Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 07- 2022. 12. 07

Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.07.

Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetésének bevételi főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:

a) működési bevételeinek összegét 700.278.177 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 695.974.921 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 4.243.756 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési bevételeinek összegét 59.500 Ft-ban,

b) felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 115.121.742 Ft -ban.

c) finanszírozási bevételeinek összegét 431.143.788 Ft-ban, ezen belül

ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 425.814.331 Ft-ban

cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 4.373.011 Ft-ban

cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda finanszírozási bevételeinek összegét 956.446 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és intézménye 2022. évi költségvetésének kiadási főösszegét 1.246.543.707 Ft-ban, ezen belül:

a) a működési kiadásainak összegét 822.612.467 Ft-ban, ezen belül:

aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 548.541.640 Ft-ban,

ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 127.837.496 Ft-ban,

ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda működési kiadásainak összegét 146.233.331 Ft-ban,

b) felhalmozási kiadásainak összegét 411.628.698 Ft-ban, ezen belül:

ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 410.104.698 Ft-ban,

bb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal felhalmozási kiadásainak összegét 254.000 Ft-ban,

bc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda felhalmozási kiadásainak összegét 1.270.000 Ft-ban állapítja meg,

c) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

d) finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban, ezen belül: Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 12.302.542 Ft-ban állapítja meg.

(3) A 381.600 Ft talajterhelési díjbevétel összegével csökkentett működési bevételek és a tartalék összegével csökkentett működési kiadások különbözete 113.490.665 Ft működési hiány, melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.

(4) A 296.506.956 Ft felhalmozási hiány fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

2. § Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A képviselő testület 4.996.518 Ft általános tartalékot tervez melynek fedezete előző évi költségvetési maradvány.”

3. § (1) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai

337 410 939

409 898 749

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

25 685 251

32 600 864

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

0

0

0

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

32 000 000

32 000 000

0

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

150 000 000

150 305 642

0

Gépjárműadók

0

0

0

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

0

0

0

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

581 600

0

Közhatalmi bevételek

182 300 000

182 887 242

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

627 800

627 800

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6 831 100

8 109 842

0

Működési bevételek (intézményi)

50 680 546

66 153 680

0

Működési bevételek összesen

603 535 636

700 278 177

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

20 000 000

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

77 000 630

0

Felhalmozási bevételek

0

11 023 622

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

7 097 490

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

115 121 742

0

Költségvetési bevételek

603 535 636

815 399 919

0

Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól

0

0

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

426 583 560

431 143 788

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

Finanszírozási bevételek

426 583 560

431 143 788

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen

1 030 119 196

1 246 543 707

0

2. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok működési támogatásai

337 410 939

409 898 749

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

25 685 251

29 500 308

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

32 000 000

32 000 000

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

150 000 000

150 305 642

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

300 000

581 600

Közhatalmi bevételek

182 300 000

182 887 242

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

627 800

627 800

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

6 831 100

8 109 842

Működési bevételek (intézményi)

49 527 346

64 950 980

Működési bevételek összesen

602 382 436

695 974 921

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

20 000 000

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

77 000 630

Felhalmozási bevételek

0

11 023 622

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 097 490

Felhalmozási bevételek összesen

0

115 121 742

0

Költségvetési bevételek

602 382 436

811 096 663

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

424 231 560

425 814 331

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

Finanszírozási bevételek

424 231 560

425 814 331

0

Bevételek mindösszesen

1 026 613 996

1 236 910 994

0

3. táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai

0

Elvonások, befizetések bevételei

Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

Jövedelemadók (termőföld SZJA)

Vagyoni típusú adók (helyi adók)

Értékesítési és forgalmi adók (IPA)

Gépjárműadók

Egyéb áruhasználati és szolgálati adók

Egyéb közhatalmi bevételek

Közhatalmi bevételek

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

Működési bevételek (intézményi)

10 000

59 500

Működési bevételek összesen

10 000

59 500

0

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről

0

Felhalmozási bevételek

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási bevételek összesen

0

Költségvetési bevételek

10 000

59 500

0

Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

0

956 446

Államháztartáson belüli megelőlegezések

Finanszírozási bevételek

0

956 446

0

Bevételek mindösszesen

10 000

1 015 946

0

Tájékoztató adat: Óvoda finanszírozás

123 257 922

146 487 385

2. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi költségvetési kiadásai címenként,

kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások

280 073 382

305 883 777

0

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

39 803 518

43 228 563

0

Dologi kiadások

333 749 448

367 311 446

0

Elvonások befizetések

14 227 631

16 234 486

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 100 000

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 498 670

12 498 670

0

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

18 949 000

65 130 300

0

Tartalékok

43 631 800

9 225 225

0

ebből: Általános tartalék

39 684 693

4 996 518

0

Céltartalék

3 947 107

4 228 707

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

0

Működési kiadások

746 033 449

822 612 467

0

Felújítások

33 782 491

91 988 706

0

Beruházások

238 000 714

318 467 742

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 172 250

0

Felhalmozási kiadások

271 783 205

411 628 698

0

Költségvetési kiadások

1 017 816 654

1 234 241 165

0

Finanszírozási kiadások

12 302 542

12 302 542

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 030 119 196

1 246 543 707

0

2. táblázat


2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Személyi juttatások

85 302 893

89 081 404

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

11 343 725

11 819 252

Dologi kiadások

312 011 879

341 452 303

Elvonások befizetések

14 227 631

16 234 486

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

2 100 000

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

12 498 670

12 498 670

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

18 949 000

65 130 300

Tartalékok

43 631 800

9 225 225

ebből: Általános tartalék

39 684 693

4 996 518

Céltartalék

3 947 107

4 228 707

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

1 000 000

Működési kiadás

501 065 598

548 541 640

0

Felújítások

33 782 491

91 988 706

Beruházások

236 730 714

316 943 742

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 172 250

Felhalmozási kiadások

270 513 205

410 104 698

0

Költségvetési kiadások

771 578 803

958 646 338

0

Finanszírozási kiadások

12 302 542

12 302 542

KIADÁSOK ÖSSZESEN

783 881 345

970 948 880

0

Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás

119 474 729

119 474 729

Óvoda

123 257 922

146 487 385

3. táblázat

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként

forintban

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Személyi juttatások

97 347 298

115 048 022

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

13 270 450

15 580 535

Dologi kiadások

12 015 174

15 604 774

Elvonások befizetések

0

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre

Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre

0

Tartalékok

0

ebből: Általános tartalék

0

Céltartalék

0

Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

0

Működési kiadások

122 632 922

146 233 331

0

Felújítások

Beruházások

635 000

1 270 000

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

Felhalmozási kiadások

635 000

1 270 000

0

Költségvetési kiadások

123 267 922

147 503 331

0

Finanszírozási kiadások

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN

123 267 922

147 503 331

0

3. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat

Immateriális javak beszerzése

0

0

0

Ingatlan beszerzés létesítés

Bölcsőde építés

188 567 574

223 621 154

TOP pályázat

Vörösmarty utca ivóvízhálózat tervezés

2 692 400

saját forrás

Vörösmarty szobor áthelyezés

4 294 060

saját forrás

Szép Ilonka ivóvízhálózat kiépítése

8 737 600

saját forrás

Arany János utcai játszótér bővítése

8 209 293

saját forrás

Közvilágítás bővítés

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Bölcsődei játszóudvar kialakítása

3 250 000

saját forrás

Bölcsődei parkoló kialakítása

10 641 330

saját forrás

Közvilágítás korszerűsítése

4 299 405

4 299 405

saját forrás

TOP Energetikai pályázat

1 750 182

saját forrás

Informatikai eszközök beszerzése

Informatikai eszköz beszerzése

635 000

885 000

saját forrás

Kisértékű eszközök

2 540 000

2 290 000

saját forrás

Bölcsőde eszközbeszerzés

18 308 735

18 308 735

TOP pályázat

Arany János utcai játszótér bővítése eszközbeszerzés

4 756 835

saját forrás

MFP eszköz beszerzés

1 999 998

Magyar Falu Program

Kommunális eszköz beszerzés (teherautó)

12 380 000

11 207 750

Magyar Falu Program

Irodabútor hivatal

5 000 000

5 000 000

saját forrás

Részesedés vásárlás

Kft jegyzett tőke emelés

saját forrás

Beruházások összesen

236 730 714

316 943 742

0

2. táblázat

Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forint

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Megjegyzés

Ingatlan felújítás

Fehérvári utca járdafelújítás

16 782 492

16 782 492

Magyar Falu Program

Ercsi utca Vörösmarty utca rekultiváció

14 999 999

14 999 999

saját forrás

Kutas sor árok burkolás

4 271 887

saját forrás

BM pályázat Sportöltöző felújítás

20 000 000

BM pályázat

TOP Energetikai pályázat

15 995 492

TOP pályázat

Bölcsőde előtti járda felújítás

3 324 409

saját forrás

MFP Kutas sor felújítás

14 614 427

Magyar Falu Program

Kazáncsere hivatal

2 000 000

2 000 000

saját forrás

Felújítás összesen

33 782 491

91 988 706

0

Felhalmozási kiadás összesen

270 513 205

408 932 448

0

0

Az önállóan működő intézmény 2022. évi felhalmozási kiadásai

Forintban

Megnevezés

Felhalmozás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Egyéb tárgyi eszköz beszerzés

Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

635 000

1 270 000

Beruházások összesen

635 000

1 270 000

0

Ingatlan felújítás

Felújítás összesen

0

0

0

Felhalmozási kiadás összesen

635 000

1 270 000

0

4. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések

I. Kápolnásnyék

Eredeti

182 300 000

49 527 346

25 685 251

337 410 939

6 831 100

627 800

0

0

424 231 560

0

1 026 613 996

Község Önkormányzat

Módosított

182 887 242

64 950 980

29 500 308

409 898 749

8 109 842

627 800

104 098 120

11 023 622

425 814 331

0

1 236 910 994

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

1 143 200

0

0

0

0

0

2 352 000

119 474 729

122 969 929

Közös Önkorm.

Módosított

0

1 143 200

3 100 556

0

0

0

0

0

4 373 011

119 474 729

128 091 496

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

123 257 922

123 267 922

Napsugár Óvoda

Módosított

0

59 500

0

0

0

0

0

0

956 446

146 487 385

147 503 331

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatti

Eredeti

-242 732 651

-242 732 651

finanszírozás

Módosított

-265 962 114

-265 962 114

levonás

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

182 300 000

50 680 546

25 685 251

337 410 939

627 800

0

0

426 583 560

0

1 030 119 196

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

182 887 242

66 153 680

32 600 864

409 898 749

627 800

104 098 120

11 023 622

431 143 788

1 246 543 707

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

011130

Eredeti

238 600

6 831 100

627 800

7 697 500

Önk. Jogalkotás

Módosított

8 238 600

492 857

6 831 100

627 800

16 190 357

Teljesítés

0

013320

Eredeti

0

Köztemető fenntartás

Módosított

0

Teljesítés

0

013350

Eredeti

6 277 868

6 277 868

Önk. Vagyonnal való

Módosított

10 254 246

11 023 622

21 277 868

gazd.

Teljesítés

0

018010

Eredeti

337 410 939

337 410 939

Önkorm. Elsz.

