Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.23.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről

Hatályos: 2020. 06. 13- 2026. 02. 24

Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.23.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi költségvetésről1

2020.06.13.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §234 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 174.293.166 Ft-ban, kiadási főösszegét 174.293.166 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1)567 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatások 17.753.750 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 3.739.462 Ft

c) dologi jellegű kiadások 43.919.206 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.200.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 61.088.848 Ft, ebből általános tartalék 55.811.256 Ft

f) beruházások 16.758.800 Ft

g) felújítások 11.515.100 Ft

h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft

i) finanszírozási kiadások 3.318.000 Ft

(2)8910 A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.013.516 Ft

b) közhatalmi bevételek 79.764.196 Ft

c) működési bevételek 4.737.104 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.008.499 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 71.746.851 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 68.382.851 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 2 fő saját munkavállaló.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyon fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §11 Az óvoda és iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege

a) óvodás gyermek esetén 15.000 Ft/fő; általános iskolás és középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő;

b) nappali felsőoktatásban részt vevő képzésére tekintettel megállapított települési támogatás összege 40.000 Ft/fő/hó;

c) Időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés mérlege

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

Előirányzatok

Működési bevételek összesen:

81 800 719

91 514 816

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 785 719

7 013 516

B3

Közhatalmi bevételek

72 420 000

79 764 196

B4

Működési bevételek

3 595 000

4 737 104

Felhalmozási bevételek összesen

52 704 061

82 778 350

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

11 008 499

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

B6

Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett pénzeszköz

0

23 000

B8

Finanszírozási bevételek

52 704 061

71 746 851

BEVÉTELEK összesen:

134 504 780

174 293 166

Működési kiadások összesen:

110 768 780

142 701 266

K1

Személyi juttatás

9 989 164

17 753 750

K2

Munkaadót terhelő járulékok

1 899 526

3 739 462

K3

Dologi kiadások

42 441 330

43 919 206

K4

Ellátotak pénzbeli juttatásai

16 200 000

16 200 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

40 238 760

61 088 848

Felhalmozási kiadások összesen:

23 540 000

28 273 900

K6

Beruházások

16 000 000

16 758 800

K7

Felújítások

7 540 000

11 515 100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

K9

Finanszírozási kiadások

196 000

3 318 000

KIADÁSOK ÖSSZESEN

134 504 780

174 293 166

2. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatoként

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

Kiemelt előirányzatok

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

300 000

B4

Működési bevételek

120 000

300 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

120 000

300 000

Nem lakóingatlan bérleti díja

120 000

300 000

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

15 000

15 000

B4

Működési bevételek

15 000

15 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

15 000

15 000

066010 Zöldterület - kezelés

2 490 000

2 806 700

B4

Működési bevételek

2 490 000

2 806 700

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 960 000

2 210 000

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

530 000

596 700

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

895 000

1 533 753

B4

Működési bevételek

895 000

1 510 753

B404

Tulajdonosi bevételek

705 000

1 189 569

Koncesszióból származó bevétel

705 000

1 189 569

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

190 000

321 184

B6

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata

0

23 000

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

75 000

104 651

B4

Működési bevételek

75 000

104 651

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

70 000

70 000

B408

Kamatbevételek

5 000

8 374

B411

Egyéb működési bevételek

0

26 277

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

52 508 061

68 382 851

B8

Finanszírozási bevételek

52 508 061

68 382 851

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

52 508 061

68 382 851

B813

Maradvány igénybevétele

52 508 061

68 382 851

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 508 061

68 382 851

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

72 420 000

79 764 196

B3

Közhatalmi bevételek

72 420 000

79 764 196

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 971 000

Építményadó

11 900 000

11 971 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

60 520 000

67 778 507

B351

Értékesítés és forgalmi adók

60 000 000

67 179 490

Iparűzési adó

60 000 000

67 179 490

B354

Gépjárműadók

320 000

330 217

Helyi önkormányzatot megillető rész

320 000

330 217

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

268 800

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200 000

268 800

B36

Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése

0

14 689

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5 492 780

6 720 577

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 492 780

6 720 577

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 100 000

4 438 137

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

3 100 000

4 438 137

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

592 780

482 440

018020 Központi költségvetési befizetések

196 000

3 364 000

B8

Finanszírozási bevételek

196 000

3 364 000

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

196 000

3 364 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

0

11 008 499

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

11 008 499

B25

Egyéb fejlesztési kezelésű előirány.felhalm.célú támoga.

