Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2022. 12. 07- 2022. 12. 07Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek összegét 700.278.177 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 695.974.921 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 59.500 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban.
c) finanszírozási bevételeinek összegét 431.143.788 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 425.814.331 Ft-ban
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak összegét 822.612.467 Ft-ban, ezen belül:
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 548.541.640 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 146.233.331 Ft-ban,
b) felhalmozási kiadásainak összegét 411.628.698 Ft-ban, ezen belül:
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 410.104.698 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,
bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban állapítja meg,
c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
d) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.
(3) A 381.600 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 113.490.665 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.
(4) A 296.506.956 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A képviselő testület 4.996.518 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”
3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
forintban |
||||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
409 898 749 |
0 |
|||
Elvonások, befizetések bevételei |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
32 600 864 |
0 |
|||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 000 000 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
150 305 642 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
581 600 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
182 887 242 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
8 109 842 |
0 |
|||
Működési bevételek (intézményi) |
50 680 546 |
66 153 680 |
0 |
|||
Működési bevételek összesen |
603 535 636 |
700 278 177 |
0 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
20 000 000 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
77 000 630 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
7 097 490 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
603 535 636 |
815 399 919 |
0 |
|||
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
426 583 560 |
431 143 788 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
426 583 560 |
431 143 788 |
0 |
|||
0 |
0 |
0 |
||||
Bevételek mindösszesen |
1 030 119 196 |
1 246 543 707 |
0 |
|||
2. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
337 410 939 |
409 898 749 |
||
Elvonások, befizetések bevételei |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
25 685 251 |
29 500 308 |
||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
32 000 000 |
32 000 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
150 000 000 |
150 305 642 |
||
Gépjárműadók |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
300 000 |
581 600 |
||
Közhatalmi bevételek |
182 300 000 |
182 887 242 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
627 800 |
627 800 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
6 831 100 |
8 109 842 |
||
Működési bevételek (intézményi) |
49 527 346 |
64 950 980 |
||
Működési bevételek összesen |
602 382 436 |
695 974 921 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
20 000 000 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
77 000 630 |
|||
Felhalmozási bevételek |
0 |
11 023 622 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 097 490 |
|||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
115 121 742 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
602 382 436 |
811 096 663 |
0 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
424 231 560 |
425 814 331 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
424 231 560 |
425 814 331 |
0 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 026 613 996 |
1 236 910 994 |
0 |
|
3. táblázat
Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||||
forintban |
|||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Teljesítés |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||||
Elvonások, befizetések bevételei |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||||
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||||
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||||
Gépjárműadók |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||
Közhatalmi bevételek |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||||
Működési bevételek (intézményi) |
10 000 |
59 500 |
|||
Működési bevételek összesen |
10 000 |
59 500 |
0 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||||
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
10 000 |
59 500 |
0 |
||
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
956 446 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||||
Finanszírozási bevételek |
0 |
956 446 |
0 |
||
Bevételek mindösszesen |
10 000 |
1 015 946 |
0 |
||
Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás |
123 257 922 |
146 487 385 |
|||
2. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
1. Táblázat |
||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, |
||||
kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Személyi juttatások |
280 073 382 |
305 883 777 |
0 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 803 518 |
43 228 563 |
0 |
|
Dologi kiadások |
333 749 448 |
367 311 446 |
0 |
|
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
0 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
0 |
|
Tartalékok |
43 631 800 |
9 225 225 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
4 996 518 |
0 |
|
Céltartalék |
3 947 107 |
4 228 707 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
|
Működési kiadások |
746 033 449 |
822 612 467 |
0 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
91 988 706 |
0 |
|
Beruházások |
238 000 714 |
318 467 742 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
0 |
|
Felhalmozási kiadások |
271 783 205 |
411 628 698 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
1 017 816 654 |
1 234 241 165 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 030 119 196 |
1 246 543 707 |
0 |
|
2. táblázat
|
||||
Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Személyi juttatások |
85 302 893 |
89 081 404 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 343 725 |
11 819 252 |
||
Dologi kiadások |
312 011 879 |
341 452 303 |
||
Elvonások befizetések |
14 227 631 |
16 234 486 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
2 100 000 |
||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
12 498 670 |
12 498 670 |
||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
18 949 000 |
65 130 300 |
||
Tartalékok |
43 631 800 |
9 225 225 |
||
ebből: Általános tartalék |
39 684 693 |
4 996 518 |
||
Céltartalék |
3 947 107 |
4 228 707 |
||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
||
Működési kiadás |
501 065 598 |
548 541 640 |
0 |
|
Felújítások |
33 782 491 |
91 988 706 |
||
Beruházások |
236 730 714 |
316 943 742 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 172 250 |
||
Felhalmozási kiadások |
270 513 205 |
410 104 698 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
771 578 803 |
958 646 338 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
12 302 542 |
12 302 542 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
783 881 345 |
970 948 880 |
0 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
119 474 729 |
119 474 729 |
||
Óvoda |
123 257 922 |
146 487 385 |
||
3. táblázat
3. Táblázat |
||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
||||
forintban |
||||
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Személyi juttatások |
97 347 298 |
115 048 022 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 270 450 |
15 580 535 |
||
Dologi kiadások |
12 015 174 |
15 604 774 |
||
Elvonások befizetések |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
||||
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
|||
Tartalékok |
0 |
|||
ebből: Általános tartalék |
0 |
|||
Céltartalék |
0 |
|||
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
|||
Működési kiadások |
122 632 922 |
146 233 331 |
0 |
|
Felújítások |
||||
