Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 05. 30- 2025. 05. 31Forró Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] Forró Községi Önkormányzat képviselő-testülete a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának változása miatt a Képviselő-testület által 2025.évre vonatkozó költségvetési rendeletét módosítja, a megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét, a változásoknak megfelelő átvezetése céljából,
[2] Forró Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
[3] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2025. éves költségvetéséről szóló 2/2025 (III.13.) önkormányzati rendelet módosításáról a pénzügyi bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételét és kiadását 13 635 301 Ft-tal módosítja, növeli.
(2) Forró Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 3 121 000 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 406 403 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 8 197 819 Ft-tal emelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 1 910 079 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 0 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási kiadások előirányzatát 0 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.
2. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetését:)
(állapítja meg.)
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kiadási főösszegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:)
(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)
3. § (1) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(5) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(6) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(7) Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
4. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
|||||
|
Kiadás |
|||||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
829 088 454 |
842 723 755 |
K1. Személyi juttatás |
582 930 452 |
586 051 452 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
64 950 000 |
64 950 000 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 028 000 |
66 434 403 |
|
B4. Működési bevételek |
3 505 301 |
3 505 301 |
K3. Dologi kiadások |
268 991 672 |
277 189 491 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
35 918 984 |
35 918 984 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
7 034 553 |
8 944 632 |
|||
|
Ebből: Általános tartalék |
- |
- |
|||
|
Céltartalék |
- |
- |
|||
|
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6) |
897 543 755 |
911 179 056 |
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. …+K5.) |
960 903 661 |
974 538 962 |
|
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
43 081 880 |
43 081 880 |
B. FINASZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
16 790 248 |
16 790 248 |
|
- |
|||||
|
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B) |
940 625 635 |
954 260 936 |
C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) |
977 693 909 |
991 329 210 |
|
- |
|||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
232 009 703 |
232 009 703 |
K6. Beruházások |
- |
- |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
- |
K7. Felújítások |
215 101 091 |
215 101 091 |
|
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
- |
||
|
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
232 009 703 |
232 009 703 |
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. …+K8.) |
215 101 091 |
215 101 091 |
|
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN |
20 159 662 |
20 159 662 |
E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN |
||
|
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele |
|||||
|
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E) |
252 169 365 |
252 169 365 |
F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) |
215 101 091 |
215 101 091 |
|
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D) |
1 129 553 458 |
1 143 188 759 |
G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D) |
1 176 004 752 |
1 189 640 053 |
|
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E) |
63 241 542 |
63 241 542 |
H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E) |
16 790 248 |
16 790 248 |
|
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 192 795 000 |
1 206 430 301 |
I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F) |
1 192 795 000 |
1 206 430 301 |
2. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
|||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
|||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
|
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
116 710 956 |
116 710 956 |
- |
- |
116 710 956 |
116 710 956 |
|||||
|
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
77 284 517 |
77 284 517 |
77 284 517 |
77 284 517 |
|||||||
|
2. Település-üzemeltetéshez kapcs.feladatellátáts támogatása össz. |
21 839 335 |
21 839 335 |
21 839 335 |
21 839 335 |
|||||||
|
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
8 500 000 |
|||||||
|
4. Polgármesteri illetmény támogatása |
9 087 104 |
9 087 104 |
9 087 104 |
9 087 104 |
|||||||
|
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás |
224 572 540 |
235 863 724 |
224 572 540 |
235 863 724 |
|||||||
|
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
244 341 537 |
246 685 654 |
- |
- |
244 341 537 |
246 685 654 |
|||||
|
1. Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása |
90 435 000 |
90 435 000 |
90 435 000 |
90 435 000 |
|||||||
|
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - családsegítés |
- |
- |
|||||||||
|
3. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg. |
7 140 000 |
7 140 000 |
7 140 000 |
7 140 000 |
|||||||
|
4. Szociális étkeztetés |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
5. Házi segítségnyújtás |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
6. Idősek nappali intézményi ellátása |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
7. Kistelepülések szociális feladatainak támogatása |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés) |
140 785 025 |
140 785 025 |
140 785 025 |
140 785 025 |
|||||||
|
9. A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése |
5 981 512 |
5 981 512 |
5 981 512 |
5 981 512 |
|||||||
|
10. Szociális ágazati pótlék |
2 344 117 |
2 344 117 |
|||||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
7 714 158 |
7 714 158 |
7 714 158 |
7 714 158 |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
6 121 608 |
6 121 608 |
6 121 608 |
6 121 608 |
|||||||
|
B116. Elszámolásból származó bevételek |
- |
- |
|||||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
229 627 655 |
229 627 655 |
229 627 655 |
229 627 655 |
|||||||
|
1. Közfoglalkoztatás |
217 573 655 |
217 573 655 |
217 573 655 |
217 573 655 |
|||||||
|
2. Biztos kezdet gyerekház |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
12 054 000 |
|||||||
|
B1. Működési célú támogatások államázt.-on belülről összesen |
829 088 454 |
842 723 755 |
- |
- |
829 088 454 |
842 723 755 |
|||||
|
B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó) |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
2 250 000 |
|||||||
|
B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó) |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
62 000 000 |
|||||||
|
B354 Gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság) |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek összesen |
64 950 000 |
64 950 000 |
- |
- |
64 950 000 |
64 950 000 |
|||||
|
B402. Szolgáltatások ellenértéke |
- |
- |
|||||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek (koncesszió, bérleti díj) |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||||||
|
B405. Ellátási díjak |
1 565 100 |
1 565 100 |
1 565 100 |
1 565 100 |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
422 577 |
422 577 |
422 577 |
422 577 |
|||||||
|
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
B408. Kamatbevételek |
7 624 |
7 624 |
7 624 |
7 624 |
|||||||
|
B410. Egyéb működési bevételek (alk.tér.,kötbér,bizt.kártérítés) |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
|||||||
|
B4. Működési bevételek összesen |
3 505 301 |
3 505 301 |
- |
- |
3 505 301 |
3 505 301 |
|||||
|
B64. Működési célú visszatérítendő kölcsön |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
|||||||||
|
B6. Működési célú átvett péneszközök összesen |
- |
- |
- |
- |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.) |
897 543 755 |
911 179 056 |
- |
- |
897 543 755 |
911 179 056 |
|||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
42 790 242 |
42 790 242 |
42 790 242 |
42 790 242 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele közös hivatal |
99 746 |
99 746 |
99 746 |
99 746 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele óvoda |