Módosított

409 898 749

20 000 000

429 898 749

Kp-i ktgvet

Teljesítés

0

018030

Eredeti

4 148 606

424 231 560

428 380 166

Tám. Célú finansz.

Módosított

4 148 606

1 278 742

425 814 331

431 241 679

műveletek

Teljesítés

0

041233

Eredeti

3 536 645

3 536 645

Hosszabb távú közfogl.

Módosított

3 536 645

3 536 645

Teljesítés

0

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyüjtése

Módosított

850 500

850 500

kezelése

Teljesítés

0

3. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

062020

Eredeti

0

Településfejlesztési

Módosított

2 644 200

77 000 630

79 644 830

projektek, támogatások

Teljesítés

0

063020

Eredeti

0

Víztermelés kezelés

Módosított

2 512 481

7 097 490

9 609 971

Teljesítés

0

066020

Eredeti

673 512

673 512

Községgazdálkodás

Módosított

872 202

872 202

Teljesítés

0

072111

Eredeti

0

Háziorvosi

Módosított

0

alapellátás

Teljesítés

0

074031

Eredeti

18 000 000

18 000 000

Család és nővédelmi

Módosított

18 000 000

18 000 000

gondozás

Teljesítés

0

082091

Eredeti

0

Közművelődés - közöss

Módosított

678 000

678 000

társ. Részvétel fejl.

Teljesítés

0

096015

Eredeti

36 437 840

36 437 840

Gyermekétkeztetés

Módosított

31 966 840

31 966 840

Teljesítés

0

4. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev. (saját)

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Hitelek kölcsönök bevételei

04031

Eredeti

0

Bölcsődei gondozás

Módosított

3 232 000

3 232 000

Teljesítés

0

104035

Eredeti

0

Gyermekétk.

Módosított

1 124 585

1 124 585

bölcsődében

Teljesítés

0

107051

Eredeti

5 898 526

5 898 526

Szociális étk.

Módosított

5 898 526

5 898 526

Teljesítés

0

107080

Eredeti

0

Esélyegyenlőségi

Módosított

0

programok

Teljesítés

0

900020

Eredeti

182 300 000

1 000

182 301 000

Funkcióra nem sorolható bevétel

Módosított

182 887 242

1 000

182 888 242

Teljesítés

0

900060

Eredeti

0

Forgatási célú finansz

Módosított

0

műveletek

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

182 300 000

49 527 346

25 685 251

337 410 939

6 831 100

627 800

0

0

424 231 560

0

1 026 613 996

Község Önkorm.

Módosított

182 887 242

64 950 980

29 500 308

409 898 749

8 109 842

627 800

104 098 120

11 023 622

425 814 331

0

1 236 910 994

Összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. táblázat

3. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Közhatalmi bevételek

Működési bev.

Működési célú támogatások ÁHT-n belül

Önkormányzatok működési támogatása

Működési célú átvett peszk.

Működési célú kölcsönök törl.

Felhalmozási célú támogatások

Felhalmozási bevételek

Költségvetési maradvány

ÁHT-n belüli megelőlegezések Központi irányítószervi támogatás

091110

Eredeti

0

Óvodai nevelés

Módosított

0

szakmai feladatai

Teljesítés

0

018030

Eredeti

123 257 922

123 257 922

Tám. Célú finansz.

Módosított

956 446

146 487 385

147 443 831

műveletek

Teljesítés

0

091140

Eredeti

9 900

9 900

Óvodai nevelés

Módosított

9 900

9 900

működt. Feladatai

Teljesítés

900020

Eredeti

100

100

Funkcióra nem

Módosított

100

100

sorolható bevételek

Teljesítés

0

104031

0

Bölcsődei ellátás

49 500

49 500

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

0

10 000

0

0

0

0

0

0

123 257 922

123 267 922

Napsugár Óvoda

Módosított

0

59 500

0

0

0

0

0

956 446

146 487 385

147 503 331

és Bölcsőde

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet

1. táblázat

1. Táblázat

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

I. Kápolnásnyék

Eredeti

85 302 893

11 343 725

312 011 879

2 100 000

19 949 000

26 726 301

43 631 800

236 730 714

33 782 491

255 035 193

1 026 613 996

Község

Módosított

89 081 404

11 819 252

341 452 303

2 100 000

66 130 300

28 733 156

9 225 225

318 115 992

91 988 706

278 264 656

1 236 910 994

Önkormányzata

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

97 423 191

15 189 343

9 722 395

0

0

0

0

635 000

0

0

122 969 929

Közös Önkorm.

Módosított

101 754 351

15 828 776

10 254 369

0

0

0

0

254 000

0

0

128 091 496

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

97 347 298

13 270 450

12 015 174

0

0

0

0

635 000

0

0

123 267 922

Napsugár

Módosított

115 048 022

15 580 535

15 604 774

0

0

0

0

1 270 000

0

0

147 503 331

Óvoda

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Halmozódás miatt

Eredeti

-242 732 651

-242 732 651

finanszírozás levonás

Módosított

-265 962 114

-265 962 114

Teljesítés

0

Eredeti

0

Módosított

0

Teljesítés

0

I-III.

Eredeti

280 073 382

39 803 518

333 749 448

2 100 000

19 949 000

26 726 301

43 631 800

238 000 714

33 782 491

12 302 542

1 030 119 196

Kápolnásnyék Önk.

Módosított

305 883 777

43 228 563

367 311 446

2 100 000

66 130 300

28 733 156

9 225 225

319 639 992

91 988 706

12 302 542

1 246 543 707

és intézményei

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

29 904 150

4 066 329

36 830 779

1 000 000

43 631 800

5 635 000

121 068 058

Önkormányzati

Módosított

30 397 007

4 066 329

40 198 866

1 000 000

9 225 225

5 486 350

90 373 777

jogalkotás

Teljesítés

0

013320

Eredeti

2 430 300

2 430 300

Köztemető fenntartás

Módosított

2 430 300

2 430 300

és működtetés

Teljesítés

0

013350

Eredeti

2 000 000

2 000 000

Önkorm. Vagyonnal

Módosított

22 000 000

22 000 000

való gazd.