Beruházások |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
|||
Felhalmozási kiadások |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|
Költségvetési kiadások |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
123 267 922 |
147 503 331 |
0 |
|
3. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
|||||||
Forint |
|||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
||
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||||
Immateriális javak beszerzése |
0 |
0 |
0 |
||||
Ingatlan beszerzés létesítés |
Bölcsőde építés |
188 567 574 |
223 621 154 |
TOP pályázat |
|||
Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés |
2 692 400 |
saját forrás |
|||||
Vörösmarty szobor áthelyezés |
4 294 060 |
saját forrás |
|||||
Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése |
8 737 600 |
saját forrás |
|||||
Arany János utcai játszótér bővítése |
8 209 293 |
saját forrás |
|||||
Közvilágítás bővítés |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
Bölcsődei játszóudvar kialakítása |
3 250 000 |
saját forrás |
|||||
Bölcsődei parkoló kialakítása |
10 641 330 |
saját forrás |
|||||
Közvilágítás korszerűsítése |
4 299 405 |
4 299 405 |
saját forrás |
||||
TOP Energetikai pályázat |
1 750 182 |
saját forrás |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése |
Informatikai eszköz beszerzése |
635 000 |
885 000 |
saját forrás |
|||
Kisértékű eszközök |
2 540 000 |
2 290 000 |
saját forrás |
||||
Bölcsőde eszközbeszerzés |
18 308 735 |
18 308 735 |
TOP pályázat |
||||
Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés |
4 756 835 |
saját forrás |
|||||
MFP eszköz beszerzés |
1 999 998 |
Magyar Falu Program |
|||||
Kommunális eszköz beszerzés (teherautó) |
12 380 000 |
11 207 750 |
Magyar Falu Program |
||||
Irodabútor hivatal |
5 000 000 |
5 000 000 |
saját forrás |
||||
Részesedés vásárlás |
Kft jegyzett tőke emelés |
saját forrás |
|||||
Beruházások összesen |
236 730 714 |
316 943 742 |
0 |
||||
2. táblázat
Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|||||||||
Ingatlan felújítás |
Fehérvári utca járdafelújítás |
16 782 492 |
16 782 492 |
Magyar Falu Program |
||||||||||
Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció |
14 999 999 |
14 999 999 |
saját forrás |
|||||||||||
Kutas sor árok burkolás |
4 271 887 |
saját forrás |
||||||||||||
BM pályázat Sportöltöző felújítás |
20 000 000 |
BM pályázat |
||||||||||||
TOP Energetikai pályázat |
15 995 492 |
TOP pályázat |
||||||||||||
Bölcsőde előtti járda felújítás |
3 324 409 |
saját forrás |
||||||||||||
MFP Kutas sor felújítás |
14 614 427 |
Magyar Falu Program |
||||||||||||
Kazáncsere hivatal |
2 000 000 |
2 000 000 |
saját forrás |
|||||||||||
Felújítás összesen |
33 782 491 |
91 988 706 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadás összesen |
270 513 205 |
408 932 448 |
0 |
0 |
||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai |
||||||||||||||
Forintban |
||||||||||||||
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||||||||||||
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
635 000 |
1 270 000 |
|||||||||||
Beruházások összesen |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||
Ingatlan felújítás |
||||||||||||||
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási kiadás összesen |
635 000 |
1 270 000 |
0 |
|||||||||||
4. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
Község Önkormányzat |
Módosított |
182 887 242 |
64 950 980 |
29 500 308 |
409 898 749 |
8 109 842 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
0 |
1 236 910 994 |
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 143 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 352 000 |
119 474 729 |
122 969 929 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
1 143 200 |
3 100 556 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 373 011 |
119 474 729 |
128 091 496 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
146 487 385 |
147 503 331 |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
finanszírozás |
Módosított |
-265 962 114 |
-265 962 114 |
|||||||||
levonás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
182 300 000 |
50 680 546 |
25 685 251 |
337 410 939 |
627 800 |
0 |
0 |
426 583 560 |
0 |
1 030 119 196 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
182 887 242 |
66 153 680 |
32 600 864 |
409 898 749 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
431 143 788 |
1 246 543 707 |
||
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
011130 |
Eredeti |
238 600 |
6 831 100 |
627 800 |
7 697 500 |
|||||||
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
8 238 600 |
492 857 |
6 831 100 |
627 800 |
16 190 357 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
013350 |
Eredeti |
6 277 868 |
6 277 868 |
|||||||||
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
10 254 246 |
11 023 622 |
21 277 868 |
||||||||
gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
337 410 939 |
337 410 939 |
|||||||||
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
409 898 749 |
20 000 000 |
429 898 749 |
||||||||
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
4 148 606 |
424 231 560 |
428 380 166 |
||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 148 606 |
1 278 742 |
425 814 331 |
431 241 679 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
3 536 645 |
3 536 645 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
850 500 |
850 500 |
|||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||
062020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Településfejlesztési |
Módosított |
2 644 200 |
77 000 630 |
79 644 830 |
||||||||
projektek, támogatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés kezelés |
Módosított |
2 512 481 |
7 097 490 |
9 609 971 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
673 512 |
673 512 |
|||||||||
Községgazdálkodás |
Módosított |
872 202 |
872 202 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Háziorvosi |
Módosított |
0 |
||||||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074031 |
Eredeti |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||||||||
gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közművelődés - közöss |
Módosított |
678 000 |
678 000 |
|||||||||
társ. Részvétel fejl. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
36 437 840 |
36 437 840 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
31 966 840 |
31 966 840 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
4. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||||||||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. (saját) |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei |
|||||||||||||||||
04031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Bölcsődei gondozás |
Módosított |
3 232 000 |
3 232 000 |
|||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Gyermekétk. |
Módosított |
1 124 585 |
1 124 585 |
|||||||||||||||||||||||
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
107051 |
Eredeti |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||||||||||||||||
Szociális étk. |
Módosított |
5 898 526 |
5 898 526 |
|||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Esélyegyenlőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
900020 |
Eredeti |
182 300 000 |
1 000 |
182 301 000 |
||||||||||||||||||||||
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
182 887 242 |
1 000 |
182 888 242 |
||||||||||||||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||||||||||||
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||||||||||||||||
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||||||||||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
182 300 000 |
49 527 346 |
25 685 251 |
337 410 939 |
6 831 100 |
627 800 |
0 |
0 |
424 231 560 |
0 |
1 026 613 996 |
||||||||||||||
Község Önkorm. |
Módosított |
182 887 242 |
64 950 980 |
29 500 308 |
409 898 749 |
8 109 842 |
627 800 |
104 098 120 |
11 023 622 |
425 814 331 |
0 |
1 236 910 994 |
||||||||||||||
Összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
5. táblázat
3. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
Működési bev. |
Működési célú támogatások ÁHT-n belül |
Önkormányzatok működési támogatása |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú kölcsönök törl. |
Felhalmozási célú támogatások |
