Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 30

Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

2025.05.30.

[1] Forró Községi Önkormányzat képviselő-testülete a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának változása miatt a Képviselő-testület által 2025.évre vonatkozó költségvetési rendeletét módosítja, a megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét, a változásoknak megfelelő átvezetése céljából,

[2] Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2025. éves költségvetéséről szóló 2/2025 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételét és kiadását 13 635 301 Ft-tal módosítja, növeli.

(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 3 121 000 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 406 403 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 8 197 819 Ft-tal emelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 1 910 079 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 0 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)

„a) 1.206.430.301.- Ft költségvetési bevétellel
b) 1.206.430.3015- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)

„a) 975.373.852.- Ft Működési költségvetési Kiadásai
b) 322.668.719- Ft Felhalmozási költségvetés kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ft-ban

Kiadás

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

829 088 454

842 723 755

K1. Személyi juttatás

582 930 452

586 051 452

B3. Közhatalmi bevételek

64 950 000

64 950 000

K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

66 028 000

66 434 403

B4. Működési bevételek

3 505 301

3 505 301

K3. Dologi kiadások

268 991 672

277 189 491

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

-

-

K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

35 918 984

35 918 984

K5. Egyéb működési célú kiadások

7 034 553

8 944 632

Ebből: Általános tartalék

-

-

Céltartalék

-

-

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)

897 543 755

911 179 056

A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.)

960 903 661

974 538 962

B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

43 081 880

43 081 880

B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

16 790 248

16 790 248

-

C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)

940 625 635

954 260 936

C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)

977 693 909

991 329 210

-

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

232 009 703

232 009 703

K6. Beruházások

-

-

B5. Felhalmozási bevételek

-

K7. Felújítások

215 101 091

215 101 091

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások

-

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

232 009 703

232 009 703

D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.)

215 101 091

215 101 091

E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN

20 159 662

20 159 662

E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN

Ebből: B813. Maradvány igénybevétele

F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)

252 169 365

252 169 365

F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)

215 101 091

215 101 091

G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)

1 129 553 458

1 143 188 759

G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)

1 176 004 752

1 189 640 053

H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)

63 241 542

63 241 542

H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)

16 790 248

16 790 248

I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 192 795 000

1 206 430 301

I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)

1 192 795 000

1 206 430 301

2. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

116 710 956

116 710 956

-

-

116 710 956

116 710 956

1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása

77 284 517

77 284 517

77 284 517

77 284 517

2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz.

21 839 335

21 839 335

21 839 335

21 839 335

3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

4. Polgármesteri illetmény támogatása

9 087 104

9 087 104

9 087 104

9 087 104

B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás

224 572 540

235 863 724

224 572 540

235 863 724

B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

244 341 537

246 685 654

-

-

244 341 537

246 685 654

1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

90 435 000

90 435 000

90 435 000

90 435 000

2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés

-

-

3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.

7 140 000

7 140 000

7 140 000

7 140 000

4. Szociális étkeztetés

-

-

-

-

5. Házi segítségnyújtás

-

-

-

-

6. Idősek nappali intézményi ellátása

-

-

-

-

7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása

-

-

-

-

8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)

140 785 025

140 785 025

140 785 025

140 785 025

9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

5 981 512

5 981 512

5 981 512

5 981 512

10. Szociális ágazati pótlék

2 344 117

2 344 117

B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 714 158

7 714 158

7 714 158

7 714 158

B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

6 121 608

6 121 608

6 121 608

6 121 608

B116. Elszámolásból származó bevételek

-

-

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

229 627 655

229 627 655

229 627 655

229 627 655

1. Közfoglalkoztatás

217 573 655

217 573 655

217 573 655

217 573 655

2. Biztos kezdet gyerekház

12 054 000

12 054 000

12 054 000

12 054 000

B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen

829 088 454

842 723 755

-

-

829 088 454

842 723 755

B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)

2 250 000

2 250 000

2 250 000

2 250 000

B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)

62 000 000

62 000 000

62 000 000

62 000 000

B354 Gépjárműadó

-

-

-

-

B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)

700 000

700 000

700 000

700 000

B3. Közhatalmi bevételek összesen

64 950 000

64 950 000

-

-

64 950 000

64 950 000

B402. Szolgáltatások ellenértéke

-

-

B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

B405. Ellátási díjak

1 565 100

1 565 100

1 565 100

1 565 100

B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó

422 577

422 577

422 577

422 577

B407. Általános forgalmi adó visszatérülése

-

-

-

-

B408. Kamatbevételek

7 624

7 624

7 624

7 624

B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés)

10 000

10 000

10 000

10 000

B4. Működési bevételek összesen

3 505 301

3 505 301

-

-

3 505 301

3 505 301

B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön

-

-

-

-

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

-

-

B6. Működési célú átvett péneszközök összesen

-

-

-

-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)

897 543 755

911 179 056

-

-

897 543 755

911 179 056

B813. Maradvány igénybevétele

42 790 242

42 790 242

42 790 242

42 790 242

B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal

99 746

99 746

99 746

99 746

B813. Maradvány igénybevétele óvoda

40 284

40 284

40 284

40 284

B813. Maradvány igénybevétele konyha

151 608

151 608

151 608

151 608

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)

-

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

43 081 880

43 081 880

43 081 880

43 081 880

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

940 625 635

954 260 936

-

-

940 625 635

954 260 936

3. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ft-ban

BEVÉTELEK JOGCÍMEI

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Állami (állam- igazgatási) feladatok

Összesen

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított

eredeti ei.

módosított

eredeti ei.

módosított ei.

