Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.23.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről
Hatályos: 2020. 06. 13- 2026. 02. 24Kékkút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019.(II.23.) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről1
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §234 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. évi költségvetés bevételi főösszegét 174.293.166 Ft-ban, kiadási főösszegét 174.293.166 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1)567 A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) személyi juttatások 17.753.750 Ft
b) munkaadókat terhelő járulékok 3.739.462 Ft
c) dologi jellegű kiadások 43.919.206 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatásai 16.200.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások 61.088.848 Ft, ebből általános tartalék 55.811.256 Ft
f) beruházások 16.758.800 Ft
g) felújítások 11.515.100 Ft
h) egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft
i) finanszírozási kiadások 3.318.000 Ft
(2)8910 A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.013.516 Ft
b) közhatalmi bevételek 79.764.196 Ft
c) működési bevételek 4.737.104 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 11.008.499 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h) finanszírozási bevételek 71.746.851 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 68.382.851 Ft.
(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, ebből 1 fő közalkalmazott, 2 fő saját munkavállaló.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet
i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyon fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.
(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 200.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. §11 Az óvoda és iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege
a) óvodás gyermek esetén 15.000 Ft/fő; általános iskolás és középiskolás gyermek esetén 25.000 Ft/fő;
b) nappali felsőoktatásban részt vevő képzésére tekintettel megállapított települési támogatás összege 40.000 Ft/fő/hó;
c) Időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő.
7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
||
|
Előirányzatok |
|||
|
Működési bevételek összesen: |
81 800 719 |
91 514 816 |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 785 719 |
7 013 516 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 420 000 |
79 764 196 |
|
B4 |
Működési bevételek |
3 595 000 |
4 737 104 |
|
Felhalmozási bevételek összesen |
52 704 061 |
82 778 350 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
B6 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett pénzeszköz |
0 |
23 000 |
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 704 061 |
71 746 851 |
|
BEVÉTELEK összesen: |
134 504 780 |
174 293 166 |
|
|
Működési kiadások összesen: |
110 768 780 |
142 701 266 |
|
|
K1 |
Személyi juttatás |
9 989 164 |
17 753 750 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
1 899 526 |
3 739 462 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
42 441 330 |
43 919 206 |
|
K4 |
Ellátotak pénzbeli juttatásai |
16 200 000 |
16 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
40 238 760 |
61 088 848 |
|
Felhalmozási kiadások összesen: |
23 540 000 |
28 273 900 |
|
|
K6 |
Beruházások |
16 000 000 |
16 758 800 |
|
K7 |
Felújítások |
7 540 000 |
11 515 100 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
196 000 |
3 318 000 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
134 504 780 |
174 293 166 |
|
2. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
|
Kiemelt előirányzatok |
||||||
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
300 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
300 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
120 000 |
300 000 |
|||
|
Nem lakóingatlan bérleti díja |
120 000 |
300 000 |
||||
|
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
15 000 |
15 000 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
15 000 |
15 000 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
15 000 |
15 000 |
|||
|
066010 Zöldterület - kezelés |
2 490 000 |
2 806 700 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 490 000 |
2 806 700 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 960 000 |
2 210 000 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
530 000 |
596 700 |
|||
|
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
895 000 |
1 533 753 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
895 000 |
1 510 753 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 189 569 |
|||
|
Koncesszióból származó bevétel |
705 000 |
1 189 569 |
||||
|
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
190 000 |
321 184 |
|||
|
B6 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz előirányzata |
0 |
23 000 |
|||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
75 000 |
104 651 |
||||
|
B4 |
Működési bevételek |
75 000 |
104 651 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
8 374 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
26 277 |
|||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 508 061 |
68 382 851 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 508 061 |
68 382 851 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 508 061 |
68 382 851 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
|||
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
72 420 000 |
79 764 196 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 420 000 |
79 764 196 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 971 000 |
|||
|
Építményadó |
11 900 000 |
11 971 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 520 000 |
67 778 507 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
67 179 490 |
|||
|
Iparűzési adó |
60 000 000 |
67 179 490 |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
320 000 |
330 217 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
320 000 |
330 217 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
268 800 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
268 800 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése |
0 |
14 689 |
|||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 492 780 |
6 720 577 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 492 780 |
