Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.21.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 11. 22- 2016. 11. 22Palkonyai Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2016.(XI.21.)önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról1
Palkonya Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt feladatkörében eljárva, a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-a és a 32. § (3) bekezdése alapján a következő rendeletet alkotja:
Általános rendelkezések
1. A rendelet célja és hatálya
1. § (1) E rendelet célja, hogy Palkonya településen élők részére támogatást nyújtson
2. A támogatás feltételei
2. § (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatás megítélése során előnyben kell
3. § Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
3. A támogatás igénylésének menete
4. § (1) A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul.
(2) A kérelmeket 2016. november 30. napjáig az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban lehet benyújtani.
(3) A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.
(4) A döntést követő 5 munkanapon belül a polgármester gondoskodik a tűzifa kiszállításáról.
Záró rendelkezések
5. § . A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és 2017. március 31. napján hatályát veszti.
1. melléklet
Palkonya Község Önkormányzata |
||||||||
A 2016.évi költségvetés módosított előirányzatai |
||||||||
BEVÉTELEK |
2016.év |
Termód. |
2016.év |
|||||
I. 1 |
Működési bevételek |
570 000 |
120 000 |
690 000 |
||||
Egyéb saját bevétel /bérbeadás-egyéb bev./ |
570 000 |
120 000 |
690 000 |
|||||
I. 2. |
Közhatalmi bevételek |
6 399 000 |
0 |
6 399 000 |
||||
I. 2. 1 |
Adók |
6 399 000 |
6 399 000 |
|||||
- magánsz. komm. adója |
1 600 000 |
1 600 000 |
||||||
- építményadó |
530 000 |
530 000 |
||||||
- iparűzési adó |
3 369 000 |
3 369 000 |
||||||
- idegenforgalmi adó |
200 000 |
200 000 |
||||||
- gépjárműadó |
700 000 |
700 000 |
||||||
III. 1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
14 687 000 |
400 024 |
15 087 024 |
||||
III. 1. 1 |
Működési támogatások |
7 644 100 |
316 336 |
7 960 436 |
||||
- zöldterül-gazd.kapcs.feladatokra |
1 168 520 |
1 168 520 |
||||||
- közvilágítás fenn.tám. |
800 000 |
800 000 |
||||||
- köztemető fenn.kapcs.fel.tám. |
100 000 |
100 000 |
||||||
- közutak fenn.tám. |
712 780 |
712 780 |
||||||
- települések általános támogatása |
4 383 800 |
4 383 800 |
||||||
- üdülőhelyi feladatok támogatása |
479 000 |
479 000 |
||||||
III. 1. 2. |
Települési önkormányzatok szociális fel. tám. |
5 842 900 |
75 631 |
5 918 531 |
||||
- szociális ágazati pótlék |
26 000 |
75 631 |
101 631 |
|||||
- szünidei étkeztetés |
210 900 |
210 900 |
||||||
- falugondnoki szolg.támogatása |
2 500 000 |
2 500 000 |
||||||
- szociális feladatok támogatása |
3 106 000 |
3 106 000 |
||||||
III. 1. 3. |
Közművelődési feladatok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
III. 1. 4 |
Kiegészítő támogatások |
0 |
8 057 |
8 057 |
||||
IV.1. |
Támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|||||
IV. 1. 1. |
Működési célú támogatások államházt.belülről |
33 761 000 |
513 976 |
34 274 976 |
||||
- kistérségi mintaprogramok |
23 302 000 |
23 302 000 |
||||||
- képzés, nyári diákmunka |
230 000 |
281 976 |
511 976 |
|||||
- országos mintaprogram |
10 080 000 |
10 080 000 |
||||||
- természetbeni gyvk |
232 000 |
232 000 |
||||||
- terület alapú támogatás |
149 000 |
149 000 |
||||||
IV. 1. 2. |
Felhalmozási célú tám. államházt.belülről |
285 000 |
-285 000 |
|||||
- KEOP |
285 000 |
-285 000 |
||||||
V. |
Működési célra átvett pénzeszözök |
1 556 000 |
120 000 |
1 676 000 |
||||
- DDC pályázatra |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
- szoc.kölcsönök visszatérülése |
56 000 |
120 000 |
176 000 |
|||||
VII. |
Finanszírozási bev. /maradvány,hitel, előleg/ |
13 728 000 |
13 728 000 |
|||||
BEVÉTEL ÖSSZESEN: |
70 986 000 |
1 154 000 |
72 140 000 |
|||||
Palkonya Község Önkormányzata |
