Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2023. 03. 25Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetésről
Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).
2. §1 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 152.827.298 Ft-ban, kiadási főösszegét 152.827.298 Ft-ban állapítja meg.
3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)2 személyi jellegű kiadások 37.706.038 Ft
b)3 munkaadókat terhelő járulékok 5.118.401 Ft
c)4 dologi jellegű kiadások 33.293.809 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000 Ft
e)5 egyéb működési célú kiadások 45.620.441 Ft ebből általános tartalék 37.707.381 Ft
f)6 beruházások 5.719.135 Ft
g)7 felújítások 16.626.748 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
i)8 finanszírozási kiadások 3.742.726 Ft
(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:
a)9 működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.544.026 Ft
b)10 közhatalmi bevételek 60.756.059 Ft
c)11 működési bevételek 3.440.230 Ft
d)12 működési célú átvett pénzeszközök 10.000 Ft
e)13 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.452.432 Ft
f) felhalmozási bevételek 0 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
h)14 finanszírozási bevételek 68.624.551Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 64.706.863 Ft
(3)15 Az engedélyezett létszámkeret 8 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 6 fő munkavállaló.
4. § Az Önkormányzat tekintetében:
a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet
e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet
i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.
5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.
(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.
(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.
(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
6. §16 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének
a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő, a 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;
b) a 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;
c) a 9. §-ban szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.
7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet17
1 |
Előirányzatok |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
|
2 |
Működési bevételek összesen: |
77 223 210 |
82 750 315 |
|
3 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
4 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
5 |
B4 |
Működési bevételek |
2 570 230 |
3 440 230 |
6 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
7 |
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
1 452 432 |
|
8 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 452 432 |
9 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
10 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
11 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 103 888 |
68 624 551 |
12 |
BEVÉTELEK összesen: |
147 327 098 |
152 827 298 |
|
13 |
Működési kiadások összesen: |
127 803 883 |
126 738 689 |
|
14 |
K1 |
Személyi juttatás |
33 354 687 |
37 706 038 |
15 |
K2 |
Munkaadót terhelő járulékok |
4 490 814 |
5 118 401 |
16 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 895 753 |
33 293 809 |
17 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
18 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 062 629 |
45 620 441 |
19 |
Felhalmozási kiadások összesen: |
14 126 190 |
22 345 883 |
|
20 |
K6 |
Beruházások |
1 222 990 |
5 719 135 |
21 |
K7 |
Felújítások |
12 903 200 |
16 626 748 |
22 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
23 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 397 025 |
3 742 726 |
24 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
|
2. melléklet18
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
||||
2 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
120 000 |
120 000 |
||||
3 |
B4 |
Működési bevételek |
120 000 |
120 000 |
|||
4 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj) |
120 000 |
120 000 |
|||
5 |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
10 000 |
10 000 |
||||
6 |
B4 |
Működési bevételek |
10 000 |
10 000 |
|||
7 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
10 000 |
10 000 |
|||
8 |
066010 Zöldterület - kezelés |
635 000 |
635 000 |
||||
9 |
B4 |
Működési bevételek |
635 000 |
635 000 |
|||
10 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
500 000 |
500 000 |
|||
11 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
135 000 |
135 000 |
|||
12 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
751 230 |
1 561 230 |
||||
13 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
600 000 |
|||
14 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások |
0 |
600 000 |
|||
15 |
B4 |
Működési bevételek |
751 230 |
951 230 |
|||
16 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
341 000 |
541 000 |
|||
17 |
Bolt vízdíj |
11 000 |
11 000 |
||||
18 |
Bolt villanydíj |
220 000 |
420 000 |
||||
19 |
Bolt gázdíj |
110 000 |
110 000 |
||||
20 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
323 016 |
323 016 |
|||
21 |