Teljesítés

0

013370

Eredeti

0

Informatikai fejlesztések

Módosított

0

szolgáltatások

Teljesítés

0

018010

Eredeti

12 302 542

12 302 542

Önkorm. Elesz. Kp.-i

Módosított

2 006 855

12 302 542

14 309 397

költségvetéssel

Teljesítés

0

018020

Eredeti

14 227 631

14 227 631

Központi költségvet.

Módosított

14 227 631

14 227 631

befizetések

Teljesítés

0

3. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

018030

Eredeti

12 473 826

242 732 651

255 206 477

Támogatási célú fin.

Módosított

20 881 300

12 498 670

265 962 114

299 342 084

műveletek

Teljesítés

0

041233

Eredeti

4 740 000

312 350

254 000

5 306 350

Hosszabb távú

Módosított

4 740 000

312 350

254 000

5 306 350

közfoglalkoztatás

Teljesítés

0

045120

Eredeti

0

Út, autópálya

Módosított

0

építése

Teljesítés

0

045160

Eredeti

7 510 780

7 510 780

Közutak

Módosított

6 282 580

10 641 330

7 596 296

24 520 206

üzemelt. fenntartása

Teljesítés

0

052020

Eredeti

0

Szennyvíz gyűjtése

Módosított

0

kezelése

Teljesítés

0

062020

Eredeti

58 766 268

219 256 309

16 782 492

294 805 069

Települési projektek és

Módosított

2 685 654

397 527

68 464 681

258 060 068

47 392 411

377 000 341

támogatásuk

Teljesítés

0

4. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

063020

Eredeti

0

Víztermelés

Módosított

11 430 000

11 430 000

kezelés

Teljesítés

0

064010

Eredeti

18 785 440

9 299 405

28 084 845

Közvilágítás

Módosított

21 325 440

9 299 405

30 624 845

Teljesítés

0

066010

Eredeti

7 317 729

7 317 729

Zöldterület kezelés

Módosított

7 317 729

370 980

7 688 709

Teljesítés

0

066020

Eredeti

26 287 031

3 664 467

25 341 583

2 540 000

14 999 999

72 833 080

Községgazdálkodási

Módosított

26 287 031

3 664 467

26 452 903

18 892 819

14 999 999

90 297 219

szolgáltatások

Teljesítés

0

072111

Eredeti

3 194 375

452 325

4 503 267

8 149 967

Háziorvosi

Módosított

3 194 375

452 325

4 762 067

8 408 767

alapellátás

Teljesítés

0

072112

Eredeti

193 584

193 584

Háziorvosi ügyeleti

Módosított

193 584

193 584

ellátás

Teljesítés

0

5. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

074031

Eredeti

17 511 556

2 339 085

1 948 080

21 798 721

Család és nővédelmi

Módosított

17 511 556

2 339 085

1 948 080

144 900

21 943 621

eü. gondozás

Teljesítés

0

074040

Eredeti

2 286 000

2 286 000

Járványügyi

Módosított

2 286 000

2 286 000

védekezés

Teljesítés

0

082042

Eredeti

0

Könyvtári állomány gyarap.

Módosított

1 997 890

251 425

3 750

2 253 065

nyilvántartás

Teljesítés

0

082044

Eredeti

0

Könyvtári szolgált.

Módosított

9 825

9 825

tevékenység

Teljesítés

0

082063

Eredeti

8 149 000

8 149 000

Múzeumi kiállítási

Módosított

8 149 000

8 149 000

tevékenység

Teljesítés

0

082091

Eredeti

3 665 781

509 169

17 635 999

21 810 949

Közműv. Tarsadalmi

Módosított

2 267 891

335 744

18 926 174

550 000

22 079 809

részvétel fejlesztése

Teljesítés

0

6. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

082092

Eredeti

0

Közműv. Hagyományos

Módosított

286 390

286 390

közösségi kult. Értékgond

Teljesítés

0

082093

Eredeti

0

Közműv. Egész életre

Módosított

25 000 000

25 000 000

kiterjedő tanulás, amatőr m.

Teljesítés

0

084031

Eredeti

1 922 300

8 400 000

10 322 300

Civil szervezetek

Módosított

1 943 100

7 750 000

9 693 100

műk. támogatása

Teljesítés

0

084040

Eredeti

0

Egyházak támogatása

Módosított

400 000

400 000

Teljesítés

0

091140

Eredeti

198 120

198 120

Óvoda

Módosított

198 120

198 120

működtetési feladatai

Teljesítés

0

091220

Eredeti

0

Ált.isk. tanulók nap.

Módosított

0

1-4 évf. műk. Kiad

Teljesítés

0

7. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

092120

Eredeti

0

Ált. isk. tanulók 5-8

Módosított

0

műk. támogatása

Teljesítés

0

096015

Eredeti

116 968 740

116 968 740

Gyermekétkeztetés

Módosított

123 485 678

123 485 678

köznevelési int.