B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

-

B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről

B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

232 009 703

232 009 703

232 009 703

232 009 703

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen

232 009 703

232 009 703

-

-

232 009 703

232 009 703

-

B51. Immateriális javak értékesítése

-

-

B52. Ingatlanok értékesítése

-

-

B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

-

-

B54. Részesedések értékesítése

-

-

B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

-

-

-

-

B5. Felhalmozási bevételek összesen

-

-

-

-

B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről

-

-

-

B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

-

-

B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

-

-

-

-

-

-

FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)

232 009 703

232 009 703

-

-

232 009 703

232 009 703

-

B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

-

B812. Belföldi értékpapírok bevételei

-

B813. Maradvány igénybevétele

20 159 662

20 159 662

20 159 662

20 159 662

B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések

-

B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

-

B816. Központi, irányíító szervi támogatás

-

B817. Betétek megszüntetése

-

B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.)

20 159 662

20 159 662

20 159 662

20 159 662

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

252 169 365

252 169 365

-

-

252 169 365

252 169 365

4. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Ft-ban

Kötelező

Önként vállalt

Megnevezés

Önkormányzat

Forrói Közös Önkormányzati Hivatal

Forrói Napközi Otthonos Óvoda

Forrói Központi Konyha

Forró Községi Önkormányzat kötelező összesen

Önkormányzat

Önkormányzat önként vállalt összesen

Költségvetési kiadások

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

eredeti ei.

módosított ei.