6 720 577 |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 100 000 |
4 438 137 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
3 100 000 |
4 438 137 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
592 780 |
482 440 |
|||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
196 000 |
3 364 000 |
||||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
196 000 |
3 364 000 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
196 000 |
3 364 000 |
|||
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
11 008 499 |
||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
|||
|
B25 |
Egyéb fejlesztési kezelésű előirány.felhalm.célú támoga. |
0 |
11 008 499 |
|||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
292 939 |
292 939 |
||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
292 939 |
292 939 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
292 939 |
292 939 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
134 504 780 |
174 293 166 |
||||
3. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
|
Jogcím csoportok |
||||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 785 719 |
7 013 516 |
|||
|
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
5 492 780 |
6 720 577 |
|||
|
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
3 100 000 |
4 438 137 |
|||
|
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
3 100 000 |
4 438 137 |
||||
|
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||
|
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
592 780 |
482 440 |
|||
|
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztaráson belülről |
292 939 |
292 939 |
|||
|
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
11 008 499 |
||||
|
B25 Egyéb fejlesztési kezelésű előirány.felhalm.célú támogatás |
0 |
11 008 499 |
||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
72 420 000 |
79 764 196 |
|||
|
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 971 000 |
|||
|
Építményadó |
11 900 000 |
11 971 000 |
||||
|
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
60 520 000 |
67 778 507 |
|||
|
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
60 000 000 |
67 179 490 |
|||
|
Iparűzési adó |
60 000 000 |
67 179 490 |
||||
|
B354 |
Gépjárműadók |
320 000 |
330 217 |
|||
|
Helyi önkormányzatot megillető rész |
320 000 |
330 217 |
||||
|
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
200 000 |
268 800 |
|||
|
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
200 000 |
268 800 |
||||
|
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
14 689 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
3 595 000 |
4 737 104 |
|||
|
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
2 095 000 |
2 525 000 |
|||
|
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
70 000 |
70 000 |
|||
|
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
705 000 |
1 189 569 |
|||
|
B406 |
Kiszámlázott áfa |
720 000 |
917 884 |
|||
|
B408 |
Kamatbevételek |
5 000 |
8 374 |
|||
|
B411 |
Egyéb működési bevételek teljesítése |
0 |
26 277 |
|||
|
B6 |
Egyéb (profitorientált) vállalkozástól átvett pénzeszköz |
0 |
23 000 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
52 704 061 |
71 746 851 |
|||
|
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
52 704 061 |
71 746 851 |
|||
|
B813 |
Maradvány igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
|||
|
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
52 508 061 |
68 382 851 |
|||
|
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
196 000 |
3 364 000 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
134 504 780 |
174 293 166 |
||||
4. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
0 |
0 |
300 000 |
|
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
15 000 |
0 |
0 |
15 000 |
|
066010 Zöldterület - kezelés |
2 490 000 |
0 |
0 |
2 806 700 |
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
75 000 |
0 |
0 |
104 651 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
52 508 061 |
0 |
0 |
68 382 851 |
|
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
72 420 000 |
0 |
0 |
79 764 196 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
895 000 |
0 |
0 |
1 533 753 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
5 492 780 |
0 |
0 |
6 720 577 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
196 000 |
0 |
0 |
3 364 000 |
|
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások |
0 |
0 |
0 |
11 008 499 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
292 939 |
0 |
0 |
292 939 |
|
ÖSSZESEN: |
134 504 780 |
0 |
0 |
174 293 166 |
5. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
||||||
|
Kiemelt előirányzatok |
eredeti |
módosított |
||||||
|
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
51 377 832 |
78 862 348 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
4 435 520 |
6 393 316 |
|||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
3 711 732 |
6 393 316 |
|||||
|
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
2 817 732 |
5 499 316 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
894 000 |
894 000 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
723 788 |
1 447 576 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
723 788 |
1 447 576 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
8 807 130 |
9 626 483 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
980 000 |
980 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
980 000 |
980 000 |
|||||
|
Irodaszer, nyomtatvány |
80 000 |
80 000 |
||||||
|
Nyomtatási feladatokkal összefüggő feladatok |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
800 000 |
800 000 |
||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
1 100 000 |
1 100 000 |
|||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
750 000 |
750 000 |
|||||
|
Internet díj |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Adatrögzítés, adatfeldolgozás |
90 000 |
90 000 |
||||||
|
Programozás |
130 000 |
130 000 |
||||||
|
Internetes oldalak működtetése |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
Szoftverek bérlése |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Számítógépes rendszerek tervezése, kiépítése |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
Telefondíj |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
4 438 000 |
5 164 931 |
|||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
