áht-n belüli megelőlegezés törlesztése 85.231.257 Ft
- 15. Irányítószervi támogatás 2.063.819.667 Ft
- 16. Betét elhelyezés 0 Ft
A kiadási főösszeg intézmények és feladatok szerinti részletezését az 1., 3., és a 3/A-3/D. mellékletek tartalmazzák.”
3. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi létszám-előirányzatát a 4. mellékletben részletezettek alapján az alábbiak szerint határozza meg:
- 1. Az Önkormányzatnál foglalkoztatott tisztségviselők és munkavállalók esetében
- a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 29 fő
- b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 1 fő
- 2. A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és munkavállalók esetében
- a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 135 fő
- b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 8 fő
- 3. Az önkormányzati intézményeknél foglalkoztatott közalkalmazottak esetében
- a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 252 fő
- b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 12 fő
- 4. Az Önkormányzat által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak létszáma
- a) teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma 24 fő
- b) részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma 0 fő”
4. § A R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Mátrafüred településrész 2021. évi költségvetését 292.838.358 Ft mérlegfőösszeggel, és ezen belül 143.235.563 Ft forráshiánnyal tartalmazza. A Mátrafüredi településrész bevételeit és kiadásait a 9. melléklet tartalmazza.”
5. § A R. 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
„1. melléklet