40 284 |
40 284 |
40 284 |
40 284 |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele konyha |
151 608 |
151 608 |
151 608 |
151 608 |
|||||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg) |
- |
- |
|||||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
43 081 880 |
43 081 880 |
43 081 880 |
43 081 880 |
|||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
940 625 635 |
954 260 936 |
- |
- |
940 625 635 |
954 260 936 |
|||||
3. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Állami (állam- igazgatási) feladatok |
Összesen |
||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított |
eredeti ei. |
módosított |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
- |
|||||||
|
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson belülről |
||||||||
|
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
||||||||
|
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
||||||||
|
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
232 009 703 |
232 009 703 |
232 009 703 |
232 009 703 |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen |
232 009 703 |
232 009 703 |
- |
- |
232 009 703 |
232 009 703 |
||
|
- |
||||||||
|
B51. Immateriális javak értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B52. Ingatlanok értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B54. Részesedések értékesítése |
- |
- |
||||||
|
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
- |
- |
||||||
|
- |
- |
|||||||
|
B5. Felhalmozási bevételek összesen |
- |
- |
||||||
|
- |
- |
|||||||
|
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalából származó megtérülések államháztartáson kívülről |
- |
- |
- |
|||||
|
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
- |
- |
||||||
|
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
|||||
|
- |
- |
|||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||
|
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.) |
232 009 703 |
232 009 703 |
- |
- |
232 009 703 |
232 009 703 |
||
|
- |
||||||||
|
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
- |
|||||||
|
B812. Belföldi értékpapírok bevételei |
- |
|||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
20 159 662 |
20 159 662 |
20 159 662 |
20 159 662 |
||||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
- |
|||||||
|
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
- |
|||||||
|
B816. Központi, irányíító szervi támogatás |
- |
|||||||
|
B817. Betétek megszüntetése |
- |
|||||||
|
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. … +B817.) |
20 159 662 |
20 159 662 |
20 159 662 |
20 159 662 |
||||
|
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
252 169 365 |
252 169 365 |
- |
- |
252 169 365 |
252 169 365 |
||
4. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 4. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Ft-ban |
|||||||||||||||
|
Kötelező |
Önként vállalt |
||||||||||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Forrói Közös Önkormányzati Hivatal |
Forrói Napközi Otthonos Óvoda |
Forrói Központi Konyha |
Forró Községi Önkormányzat kötelező összesen |
Önkormányzat |
Önkormányzat önként vállalt összesen |
||||||||
|
Költségvetési kiadások |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|
|
Személyi juttatások |
|||||||||||||||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek, juttatások |
193 145 650 |
194 829 050 |
75 895 000 |
75 214 800 |
201 565 000 |
201 565 000 |
58 168 000 |
26 422 000 |
528 773 650 |
498 030 850 |
|||||
|
Béren kívüli juttatások |
4 687 500 |
4 687 500 |
4 687 500 |
4 687 500 |
|||||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
600 000 |
700 000 |
300 450 |
1 500 450 |
1 442 000 |
1 442 000 |
350 000 |
350 000 |
2 692 450 |
3 992 450 |
|||||
|
Végkielégítés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||
|
Jubileumi jutalom |
- |
737 600 |
4 950 250 |
4 950 250 |
1 958 452 |
1 958 452 |
- |
6 908 702 |
7 646 302 |
||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
- |
600 000 |
- |
- |
940 000 |
940 000 |
350 000 |
1 290 000 |
1 540 000 |
||||||
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
14 108 850 |
33 600 350 |
- |
- |
- |
- |
- |
14 108 850 |
33 600 350 |
19 491 500 |
19 491 500 |
19 491 500 |
19 491 500 |
||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
3 108 000 |
3 108 000 |
519 800 |
- |
- |
