Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2026. 02. 12- 2026. 02. 12

Bakóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.19.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

2026.02.12.

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bakóca Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi pénzügyi tervének a bevételi és kiadási főösszegét 163.300.907,- forintban állapítja meg.”

2. § (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

19 406 631

28 709 488

03

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

13 994 346

14 543 526

04

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

528 960

575 700

05

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

14 523 306

15 119 226

06

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

2 270 000

2 734 412

07

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 726 870

09

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)

36 199 937

48 289 996

34

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)

10 449 626

70 648 692

37

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0

0

38

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

40

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

0

0

45

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)

46 649 563

118 938 688

70

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)

0

28 024 460

72

ebből: központi kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

74

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)

0

0

81

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)

0

28 024 460

108

Vagyoni tipusú adók (=109+…+114) (B34)

500 000

500 000

110

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

115

Értékesítési és forgalmi adók (=116+…+134) (B351)

2 000 000

2 000 000

120

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

161

Termékek és szolgáltatások adói (=115+135+139+140+144) (B35)

2 000 000

2 000 000

162

Egyéb közhatalmi bevételek (>=163+…+180) (B36)

0

0

174

ebből: egyéb bírság (B36)

0

0

181

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+161+162) (B3)

2 500 000

2 500 000

183

Szolgáltatások ellenértéke (>=184+185) (B402)

3 546 000

3 546 000

195

Ellátási díjak (B405)

404 110

404 110

202

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)

0

0

206

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

0

0

215

Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)

0

0

217

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

218

Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)

3 950 110

3 950 110

282

Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)

53 099 673

153 413 258

2. Finanszírozási bevételek

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

11

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

8 405 073

8 405 073

13

Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)

8 405 073

8 405 073

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

1 482 576

23

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+…+19+22) (B81)

8 405 073

9 887 649

32

Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)

8 405 073

9 887 649

2. melléklet a 2/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. és 2. pontja helyébe a következő pontok lépnek:

„1. Költségvetési kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

9 600 000

20 450 000

07

Béren kívüli juttatások (K1107)

450 000

450 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

0

257 670

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)

10 050 000

21 157 670

16

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

12 097 860

12 882 860

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

930 000

1 503 000

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)

13 027 860

14 385 860

20

Személyi juttatások (=15+19) (K1)

23 077 860

35 543 530

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)

2 726 138

3 567 138

22

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

29

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

4 680 000

6 405 870

31

Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)

4 680 000

6 405 870

32

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

293 000

293 000

33

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

324 000

324 000

34

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

617 000

617 000

35

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

5 458 505

5 458 505

38

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

137 120

287 120

39

Közüzemi díjak (=35+...+38) (K331)

5 595 625

5 745 625

40

Vásárolt élelmezés (K332)

1 769 840

2 469 840

41

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

1 524 756

1 544 756

43

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

109 200

109 200

46

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

546 500

2 846 500

47

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

3 280 133

38 864 789

48

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

49

Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)

12 826 054

51 580 710

53

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

4 095 598

14 443 488

55

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

0

14 717

62

Egyéb dologi kiadások (K355)

3 250 000

197 970

63

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)

7 345 598

14 656 175

64

Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)

25 468 652

73 259 755

104

Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+…+123) (K48)

0

3 250 000

121

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

123

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

124

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)

0

3 250 000

127

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

518 038

838 880

130

Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)

518 038

838 880

154

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)

2 587 448

2 847 448

161

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

162

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

182

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=183+…+192) (K512)

40 000

88 000

185

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

193

Tartalékok (K513)

5 770 213

15 765 309

194

Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)

8 915 699

19 539 637

206

Ingatlanok felújítása (K71)

0

21 060 009

209

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0

5 686 203

210

Felújítások (=206+...+209) (K7)

0

26 746 212

273

Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)

60 188 349

161 906 272

2. Finanszírozási kiadások

#

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

2

3

4

5

20

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

1 316 397

1 394 635

28

Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+27) (K91)

1 316 397

1 394 635

39

Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)

1 316 397

1 394 635