730 000 |
730 000 |
|||||
|
Villamosenergia |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
Gázenergia |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
Víz- és csatornadíjak |
180 000 |
180 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
|
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
70 000 |
70 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 838 000 |
2 564 931 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
1 368 000 |
2 094 931 |
||||||
|
Pénzügyi, befektetési díj |
320 000 |
320 000 |
||||||
|
Biztosítási díjak |
150 000 |
150 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 289 130 |
2 381 552 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 760 130 |
1 760 130 |
|||||
|
K352 |
Fizetendő áfa |
528 000 |
603 769 |
|||||
|
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
10 854 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
1 000 |
6 799 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
37 411 394 |
57 244 973 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
1 383 717 |
1 383 717 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak (Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal) |
1 286 260 |
1 286 260 |
||||||
|
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
45 457 |
45 457 |
||||||
|
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) |
52 000 |
52 000 |
||||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
50 000 |
|||||
|
K513 |
Tartalékok |
36 027 677 |
55 811 256 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
174 900 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
137 717 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
37 183 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
0 |
3 975 100 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
3 130 000 |
|||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
845 100 |
|||||
|
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
2,00 |
51 390 900 |
56 900 240 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
3 818 700 |
7 740 080 |
|||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 818 700 |
7 740 080 |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 510 000 |
6 005 950 |
|||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
431 819 |
|||||
|
K1104 |
Készenléti, ügyeleti díj |
0 |
30 029 |
|||||
|
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
46 534 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
917 048 |
|||||
|
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások (alkalmi munka) |
308 700 |
308 700 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
729 450 |
1 360 510 |
|||||
|
K21 |
Szociális hozzájárulási adó |
684 450 |
1 360 510 |
|||||
|
K26 |
Egyszűsített fogalkozatottak közterhe |
45 000 |
0 |
|||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
23 272 750 |
23 472 750 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
Hajtó, és kenőanyagok |
100 000 |
100 000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
900 000 |
900 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
17 325 000 |
17 525 000 |
|||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
750 000 |
750 000 |
|||||
|
Villamosenergia |
390 000 |
390 000 |
||||||
|
Gázdíj |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
Víz- és csatornadíjak |
60 000 |
60 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
15 500 000 |
15 500 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
1 075 000 |
1 275 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
800 000 |
1 000 000 |
||||||
|
Biztosítási díjak |
25 000 |
25 000 |
||||||
|
Szállítási szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
4 947 750 |
4 947 750 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
4 947 750 |
4 947 750 |
|||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
30 000 |
382 900 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
30 000 |
382 900 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak (lakossági víz támogatás) |
0 |
352 900 |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
16 000 000 |
16 404 000 |
|||||
|
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
350 000 |
|||||
|
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése ( Település kapu) |
12 599 000 |
12 599 000 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
3 401 000 |
3 455 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
7 540 000 |
7 540 000 |
|||||
|
K71 |
Ingatlanok felújítása |
5 937 000 |
5 937 000 |
|||||
|
Útfelújítás |
3 937 000 |
3 937 000 |
||||||
|
Parkoló áthelyezés |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
|
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 603 000 |
1 603 000 |
|||||
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
826 000 |
826 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
826 000 |
826 000 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
650 000 |
650 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
650 000 |
650 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
176 000 |
176 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
176 000 |
176 000 |
|||||
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
1 949 450 |
1 949 450 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 949 450 |
1 949 450 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
10 000 |
10 000 |
|||||
|
Mindazok, amelyek nem számolhatóak el szakmai anyagnak |
10 000 |
10 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 025 000 |
1 025 000 |
|||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
25 000 |
25 000 |
|||||
|
Villamosenergia |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
Víz- és csatornadíjak |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
914 450 |
914 450 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
414 450 |
414 450 |
|||||
|
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
196 000 |
3 318 000 |
||||||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
196 000 |
3 318 000 |
|||||
|
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
196 000 |
3 318 000 |
|||||
|
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
110 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
110 000 |
110 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
110 000 |
110 000 |
||||||
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 176 366 |