- |
- |
3 627 800 |
3 108 000 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
600 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
50 000 |
150 000 |
1 350 000 |
1 450 000 |
|||||
|
Személyi juttatások összesen |
211 562 500 |
234 175 000 |
86 653 000 |
86 653 000 |
206 305 452 |
206 305 452 |
58 918 000 |
26 922 000 |
563 438 952 |
554 055 452 |
19 491 500 |
19 491 500 |
19 491 500 |
19 491 500 |
|
|
Járulékok |
|||||||||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen |
17 014 105 |
19 954 403 |
11 923 000 |
11 923 000 |
26 698 000 |
26 698 000 |
7 859 000 |
4 173 000 |
63 494 105 |
62 748 403 |
2 533 895 |
2 533 895 |
2 533 895 |
2 533 895 |
|
|
Dologi kiadások |
|||||||||||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
110 000 |
250 000 |
- |
85 000 |
110 000 |
50 000 |
500 000 |
35 000 |
720 000 |
420 000 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
20 145 124 |
42 308 169 |
200 000 |
900 000 |
4 705 548 |
2 250 000 |
78 097 000 |
32 157 976 |
103 147 672 |
77 616 145 |
|||||
|
- |
|||||||||||||||
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
580 000 |
392 000 |
688 000 |
1 100 000 |
72 000 |
60 000 |
123 000 |
70 000 |
1 463 000 |
1 622 000 |
|||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
470 000 |
761 000 |
251 000 |
104 000 |
87 000 |
61 000 |
116 000 |
200 000 |
924 000 |
1 126 000 |
|||||
|
- |
|||||||||||||||
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
15 697 000 |
12 856 000 |
- |
1 400 000 |
703 000 |
3 753 000 |
2 112 000 |
6 565 000 |
18 512 000 |
24 574 000 |
|||||
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
7 427 000 |
- |
5 473 000 |
2 095 000 |
14 995 000 |
- |
|||||||||
|
Víz- és csatornaszolgáltatás díja |
4 956 000 |
- |
600 000 |
221 000 |
5 777 000 |
- |
|||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
- |
- |
|||||||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
100 000 |
205 000 |
100 000 |
100 000 |
- |
- |
270 000 |
245 000 |
470 000 |
550 000 |
|||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 200 000 |
1 250 000 |
- |
412 000 |
6 722 000 |
333 000 |
210 000 |
100 000 |
8 132 000 |
2 095 000 |
|||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
817 000 |
3 252 000 |
45 000 |
370 000 |
140 000 |
250 000 |
100 000 |
173 000 |
1 102 000 |
4 045 000 |
|||||
|
Egyéb szolgáltatások |
24 969 000 |
28 877 000 |
527 000 |
1 000 000 |
2 952 000 |
700 000 |
2 700 000 |
1 162 000 |
31 148 000 |
31 739 000 |
|||||
|
- |
- |
- |
|||||||||||||
|
Kiküldetések kiadásai |
200 000 |
415 000 |
2 339 000 |
980 000 |
100 000 |
20 000 |
275 000 |
215 000 |
2 914 000 |
1 630 000 |
|||||
|
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
16 572 000 |
24 374 055 |
320 000 |
910 000 |
5 534 000 |
2 422 919 |
24 224 000 |
11 048 524 |
46 650 000 |
38 755 498 |
|||||
|
Fizetendő áfa |
32 000 000 |
539 000 |
- |
- |
- |
- |
- |
3 346 000 |
32 000 000 |
3 885 000 |
|||||
|
Kamatkiadások |
15 000 |
17 000 |
- |
7 000 |
- |
4 000 |
- |
10 000 |
15 000 |
38 000 |
|||||
|
Egyéb dologi kiadások |
912 000 |
2 500 000 |
30 000 |
30 000 |
25 000 |
310 000 |
55 000 |
150 000 |
1 022 000 |
2 990 000 |
|||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Dologi kiadások |
126 170 124 |
117 996 224 |
4 500 000 |
7 398 000 |
27 223 548 |
10 213 919 |
111 098 000 |
55 477 500 |
268 991 672 |
191 085 643 |
|||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
|||||||||||||||
|
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások |
|||||||||||||||
|
- |
- |
||||||||||||||
|
Települési támogatás |
35 918 984 |
57 011 984 |
- |
- |
- |
35 918 984 |
57 011 984 |
- |
- |
- |
- |
||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen |
35 918 984 |
57 011 984 |
- |
- |
- |
35 918 984 |
57 011 984 |
||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
- |
- |
|||||||||||||
|
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
5 871 296 |
- |
5 871 296 |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs, népszámlálás visszafiz.) |
4 314 553 |
4 314 553 |
- |
4 314 553 |
4 314 553 |
||||||||||
|
- pályázati visszafizetések |
- |
- |
|||||||||||||
|
Egyéb működési célú visszatér.tám.kölcsön államháztartáson kívülre |
- |
- |
|||||||||||||
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
||||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
2 000 000 |
2 000 000 |