Személyi juttatások

Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások

193 145 650

194 829 050

75 895 000

75 214 800

201 565 000

201 565 000

58 168 000

26 422 000

528 773 650

498 030 850

Béren kívüli juttatások

4 687 500

4 687 500

4 687 500

4 687 500

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

600 000

700 000

300 450

1 500 450

1 442 000

1 442 000

350 000

350 000

2 692 450

3 992 450

Végkielégítés

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jubileumi jutalom

-

737 600

4 950 250

4 950 250

1 958 452

1 958 452

-

6 908 702

7 646 302

Közlekedési költségtérítés

-

600 000

-

-

940 000

940 000

350 000

1 290 000

1 540 000

Választott tisztségviselők juttatásai

14 108 850

33 600 350

-

-

-

-

-

14 108 850

33 600 350

19 491 500

19 491 500

19 491 500

19 491 500

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

3 108 000

3 108 000

519 800

-

-

-

-

3 627 800

3 108 000

Egyéb külső személyi juttatások

600 000

600 000

300 000

300 000

400 000

400 000

50 000

150 000

1 350 000

1 450 000

Személyi juttatások összesen

211 562 500

234 175 000

86 653 000

86 653 000

206 305 452

206 305 452

58 918 000

26 922 000

563 438 952

554 055 452

19 491 500

19 491 500

19 491 500

19 491 500

Járulékok

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen

17 014 105

19 954 403

11 923 000

11 923 000

26 698 000

26 698 000

7 859 000

4 173 000

63 494 105

62 748 403

2 533 895

2 533 895

2 533 895

2 533 895

Dologi kiadások

Szakmai anyagok beszerzése

110 000

250 000

-

85 000

110 000

50 000

500 000

35 000

720 000

420 000

Üzemeltetési anyagok beszerzése

20 145 124

42 308 169

200 000

900 000

4 705 548

2 250 000

78 097 000

32 157 976

103 147 672

77 616 145

-

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

580 000

392 000

688 000

1 100 000

72 000

60 000

123 000

70 000

1 463 000

1 622 000

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

470 000

761 000

251 000

104 000

87 000

61 000

116 000

200 000

924 000

1 126 000

-

Villamosenergia szolgáltatás díja

15 697 000

12 856 000

-

1 400 000

703 000

3 753 000

2 112 000

6 565 000

18 512 000

24 574 000

Gázenergia szolgáltatás díja

7 427 000

-

5 473 000

2 095 000

14 995 000

-

Víz- és csatornaszolgáltatás díja

4 956 000

-

600 000

221 000

5 777 000

-

Vásárolt élelmezés

-

-

Bérleti és lízing díjak

100 000

205 000

100 000

100 000

-

-

270 000

245 000

470 000

550 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 200 000

1 250 000

-

412 000

6 722 000

333 000

210 000

100 000

8 132 000

2 095 000

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

817 000

3 252 000

45 000

370 000

140 000

250 000

100 000

173 000

1 102 000

4 045 000

Egyéb szolgáltatások

24 969 000

28 877 000

527 000

1 000 000

2 952 000

700 000

2 700 000

1 162 000

31 148 000

31 739 000

-

-

-

Kiküldetések kiadásai

200 000

415 000

2 339 000

980 000

100 000

20 000

275 000

215 000

2 914 000

1 630 000

Működési célú előzetesen felszámított áfa

16 572 000

24 374 055

320 000

910 000

5 534 000

2 422 919

24 224 000

11 048 524

46 650 000

38 755 498

Fizetendő áfa

32 000 000

539 000

-

-

-

-

-

3 346 000

32 000 000

3 885 000

Kamatkiadások

15 000

17 000

-

7 000

-

4 000

-

10 000

15 000

38 000

Egyéb dologi kiadások

912 000

2 500 000

30 000

30 000

25 000

310 000

55 000

150 000

1 022 000

2 990 000

-

-

-

-

Dologi kiadások

126 170 124

117 996 224

4 500 000

7 398 000

27 223 548

10 213 919

111 098 000

55 477 500

268 991 672

191 085 643

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások

-

-

Települési támogatás

35 918 984

57 011 984

-

-

-

35 918 984

57 011 984

-

-

-

-

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen

35 918 984

57 011 984

-

-

-

35 918 984

57 011 984

Egyéb működési célú kiadások összesen

-

-

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

5 871 296

-

5 871 296

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.)

4 314 553

4 314 553

-

4 314 553

4 314 553

- pályázati visszafizetések

-

-

Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre

-

-

-

-

-

-

-

-

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 000 000

720 000

720 000

2 720 000

2 720 000

-

-

-

-

Egyéb működési célú kiadások összesen

6 314 553

12 185 849

720 000

720 000

-

-

7 034 553

12 905 849

Beruházások, felújítások

-

-

Beruházás, felújítás összesen

215 101 091

215 101 091

-

-

-

-

-

215 101 091

215 101 091

Költségvetési kiadások mindösszesen

612 081 357

656 424 551

103 796 000

106 694 000

260 227 000

243 217 371

177 875 000

86 572 500

1 153 979 357

1 092 908 422

22 025 395

22 025 395

22 025 395

22 025 395

Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés)

16 790 248

11 254 586

-

-

-

16 790 248

11 254 586

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

628 871 605

667 679 137

103 796 000

106 694 000

260 227 000

243 217 371

177 875 000

86 572 500

1 170 769 605

1 104 163 008

22 025 395

22 025 395

22 025 395

22 025 395

5. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

eredeti ei.

módosított ei.

2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „TOP Plusz energetikai korszerűsítés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

TOP Plusz energetikai korszerűsítés

32 409 624

32 409 624

3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „TOP Plusz Óvoda” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

TOP Plusz Óvoda

100 788 251

100 788 251

4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „TOP Plusz belterületi utak fejlesztése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

TOP Plusz belterületi utak fejlesztése

81 903 216

81 903 216

5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Összesen

215 101 091

215 101 091

6. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

adatok Ft-ban

Megnevezés

Előző évi

Intézményi

Átvett

Támo-

Bevétel

Személyi

Járulék

Dologi

Átadott

Felhalm.

Kiadás

pénzmaradv.

bevételek

pénzeszköz

gatás

összesen

juttatás

kiadás

pénzeszköz

kiadás

összesen

Közös Hivatal

eredeti ei.

99 746

-

-

103 696 254

103 796 000

86 653 000

11 923 000

4 500 000

720 000

-

103 796 000

módosított ei.

371 722

102 704 278

103 076 000

86 653 000

11 923 000

4 500 000

103 076 000

Óvoda

eredeti ei.

40 284

-

-

260 186 716

260 227 000

206 305 452

26 698 000

27 223 548

260 227 000

módosított ei.

445 224

259 781 776

260 227 000

206 305 452

26 698 000

27 223 548

-

260 227 000

Forrói Központi Konyha

eredeti ei.

151 608

1 987 677

175 735 715

177 875 000

58 918 000

7 859 000

111 098 000

177 875 000

módosított ei.

1 205 329

5 059 671

171 610 000

177 875 000

58 918 000

7 859 000

111 098 000

-

177 875 000

Összesen:

eredeti ei.

291 638

1 987 677

-

539 618 685

541 898 000

351 876 452

46 480 000

142 821 548

720 000

-

541 898 000

módosított ei.

2 022 275

5 059 671

-

534 096 054

541 178 000

351 876 452

46 480 000

142 821 548

-

541 178 000

7. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:

eredeti ei.

módosított ei.

Ináncs Társulási hj.

2 314 553

2 314 553

Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

2 000 000

2 000 000

2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

ÖSSZESEN

4 314 553

4 314 553

3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

Települési támogatások

57 011 984

57 011 984

4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

ÖSSZESEN

57 011 984

57 011 987

5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:

MINDÖSSZESEN

61 326 537

61 326 537