Felhalmozási bevételek |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás |
|||
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
szakmai feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018030 |
Eredeti |
123 257 922 |
123 257 922 |
|||||||||
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
956 446 |
146 487 385 |
147 443 831 |
||||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
működt. Feladatai |
Teljesítés |
|||||||||||
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
sorolható bevételek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104031 |
0 |
|||||||||||
Bölcsődei ellátás |
49 500 |
49 500 |
||||||||||
0 |
||||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 257 922 |
123 267 922 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
59 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
956 446 |
146 487 385 |
147 503 331 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
1. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
Község |
Módosított |
89 081 404 |
11 819 252 |
341 452 303 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
9 225 225 |
318 115 992 |
91 988 706 |
278 264 656 |
1 236 910 994 |
Önkormányzata |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
Közös Önkorm. |
Módosított |
101 754 351 |
15 828 776 |
10 254 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
128 091 496 |
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
15 604 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
147 503 331 |
Óvoda |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-242 732 651 |
-242 732 651 |
|||||||||
finanszírozás levonás |
Módosított |
-265 962 114 |
-265 962 114 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
Eredeti |
0 |
|||||||||||
Módosított |
0 |
|||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
I-III. |
Eredeti |
280 073 382 |
39 803 518 |
333 749 448 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
238 000 714 |
33 782 491 |
12 302 542 |
1 030 119 196 |
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
305 883 777 |
43 228 563 |
367 311 446 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
9 225 225 |
319 639 992 |
91 988 706 |
12 302 542 |
1 246 543 707 |
és intézményei |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
011130 |
Eredeti |
29 904 150 |
4 066 329 |
36 830 779 |
1 000 000 |
43 631 800 |
5 635 000 |
121 068 058 |
||||
Önkormányzati |
Módosított |
30 397 007 |
4 066 329 |
40 198 866 |
1 000 000 |
9 225 225 |
5 486 350 |
90 373 777 |
||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013320 |
Eredeti |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
Köztemető fenntartás |
Módosított |
2 430 300 |
2 430 300 |
|||||||||
és működtetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013350 |
Eredeti |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||||
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
22 000 000 |
22 000 000 |
|||||||||
való gazd. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018010 |
Eredeti |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
2 006 855 |
12 302 542 |
14 309 397 |
||||||||
költségvetéssel |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
018020 |
Eredeti |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
Központi költségvet. |
Módosított |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||
befizetések |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
3. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
018030 |
Eredeti |
12 473 826 |
242 732 651 |
255 206 477 |
||||||||
Támogatási célú fin. |
Módosított |
20 881 300 |
12 498 670 |
265 962 114 |
299 342 084 |
|||||||
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
041233 |
Eredeti |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
Hosszabb távú |
Módosított |
4 740 000 |
312 350 |
254 000 |
5 306 350 |
|||||||
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
045160 |
Eredeti |
7 510 780 |
7 510 780 |
|||||||||
Közutak |
Módosított |
6 282 580 |
10 641 330 |
7 596 296 |
24 520 206 |
|||||||
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
0 |
||||||||||
kezelése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
062020 |
Eredeti |
58 766 268 |
219 256 309 |
16 782 492 |
294 805 069 |
|||||||
Települési projektek és |
Módosított |
2 685 654 |
397 527 |
68 464 681 |
258 060 068 |
47 392 411 |
377 000 341 |
|||||
támogatásuk |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
4. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Víztermelés |
Módosított |
11 430 000 |
11 430 000 |
|||||||||
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
064010 |
Eredeti |
18 785 440 |
9 299 405 |
28 084 845 |
||||||||
Közvilágítás |
Módosított |
21 325 440 |
9 299 405 |
30 624 845 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066010 |
Eredeti |
7 317 729 |
7 317 729 |
|||||||||
Zöldterület kezelés |
Módosított |
7 317 729 |
370 980 |
7 688 709 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
066020 |
Eredeti |
26 287 031 |
3 664 467 |
25 341 583 |
2 540 000 |
14 999 999 |
72 833 080 |
|||||
Községgazdálkodási |
Módosított |
26 287 031 |
3 664 467 |
26 452 903 |
18 892 819 |
14 999 999 |
90 297 219 |
|||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072111 |
Eredeti |
3 194 375 |
452 325 |
4 503 267 |
8 149 967 |
|||||||
Háziorvosi |
Módosított |
3 194 375 |
452 325 |
4 762 067 |
8 408 767 |
|||||||
alapellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
072112 |
Eredeti |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
193 584 |
193 584 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
5. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
074031 |
Eredeti |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
21 798 721 |
|||||||
Család és nővédelmi |
Módosított |
17 511 556 |
2 339 085 |
1 948 080 |
144 900 |
21 943 621 |
||||||
eü. gondozás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
074040 |
Eredeti |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
Járványügyi |
Módosított |
2 286 000 |
2 286 000 |
|||||||||
védekezés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082042 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári állomány gyarap. |
Módosított |
1 997 890 |
251 425 |
3 750 |
2 253 065 |
|||||||
nyilvántartás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082044 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Könyvtári szolgált. |
Módosított |
9 825 |
9 825 |
|||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
tevékenység |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082091 |
Eredeti |
3 665 781 |
509 169 |
17 635 999 |
21 810 949 |
|||||||
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
2 267 891 |
335 744 |
18 926 174 |
550 000 |
22 079 809 |
||||||
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
6. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
082092 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Hagyományos |
Módosított |
286 390 |
286 390 |
|||||||||
közösségi kult. Értékgond |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
082093 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Közműv. Egész életre |
Módosított |
25 000 000 |
25 000 000 |
|||||||||
kiterjedő tanulás, amatőr m. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084031 |
Eredeti |
1 922 300 |
8 400 000 |
10 322 300 |
||||||||
Civil szervezetek |
Módosított |
1 943 100 |
7 750 000 |
9 693 100 |
||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
084040 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Egyházak támogatása |
Módosított |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
Óvoda |
Módosított |
198 120 |
198 120 |
|||||||||
működtetési feladatai |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
7. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
096015 |
Eredeti |
116 968 740 |
116 968 740 |
|||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
123 485 678 |
123 485 678 |
|||||||||
köznevelési int. |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104030 |
Eredeti |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
Családi bölcsőde |
Módosított |
2 400 000 |
2 400 000 |
|||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bölcsődei |
Módosított |
3 500 000 |
3 500 000 |
|||||||||
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 124 585 |
1 124 585 |
|||||||||