720 000 |
720 000 |
2 720 000 |
2 720 000 |
|||||||||
|
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások összesen |
6 314 553 |
12 185 849 |
720 000 |
720 000 |
- |
- |
7 034 553 |
12 905 849 |
|||||||
|
Beruházások, felújítások |
- |
- |
|||||||||||||
|
Beruházás, felújítás összesen |
215 101 091 |
215 101 091 |
- |
- |
- |
- |
- |
215 101 091 |
215 101 091 |
||||||
|
Költségvetési kiadások mindösszesen |
612 081 357 |
656 424 551 |
103 796 000 |
106 694 000 |
260 227 000 |
243 217 371 |
177 875 000 |
86 572 500 |
1 153 979 357 |
1 092 908 422 |
22 025 395 |
22 025 395 |
22 025 395 |
22 025 395 |
|
|
Finanszírozási kiadások (áh-on belüli megelőlegezés) |
16 790 248 |
11 254 586 |
- |
- |
- |
16 790 248 |
11 254 586 |
||||||||
|
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: |
628 871 605 |
667 679 137 |
103 796 000 |
106 694 000 |
260 227 000 |
243 217 371 |
177 875 000 |
86 572 500 |
1 170 769 605 |
1 104 163 008 |
22 025 395 |
22 025 395 |
22 025 395 |
22 025 395 |
|
5. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat 4. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „TOP Plusz energetikai korszerűsítés” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
TOP Plusz energetikai korszerűsítés |
32 409 624 |
32 409 624 |
|||
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „TOP Plusz Óvoda” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
TOP Plusz Óvoda |
100 788 251 |
100 788 251 |
|||
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „TOP Plusz belterületi utak fejlesztése” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
TOP Plusz belterületi utak fejlesztése |
81 903 216 |
81 903 216 |
|||
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 5. mellékletében foglalt táblázat „Összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Összesen |
215 101 091 |
215 101 091 |
6. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||
|
Megnevezés |
Előző évi |
Intézményi |
Átvett |
Támo- |
Bevétel |
Személyi |
Járulék |
Dologi |
Átadott |
Felhalm. |
Kiadás |
|
pénzmaradv. |
bevételek |
pénzeszköz |
gatás |
összesen |
juttatás |
kiadás |
pénzeszköz |
kiadás |
összesen |
||
|
Közös Hivatal |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
99 746 |
- |
- |
103 696 254 |
103 796 000 |
86 653 000 |
11 923 000 |
4 500 000 |
720 000 |
- |
103 796 000 |
|
módosított ei. |
371 722 |
102 704 278 |
103 076 000 |
86 653 000 |
11 923 000 |
4 500 000 |
103 076 000 |
||||
|
Óvoda |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
40 284 |
- |
- |
260 186 716 |
260 227 000 |
206 305 452 |
26 698 000 |
27 223 548 |
260 227 000 |
||
|
módosított ei. |
445 224 |
259 781 776 |
260 227 000 |
206 305 452 |
26 698 000 |
27 223 548 |
- |
260 227 000 |
|||
|
Forrói Központi Konyha |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
151 608 |
1 987 677 |
175 735 715 |
177 875 000 |
58 918 000 |
7 859 000 |
111 098 000 |
177 875 000 |
|||
|
módosított ei. |
1 205 329 |
5 059 671 |
171 610 000 |
177 875 000 |
58 918 000 |
7 859 000 |
111 098 000 |
- |
177 875 000 |
||
|
Összesen: |
|||||||||||
|
eredeti ei. |
291 638 |
1 987 677 |
- |
539 618 685 |
541 898 000 |
351 876 452 |
46 480 000 |
142 821 548 |
720 000 |
- |
541 898 000 |
|
módosított ei. |
2 022 275 |
5 059 671 |
- |
534 096 054 |
541 178 000 |
351 876 452 |
46 480 000 |
142 821 548 |
- |
541 178 000 |
|
7. melléklet a 9/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
1. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 2–4. sor helyébe a következő rendelkezések lépnek:
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||||
|
Ináncs Társulási hj. |
2 314 553 |
2 314 553 |
|||||
|
Forró Községi Roma Nemzetiségi Önkormányzat |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||
2. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 6. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
ÖSSZESEN |
4 314 553 |
4 314 553 |
|||||
3. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
Települési támogatások |
57 011 984 |
57 011 984 |
|||||
4. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
ÖSSZESEN |
57 011 984 |
57 011 987 |
|||||
5. Az önkormányzat 2025.évi költségvetéséről szóló 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelet 7. mellékletében foglalt táblázat „MINDÖSSZESEN” sora helyébe a következő rendelkezés lép:
|
MINDÖSSZESEN |
61 326 537 |
61 326 537 |
|||||