2 176 366 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 176 366 |
2 176 366 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 176 366 |
2 176 366 |
|||||
|
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
2 088 288 |
2 088 288 |
||||||
|
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
88 078 |
88 078 |
||||||
|
066010 Zöldterület - kezelés |
2 730 000 |
2 730 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 730 000 |
2 730 000 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 850 000 |
1 850 000 |
|||||
|
Hajtó és kenőanyagok |
300 000 |
300 000 |
||||||
|
Munka és védőruha |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
1 500 000 |
1 500 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
530 000 |
530 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
500 000 |
500 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
064010 Közvilágítás |
470 000 |
473 363 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
470 000 |
473 363 |
|||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
370 000 |
373 363 |
|||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
Villamosenergia |
120 000 |
120 000 |
||||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
250 000 |
250 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatás |
0 |
3 363 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
3 771 232 |
6 051 950 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
1 734 944 |
3 389 474 |
|||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 288 656 |
3 389 474 |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 128 656 |
2 726 179 |
|||||
|
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
0 |
258 596 |
|||||
|
K1104 |
Túlóra díj |
160 000 |
256 000 |
|||||
|
K1107 |
Béren kívüli juttatások |
0 |
148 699 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
446 288 |
892 576 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
446 288 |
892 576 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
1 590 000 |
1 590 000 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
770 000 |
770 000 |
|||||
|
Hajtó, és kenőanyagok |
550 000 |
550 000 |
||||||
|
Munka és védőruha |
20 000 |
20 000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
200 000 |
200 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
520 000 |
520 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
280 000 |
280 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
240 000 |
240 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
110 000 |
110 000 |
||||||
|
Biztosítási díjak |
130 000 |
130 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
300 000 |
300 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
179 900 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
141 654 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
38 246 |
|||||
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
111 000 |
111 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
111 000 |
111 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
111 000 |
111 000 |
|||||
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0,00 |
0 |
0 |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
0 |
|||||
|
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
0 |
|||||
|
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
0 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
0 |
||||||
|
107052 Házi segítségnyújtás |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
350 000 |
350 000 |
|||||
|
Társulások és költségvetési szerveik |
350 000 |
350 000 |
||||||
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
16 296 000 |
16 501 160 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
96 000 |
251 160 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
75 590 |
183 590 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
75 590 |
183 590 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
75 590 |
183 590 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
0 |
18 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
0 |
18 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
20 410 |
49 570 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
20 410 |
49 570 |
|||||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
16 200 000 |
16 200 000 |
|||||
|
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
1 200 000 |
1 200 000 |
|||||
|
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
1 200 000 |
1 200 000 |
||||||
|
Helyi lakosoklakhatási támogatása |
15 000 000 |
15 000 000 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadás |
0 |
50 000 |
|||||
|
K506 |
Egyéb működési célú kiadások államháztartáson belülre |
0 |
50 000 |
|||||
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
395 000 |
664 680 |
||||||
|
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
230 880 |
|||||
|
K12 |
Külső személyi juttatások |
0 |
230 880 |
|||||
|
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
0 |
230 880 |
|||||
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
38 800 |
|||||
|
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
38 800 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
395 000 |
395 000 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
160 000 |
160 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
160 000 |
160 000 |
|||||
|
Nyomtatást segítő anyagok |
80 000 |
80 000 |
||||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
80 000 |
80 000 |
||||||
|
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
Szoftver szolgáltatás |
50 000 |
50 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
85 000 |
85 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
85 000 |
85 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
|
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
|
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
|
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 305 000 |
2 605 000 |
||||||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 305 000 |
2 605 000 |
|||||
|
K31 |
Készletbeszerzés |
850 000 |
850 000 |
|||||
|
K312 |
Üzemeltetési anyagok berszerzése |
800 000 |
800 000 |
|||||
|
Egyéb anyagbeszerzés |
700 000 |
700 000 |
||||||
|
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
1 055 000 |
1 355 000 |
|||||
|
K331 |
Közüzemi díjak |
5 000 |
5 000 |
|||||
|
Gázdíj |
5 000 |
5 000 |