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
104037 |
Eredeti |
207 874 |
207 874 |
|||||||||
Intézményen kívüli |
Módosított |
244 380 |
244 380 |
|||||||||
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
8. táblázat
2. Táblázat |
||||||||||||
Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások, felhalmozási c. kiadások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
04042 |
Eredeti |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
435 564 |
435 564 |
|||||||||
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107051 |
Eredeti |
8 475 472 |
8 475 472 |
|||||||||
Szociális |
Módosított |
8 742 012 |
8 742 012 |
|||||||||
étkeztetés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
107060 |
Eredeti |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 426 635 |
2 100 000 |
6 526 635 |
||||||||
és term. Ellátások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
107080 |
Eredeti |
24 844 |
24 844 |
|||||||||
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
85 302 893 |
11 343 725 |
312 011 879 |
2 100 000 |
19 949 000 |
26 726 301 |
43 631 800 |
236 730 714 |
33 782 491 |
255 035 193 |
1 026 613 996 |
Község Önkor- |
Módosított |
89 081 404 |
11 819 252 |
341 452 303 |
2 100 000 |
66 130 300 |
28 733 156 |
9 225 225 |
318 115 992 |
91 988 706 |
278 264 656 |
1 236 910 994 |
mányzat összesen |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9. táblázat
3. Táblázat |
|||||||||||||||||
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
|||||||||||||||||
forint |
|||||||||||||||||
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
||||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
|||||||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
|||||||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
||||||||
011130 |
Eredeti |
86 426 061 |
13 688 780 |
9 465 395 |
635 000 |
110 215 236 |
|||||||||||
Önkormányzati |
Módosított |
88 111 625 |
13 915 186 |
9 812 646 |
254 000 |
112 093 457 |
|||||||||||
jogalkotás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
011220 |
Eredeti |
10 997 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 754 693 |
||||||||||||
Adó kiszab. |
Módosított |
11 053 130 |
1 500 563 |
257 000 |
12 810 693 |
||||||||||||
Teljesítés |
0 |
||||||||||||||||
016010 |
Eredeti |
0 |
|||||||||||||||
Országgyűlési, önk-i |
Módosított |
2 589 596 |
413 027 |
184 723 |
3 187 346 |
||||||||||||
eu képviselő választás |
Teljesítés |
0 |
|||||||||||||||
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 423 191 |
15 189 343 |
9 722 395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
122 969 929 |
|||||
Közös Önk. |
Módosított |
101 754 351 |
15 828 776 |
10 254 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
0 |
0 |
128 091 496 |
|||||
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
10. táblázat
4. Táblázat |
||||||||||||
Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
forint |
||||||||||||
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2022. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
|||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. KIADÁSOK |
||||||||||
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
091110 |
Eredeti |
94 647 298 |
12 891 000 |
2 301 640 |
109 839 938 |
|||||||
Óvodai nevelés |
Módosított |
95 493 710 |
13 001 034 |
2 301 640 |
110 796 384 |
|||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091120 |
Eredeti |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
SNI ellátás |
Módosított |
2 400 000 |
280 800 |
2 680 800 |
||||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
635 000 |
10 747 184 |
||||||
Működtet. feladatok |
Módosított |
300 000 |
98 650 |
9 713 534 |
632 646 |
10 744 830 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
15 138 312 |
1 976 251 |
3 589 600 |
637 354 |
21 341 517 |
||||||
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
104035 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
1 716 000 |
223 800 |
1 939 800 |
||||||||
bölcsődében |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
97 347 298 |
13 270 450 |
12 015 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
635 000 |
0 |
0 |
123 267 922 |
Napsugár |
Módosított |
115 048 022 |
15 580 535 |
15 604 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 270 000 |
0 |
0 |
147 503 331 |
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete |
||||
Cím |
Kormányzati funkció |
Engedélye-zett létszámke-ret |
Teljes munkaidős |
Rész-munka-idős |
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
||||
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
0 |
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
7 |
7 |
0 |
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
0 |
Család és nővédelmi eü. gondozás |
074031 |
2 |
2 |
0 |
Könyvtári szolgáltatás |
082044 |
0 |
0 |
0 |
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
0 |
0,75 |
Összesen |
13 |
12 |
0,75 |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
14 |
14 |
0 |
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
2 |
2 |
0 |
Összesen |
16 |
16 |
0 |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
22 |
0 |
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
0 |
Gyermekétkeztetés bölcsödében |
104035 |
2 |
2 |
|
Összesen |
37 |
37 |
0 |
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
65 |
0,75 |
|
7. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve |
||||||||||||||||||||
forint |
||||||||||||||||||||
Megnevezés |
I. |
II. |
III. |
IV. |
V. |
VI. |
VII. |
VIII. |
IX. |
X |
XI. |
XII. |
Összesen |
|||||||
Nyitó pénzkészlet |
435 341 862 |
424 850 257 |
436 922 768 |
480 566 732 |
444 802 586 |
384 301 726 |
300 045 412 |
223 515 926 |
135 125 920 |
175 062 281 |
139 019 696 |
63 221 719 |
||||||||
Személyi juttatások |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
22 000 000 |
35 036 691 |
22 000 000 |
22 000 000 |
27 782 340 |
27 782 340 |
39 282 406 |
305 883 777 |
|||||||
Munkaadókat terhelő jár |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
2 830 000 |
6 251 759 |
2 830 000 |
2 830 000 |
3 563 350 |
3 563 350 |
7 210 104 |
43 228 563 |
|||||||
Dologi kiadások |
23 500 000 |
24 000 000 |
23 000 000 |
25 141 578 |
27 000 000 |
35 000 000 |
30 000 000 |
35 000 000 |
35 000 000 |
37 000 000 |
32 420 420 |
40 249 448 |
367 311 446 |
|||||||
Elvonások, befizetések |
1 185 636 |
3 190 510 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 187 617 |
1 185 636 |
1 185 636 |
1 185 635 |
16 234 486 |
|||||||
Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre |
1 000 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 215 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 083 670 |
12 498 670 |
|||||||
Ellátottak pénzbeli jutt. |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
175 000 |
130 000 |
190 000 |
190 000 |
130 000 |
100 000 |
223 000 |
190 000 |
247 000 |
2 100 000 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadás |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
8 280 000 |
23 661 600 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
2 352 700 |
12 014 400 |
65 130 300 |
|||||||
Működési célú kölcsönök folyósítása |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
1 000 000 |
||||||||||||
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
53 043 336 |
55 648 210 |
52 743 336 |
54 684 914 |
62 525 636 |
85 867 236 |
76 116 786 |
64 913 336 |
64 570 317 |
73 207 026 |
68 594 446 |
101 472 663 |
813 387 242 |
|||||||
Felhalmozási kiadások |
7 000 000 |
10 000 000 |
35 000 000 |
40 000 000 |
50 000 000 |
50 000 000 |
40 000 000 |
65 000 000 |
36 687 368 |
8 095 837 |
53 568 982 |
16 276 511 |
411 628 698 |
|||||||
Finanszírozási kiadás |
12 302 542 |
12 302 542 |
||||||||||||||||||
KIADÁS ÖSSZESEN |
72 345 878 |
65 648 210 |
87 743 336 |
94 684 914 |
112 525 636 |
135 867 236 |
116 116 786 |
129 913 336 |
101 257 685 |
81 302 863 |
122 163 428 |
117 749 174 |
1 237 318 482 |
|||||||
Működési bevételek |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 800 000 |
7 200 000 |
6 200 000 |
4 500 000 |
4 500 000 |
3 500 000 |
5 762 068 |
6 137 000 |
6 499 000 |
4 055 546 |
66 153 614 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
51 713 835 |
33 390 035 |
30 946 862 |
32 982 840 |
32 982 840 |
30 946 862 |
30 946 862 |
33 390 035 |
33 650 057 |
32 982 840 |
35 426 013 |
30 539 667 |