Koncesszióból származó bevétel |
323 016 |
323 016 |
||||
22 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
87 214 |
87 214 |
|||
23 |
B411 |
Egyéb működési bevételek |
0 |
0 |
|||
24 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
|||
25 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
|||
26 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
27 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
|||
28 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános |
54 000 |
94 000 |
||||
29 |
B4 |
Működési bevételek |
54 000 |
94 000 |
|||
30 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
50 000 |
75 000 |
|||
31 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
32 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
18 000 |
|||
33 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
34 |
B65 |
Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
35 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
64 706 863 |
64 706 863 |
||||
36 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
64 706 863 |
64 706 863 |
|||
37 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
64 706 863 |
64 706 863 |
|||
38 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
64 706 863 |
64 706 863 |
|||
39 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 706 863 |
64 706 863 |
|||
40 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson |
57 300 000 |
60 756 059 |
||||
41 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
|||
42 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 989 000 |
|||
43 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 989 000 |
||||
44 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
45 350 000 |
48 712 995 |
|||
45 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
48 362 995 |
|||
46 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
48 362 995 |
||||
47 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
|||
48 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
||||
49 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
54 064 |
|||
50 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
17 352 980 |
18 544 026 |
||||
51 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
|||
52 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 497 525 |
6 497 525 |
|||
53 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
5 142 300 |
5 543 067 |
|||
54 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 543 067 |
||||
55 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
56 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
3 443 155 |
3 633 125 |
|||
57 |
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
600 309 |
|||
58 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 397 025 |
3 917 688 |
||||
59 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
5 397 025 |
3 917 688 |
|||
60 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 397 025 |
3 917 688 |
|||
61 |
081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés |
1 000 000 |
1 630 000 |
||||
62 |
B4 |
Működési bevételek |
1 000 000 |
1 630 000 |
|||
63 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
952 381 |
1 552 381 |
|||
64 |
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
47 619 |
77 619 |
|||
65 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
852 432 |
||||
66 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
852 432 |
|||
67 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások |
0 |
852 432 |
|||
68 |
MFP közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
852 432 |
||||
69 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
||||
70 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
|||
71 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 452 432 |
|||
72 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
|||
73 |
B4 |
Működési bevételek |
2 570 230 |
3 440 230 |
|||
74 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
|||
75 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
76 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 103 888 |
68 624 551 |
|||
77 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
||||
3. melléklet19
1 |
Jogcím csoportok |
Előirányzat (Ft) |
Előirányzat (Ft) |
||||
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
17 352 980 |
18 544 026 |
|||
3 |
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
17 352 980 |
18 544 026 |
|||
4 |
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
6 497 525 |
6 497 525 |
|||
5 |
B113 |
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és |
5 142 300 |
5 543 067 |
|||
6 |
Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat |
5 142 300 |
5 543 067 |
||||
7 |
B114 |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési |
2 270 000 |
2 270 000 |
|||
8 |
B115 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő |
3 443 155 |
3 633 125 |
|||
B116 |
Elszámolásból származó bevételek |
0 |
600 309 |
||||
9 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
1 452 432 |
|||
10 |
B25 |
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások |
0 |
1 452 432 |
|||
11 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
57 300 000 |
60 756 059 |