Teljesítés

0

104030

Eredeti

2 400 000

2 400 000

Családi bölcsőde

Módosított

2 400 000

2 400 000

Teljesítés

0

104031

Eredeti

0

Bölcsődei

Módosított

3 500 000

3 500 000

ellátás

Teljesítés

0

104035

Eredeti

0

Gyermekétkeztetés

Módosított

1 124 585

1 124 585

bölcsődében

Teljesítés

0

104037

Eredeti

207 874

207 874

Intézményen kívüli

Módosított

244 380

244 380

gyermekétkeztetés

Teljesítés

0

8. táblázat

2. Táblázat

Az önkormányzat 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások, felhalmozási c. kiadások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

04042

Eredeti

435 564

435 564

Család és gyermekjóléti

Módosított

435 564

435 564

szolgáltatások

Teljesítés

0

107051

Eredeti

8 475 472

8 475 472

Szociális

Módosított

8 742 012

8 742 012

étkeztetés

Teljesítés

0

107052

Eredeti

0

Házi segítségnyújtás

Módosított

0

Teljesítés

0

107060

Eredeti

2 100 000

2 100 000

Egyéb szoc. Pénzbeli

Módosított

4 426 635

2 100 000

6 526 635

és term. Ellátások

Teljesítés

0

107080

Eredeti

24 844

24 844

Esélyegyelőségi

Módosított

0

programok

Teljesítés

0

I. Kápolnásnyék

Eredeti

85 302 893

11 343 725

312 011 879

2 100 000

19 949 000

26 726 301

43 631 800

236 730 714

33 782 491

255 035 193

1 026 613 996

Község Önkor-

Módosított

89 081 404

11 819 252

341 452 303

2 100 000

66 130 300

28 733 156

9 225 225

318 115 992

91 988 706

278 264 656

1 236 910 994

mányzat összesen

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9. táblázat

3. Táblázat

Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Korm. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

011130

Eredeti

86 426 061

13 688 780

9 465 395

635 000

110 215 236

Önkormányzati

Módosított

88 111 625

13 915 186

9 812 646

254 000

112 093 457

jogalkotás

Teljesítés

0

011220

Eredeti

10 997 130

1 500 563

257 000

12 754 693

Adó kiszab.

Módosított

11 053 130

1 500 563

257 000

12 810 693

Teljesítés

0

016010

Eredeti

0

Országgyűlési, önk-i

Módosított

2 589 596

413 027

184 723

3 187 346

eu képviselő választás

Teljesítés

0

II. Kápolnásnyéki

Eredeti

97 423 191

15 189 343

9 722 395

0

0

0

0

635 000

0

0

122 969 929

Közös Önk.

Módosított

101 754 351

15 828 776

10 254 369

0

0

0

0

254 000

0

0

128 091 496

Hivatal

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10. táblázat

4. Táblázat

Az önállóan működő intézmény 2022. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként

forint

CÍMREND Alcím, Kor. Funkció

Előirányzat

2022. ÉVI KIADÁSOK

KIADÁSOK ÖSSZESEN

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FINANSZ. KIADÁSOK

Egyéb működési célú kiadás

Személyi juttatások

Munkaadókat Terhelő Járulékok

Dologi kiadások

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök

Működési célú támogatások Elvonások befizetések

Tartalékok

Beruházások

Felújítások

Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg.

091110

Eredeti

94 647 298

12 891 000

2 301 640

109 839 938

Óvodai nevelés

Módosított

95 493 710

13 001 034

2 301 640

110 796 384

Teljesítés

0

091120

Eredeti

2 400 000

280 800

2 680 800

SNI ellátás

Módosított

2 400 000

280 800

2 680 800

Teljesítés

0

091140

Eredeti

300 000

98 650

9 713 534

635 000

10 747 184

Működtet. feladatok

Módosított

300 000

98 650

9 713 534

632 646

10 744 830

Teljesítés

0

104031

Eredeti

0

Bölcsődei ellátás

Módosított

15 138 312

1 976 251

3 589 600

637 354

21 341 517

Teljesítés

0

104035

Eredeti

0

Gyermekétkeztetés

Módosított

1 716 000

223 800

1 939 800

bölcsődében

Teljesítés

0

III. Kápolnásnyéki

Eredeti

97 347 298

13 270 450

12 015 174

0

0

0

0

635 000

0

0

123 267 922

Napsugár

Módosított

115 048 022

15 580 535

15 604 774

0

0

0

0

1 270 000

0

0

147 503 331

Óvoda és Bölcsőde

Teljesítés

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

6. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi létszámkerete

Cím

Kormányzati funkció

Engedélye-zett létszámke-ret

Teljes munkaidős

Rész-munka-idős

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

Önkormányzatok igazgatási tev.

011130

2

2

0

Város-, községgazdálkodási szolgáltatások

066020

7

7

0

Háziorvosi alapellátás

072111

1

1

0

Család és nővédelmi eü. gondozás

074031

2

2

0

Könyvtári szolgáltatás

082044

0

0

0

Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése

082091

1

0

0,75

Összesen

13

12

0,75

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

011130

14

14

0

Adó vám és jövedéki igazgatás

011220

2

2

0

Összesen

16

16

0

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai

091110

22

22

0

Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása

104031

13

13

0

Gyermekétkeztetés bölcsödében

104035

2

2

Összesen

37

37

0

Önkormányzat és intézményei összesen

66

65

0,75

7. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

Az önkormányzat és intézményei 2022. évi kiadásai és bevételei előirányzatainak felhasználási ütemterve

forint

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X

XI.

XII.