409 898 749 |
|||||||
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
2 000 000 |
72 500 000 |
5 500 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
55 000 000 |
4 000 000 |
2 300 000 |
30 587 242 |
182 887 242 |
|||||||
Működési célú támogatások Áht-n belül |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
8 563 194 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 633 295 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 438 |
2 140 433 |
32 600 864 |
|||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
1 000 000 |
4 000 000 |
1 278 742 |
1 831 100 |
8 109 842 |
|||||||||||||||
Működési célú kölcsönök törlesztése |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
77 800 |
627 800 |
|||||||
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
61 854 273 |
43 530 473 |
111 387 300 |
51 823 278 |
52 024 776 |
40 587 300 |
39 587 300 |
41 523 330 |
98 383 663 |
45 260 278 |
46 365 451 |
67 322 888 |
700 278 111 |
|||||||
Felhalmozási bevételek |
34 190 247 |
20 000 000 |
7 097 490 |
11 023 622 |
42 810 383 |
115 121 742 |
||||||||||||||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
61 854 273 |
77 720 720 |
131 387 300 |
58 920 768 |
52 024 776 |
51 610 922 |
39 587 300 |
41 523 330 |
141 194 046 |
45 260 278 |
46 365 451 |
67 322 888 |
815 399 853 |
|||||||
Záró pénzkészlet |
424 850 257 |
436 922 768 |
480 566 732 |
444 802 586 |
384 301 726 |
300 045 412 |
223 515 926 |
135 125 920 |
175 062 281 |
139 019 696 |
63 221 719 |
12 795 433 |
||||||||
8. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege |
|||
|---|---|---|---|
forintban |
|||
Megnevezés |
2022.évi terv |
2022. évi terv |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
409 898 749 |
Személyi juttatások |
305 883 777 |
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül |
32 600 864 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 228 563 |
Közhatalmi bevételek |
182 887 242 |
Dologi kiadások |
367 311 446 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
8 109 842 |
Elvonások befizetések |
16 234 486 |
Működési bevételek (intézményi) |
66 153 680 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 100 000 |
ebből eszközhasználati díj |
0 |
Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
Működési célú kölcsönök törlesztése |
627 800 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre |
65 130 300 |
Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre |
12 498 670 |
||
Tartalék |
9 225 225 |
||
Működési bevételek összesen |
700 278 177 |
Működési kiadások összesen |
822 612 467 |
Felhalmozási célú önk. támogatások |
20 000 000 |
||
Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül |
77 000 630 |
Felújítások |
91 988 706 |
Felhalmozási bevételek |
11 023 622 |
Beruházások |
318 467 742 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
7 097 490 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 172 250 |
Felhalmozási bevételek összesen |
115 121 742 |
Felhalmozási kiadások összesen |
411 628 698 |
Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
Előző évi maradvány igénybevétele |
431 143 788 |
||
Finanszírozási bevételek |
431 143 788 |
Finanszírozási kiadások összesen |
12 302 542 |
Bevételek mindösszesen |
1 246 543 707 |
Kiadások mindösszesen |
1 246 543 707 |
9. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez
1. táblázat
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 270 303 |
54 490 845 |
54 490 845 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
3 976 503 |
3 976 503 |
3 976 503 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 695 312 |
2 714 843 |
2 714 843 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
270 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
301 000 |
513 315 |
513 315 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 513 118 |
61 965 506 |
57 989 003 |
3 976 503 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
23 509 775 |
23 509 775 |
23 509 775 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
2 206 123 |
2 206 123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
26 789 775 |
27 115 898 |
27 115 898 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
85 302 893 |
89 081 404 |
85 104 901 |
3 976 503 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
11 343 725 |
11 819 252 |
11 302 307 |
516 945 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 796 492 |
23 186 123 |
23 186 123 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
21 296 492 |
23 686 123 |
23 686 123 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 472 096 |
3 472 096 |
3 472 096 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
475 800 |
475 800 |
475 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
3 947 896 |
3 947 896 |
3 947 896 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
21 501 532 |
24 935 390 |
24 935 390 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
96 064 010 |
99 745 875 |
99 745 875 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 936 000 |
6 236 000 |
6 236 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
12 026 000 |
10 726 000 |
10 726 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 915 468 |
7 602 290 |
7 602 290 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
14 320 000 |
15 580 439 |
15 580 439 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
28 078 083 |
29 107 214 |
29 107 214 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
180 841 093 |
193 933 208 |
193 933 208 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
876 000 |
876 000 |
876 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) |
K34 |
1 126 000 |
1 126 000 |
1 126 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
48 012 977 |
51 238 474 |
51 238 474 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
50 011 473 |
60 744 654 |
60 744 654 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 775 948 |
6 775 948 |
6 775 948 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43) |
K35 |
104 800 398 |
118 759 076 |
118 759 076 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
312 011 879 |
341 452 303 |
341 452 303 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
2 100 000 |
2 100 000 |
2 100 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
2 006 855 |
2 006 855 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
14 227 631 |
14 227 631 |
14 227 631 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
14 227 631 |
16 234 486 |
16 234 486 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
12 498 670 |
12 498 670 |
12 498 670 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
18 949 000 |
65 130 300 |
56 430 300 |
8 700 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
43 631 800 |
9 225 225 |
9 225 225 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
90 307 101 |
104 088 681 |
95 388 681 |
8 700 000 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
195 347 969 |
261 562 860 |
261 562 860 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
750 000 |
750 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
30 101 367 |
34 248 677 |
34 248 677 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 781 378 |
20 382 205 |
20 382 205 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
236 730 714 |
316 943 742 |
316 943 742 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
26 674 796 |
72 580 872 |
72 580 872 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
7 107 695 |
19 407 834 |
19 407 834 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
33 782 491 |
91 988 706 |
91 988 706 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
1 172 250 |
1 172 250 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. táblázat
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. táblázat
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
1 172 250 |
1 172 250 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
771 578 803 |
958 646 338 |
945 452 890 |
13 193 448 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
12 302 542 |
12 302 542 |
12 302 542 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
242 732 651 |
265 962 114 |
249 927 150 |
16 034 964 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
255 035 193 |
278 264 656 |
262 229 692 |
16 034 964 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiadások összesen |
K |
1 026 613 996 |
1 236 910 994 |