|||||||
KIADÁSOK |
2016.évi |
Termód. |
Javaslat szerinti |
||||
I. |
Működési kiadások |
||||||
I. 1. |
Önkormányzat igazgatási tevékenység |
5 845 000 |
282 000 |
6 127 000 |
|||
külső személyi juttatás-tiszteletdíj-diámunka |
2 573 000 |
222 000 |
2 795 000 |
||||
munkaadókat terhelő járulékok |
848 000 |
60 000 |
908 000 |
||||
dologi kiadások |
2 424 000 |
2 424 000 |
|||||
II.2. |
Pénzeszközátadások |
3 176 000 |
0 |
3 176 000 |
|||
- szoc.szolg. Beremend |
829 000 |
829 000 |
|||||
- orvosi ügyelet Siklós |
100 000 |
100 000 |
|||||
- Villányi közös fent.int |
0 |
0 |
|||||
- Újpetre közös fenntartású |
391 000 |
391 000 |
|||||
- visszafizetés elk.áll.pénzalapoknak |
1 556 000 |
1 556 000 |
|||||
- helyi védelem alatt álló ing.felújítására |
300 000 |
300 000 |
|||||
I. 3 |
Város- és községgazdálkodás |
5 702 000 |
181 000 |
5 883 000 |
|||
- dologi kiadás |
4 702 000 |
-319 000 |
4 383 000 |
||||
- egyéb pénzeszköz átadás |
1 000 000 |
500 000 |
1 500 000 |
||||
I. 4 |
Falugondnoki szolgálat |
3 689 000 |
84 000 |
3 773 000 |
|||
személyi juttatás |
1 580 000 |
66 000 |
1 646 000 |
||||
munkaadót terhelő járulékok |
428 000 |
18 000 |
446 000 |
||||
dologi kiadások |
1 681 000 |
1 681 000 |
|||||
I. 5 |
Temető |
100 000 |
100 000 |
||||
I. 6 |
Közvilágítás |
1 040 000 |
1 040 000 |
||||
I. 7 |
Ellátottak juttatásai |
1 488 000 |
232 000 |
1 720 000 |
|||
I. 7. 1 |
Egyéb önkorm. szoc.ellátás |
2 488 000 |
2 488 000 |
||||
- nyári gyerekétkeztetés,term.gyvk |
211 000 |
232 000 |
443 000 |
||||
- települési támogatás |
1 277 000 |
1 277 000 |
|||||
I. 8. |
Közfoglalkoztatás |
31 523 000 |
994 000 |
32 517 000 |
|||
I. 8. 1 |
személyi juttatás |
24 520 000 |
24 520 000 |
||||
I. 8. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
3 310 000 |
3 310 000 |
||||
I. 8. 3 |
dologi kiadások |
3 693 000 |
994 000 |
4 687 000 |
|||
I. 10 |
Könyvtári.közműv.kiadások |
1 800 000 |
1 800 000 |
||||
I. 10. 1 |
személyi juttatás |
0 |
0 |
||||
I. 10. 2 |
munkaadót terhelő járulékok |
0 |
0 |
||||
I. 10. 3 |
dologi kiadás |
1 590 000 |
1 590 000 |
||||
- egyéb pénzeszköz átadás |
210 000 |
210 000 |
|||||
I.12. |
Szoc.kölcsönök nyújtása |
0 |
90 000 |
90 000 |
|||
I.13. |
Tartalékok |
1 821 000 |
285 000 |
1 821 000 |
|||
MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN |
56 184 000 |
2 148 000 |
58 332 000 |
||||
II. |
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
||||
II. 1 |
Beruházás /laptop,telefon,tábla / |
5 291 000 |
0 |
5 291 000 |
|||
Tárgyi eszköz beszerzések,könyvt.,DDC pály. |
1 475 000 |
1 475 000 |
|||||
közfogl. beszerzett gépek,tárgyi eszközök |
3 816 000 |
3 816 000 |
|||||
II. 2 |
Felújítások |
5 934 000 |
-994 000 |
4 940 000 |
|||
Ravatalozó féltető, árokfelújítás |
3 009 000 |
-994 000 |
2 015 000 |
||||
Díszkivilágítás, templom |
520 000 |
520 000 |
|||||
DRV felújítások fedezete |
2 405 000 |
2 405 000 |
|||||
II.3. |
Gazdasági társaság alapítása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁS |
14 225 000 |
-994 000 |
13 231 000 |
||||
III. |
Hiteltörlesztés/áll.tám.előleg visszafizetés |
577 000 |
0 |
577 000 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 986 000 |
1 154 000 |
72 140 000 |
||||
Személyi juttatások |
28 673 000 |
288 000 |
28 961 000 |
||||
Járulék kiadások |
4 586 000 |
78 000 |
4 664 000 |
||||
Dologi kiadások |
15 230 000 |
675 000 |
15 905 000 |
||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 488 000 |
232 000 |
1 720 000 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
6 207 000 |
875 000 |
7 082 000 |
||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
56 184 000 |
2 184 000 |
58 332 000 |
||||
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
14 225 000 |
-994 000 |
13 231 000 |
||||
Finanszírozási kiadások |
577 000 |
0 |
577 000 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
70 986 000 |
1 154 000 |
72 140 000 |
||||
A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2016. november 23. napjával.