Összesen

Nyitó pénzkészlet

435 341 862

424 850 257

436 922 768

480 566 732

444 802 586

384 301 726

300 045 412

223 515 926

135 125 920

175 062 281

139 019 696

63 221 719

Személyi juttatások

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

22 000 000

35 036 691

22 000 000

22 000 000

27 782 340

27 782 340

39 282 406

305 883 777

Munkaadókat terhelő jár

2 830 000

2 830 000

2 830 000

2 830 000

2 830 000

2 830 000

6 251 759

2 830 000

2 830 000

3 563 350

3 563 350

7 210 104

43 228 563

Dologi kiadások

23 500 000

24 000 000

23 000 000

25 141 578

27 000 000

35 000 000

30 000 000

35 000 000

35 000 000

37 000 000

32 420 420

40 249 448

367 311 446

Elvonások, befizetések

1 185 636

3 190 510

1 185 636

1 185 636

1 185 636

1 185 636

1 185 636

1 185 636

1 187 617

1 185 636

1 185 636

1 185 635

16 234 486

Egyéb működési támogatás ÁHT-n belülre

1 000 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 215 000

1 100 000

1 000 000

1 000 000

1 083 670

12 498 670

Ellátottak pénzbeli jutt.

175 000

175 000

175 000

175 000

130 000

190 000

190 000

130 000

100 000

223 000

190 000

247 000

2 100 000

Egyéb működési célú kiadás

2 352 700

2 352 700

2 352 700

2 352 700

8 280 000

23 661 600

2 352 700

2 352 700

2 352 700

2 352 700

2 352 700

12 014 400

65 130 300

Működési célú kölcsönök folyósítása

200 000

100 000

100 000

200 000

100 000

100 000

200 000

1 000 000

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK

53 043 336

55 648 210

52 743 336

54 684 914

62 525 636

85 867 236

76 116 786

64 913 336

64 570 317

73 207 026

68 594 446

101 472 663

813 387 242

Felhalmozási kiadások

7 000 000

10 000 000

35 000 000

40 000 000

50 000 000

50 000 000

40 000 000

65 000 000

36 687 368

8 095 837

53 568 982

16 276 511

411 628 698

Finanszírozási kiadás

12 302 542

12 302 542

KIADÁS ÖSSZESEN

72 345 878

65 648 210

87 743 336

94 684 914

112 525 636

135 867 236

116 116 786

129 913 336

101 257 685

81 302 863

122 163 428

117 749 174

1 237 318 482

Működési bevételek

6 000 000

6 000 000

5 800 000

7 200 000

6 200 000

4 500 000

4 500 000

3 500 000

5 762 068

6 137 000

6 499 000

4 055 546

66 153 614

Önkormányzatok működési támogatásai

51 713 835

33 390 035

30 946 862

32 982 840

32 982 840

30 946 862

30 946 862

33 390 035

33 650 057

32 982 840

35 426 013

30 539 667

409 898 749

Közhatalmi bevételek

1 000 000

2 000 000

72 500 000

5 500 000

3 000 000

3 000 000

2 000 000

2 000 000

55 000 000

4 000 000

2 300 000

30 587 242

182 887 242

Működési célú támogatások Áht-n belül

2 140 438

2 140 438

2 140 438

2 140 438

8 563 194

2 140 438

2 140 438

2 633 295

2 140 438

2 140 438

2 140 438

2 140 433

32 600 864

Működési célú átvett pénzeszközök

1 000 000

4 000 000

1 278 742

1 831 100

8 109 842

Működési célú kölcsönök törlesztése

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

77 800

627 800

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

61 854 273

43 530 473

111 387 300

51 823 278

52 024 776

40 587 300

39 587 300

41 523 330

98 383 663

45 260 278

46 365 451

67 322 888

700 278 111

Felhalmozási bevételek

34 190 247

20 000 000

7 097 490

11 023 622

42 810 383

115 121 742

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

61 854 273

77 720 720

131 387 300

58 920 768

52 024 776

51 610 922

39 587 300

41 523 330

141 194 046

45 260 278

46 365 451

67 322 888

815 399 853

Záró pénzkészlet

424 850 257

436 922 768

480 566 732

444 802 586

384 301 726

300 045 412

223 515 926

135 125 920

175 062 281

139 019 696

63 221 719

12 795 433

8. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

12. melléklet

Az önkormányzat és intézménye bevételeinek és kiadásainak költségvetési mérlege

forintban

Megnevezés

2022.évi terv

2022. évi terv

I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata

II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal

III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde

Önkormányzatok működési támogatásai

409 898 749

Személyi juttatások

305 883 777

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belül

32 600 864

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

43 228 563

Közhatalmi bevételek

182 887 242

Dologi kiadások

367 311 446

Működési célú átvett pénzeszközök

8 109 842

Elvonások befizetések

16 234 486

Működési bevételek (intézményi)

66 153 680

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 100 000

ebből eszközhasználati díj

0

Egyéb műk. célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre

1 000 000

Működési célú kölcsönök törlesztése

627 800

Egyéb működési célú tám. Áht-n kívülre

65 130 300

Egyéb működési célú tám. Áht-n belülre

12 498 670

Tartalék

9 225 225

Működési bevételek összesen

700 278 177

Működési kiadások összesen

822 612 467

Felhalmozási célú önk. támogatások

20 000 000

Felhalmozási célú tám. ÁHT.-n belül

77 000 630

Felújítások

91 988 706

Felhalmozási bevételek

11 023 622

Beruházások

318 467 742

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

7 097 490

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 172 250

Felhalmozási bevételek összesen

115 121 742

Felhalmozási kiadások összesen

411 628 698

Hosszú lejáratú hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól

Előző évi maradvány igénybevétele

431 143 788

Finanszírozási bevételek

431 143 788

Finanszírozási kiadások összesen

12 302 542

Bevételek mindösszesen

1 246 543 707

Kiadások mindösszesen

1 246 543 707

9. melléklet a 20/2022. (XII. 6.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