||||||
|
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
120 000 |
120 000 |
|||||
|
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
|
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
880 000 |
1 180 000 |
|||||
|
Más egyéb szolgáltatások |
850 000 |
1 150 000 |
||||||
|
Szállítási szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
||||||
|
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
400 000 |
400 000 |
|||||
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
613 609 |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
613 609 |
|||||
|
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
613 609 |
|||||
|
K5021 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése |
0 |
613 609 |
|||||
|
K5022 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
0 |
0 |
|||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
4,00 |
134 504 780 |
174 293 166 |
|||||
6. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
|
066010 Zöldterületek kezelése |
2 730 000 |
0 |
0 |
2 730 000 |
|
011130 Önkormányzatokés önkormányzati hivatalok és j.ált. igazgatási tevékenysége |
51 377 832 |
0 |
0 |
78 862 348 |
|
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
1 949 450 |
0 |
0 |
1 949 450 |
|
018020 Központi költségvetési befizetések |
196 000 |
0 |
0 |
3 318 000 |
|
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
|
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
|
064010 Közvilágítási feladatok |
470 000 |
0 |
0 |
473 363 |
|
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
51 390 900 |
0 |
0 |
56 900 240 |
|
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
826 000 |
0 |
0 |
826 000 |
|
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás |
111 000 |
0 |
0 |
111 000 |
|
107052 Házi segítségnyújtás |
350 000 |
0 |
0 |
350 000 |
|
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
16 296 000 |
0 |
0 |
16 501 160 |
|
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
3 771 232 |
0 |
0 |
6 051 950 |
|
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
0 |
0 |
613 609 |
|
082044 Könyvtári szolgáltatások |
395 000 |
0 |
0 |
664 680 |
|
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
2 305 000 |
0 |
0 |
2 605 000 |
|
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 176 366 |
0 |
0 |
2 176 366 |
|
134 504 780 |
0 |
0 |
174 293 166 |
7. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2017. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2018. teljesítés ( adatok Ft-ban) |
2019.eredeti előirányzat (adatok Ft-ban) |
2019. módosított (adatok Ft-ban) |
|
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 148 921 |
6 019 369 |
5 785 719 |
7 013 516 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
69 246 919 |
73 348 608 |
72 420 000 |
79 764 196 |
|
B4 |
Működési bevételek |
6 214 308 |
3 264 092 |
3 595 000 |
4 737 104 |
|
B6 |
12 000 |
0 |
23 000 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
38 828 797 |
62 844 798 |
52 704 061 |
71 746 851 |
|
Működési célú bevételek összesen |
121 438 945 |
145 488 867 |
134 504 780 |
163 284 667 |
|
|
K1 |
Személyi juttatások |
11 795 702 |
10 803 464 |
9 989 164 |
17 753 750 |
|
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
2 503 339 |
2 326 677 |
1 899 526 |
3 739 462 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
11 492 595 |
27 244 114 |
42 441 330 |
43 919 206 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
884 960 |
927 000 |
16 200 000 |
16 200 000 |
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
10 710 559 |
14 553 511 |
40 238 760 |
61 088 848 |
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
1 247 686 |
10 336 737 |
196 000 |
3 318 000 |
|
Működési célú kiadások összesen |
38 634 841 |
66 191 503 |
110 964 780 |
146 019 266 |
8. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
2017. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2018. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2019. eredeti (adatok Ft-ban) |
2019. módosított (adatok Ft-ban) |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
73 348 608 |
0 |
11 008 499 |
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú bevételek összesen |
0 |
73 348 608 |
0 |
11 008 499 |
|
|
K6 |
Beruházások |
29 842 370 |
2 735 713 |
16 000 000 |
16 758 800 |
|
K7 |
Felújítások |
444 500 |
8 178 800 |
7 540 000 |
11 515 100 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
9 173 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú kiadások összesen |
30 296 043 |
10 914 513 |
23 540 000 |
28 273 900 |
|
|
BEVÉTELEK összesen |
121 438 945 |
218 837 475 |
134 504 780 |
174 293 166 |
|
|
KIADÁSOK összesen |
68 930 884 |
77 106 016 |
134 504 780 |
174 293 166 |
9. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
|
Megnevezés |
||
|
Települési Kapu létesítés |
16 000 000 |
16 000 000 |
|
Településrendezési eszközök |
0 |
404 000 |
|
Informatikai eszközök |
0 |
354 800 |
|
Összesen |
16 000 000 |
16 758 800 |
10. melléklet a 2/2019. (II. 23.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
|
Útfelújítás |
útfelújítás |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
Parkoló áthelyezés |
parkoló áthelyezés |
2 540 000 |
2 540 000 |
|
Ingatlap felújítás |
ingatlap felújítás |
0 |
3 975 100 |
|
Felújítások összesen: |
7 540 000 |
11 515 100 |
|
Az önkormányzati rendeletet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2026. (II. 24.) önkormányzati rendelete 7. §-a hatályon kívül helyezte 2026. február 25. napjával.
Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától
Módosította a 18/2019. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2019. december 05. napjától
Módosította az 5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 1. §-a, hatályos 2020. június 13. napjától
Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától
Módosította a 18/2019. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 05. napjától
Módosította az 5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. június 13. napjától
Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától
Módosította a 18/2019. (XII. 04.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2019. december 05. napjától
Módosította az 5/2020. (VI. 12.) önkormányzati rendelet 2. §-a, hatályos 2020. június 13. napjától
Módosította a 13/2019. (IX. 21.) önkormányzati rendelet 4. §-a, hatályos 2019. szeptember 22. napjától