Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 05- 2023. 05. 05

Rábatöttös Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelete

Rábatöttös község önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendeletének módosításáról

2023.05.05.

Rábatöttös Község Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 83.698.069 Ft forintban, azaz nyolcvanhárommillió-hatszázkilencvennyolcezer-hatvankilenc forintban állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a költségvetés működési költségvetési bevételi főösszegét 34.290.431 Ft-ban, működési költségvetési kiadási főösszegét 41.868.098 Ft-ban, a felhalmozási költségvetési kiadási főösszegét 41.013.400,- Ft-ban, a felhalmozási költségvetési bevételi főösszegét 2.659.210 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 46.748.428,- Ft-ban állapítja meg, amely maradványból ered. A maradvány 8.394.238,- Ft összegben működési és 38.354.190,- Ft összegben felhalmozási célt szolgál. A Képviselő-testület finanszírozási működési kiadások összegét 816.571,- Ft-ban állapítja meg, amely állami előleg visszafizetése. A finanszírozási felhalmozási kiadások összegét 0,- Ft-ban állapítja meg.

(4) A képviselőtestület az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló tartalék összegét 6.477.032,- Ft-ban állapítja meg (5. melléklet).”

2. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
Rábatöttös Község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai 2022. évben

1. Kiadások (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 109 112

8 109 112

Béren kívüli juttatások

K1107

300 000

300 000

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

26 000

26 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 435 112

8 435 112

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

5 026 040

5 026 040

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

1 363 250

1 363 250

Egyéb külső személyi juttatások

K123

13 535

13 535

Külső személyi juttatások

K12

6 402 825

6 402 825

Személyi juttatások

K1

14 837 937

14 837 937

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 794 523

1 794 523

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 295 757

3 295 757

Készletbeszerzés

K31

3 295 757

3 295 757

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

76 412

76 412

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

186 171

186 171

Kommunikációs szolgáltatások

K32

262 583

262 583

Közüzemi díjak

K331

909 690

909 690

Vásárolt élelmezés

K332

1 765 659

1 765 659

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

288 872

288 872

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 882 199

1 882 199

Egyéb szolgáltatások

K337

1 086 684

1 086 684

Szolgáltatási kiadások

K33

5 933 104

5 933 104

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 710 629

1 710 629

Egyéb dologi kiadások

K355

4 219

4 219

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

1 714 848

1 714 848

Dologi kiadások

K3

11 206 292

11 206 292

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

3 815 974

3 815 974

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 815 974

3 815 974

Elvonások és befizetések

K502

363 142

363 142

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

591 818

591 818

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

2 781 380

2 781 380

Tartalékok

K513

6 477 032

6 477 032

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 213 372

-

10 213 372

Működési költségvetés előirányzat csoport

41 868 098

-

-

41 868 098

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 139 699

1 139 699

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

307 723

307 723

Beruházások

K6

1 447 422

1 447 422

Ingatlanok felújítása

K71

32 000 255

32 000 255

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

7 565 723

7 565 723

Felújítások

K7

39 565 978

39 565 978

Felhalmozási költségvetés előiányzat csoport

41 013 400

-

-

41 013 400

Költségvetési kiadások

K1-K8

82 881 498

-

82 881 498

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

816 571

816 571

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

816 571

816 571

Finanszírozási kiadások

K9

816 571

816 571

KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-K9)

83 698 069

-

-

83 698 069

2. Bevételek (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-
szám

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

ÖSSZESEN

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 442 825

10 442 825

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

9 993 697

9 993 697

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú központosított előirányzatok

B115

2 601 683

2 601 683

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

25 308 205

25 308 205

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

3 360 179

3 360 179

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 668 384

28 668 384

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 000 000

2 000 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 000 000

2 000 000

Vagyoni tipusú adók

B34

261 082

261 082

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 807 808

2 807 808

Termékek és szolgáltatások adói

B35

2 807 808

2 807 808

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

87 759

87 759

Közhatalmi bevételek

B3

3 156 649

3 156 649

Szolgáltatások ellenértéke

B402

5 500

5 500

Tulajdonosi bevételek

B404

1 304 040

1 304 040

Ellátási díjak

B405

1 139 560

1 139 560

Kamatbevételek

B408

1

1

Egyéb működési bevételek

B411

2 797

2 797

Működési bevételek

B4

2 451 898

-

2 451 898

Ingatlanok értékesítése

B52

545 210

545 210

Felhalmozási bevételek

B5

545 210

545 210

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

13 500

13 500

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

13 500

13 500

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

114 000

114 000

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

114 000

114 000

Költségvetési bevételek

B1-B7

36 949 641

-

-

36 949 641

költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI

34 290 431

-

-

34 290 431

költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

2 659 210

-

-

2 659 210

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE

B8131

8 394 238

8 394 238

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA

B8131

38 354 190

38 354 190

Maradvány igénybevétele

B813

46 748 428

46 748 428

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

46 748 428

46 748 428

Finanszírozási bevételek

B8

46 748 428

46 748 428

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

83 698 069

-

83 698 069

2. melléklet a 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

Rábatöttös Község Önkormányzata költségvetési egyenlege működési és felhamozási cél szerinti bontásban (Ft)

Rovatszám

2022. évi tervezett előirányzat

Személyi juttatások

K1

14 837 937

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

1 794 523

Dologi kiadások

K3

11 206 292

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

3 815 974

Egyéb működési célú kiadások

K5

10 213 372

Finanszírozási kiadások

K9

816 571

Működési költségvetési kiadások

42 684 669

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

28 668 384

Közhatalmi bevételek

B3

3 156 649

Működési bevételek

B4

2 451 898

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

13 500

Finanszírozási bevételek

B8

8 394 238

Működési költségvetési bevételek

42 684 669

Működési bevételek és kiadások egyenlege

-

Beruházási kiadások

K6

1 447 422

Felújítások

K7

39 565 978

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetési kiadások

41 013 400

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 000 000

Felhalmozási bevételek

B5

545 210

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

114 000

Finanszírzási bevételek

B8

38 354 190

Felhalmozási költségvetési bevételek

41 013 400

Felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege

-

3. melléklet a 4/2023. (V. 4.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése

Rovat-szám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K513

6 477 032

6 477 032

Céltartalékok-

K513

0

0