51 270 303

54 490 845

54 490 845

02

Normatív jutalmak

K1102

3 976 503

3 976 503

3 976 503

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

2 695 312

2 714 843

2 714 843

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

270 000

270 000

270 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

301 000

513 315

513 315

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

58 513 118

61 965 506

57 989 003

3 976 503

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

23 509 775

23 509 775

23 509 775

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 880 000

2 206 123

2 206 123

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 400 000

1 400 000

1 400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

26 789 775

27 115 898

27 115 898

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

85 302 893

89 081 404

85 104 901

3 976 503

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

11 343 725

11 819 252

11 302 307

516 945

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

500 000

500 000

500 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

20 796 492

23 186 123

23 186 123

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

21 296 492

23 686 123

23 686 123

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

3 472 096

3 472 096

3 472 096

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

475 800

475 800

475 800

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

3 947 896

3 947 896

3 947 896

0

0

2. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

28

Közüzemi díjak

K331

21 501 532

24 935 390

24 935 390

29

Vásárolt élelmezés

K332

96 064 010

99 745 875

99 745 875

30

Bérleti és lízing díjak

K333

4 936 000

6 236 000

6 236 000

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

12 026 000

10 726 000

10 726 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

3 915 468

7 602 290

7 602 290

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

14 320 000

15 580 439

15 580 439

34

Egyéb szolgáltatások

K337

28 078 083

29 107 214

29 107 214

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

180 841 093

193 933 208

193 933 208

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

876 000

876 000

876 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

250 000

250 000

250 000

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

1 126 000

1 126 000

1 126 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

48 012 977

51 238 474

51 238 474

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

50 011 473

60 744 654

60 744 654

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

6 775 948

6 775 948

6 775 948

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

104 800 398

118 759 076

118 759 076

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

312 011 879

341 452 303

341 452 303

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

3. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 100 000

2 100 000

2 100 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 100 000

2 100 000

2 100 000

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

2 006 855

2 006 855

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

14 227 631

14 227 631

14 227 631

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

14 227 631

16 234 486

16 234 486

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

12 498 670

12 498 670

12 498 670

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

1 000 000

1 000 000

1 000 000

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

18 949 000

65 130 300

56 430 300

8 700 000

70

Tartalékok

K513

43 631 800

9 225 225

9 225 225

4. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

90 307 101

104 088 681

95 388 681

8 700 000

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

195 347 969

261 562 860

261 562 860

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

500 000

750 000

750 000

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

30 101 367

34 248 677

34 248 677

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

10 781 378

20 382 205

20 382 205

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

236 730 714

316 943 742

316 943 742

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

26 674 796

72 580 872

72 580 872

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 107 695

19 407 834

19 407 834

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

33 782 491

91 988 706

91 988 706

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

1 172 250

1 172 250

5. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

6. táblázat

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

1 172 250

1 172 250

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

771 578 803

958 646 338

945 452 890

13 193 448

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

12 302 542

12 302 542

12 302 542

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

242 732 651

265 962 114

249 927 150

16 034 964

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

255 035 193

278 264 656

262 229 692

16 034 964

0

Kiadások összesen

K

1 026 613 996

1 236 910 994

1 207 682 582

29 228 412

0

7. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

130 755 231

130 755 231

130 755 231

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

120 083 630

120 160 630

120 160 630

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B1131

2 214 300

2 485 540

2 485 540

05

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

B1132

63 368 096

66 648 240

66 648 240

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

17 074 029

42 074 029

42 074 029

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 915 653

47 775 079

47 775 079

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

08

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

337 410 939

409 898 749

409 898 749

0

0

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

25 685 251

29 500 308

29 500 308

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

363 096 190

439 399 057

439 399 057

0

0

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

20 000 000

20 000 000

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

8. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

77 000 630

77 000 630

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

97 000 630

97 000 630

0

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

32 000 000

32 000 000

32 000 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

150 000 000

150 305 642

150 305 642

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

0

0

0

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

32

Termékek és szolgáltatások adói

B35

150 000 000

150 305 642

150 305 642

0

0

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

300 000

581 600

581 600

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

182 300 000

182 887 242

182 887 242

0

0

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

7 322 668

8 322 668

8 322 668

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

4 817 512

8 545 202

8 545 202

38

Tulajdonosi bevételek

B404

39

Ellátási díjak

B405

22 891 709

27 009 209

27 009 209

9. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

6 484 457

9 699 920

9 699 920

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

8 000 000

8 000 000

8 000 000

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

1 000

1 000

1 000

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

1 000

1 000

1 000

0

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

10 000

3 372 981

3 372 981

50

Működési bevételek

B4

49 527 346

64 950 980

64 950 980

0

0

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

11 023 622

11 023 622

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

11 023 622

11 023 622

0

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

627 800

627 800

627 800

10. táblázat

1. táblázat

Az önkormányzat kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása

Forint

11. táblázat

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

6 831 100

8 109 842

8 109 842

62

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

7 458 900

8 737 642

8 737 642

0

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

7 097 490

7 097 490

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

7 097 490

7 097 490

0

0

69

Költségvetési bevételek

B1-B7

602 382 436

811 096 663

811 096 663

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

424 231 560

425 814 331

396 585 919

29 228 412

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

424 231 560

425 814 331

396 585 919

29 228 412

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

424 231 560

425 814 331

396 585 919

29 228 412

0

30

Bevételek összesen

B

1 026 613 996

1 236 910 994

1 207 682 582

29 228 412

0

12. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

79 757 500

80 156 005

80 156 005

02

Normatív jutalmak

K1102

8 518 000

8 471 059

8 471 059

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

1 800 000

1 800 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

05

Végkielégítés

K1105

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

4 150 000

4 150 000

4 150 000

07

Béren kívüli juttatások

K1107

3 769 531

3 769 531

3 769 531

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

578 160

578 160

578 160

10

Egyéb költségtérítések

K1110

300 000

300 000

300 000

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

350 000

1 150 000

1 150 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

97 423 191

100 374 755

91 903 696

8 471 059

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 379 596

1 379 596

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

0

1 379 596

1 379 596

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

97 423 191

101 754 351

93 283 292

8 471 059

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

15 189 343

15 828 776

14 082 151

1 746 625

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200 000

200 000