0

11 008 499

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

292 939

292 939

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

292 939

292 939

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

292 939

292 939

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

134 504 780

174 293 166

3. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

Jogcím csoportok

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

5 785 719

7 013 516

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

5 492 780

6 720 577

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

3 100 000

4 438 137

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

3 100 000

4 438 137

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

592 780

482 440

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről

292 939

292 939

B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

11 008 499

B25 Egyéb fejlesztési kezelésű előirány.felhalm.célú támogatás

0

11 008 499

B3

Közhatalmi bevételek

72 420 000

79 764 196

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 971 000

Építményadó

11 900 000

11 971 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

60 520 000

67 778 507

B351

Értékesítés és forgalmi adók

60 000 000

67 179 490

Iparűzési adó

60 000 000

67 179 490

B354

Gépjárműadók

320 000

330 217

Helyi önkormányzatot megillető rész

320 000

330 217

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

200 000

268 800

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

200 000

268 800

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

0

14 689

B4

Működési bevételek

3 595 000

4 737 104

B402

Szolgáltatások ellenértéke

2 095 000

2 525 000

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

70 000

70 000

B404

Tulajdonosi bevételek

705 000

1 189 569

B406

Kiszámlázott áfa

720 000

917 884

B408

Kamatbevételek

5 000

8 374

B411

Egyéb működési bevételek teljesítése

0

26 277

B6

Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett pénzeszköz

0

23 000

B8

Finanszírozási bevételek

52 704 061

71 746 851

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

52 704 061

71 746 851

B813

Maradvány igénybevétele

52 508 061

68 382 851

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

52 508 061

68 382 851

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

196 000

3 364 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

134 504 780

174 293 166

4. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi bevételek feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

0

0

300 000

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

15 000

0

0

15 000

066010 Zöldterület - kezelés

2 490 000

0

0

2 806 700

011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége

75 000

0

0

104 651

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

52 508 061

0

0

68 382 851

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről

72 420 000

0

0

79 764 196

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

895 000

0

0

1 533 753

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

5 492 780

0

0

6 720 577

018020 Központi költségvetési befizetések

196 000

0

0

3 364 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatások

0

0

0

11 008 499

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

292 939

0

0

292 939

ÖSSZESEN:

134 504 780

0

0

174 293 166

5. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft)

Előirányzat (Ft)

Kiemelt előirányzatok

eredeti

módosított

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1,00

51 377 832

78 862 348

K1

Személyi juttatások

4 435 520

6 393 316

K12

Külső személyi juttatások

3 711 732

6 393 316

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

2 817 732

5 499 316

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

894 000

894 000

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

723 788

1 447 576

Szociális hozzájárulási adó

723 788

1 447 576

K3

Dologi kiadások

8 807 130

9 626 483

K31

Készletbeszerzés

980 000

980 000

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

980 000

980 000

Irodaszer, nyomtatvány

80 000

80 000

Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok

100 000

100 000

Egyéb anyagbeszerzés

800 000

800 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

1 100 000

1 100 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

750 000

750 000

Internet díj

200 000

200 000

Adatrögzítés, adatfeldolgozás

90 000

90 000

Programozás

130 000

130 000

Internetes oldalak működtetése

150 000

150 000

Szoftverek bérlése

30 000

30 000

Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése

150 000

150 000

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

350 000

350 000

Telefondíj

350 000

350 000

K33

Szolgáltatási kiadások

4 438 000

5 164 931

K331

Közüzemi díjak

730 000

730 000

Villamosenergia

200 000

200 000

Gázenergia

350 000

350 000

Víz- és csatornadíjak

180 000

180 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 800 000

1 800 000

K335

Közvetített szolgáltatások

70 000

70 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 838 000

2 564 931

Más egyéb szolgáltatások

1 368 000

2 094 931

Pénzügyi, befektetési díj

320 000

320 000

Biztosítási díjak

150 000

150 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 289 130

2 381 552

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 760 130

1 760 130

K352

Fizetendő áfa

528 000

603 769

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

10 854

K355

Egyéb dologi kiadás

1 000

6 799

K5

Egyéb működési célú kiadások

37 411 394

57 244 973

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

1 383 717

1 383 717

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)