1 207 682 582 |
29 228 412 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
130 755 231 |
130 755 231 |
130 755 231 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
120 083 630 |
120 160 630 |
120 160 630 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1131 |
2 214 300 |
2 485 540 |
2 485 540 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
B1132 |
63 368 096 |
66 648 240 |
66 648 240 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
17 074 029 |
42 074 029 |
42 074 029 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 915 653 |
47 775 079 |
47 775 079 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
337 410 939 |
409 898 749 |
409 898 749 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 685 251 |
29 500 308 |
29 500 308 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
363 096 190 |
439 399 057 |
439 399 057 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
20 000 000 |
20 000 000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
77 000 630 |
77 000 630 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
97 000 630 |
97 000 630 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
32 000 000 |
32 000 000 |
32 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
150 000 000 |
150 305 642 |
150 305 642 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
150 000 000 |
150 305 642 |
150 305 642 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
300 000 |
581 600 |
581 600 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
182 300 000 |
182 887 242 |
182 887 242 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 322 668 |
8 322 668 |
8 322 668 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
4 817 512 |
8 545 202 |
8 545 202 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 |
Ellátási díjak |
B405 |
22 891 709 |
27 009 209 |
27 009 209 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. táblázat
1. táblázat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 484 457 |
9 699 920 |
9 699 920 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 000 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
3 372 981 |
3 372 981 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 |
Működési bevételek |
B4 |
49 527 346 |
64 950 980 |
64 950 980 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
11 023 622 |
11 023 622 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
11 023 622 |
11 023 622 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
627 800 |
627 800 |
627 800 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. táblázat
1. táblázat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forint |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. táblázat
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
feladat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
6 831 100 |
8 109 842 |
8 109 842 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
7 458 900 |
8 737 642 |
8 737 642 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
7 097 490 |
7 097 490 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
7 097 490 |
7 097 490 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
602 382 436 |
811 096 663 |
811 096 663 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
424 231 560 |
425 814 331 |
396 585 919 |
29 228 412 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
424 231 560 |
425 814 331 |
396 585 919 |
29 228 412 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
424 231 560 |
425 814 331 |
396 585 919 |
29 228 412 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
1 026 613 996 |
1 236 910 994 |
1 207 682 582 |
29 228 412 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
79 757 500 |
80 156 005 |
80 156 005 |
||||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
8 518 000 |
8 471 059 |
8 471 059 |
||||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
||||||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 150 000 |
4 150 000 |
4 150 000 |
||||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 769 531 |
3 769 531 |
3 769 531 |
||||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
578 160 |
578 160 |
578 160 |
||||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
||||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
||||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
350 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
97 423 191 |
100 374 755 |
91 903 696 |
8 471 059 |
0 |
||||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
||||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 379 596 |
1 379 596 |
|||||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
||||||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
0 |
1 379 596 |
1 379 596 |
0 |
0 |
||||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
97 423 191 |
101 754 351 |
93 283 292 |
8 471 059 |
0 |
||||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 189 343 |
15 828 776 |
14 082 151 |
1 746 625 |
|||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 150 000 |
1 187 978 |
1 187 978 |
||||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
1 350 000 |
1 387 978 |
1 387 978 |
0 |
0 |
||||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 605 780 |
2 205 780 |
2 205 780 |
||||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
1 965 780 |
2 565 780 |
2 565 780 |
0 |
0 |
||||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
375 000 |
375 000 |
375 000 |
||||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
||||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
||||||||||||
13. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
660 000 |
660 000 |
660 000 |
||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
0 |
||||||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 700 400 |
3 400 400 |
3 400 400 |
||||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
4 735 400 |
4 435 400 |
4 435 400 |
0 |
0 |
||||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
||||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
580 000 |
580 000 |
580 000 |
0 |
0 |
||||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 081 215 |
1 200 319 |
1 200 319 |
||||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
||||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
|||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
10 000 |
84 892 |
84 892 |
||||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 091 215 |
1 285 211 |
1 285 211 |
0 |
0 |
||||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
9 722 395 |
10 254 369 |
10 254 369 |
0 |
0 |
||||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
|||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
||||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
|||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
|||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
|||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||||||||||
14. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
||||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
||||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
|||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
||||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
||||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
||||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
0 |
||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
||||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
||||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
54 000 |
54 000 |
||||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
254 000 |
254 000 |
0 |
0 |
||||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
||||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
||||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
15. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
|||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
|||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
122 969 929 |
128 091 496 |
117 873 812 |
10 217 684 |
0 |
||||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Kiadások összesen |
K |
122 969 929 |
128 091 496 |
117 873 812 |
10 217 684 |
0 |
|||||||||
16. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
||||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
||||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
||||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