200 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 150 000

1 187 978

1 187 978

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

1 350 000

1 387 978

1 387 978

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 605 780

2 205 780

2 205 780

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

360 000

360 000

360 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 965 780

2 565 780

2 565 780

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

375 000

375 000

375 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

0

13. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

32

Közvetített szolgáltatások

K335

660 000

660 000

660 000

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

3 700 400

3 400 400

3 400 400

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

4 735 400

4 435 400

4 435 400

0

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

580 000

580 000

580 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

580 000

580 000

580 000

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 081 215

1 200 319

1 200 319

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

84 892

84 892

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 091 215

1 285 211

1 285 211

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

9 722 395

10 254 369

10 254 369

0

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

14. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

300 000

0

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

200 000

200 000

200 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

54 000

54 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

635 000

254 000

254 000

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

15. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

122 969 929

128 091 496

117 873 812

10 217 684

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

122 969 929

128 091 496

117 873 812

10 217 684

0

16. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 100 556

3 100 556

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

3 100 556

3 100 556

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

17. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni típusú adók

B34

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

783 200

783 200

783 200

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

0

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

0

0

0

0

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

360 000

360 000

360 000

49

Működési bevételek

B4

1 143 200

1 143 200

1 143 200

0

0

18. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

1 143 200

4 243 756

4 243 756

0

0

19. táblázat

2. táblázat

A közös hivatal kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forint

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

2 352 000

4 373 011

2 021 011

2 352 000

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

2 352 000

4 373 011

2 021 011

2 352 000

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

119 474 729

119 474 729

111 609 045

7 865 684

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

121 826 729

123 847 740

113 630 056

10 217 684

0

30

Bevételek összesen

B

122 969 929

128 091 496

117 873 812

10 217 684

0

20. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

80 297 405

95 446 129

95 446 129

02

Normatív jutalmak

K1102

6 493 168

6 493 168

6 493 168

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

500 000

600 000

600 000

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

2 282 780

2 282 780

2 282 780

07

Béren kívüli juttatások

K1107

1 200 000

1 200 000

1 200 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

156 000

241 000

241 000

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

2 267 000

2 267 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

90 929 353

108 530 077

102 036 909

6 493 168

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

0

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

6 117 945

6 117 945

6 117 945

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

300 000

400 000

400 000

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

6 417 945

6 517 945

6 517 945

0

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

97 347 298

115 048 022

108 554 854

6 493 168

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

13 270 450

15 580 535

14 736 423

844 112

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

900 000

1 300 000

1 300 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 982 204

2 862 204

2 862 204

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 882 204

4 162 204

4 162 204

0

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

466 100

516 100

516 100

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

84 000

84 000

84 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

550 100

600 100

600 100

0

0

28

Közüzemi díjak

K331

3 050 000

4 030 000

4 030 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

0

21. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

600 000

700 000

700 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

832 000

832 000

0

832 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 863 080

2 331 080

2 331 080

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

6 345 080

7 893 080

7 061 080

832 000

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

0

0

0

0

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 227 890

2 929 490

2 929 490

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

9 900

19 900

19 900

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

2 237 790

2 949 390

2 949 390

0

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

12 015 174

15 604 774

14 772 774

832 000

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

0

0

0

0

0

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

22. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

0

0

0

0

0

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

0

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

0

70

Tartalékok

K513

0

71

Egyéb működési célú kiadások

K5

0

0

0

0

0

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

500 000

1 000 000

1 000 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

135 000

270 000

270 000

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

635 000

1 270 000

1 270 000

0

0

80

Ingatlanok felújítása

K71

0

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

23.

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

KIADÁSI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

0

0

0

0

0

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

0

0

0

0

0

95

Költségvetési kiadások

K1-K8

123 267 922

147 503 331

139 334 051

8 169 280

0

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

0

0

0

0

0

Kiadások összesen

K

123 267 922

147 503 331

139 334 051

8 169 280

0

24. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

03

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

0

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

06

Elszámolásból származó bevételek

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

0

0

0

0

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

0

0

0

0

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

25. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

0

0

0

0

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

0

0

0

0

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25

Vagyoni tipusú adók

B34

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

0

0

0

0

0

32

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

0

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

0

0

0

0

0

34

Készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

36

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

42

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

100

100

100

43

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

100

100

100

0

0

26. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

44

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

45

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

46

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

47

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

48

Egyéb működési bevételek

B411

9 900

59 400

59 400

49

Működési bevételek

B4

10 000

59 500

59 500

0

0

50

Immateriális javak értékesítése

B51

51

Ingatlanok értékesítése

B52

52

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

53

Részesedések értékesítése

B54

54

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

55

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

0

0

0

0

56

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

57

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

60

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

61

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

0

62

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

63

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

27. táblázat

3. táblázat

Az óvoda és bölcsőde kiadásai és bevételi előirányzatainak kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontása
Forintban

Sor-
szám

BEVÉTELI Rovat megnevezése

Rovat
száma

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Módosított előirányzatból

1.

2.

3.

kötelező

önként vállalat

államigazgatási

feladat

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

66

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

67

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

0

68

Költségvetési bevételek

B1-B7

10 000

59 500

59 500

0

0

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

956 446

956 446

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

0

956 446

956 446

0

0

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

123 257 922

146 487 385

138 318 105

8 169 280

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

123 257 922

147 443 831

139 274 551

8 169 280

0

30

Bevételek összesen

B

123 267 922

147 503 331

139 334 051

8 169 280

0