1 286 260

1 286 260

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

45 457

45 457

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

52 000

52 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

50 000

K513

Tartalékok

36 027 677

55 811 256

K6

Beruházások

0

174 900

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

137 717

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

37 183

K7

Felújítások

0

3 975 100

K71

Ingatlanok felújítása

0

3 130 000

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

845 100

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

2,00

51 390 900

56 900 240

K1

Személyi juttatások

3 818 700

7 740 080

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 818 700

7 740 080

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 510 000

6 005 950

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

0

431 819

K1104

Készenléti, ügyeleti díj

0

30 029

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

46 534

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

917 048

K123

Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi munka)

308 700

308 700

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

729 450

1 360 510

K21

Szociális hozzájárulási adó

684 450

1 360 510

K26

Egyszűsített fogalkozatottak közterhe

45 000

0

K3

Dologi kiadások

23 272 750

23 472 750

K31

Készletbeszerzés

1 000 000

1 000 000

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

1 000 000

1 000 000

Hajtó, és kenőanyagok

100 000

100 000

Egyéb anyagbeszerzés

900 000

900 000

K33

Szolgáltatási kiadások

17 325 000

17 525 000

K331

Közüzemi díjak

750 000

750 000

Villamosenergia

390 000

390 000

Gázdíj

300 000

300 000

Víz- és csatornadíjak

60 000

60 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

15 500 000

15 500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

1 075 000

1 275 000

Más egyéb szolgáltatások

800 000

1 000 000

Biztosítási díjak

25 000

25 000

Szállítási szolgáltatások

250 000

250 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

4 947 750

4 947 750

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

4 947 750

4 947 750

K5

Egyéb működési célú kiadások

30 000

382 900

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

30 000

382 900

Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek

30 000

30 000

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás)

0

352 900

K6

Beruházások

16 000 000

16 404 000

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

350 000

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése ( Település kapu)