||||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
|||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
|||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) |
B11 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
3 100 556 |
3 100 556 |
|||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
3 100 556 |
3 100 556 |
0 |
0 |
||||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
17. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
||||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||||||||||
25 |
Vagyoni típusú adók |
B34 |
0 |
||||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
||||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
||||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
||||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
||||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
783 200 |
783 200 |
783 200 |
||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
||||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
||||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
|||||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
0 |
||||||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
|||||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
|||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
|||||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
360 000 |
360 000 |
360 000 |
||||||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
1 143 200 |
1 143 200 |
1 143 200 |
0 |
0 |
||||||||
18. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
|||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
||||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
||||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
|||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
|||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 143 200 |
4 243 756 |
4 243 756 |
0 |
0 |
||||||||
19. táblázat
2. táblázat |
|||||||||||||||
A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
|||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
||||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
||||||||||
feladat |
|||||||||||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
2 352 000 |
4 373 011 |
2 021 011 |
2 352 000 |
|||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
|||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
2 352 000 |
4 373 011 |
2 021 011 |
2 352 000 |
0 |
||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
119 474 729 |
119 474 729 |
111 609 045 |
7 865 684 |
|||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
121 826 729 |
123 847 740 |
113 630 056 |
10 217 684 |
0 |
||||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
122 969 929 |
128 091 496 |
117 873 812 |
10 217 684 |
0 |
||||||||
20. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
80 297 405 |
95 446 129 |
95 446 129 |
|||||||||
02 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 493 168 |
6 493 168 |
6 493 168 |
|||||||||
03 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
||||||||||||
04 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
500 000 |
600 000 |
600 000 |
|||||||||
05 |
Végkielégítés |
K1105 |
||||||||||||
06 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 282 780 |
2 282 780 |
2 282 780 |
|||||||||
07 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||||||
08 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
||||||||||||
09 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
156 000 |
241 000 |
241 000 |
|||||||||
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||||||||
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||||||||
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||||||||
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 267 000 |
2 267 000 |
||||||||||
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
90 929 353 |
108 530 077 |
102 036 909 |
6 493 168 |
0 |
|||||||
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
|||||||||||
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
6 117 945 |
6 117 945 |
6 117 945 |
|||||||||
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
300 000 |
400 000 |
400 000 |
|||||||||
18 |
Külső személyi juttatások (=15+16+17) |
K12 |
6 417 945 |
6 517 945 |
6 517 945 |
0 |
0 |
|||||||
19 |
Személyi juttatások (=14+18) |
K1 |
97 347 298 |
115 048 022 |
108 554 854 |
6 493 168 |
0 |
|||||||
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 270 450 |
15 580 535 |
14 736 423 |
844 112 |
||||||||
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
900 000 |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||||||
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 982 204 |
2 862 204 |
2 862 204 |
|||||||||
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||||||||
24 |
Készletbeszerzés (=21+22+23) |
K31 |
2 882 204 |
4 162 204 |
4 162 204 |
0 |
0 |
|||||||
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
466 100 |
516 100 |
516 100 |
|||||||||
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
84 000 |
84 000 |
84 000 |
|||||||||
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) |
K32 |
550 100 |
600 100 |
600 100 |
0 |
0 |
|||||||
28 |
Közüzemi díjak |
K331 |
3 050 000 |
4 030 000 |
4 030 000 |
|||||||||
29 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
|||||||||||
30 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
|||||||||||
21. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
31 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
600 000 |
700 000 |
700 000 |
|||||||||
32 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||||||||
33 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
832 000 |
832 000 |
0 |
832 000 |
||||||||
34 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 863 080 |
2 331 080 |
2 331 080 |
|||||||||
35 |
Szolgáltatási kiadások (=28+…+34) |
K33 |
6 345 080 |
7 893 080 |
7 061 080 |
832 000 |
0 |
|||||||
36 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
|||||||||||
37 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||||||||
38 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
39 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 227 890 |
2 929 490 |
2 929 490 |
|||||||||
40 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
|||||||||||
41 |
Kamatkiadások |
K353 |
||||||||||||
42 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
||||||||||||
43 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
9 900 |
19 900 |
19 900 |
|||||||||
44 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 237 790 |
2 949 390 |
2 949 390 |
0 |
0 |
|||||||
45 |
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) |
K3 |
12 015 174 |
15 604 774 |
14 772 774 |
832 000 |
0 |
|||||||
46 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||||||||
47 |
Családi támogatások |
K42 |
||||||||||||
48 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||||||||
49 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||||||||
50 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||||||||
51 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||||||||
52 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||||||||
53 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
|||||||||||
54 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
55 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
||||||||||||
56 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
||||||||||||
57 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
||||||||||||
22. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
58 |
Egyéb elvonások, befizetések |
K5023 |
||||||||||||
59 |
Elvonások és befizetések (=56+57+58) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
60 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
||||||||||||
61 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||||||||||||
62 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||||||||||||
63 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
|||||||||||
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
||||||||||||
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
|||||||||||
66 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
||||||||||||
67 |
Kamattámogatások |
K510 |
||||||||||||
68 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||||||||||||
69 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