|||
12 |
B34 |
Vagyoni típusú adók |
11 900 000 |
11 989 000 |
|||
13 |
Építményadó |
11 900 000 |
11 989 000 |
||||
14 |
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
45 350 000 |
48 712 995 |
|||
15 |
B351 |
Értékesítés és forgalmi adók |
45 000 000 |
48 362 995 |
|||
16 |
Iparűzési adó |
45 000 000 |
48 362 995 |
||||
17 |
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
350 000 |
350 000 |
|||
18 |
Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
350 000 |
350 000 |
||||
19 |
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
50 000 |
54 064 |
|||
20 |
B4 |
Működési bevételek |
2 570 230 |
3 440 230 |
|||
21 |
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
1 582 381 |
2 182 381 |
|||
22 |
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
391 000 |
616 000 |
|||
23 |
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
323 016 |
323 016 |
|||
24 |
B406 |
Kiszámlázott áfa |
269 833 |
299 833 |
|||
25 |
B408 |
Kamatbevételek |
1 000 |
1 000 |
|||
26 |
B411 |
Egyéb működési bevétel |
3 000 |
18 000 |
|||
27 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
|||
28 |
B65 |
Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz |
0 |
10 000 |
|||
29 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
30 |
B75 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
0 |
0 |
|||
31 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
70 103 888 |
68 624 551 |
|||
32 |
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
70 103 888 |
68 624 551 |
|||
33 |
B813 |
Maradvány igénybevétele |
64 706 863 |
64 706 863 |
|||
34 |
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
64 706 863 |
64 706 863 |
|||
35 |
B814 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
5 397 025 |
3 917 688 |
|||
36 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
147 327 098 |
152 827 298 |
||||
4. melléklet20
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként vállalt |
államigazgatási |
Összesen |
2 |
|||||
3 |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással |
120 000 |
0 |
0 |
120 000 |
4 |
013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés |
10 000 |
0 |
0 |
10 000 |
5 |
066010 Zöldterület - kezelés |
635 000 |
0 |
0 |
635 000 |
6 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. |
94 000 |
0 |
0 |
94 000 |
7 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
64 706 863 |
0 |
0 |
64 706 863 |
8 |
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei |
60 756 059 |
0 |
0 |
60 756 059 |
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
1 561 230 |
0 |
0 |
1 561 230 |
10 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
18 544 026 |
0 |
0 |
18 544 026 |
11 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
3 917 688 |
0 |
0 |
3 917 688 |
12 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
1 630 000 |
0 |
0 |
1 630 000 |
13 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
852 432 |
0 |
0 |
852 432 |
14 |
ÖSSZESEN: |
152 827 298 |
0 |
0 |
152 827 298 |
5. melléklet21
1 |
Kiemelt előirányzatok |
Létszám (fő) |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|||||
2 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
1,00 |
82 909 773 |
69 802 139 |
|||||
3 |
K1 |
Személyi juttatások |
16 641 527 |
16 666 527 |
|||||
4 |
K12 |
Külső személyi juttatások |
16 641 527 |
16 666 527 |
|||||
5 |
K121 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
16 641 527 |
16 641 527 |
|||||
6 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
25 000 |
|||||
7 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
2 193 399 |
2 193 399 |
|||||
8 |
Szociális hozzájárulási adó |
2 163 399 |
2 163 399 |
||||||
9 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
||||||
10 |
K3 |
Dologi kiadások |
7 270 000 |
7 950 000 |
|||||
11 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
12 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
13 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
850 000 |
850 000 |
|||||
14 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
600 000 |
600 000 |
|||||
15 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
250 000 |
250 000 |
|||||
16 |
Telefondíj |
250 000 |
250 000 |
||||||
17 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
3 480 000 |
3 955 000 |
|||||
18 |
K331 |
Közüzemi díjak |
840 000 |
790 000 |
|||||
19 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
180 000 |
680 000 |
|||||
20 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
60 000 |
75 000 |
|||||
21 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
70 000 |
|||||
22 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 400 000 |
2 340 000 |
|||||
23 |
Biztosítási díjak |
200 000 |
200 000 |
||||||
24 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
2 340 000 |
2 545 000 |
|||||
25 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 335 000 |
1 470 000 |
|||||
26 |
K352 |
Fizetendő áfa |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||
27 |
K353 |
Államháztartáson belüli kamatkiadások |
0 |
0 |
|||||
28 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
5 000 |
75 000 |
|||||