12 599 000

12 599 000

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

3 401 000

3 455 000

K7

Felújítások

7 540 000

7 540 000

K71

Ingatlanok felújítása

5 937 000

5 937 000

Útfelújítás

3 937 000

3 937 000

Parkoló áthelyezés

2 000 000

2 000 000

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 603 000

1 603 000

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

826 000

826 000

K3

Dologi kiadások

826 000

826 000

K33

Szolgáltatási kiadások

650 000

650 000

K337

Egyéb szolgáltatások

650 000

650 000

Más egyéb szolgáltatások

650 000

650 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

176 000

176 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

176 000

176 000

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 949 450

1 949 450

K3

Dologi kiadások

1 949 450

1 949 450

K31

Készletbeszerzés

10 000

10 000

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

10 000

10 000

Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak

10 000

10 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 025 000

1 025 000

K331

Közüzemi díjak

25 000

25 000

Villamosenergia

5 000

5 000

Víz- és csatornadíjak

20 000

20 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

1 000 000

1 000 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

914 450

914 450

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

414 450

414 450

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

500 000

500 000

018020 Központi költségvetési befizetések

196 000

3 318 000

K9

Finanszírozási kiadások

196 000

3 318 000

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

196 000

3 318 000

031060 Bűnmegelőzés

110 000

110 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

110 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

110 000

110 000

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

110 000

110 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

50 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

50 000

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

50 000

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

50 000

50 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 176 366

2 176 366

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 176 366

2 176 366

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 176 366

2 176 366

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

2 088 288

2 088 288

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

88 078

88 078

066010 Zöldterület - kezelés

2 730 000

2 730 000

K3

Dologi kiadások

2 730 000

2 730 000

K31

Készletbeszerzés

1 850 000

1 850 000

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 850 000

1 850 000

Hajtó és kenőanyagok

300 000

300 000

Munka és védőruha

50 000

50 000

Egyéb anyagbeszerzés

1 500 000

1 500 000

K33

Szolgáltatási kiadások

530 000

530 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

500 000

500 000

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

Más egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

350 000

350 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

350 000

350 000

K6

Beruházások

0

0

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

064010 Közvilágítás

470 000

473 363

K3

Dologi kiadások

470 000

473 363

K33

Szolgáltatási kiadások

370 000

373 363

K331

Közüzemi díjak

120 000

120 000

Villamosenergia

120 000

120 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

250 000

250 000

K337

Egyéb szolgáltatás

0

3 363

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

100 000

100 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

100 000

100 000

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

3 771 232

6 051 950

K1

Személyi juttatások

1 734 944

3 389 474

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

1 288 656

3 389 474

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 128 656

2 726 179

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

0

258 596

K1104

Túlóra díj

160 000

256 000

K1107

Béren kívüli juttatások

0

148 699

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

446 288

892 576

Szociális hozzájárulási adó

446 288

892 576

K3

Dologi kiadások

1 590 000

1 590 000

K31

Készletbeszerzés

770 000

770 000

Hajtó, és kenőanyagok

550 000

550 000

Munka és védőruha

20 000

20 000

Egyéb anyagbeszerzés

200 000

200 000

K33

Szolgáltatási kiadások

520 000

520 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

280 000

280 000

K337

Egyéb szolgáltatások

240 000

240 000

Más egyéb szolgáltatások

110 000

110 000

Biztosítási díjak

130 000

130 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

300 000

300 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

300 000

300 000

K6

Beruházások

0

179 900

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

141 654

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

38 246

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

111 000

111 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

111 000

111 000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

111 000

111 000

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0,00

0

0

K1

Személyi juttatások

0

0

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

0

0

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

0

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

Szociális hozzájárulási adó

0

0

107052 Házi segítségnyújtás

350 000

350 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

350 000

350 000

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

350 000

350 000

Társulások és költségvetési szerveik

350 000

350 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

16 296 000

16 501 160

K3

Dologi kiadások

96 000

251 160

K31

Készletbeszerzés

75 590

183 590

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

75 590

183 590

Egyéb anyagbeszerzés

75 590

183 590

K33

Szolgáltatási kiadások

0

18 000

K337

Egyéb szolgáltatások

0

18 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

20 410

49 570

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

20 410

49 570

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

16 200 000

16 200 000

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

1 200 000

1 200 000

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

1 200 000

1 200 000

Helyi lakosoklakhatási támogatása

15 000 000

15 000 000

K5

Egyéb működési célú kiadás

0

50 000

K506

Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre

0

50 000

082044 Könyvtári szolgáltatások

395 000

664 680

K1

Személyi juttatások

0

230 880

K12

Külső személyi juttatások

0

230 880

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

230 880

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

38 800

Szociális hozzájárulási adó

0

38 800

K3

Dologi kiadások

395 000

395 000

K31

Készletbeszerzés

160 000

160 000

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

160 000

160 000

Nyomtatást segítő anyagok

80 000

80 000

Egyéb anyagbeszerzés

80 000

80 000

K32

Kommunikációs szolgáltatások

50 000

50 000

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

50 000

Szoftver szolgáltatás

50 000

50 000

K33

Szolgáltatási kiadások

100 000

100 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

85 000

85 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

85 000

85 000

K6

Beruházások

0

0

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 305 000

2 605 000

K3

Dologi kiadások

2 305 000

2 605 000

K31

Készletbeszerzés

850 000

850 000

K312

Üzemeltetési anyagok berszerzése

800 000

800 000

Egyéb anyagbeszerzés

700 000

700 000

K33

Szolgáltatási kiadások

1 055 000

1 355 000

K331

Közüzemi díjak

5 000

5 000

Gázdíj

5 000

5 000

K333

Bérleti és lízingdíjak

120 000

120 000

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

K337

Egyéb szolgáltatások

880 000

1 180 000

Más egyéb szolgáltatások

850 000

1 150 000

Szállítási szolgáltatások

30 000

30 000

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

400 000

400 000

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

400 000

400 000

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

613 609

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

613 609

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

613 609

K5021

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése

0

613 609

K5022

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

0

0

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

4,00

134 504 780

174 293 166

6. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi kiadások feladatonkénti bontása