0 |
|||||||||||
70 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
|||||||||||
71 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
72 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
||||||||||||
73 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
|||||||||||
74 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
|||||||||||
75 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||
76 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
||||||||||||
77 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||||||||
78 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 000 |
270 000 |
270 000 |
|||||||||
79 |
Beruházások (=72+…+78) |
K6 |
635 000 |
1 270 000 |
1 270 000 |
0 |
0 |
|||||||
80 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
|||||||||||
81 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
||||||||||||
23. tá
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
KIADÁSI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
82 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
||||||||||||
83 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
|||||||||||
84 |
Felújítások (=80+...+83) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
85 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
||||||||||||
86 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||||||||||||
87 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||||||||||||
88 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
||||||||||||
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
||||||||||||
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||||||||||||
91 |
Lakástámogatás |
K87 |
||||||||||||
92 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
||||||||||||
93 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
||||||||||||
94 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
95 |
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
123 267 922 |
147 503 331 |
139 334 051 |
8 169 280 |
0 |
|||||||
12 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
||||||||||||
14 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||||||||
30 |
Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Kiadások összesen |
K |
123 267 922 |
147 503 331 |
139 334 051 |
8 169 280 |
0 |
||||||||
24. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
01 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
|||||||||||
02 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
|||||||||||
03 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
|||||||||||
04 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
|||||||||||
05 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
||||||||||||
06 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
||||||||||||
07 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
08 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||||||||
09 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||||||||
10 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||||||||
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||||||||
12 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
|||||||||||
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12) |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
14 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
||||||||||||
15 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||||||||
16 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||||||||
17 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||||||||
25. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
18 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
||||||||||||
19 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18) |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
20 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||||||||
21 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||||||||
22 |
Jövedelemadók (=20+21) |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
23 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||||||||
24 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||||||||
25 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
|||||||||||
26 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
|||||||||||
27 |
Fogyasztási adók |
B352 |
||||||||||||
28 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
||||||||||||
29 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
|||||||||||
30 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
||||||||||||
31 |
Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30) |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
32 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
|||||||||||
33 |
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
34 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
||||||||||||
35 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
|||||||||||
36 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
0 |
|||||||||||
37 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
||||||||||||
38 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
39 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
40 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
||||||||||||
41 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
||||||||||||
42 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
100 |
100 |
100 |
|||||||||
43 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) |
B408 |
100 |
100 |
100 |
0 |
0 |
|||||||
26. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
44 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
||||||||||||
45 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
||||||||||||
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45) |
B409 |
||||||||||||
47 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
||||||||||||
48 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
9 900 |
59 400 |
59 400 |
|||||||||
49 |
Működési bevételek |
B4 |
10 000 |
59 500 |
59 500 |
0 |
0 |
|||||||
50 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||||||||
51 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
||||||||||||
52 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
||||||||||||
53 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
||||||||||||
54 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||||||||
55 |
Felhalmozási bevételek (=50+…+54) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
56 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
||||||||||||
57 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
||||||||||||
58 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||||||||
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||||||||
60 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||||||||
61 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
62 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||||||||
63 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||||||||
64 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||||||||
27. táblázat
3. táblázat |
||||||||||||||
Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása |
||||||||||||||
Sor- |
BEVÉTELI Rovat megnevezése |
Rovat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Módosított előirányzatból |
|||||||||
1. |
2. |
3. |
kötelező |
önként vállalat |
államigazgatási |
|||||||||
feladat |
||||||||||||||
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||||||||||||
66 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
||||||||||||
67 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
68 |
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
10 000 |
59 500 |
59 500 |
0 |
0 |
|||||||
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
956 446 |
956 446 |
||||||||||
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
||||||||||||
12 |
Maradvány igénybevétele (=10+11) |
B813 |
0 |
956 446 |
956 446 |
0 |
0 |
|||||||
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
||||||||||||
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||||||||
15 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 257 922 |
146 487 385 |
138 318 105 |
8 169 280 |
||||||||
30 |
Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) |
B8 |
123 257 922 |
147 443 831 |
139 274 551 |
8 169 280 |
0 |
|||||||
30 |
Bevételek összesen |
B |
123 267 922 |
147 503 331 |
139 334 051 |
8 169 280 |
0 |
|||||||