29 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
56 804 847 |
40 837 381 |
|||||
30 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
3 130 000 |
3 130 000 |
|||||
31 |
K513 |
Tartalékok |
53 674 847 |
37 707 381 |
|||||
32 |
ebből kötelezettséggel terhelt tartalék |
5 000 000 |
5 000 000 |
||||||
33 |
K6 |
Beruházások |
0 |
2 154 832 |
|||||
34 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
35 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
36 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 696 718 |
|||||
37 |
Klímák beszerzése a hivatalba |
0 |
1 219 500 |
||||||
38 |
Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs) |
0 |
477 218 |
||||||
39 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
458 114 |
|||||
40 |
K7 |
Felújítások |
0 |
0 |
|||||
41 |
K71 |
Ingatlanok felújítása teljesítése |
0 |
0 |
|||||
42 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
43 |
066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
4,00 |
16 892 855 |
27 038 403 |
|||||
44 |
K1 |
Személyi juttatások |
7 069 160 |
10 251 101 |
|||||
45 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
7 069 160 |
10 251 101 |
|||||
46 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
6 083 040 |
7 953 267 |
|||||
47 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
506 920 |
701 920 |
|||||
48 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
400 000 |
519 589 |
|||||
49 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
79 200 |
134 200 |
|||||
50 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
393 639 |
|||||
51 |
K122 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját |
0 |
0 |
|||||
52 |
K123 |
Egyéb külső személyi juttatások |
0 |
548 486 |
|||||
53 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
968 695 |
1 289 908 |
|||||
54 |
Szociális hozzájárulási adó |
908 695 |
1 210 052 |
||||||
55 |
Munkaadót terhelő szja |
60 000 |
79 856 |
||||||
56 |
K3 |
Dologi kiadások |
4 110 000 |
6 799 274 |
|||||
57 |
K31 |
Készletbeszerzés |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
58 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
1 300 000 |
1 300 000 |
|||||
59 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 000 000 |
4 256 000 |
|||||
60 |
K331 |
Közüzemi díjak |
900 000 |
900 000 |
|||||
61 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
600 000 |
800 000 |
|||||
62 |
K335 |
Közvetített szolgáltatások |
0 |
541 000 |
|||||
63 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
0 |
115 000 |
|||||
64 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
500 000 |
1 900 000 |
|||||
65 |
Biztosítási díjak |
30 000 |
30 000 |
||||||
66 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
0 |
|||||
67 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
0 |
|||||
68 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
810 000 |
1 243 274 |
|||||
69 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
810 000 |
1 243 274 |
|||||
70 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások |
0 |
0 |
|||||
71 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
72 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
0 |
0 |
|||||
73 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak |
0 |
0 |
||||||
74 |
K6 |
Beruházások |
300 000 |
1 653 940 |
|||||
75 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
0 |
0 |
|||||
76 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
300 000 |
300 000 |
|||||
77 |
038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása |
300 000 |
300 000 |
||||||
78 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
1 066 094 |
|||||
79 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
287 846 |
|||||
80 |
K7 |
Felújítások |
4 445 000 |
7 044 180 |
|||||
81 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
3 500 000 |
5 334 000 |
|||||
82 |
Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás |
1 000 000 |
2 134 000 |
||||||
83 |
Kütyüi út helyrehozatala |
1 000 000 |
1 000 000 |
||||||
84 |
Játszótér-vízmérő akna áthelyezése |
1 000 000 |
0 |
||||||
85 |
Játszótér-villanyvezeték |
500 000 |
500 000 |
||||||
86 |
Almérő kialakítása boltnál |
0 |
200 000 |
||||||
87 |
Villanyhálózat bővítés boltnál |
0 |
500 000 |
||||||
88 |
Melegedő felújítása (csőtörés miatt) |
0 |
1 000 000 |
||||||
89 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
945 000 |
1 710 180 |
|||||
90 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, |
1 143 000 |
1 397 000 |
||||||
91 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 143 000 |
1 397 000 |
|||||
92 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
900 000 |
1 100 000 |
|||||
93 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
900 000 |
1 100 000 |
|||||
94 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
243 000 |
297 000 |
|||||
95 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
243 000 |
297 000 |
|||||
96 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
354 000 |
994 000 |
||||||
97 |
K3 |
Dologi kiadások |
354 000 |
359 000 |
|||||
98 |
K31 |
Készletbeszerzés |
60 000 |
60 000 |
|||||
99 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
60 000 |
60 000 |
|||||
100 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
140 000 |
145 000 |
|||||
101 |
K331 |
Közüzemi díjak |
20 000 |
20 000 |
|||||
102 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
100 000 |
100 000 |
|||||
103 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
20 000 |
25 000 |
|||||
104 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
154 000 |
154 000 |
|||||
105 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
54 000 |
54 000 |
|||||
106 |
K355 |
Egyéb dologi kiadások (bírság) |
100 000 |
100 000 |
|||||
107 |
K6 |
Beruházások |
0 |
635 000 |
|||||
108 |
K61 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése |
0 |
0 |
|||||
109 |
K62 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai |
0 |
0 |
|||||
110 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
500 000 |
|||||
111 |
Új kandelláberek telepítése |
0 |
500 000 |
||||||
112 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
135 000 |
|||||
113 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
7 388 839 |
5 734 540 |
||||||
114 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 991 814 |
1 991 814 |
|||||
115 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
1 991 814 |
1 991 814 |
|||||
116 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
1 991 814 |
1 991 814 |
||||||
117 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 397 025 |
3 742 726 |
|||||
118 |
K914 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
5 397 025 |
3 742 726 |
|||||
119 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
110 000 |
||||||
120 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
110 000 |
110 000 |
|||||
121 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
110 000 |
110 000 |
|||||
122 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
110 000 |
110 000 |
||||||
123 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
50 000 |
||||||
124 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
125 |
K512 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
50 000 |
50 000 |
|||||
126 |
Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek |
50 000 |
50 000 |
||||||
127 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 105 968 |
2 067 786 |
||||||
128 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
2 105 968 |
2 067 786 |
|||||
129 |
K506 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
2 105 968 |
2 067 786 |
|||||
130 |
Támogatásértékű működési kiadás óvodának |
0 |
0 |
||||||
131 |
Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek |
98 313 |
60 131 |
||||||
132 |
Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak |
1 510 458 |
1 510 458 |
||||||
133 |
Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás |
37 197 |
37 197 |
||||||
134 |
Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás) |
0 |
0 |
||||||
135 |
Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.) |
460 000 |
460 000 |
||||||
136 |
066010 Zöldterület - kezelés |
1 054 100 |
1 308 100 |
||||||
137 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 054 100 |
1 308 100 |
|||||
138 |
K31 |
Készletbeszerzés |
600 000 |
600 000 |
|||||
139 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
600 000 |
600 000 |
|||||
140 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
230 000 |
430 000 |
|||||
141 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
200 000 |
400 000 |
|||||
142 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
30 000 |
30 000 |
|||||
143 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
224 100 |
278 100 |
|||||
144 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
224 100 |
278 100 |
|||||
145 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
146 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
147 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
148 |
064010 Közvilágítás |
215 900 |
352 680 |
||||||
149 |
K3 |
Dologi kiadások |
215 900 |
352 680 |
|||||
150 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
170 000 |
277 700 |
|||||
151 |
K331 |
Közüzemi díjak |
120 000 |
160 000 |
|||||
152 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások |
50 000 |
117 700 |
|||||
153 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
45 900 |
74 980 |
|||||
154 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
45 900 |
74 980 |
|||||
155 |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
1,00 |
7 044 020 |
7 024 095 |
|||||
156 |
K1 |
Személyi juttatások |
4 274 000 |
4 354 075 |
|||||
157 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
4 274 000 |
4 354 075 |
|||||
158 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 576 000 |
3 576 000 |
|||||
159 |
K1103 |
Céljuttatás projektprémium teljesítése |
298 000 |
298 000 |
|||||
160 |
K1104 |
Túlóra díj |
200 000 |
250 000 |
|||||
161 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
162 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
30 075 |
|||||
163 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
585 620 |
585 620 |
|||||
164 |
Szociális hozzájárulási adó |
555 620 |
555 620 |
||||||
165 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
||||||
166 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 549 400 |
2 000 400 |
|||||
167 |
K31 |
Készletbeszerzés |
720 000 |
1 020 000 |
|||||
168 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
720 000 |
1 020 000 |
|||||
169 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
500 000 |
550 000 |
|||||
170 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
300 000 |
|||||
171 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
250 000 |
|||||
172 |
Biztosítási díjak |
100 000 |
150 000 |
||||||
173 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
329 400 |
430 400 |
|||||
174 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
329 400 |
410 400 |
|||||
175 |
K355 |
Egyéb dologi kiadás |
0 |
20 000 |
|||||
176 |
K6 |
Beruházások |
635 000 |
84 000 |
|||||
177 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
178 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
500 000 |
66 142 |
|||||
179 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
135 000 |
17 858 |
|||||
180 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés |
1,00 |
5 798 390 |
8 833 816 |
|||||
181 |
K1 |
Személyi juttatások |
3 580 000 |
4 327 750 |
|||||
182 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
3 580 000 |
4 327 750 |
|||||
183 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
3 120 000 |
3 780 000 |
|||||
184 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
260 000 |
347 750 |
|||||
185 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
200 000 |
200 000 |
|||||
186 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
0 |
|||||
187 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
495 400 |
592 608 |
|||||
188 |
Szociális hozzájárulási adó |
465 400 |
562 608 |
||||||
189 |
Munkaadót terhelő szja |
30 000 |
30 000 |
||||||
190 |
K3 |
Dologi kiadások |
1 435 000 |
2 501 100 |
|||||
191 |
K31 |
Készletbeszerzés |
300 000 |
300 000 |
|||||
192 |
K312 |
Üzemeltetési anyag |
300 000 |
300 000 |
|||||
193 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
130 000 |
330 000 |
|||||
194 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
50 000 |
130 000 |
|||||
195 |
K322 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
80 000 |
200 000 |
|||||
196 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
700 000 |
1 350 000 |
|||||
197 |
K331 |
Közüzemi díjak |
200 000 |
650 000 |
|||||
198 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
300 000 |
500 000 |
|||||
199 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
200 000 |
200 000 |
|||||
200 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
305 000 |
521 100 |
|||||
201 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
305 000 |
521 100 |
|||||
202 |
K6 |
Beruházások |
287 990 |
287 990 |
|||||
203 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
226 763 |
226 763 |
|||||
204 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
61 227 |
61 227 |
|||||
205 |
K7 |
Felújítások |
0 |
1 124 368 |
|||||
206 |
K71 |
Ingatlanok felújítása |
0 |
885 250 |
|||||
207 |
Villanyhálózat bővítése |
0 |
500 000 |
||||||
208 |
Nyílászáró csere |
0 |
385 250 |
||||||
209 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
239 118 |
|||||
210 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
5 000 000 |
5 171 450 |
||||||
211 |
K3 |
Dologi kiadások |
0 |
171 450 |
|||||
212 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
0 |
105 000 |
|||||
213 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások teljesítése |
0 |
30 000 |
|||||
214 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
36 450 |
|||||
215 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
216 |
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
217 |
Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás |
2 000 000 |
2 000 000 |
||||||
218 |
Helyi lakosok lakhatási támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
219 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
216 000 |
416 700 |
||||||
220 |
K1 |
Személyi juttatások |
0 |
177 600 |
|||||
221 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
0 |
177 600 |
|||||
222 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
0 |
177 600 |
|||||
223 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
0 |
23 100 |
|||||
224 |
Szociális hozzájárulási adó |
0 |
23 100 |
||||||
225 |
Munkaadót terhelő szja |
0 |
0 |
||||||
226 |
K3 |
Dologi kiadások |
216 000 |
216 000 |
|||||
227 |
K31 |
Készletbeszerzés |
100 000 |
100 000 |
|||||
228 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
100 000 |
100 000 |
|||||
229 |
K32 |
Kommunikációs szolgáltatások |
20 000 |
20 000 |
|||||
230 |
K321 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
20 000 |
20 000 |
|||||
231 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
50 000 |
50 000 |
|||||
232 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
233 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
46 000 |
46 000 |
|||||
234 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
46 000 |
46 000 |
|||||
235 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
236 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
237 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
238 |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
1,00 |
6 180 400 |
10 187 143 |
|||||
239 |
K1 |
Személyi juttatások |
230 000 |
360 225 |
|||||
240 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
230 000 |
360 225 |
|||||
241 |
K1103 |
Céljuttatás, projektprémium teljesítése |
130 000 |
130 000 |
|||||
242 |
K1107 |
Béren kívüli juttatás |
100 000 |
100 000 |
|||||
243 |
K1109 |
Közlekedési költségtérítés |
0 |
40 000 |
|||||
244 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
90 225 |
|||||
245 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
44 900 |
230 966 |
|||||
246 |
Szociális hozzájárulási adó |
29 900 |
116 288 |
||||||
247 |
Munkaadót terhelő szja |
15 000 |
114 678 |
||||||
248 |
K3 |
Dologi kiadások |
5 905 500 |
9 595 952 |
|||||
249 |
K31 |
Készletbeszerzés |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
250 |
K312 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
251 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
2 650 000 |
4 550 000 |
|||||
252 |
K333 |
Bérleti és lízingdíjak |
600 000 |
1 500 000 |
|||||
253 |
K334 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
50 000 |
50 000 |
|||||
254 |
K337 |
Egyéb szolgáltatások |
2 000 000 |
3 000 000 |
|||||
255 |
K34 |
Kiküldetések |
0 |
7 452 |
|||||
256 |
K341 |
Kiküldetés |
0 |
7 452 |
|||||
257 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
1 255 500 |
2 038 500 |
|||||
258 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
1 255 500 |
2 038 500 |
|||||
259 |
K6 |
Beruházások |
0 |
0 |
|||||
260 |
K63 |
Informatikai eszközök beszerzése |
0 |
0 |
|||||
261 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
0 |
|||||
262 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 863 853 |
11 775 986 |
||||||
263 |
K1 |
Személyi juttatások |
1 560 000 |
1 568 760 |
|||||
264 |
K11 |
Foglalkoztatottak személyi juttatása |
1 560 000 |
1 568 760 |
|||||
265 |
K1101 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
1 560 000 |
1 560 000 |
|||||
266 |
Közösségszervező bértámogatása |
1 560 000 |
1 560 000 |
||||||
267 |
K1113 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
0 |
8 760 |
|||||
268 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
202 800 |
202 800 |
|||||
269 |
Szociális hozzájárulási adó |
202 800 |
202 800 |
||||||
270 |
Közösségszervező bértámogatása |
202 800 |
202 800 |
||||||
271 |
K3 |
Dologi kiadások |
642 853 |
642 853 |
|||||
272 |
K33 |
Szolgáltatási kiadások |
506 183 |
506 183 |
|||||
273 |
K336 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás |
506 183 |
506 183 |
|||||
274 |
Ivartalanítás |
506 183 |
506 183 |
||||||
275 |
K35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
136 670 |
136 670 |
|||||
276 |
K351 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
136 670 |
136 670 |
|||||
277 |
K6 |
Beruházások |
0 |
903 373 |
|||||
278 |
K64 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése |
0 |
711 317 |
|||||
279 |
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés |
0 |
711 317 |
||||||
280 |
K67 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
0 |
192 056 |
|||||
281 |
K7 |
Felújítások |
8 458 200 |
8 458 200 |
|||||
282 |
K71 |
Ingatlan felújítása |
6 660 000 |
6 660 000 |
|||||
283 |
Faluház |
6 660 000 |
6 660 000 |
||||||
284 |
K74 |
Felújítási célú előzetesen felszámított áfa |
1 798 200 |
1 798 200 |
|||||
285 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
0 |
563 460 |
||||||
286 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
563 460 |
|||||
287 |
K502 |
Egyéb elvonások, befizetések |
0 |
563 460 |
|||||
288 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó |
0 |
563 460 |
||||||
289 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN fő |
8,00 |
147 327 098 |
152 827 298 |
|||||
290 |
K1 |
Személyi juttatások |
33 354 687 |
37 706 038 |
|||||
291 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 490 814 |
5 118 401 |
|||||
292 |
K3 |
Dologi kiadások |
23 895 753 |
33 293 809 |
|||||
293 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli támogatásai |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||||
294 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
61 062 629 |
45 620 441 |
|||||
295 |
K6 |
Beruházások |
1 222 990 |
5 719 135 |
|||||
296 |
K7 |
Felújítások |
12 903 200 |
16 626 748 |
|||||
297 |
K8 |
Felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
298 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
5 397 025 |
3 742 726 |
|||||
299 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
147 327 098 |
152 827 298 |
||||||
6. melléklet22
1 |
Előirányzatok adatok Ft-ban |
kötelező |
önként |
államigazgatási feladatok |
Összesen: |
2 |
066010 Zöldterület-kezelés |
1 308 100 |
0 |
0 |
1 308 100 |
3 |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált. |
69 802 139 |
0 |
0 |
69 802 139 |
4 |
013320 Köztemető fenntartás és működtetés |
994 000 |
0 |
0 |
994 000 |
5 |
018020 Központi költségvetési befizetések |
5 734 540 |
0 |
0 |
5 734 540 |
6 |
031060 Bűnmegelőzés |
110 000 |
0 |
0 |
110 000 |
7 |
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
8 |
064010 Közvilágítási feladatok |
352 680 |
0 |
0 |
352 680 |
9 |
066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás |
27 038 403 |
0 |
0 |
27 038 403 |
10 |
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása |
1 397 000 |
0 |
0 |
1 397 000 |
11 |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, |
5 171 450 |
0 |
0 |
5 171 450 |
12 |
107055 Falugondnoki szolgáltatás |
7 024 095 |
0 |
0 |
7 024 095 |
13 |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi |
563 460 |
0 |
0 |
563 460 |
14 |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
11 775 986 |
0 |
0 |
11 775 986 |
15 |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
416 700 |
0 |
0 |
416 700 |
16 |
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális |
10 187 143 |
0 |
0 |
10 187 143 |
17 |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
2 067 786 |
0 |
0 |
2 067 786 |
18 |
081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés |
8 833 816 |
0 |
0 |
8 833 816 |
19 |
Összesen |
152 827 298 |
0 |
0 |
152 827 298 |
7. melléklet23
1 |
Megnevezés |
2020. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2021. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2022. eredeti |
2022. |
|
2 |
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 090 295 |
16 591 460 |
17 352 980 |
18 544 026 |
3 |
B3 |
Közhatalmi bevételek |
66 476 732 |
41 496 506 |
57 300 000 |
60 756 059 |
4 |
B4 |
Működési bevételek |
3 028 274 |
4 525 298 |
2 570 230 |
3 440 230 |
5 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszköz |
375 650 |
0 |
0 |
10 000 |
6 |
B8 |
Finanszírozási bevételek |
115 582 833 |
119 767 951 |
70 103 888 |
68 624 551 |
7 |
Működési célú bevételek összesen |
192 553 784 |
182 381 215 |
147 327 098 |
151 374 866 |
|
8 |
||||||
9 |
K1 |
Személyi juttatások |
18 788 220 |
21 919 676 |
33 354 687 |
37 706 038 |
10 |
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 055 508 |
3 177 642 |
4 490 814 |
5 118 401 |
11 |
K3 |
Dologi kiadások |
14 467 673 |
15 751 090 |
23 895 753 |
33 293 809 |
12 |
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatása |
1 586 200 |
909 200 |
5 000 000 |
5 000 000 |
13 |
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 395 587 |
12 929 633 |
61 062 629 |
45 620 441 |
14 |
K9 |
Finanszírozási kiadások |
2 813 905 |
5 392 265 |
5 397 025 |
3 742 726 |
15 |
Működési célú kiadások összesen |
47 107 093 |
60 079 506 |
133 200 908 |
130 481 415 |
8. melléklet24
1 |
Megnevezés |
2020. teljesítés |
2021. teljesítés (adatok Ft-ban) |
2022. eredeti |
2022. módosított előirányzat |
|
2 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
25 989 |
5 000 000 |
0 |
1 452 432 |
3 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
1 939 000 |
413 000 |
0 |
0 |
4 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
5 |
Felhalmozási célú bevételek összesen |
1 964 989 |
5 713 000 |
0 |
1 452 432 |
|
6 |
||||||
7 |
K6 |
Beruházások |
30 032 943 |
5 764 146 |
1 222 990 |
5 719 135 |
8 |
K7 |
Felújítások |
2 993 771 |
57 543 700 |
12 903 200 |
16 626 748 |
9 |
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
14 040 |
0 |
0 |
0 |
10 |
Felhalmozási célú kiadások összesen |
33 040 754 |
63 307 846 |
14 126 190 |
22 345 883 |
|
11 |
BEVÉTELEK összesen |
194 518 773 |
188 094 215 |
147 327 098 |
152 827 298 |
|
12 |
KIADÁSOK összesen |
80 147 847 |
123 387 352 |
147 327 098 |
152 827 298 |
9. melléklet25
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
2 |
Ingatlan beszerzés |
300 000 |
300 000 |
|
3 |
Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása |
300 000 |
300 000 |
|
4 |
Egyéb eszköz beszerzés |
726 763 |
4 267 034 |
|
5 |
Pótágy, villanytűzhely apartmanba |
226 763 |
226 763 |
|
6 |
Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra) |
500 000 |
66 142 |
|
Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív, |
0 |
1 066 094 |
||
Új kandeláberek telepítése temetőnél |
0 |
500 000 |
||
Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés |
0 |
711 317 |
||
Klímák beszerzése a hivatalba |
0 |
1 219 500 |
||
Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs) |
0 |
477 218 |
||
7 |
Beruházás áfa |
196 227 |
1 152 101 |
|
8 |
Összesen |
1 222 990 |
5 719 135 |
|
10. melléklet26
1 |
Megnevezés |
Előirányzat (Ft) eredeti |
Előirányzat (Ft) módosított |
|
2 |
Ingatlan felújítás |
10 160 000 |
12 879 250 |
|
3 |
Tájház |
1 000 000 |
2 134 000 |
|
4 |
Kütyüi út helyrehozatala |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
5 |
Játszótér-vízmérő akna |
1 000 000 |
0 |
|
6 |
Játszótér-villanyvezeték |
500 000 |
500 000 |
|
Almérő kialakítása boltnál |
0 |
200 000 |
||
Villanyhálózat bővítése |
0 |
1 000 000 |
||
Nyílászáró csere aparmannál |
0 |
385 250 |
||
7 |
Faluház |
6 660 000 |
6 660 000 |
|
Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt) |
0 |
1 000 000 |
||
8 |
Felújítás áfa |
2 743 200 |
3 747 498 |
|
9 |
Felújítások összesen: |
12 903 200 |
16 626 748 |
|
A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
A 3. § (3) bekezdése a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.