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező feladatok

önként vállalt feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

066010 Zöldterületek kezelése

2 730 000

0

0

2 730 000

011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége

51 377 832

0

0

78 862 348

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

1 949 450

0

0

1 949 450

018020 Központi költségvetési befizetések

196 000

0

0

3 318 000

031060 Bűnmegelőzés

110 000

0

0

110 000

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

0

0

50 000

064010 Közvilágítási feladatok

470 000

0

0

473 363

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

51 390 900

0

0

56 900 240

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

826 000

0

0

826 000

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

111 000

0

0

111 000

107052 Házi segítségnyújtás

350 000

0

0

350 000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

16 296 000

0

0

16 501 160

107055 Falugondnoki szolgáltatás

3 771 232

0

0

6 051 950

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

0

0

0

0

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

0

0

613 609

082044 Könyvtári szolgáltatások

395 000

0

0

664 680

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

2 305 000

0

0

2 605 000

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 176 366

0

0

2 176 366

134 504 780

0

0

174 293 166

7. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés

2017. teljesítés (adatok Ft-ban)

2018. teljesítés ( adatok Ft-ban)

2019.eredeti előirányzat (adatok Ft-ban)

2019. módosított (adatok Ft-ban)

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 148 921

6 019 369

5 785 719

7 013 516

B3

Közhatalmi bevételek

69 246 919

73 348 608

72 420 000

79 764 196

B4

Működési bevételek

6 214 308

3 264 092

3 595 000

4 737 104

B6

12 000

0

23 000

B8

Finanszírozási bevételek

38 828 797

62 844 798

52 704 061

71 746 851

Működési célú bevételek összesen

121 438 945

145 488 867

134 504 780

163 284 667

K1

Személyi juttatások

11 795 702

10 803 464

9 989 164

17 753 750

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 503 339

2 326 677

1 899 526

3 739 462

K3

Dologi kiadások

11 492 595

27 244 114

42 441 330

43 919 206

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

884 960

927 000

16 200 000

16 200 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

10 710 559

14 553 511

40 238 760

61 088 848

K9

Finanszírozási kiadások

1 247 686

10 336 737

196 000

3 318 000

Működési célú kiadások összesen

38 634 841

66 191 503

110 964 780

146 019 266

8. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

Megnevezés

2017. teljesítés (adatok Ft-ban)

2018. teljesítés (adatok Ft-ban)

2019. eredeti (adatok Ft-ban)

2019. módosított (adatok Ft-ban)

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

73 348 608

0

11 008 499

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

0

0

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

Felhalmozási célú bevételek összesen

0

73 348 608

0

11 008 499

K6

Beruházások

29 842 370

2 735 713

16 000 000

16 758 800

K7

Felújítások

444 500

8 178 800

7 540 000

11 515 100

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

9 173

0

0

0

Felhalmozási célú kiadások összesen

30 296 043

10 914 513

23 540 000

28 273 900

BEVÉTELEK összesen

121 438 945

218 837 475

134 504 780

174 293 166

KIADÁSOK összesen

68 930 884

77 106 016

134 504 780

174 293 166

9. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

Megnevezés

Települési Kapu létesítés

16 000 000

16 000 000

Településrendezési eszközök

0

404 000

Informatikai eszközök

0

354 800

Összesen

16 000 000

16 758 800

10. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

2019. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

Útfelújítás

útfelújítás

5 000 000

5 000 000

Parkoló áthelyezés

parkoló áthelyezés

2 540 000

2 540 000

Ingatlap felújítás

ingatlap felújítás

0

3 975 100

Felújítások összesen:

7 540 000

11 515 100

1

Az önkormányzati rendeletet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 25. napjával.

2

Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától

3

Módosította a 18/2019. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. december 05. napjától

4

Módosította az 5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. június 13. napjától

5

Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától

6

Módosította a 18/2019. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 05. napjától

7

Módosította az 5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. június 13. napjától

8

Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától

9

Módosította a 18/2019. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 05. napjától

10

Módosította az 5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. június 13. napjától

11

Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától