Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Hatályos: 2023. 03. 25

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

2023.03.25.

Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (5) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8 a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kékkút Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §1 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 152.827.298 Ft-ban, kiadási főösszegét 152.827.298 Ft-ban állapítja meg.

3. § (1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)2 személyi jellegű kiadások 37.706.038 Ft

b)3 munkaadókat terhelő járulékok 5.118.401 Ft

c)4 dologi jellegű kiadások 33.293.809 Ft

d) ellátottak pénzbeli juttatása 5.000.000 Ft

e)5 egyéb működési célú kiadások 45.620.441 Ft ebből általános tartalék 37.707.381 Ft

f)6 beruházások 5.719.135 Ft

g)7 felújítások 16.626.748 Ft

h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft

i)8 finanszírozási kiadások 3.742.726 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a)9 működési célú támogatások államháztartáson belülről 18.544.026 Ft

b)10 közhatalmi bevételek 60.756.059 Ft

c)11 működési bevételek 3.440.230 Ft

d)12 működési célú átvett pénzeszközök 10.000 Ft

e)13 felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1.452.432 Ft

f) felhalmozási bevételek 0 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h)14 finanszírozási bevételek 68.624.551Ft ebből költségvetési maradvány igénybevétele 64.706.863 Ft

(3)15 Az engedélyezett létszámkeret 8 fő, ebből 1 fő polgármester, 1 fő közalkalmazott, 6 fő munkavállaló.

4. § Az Önkormányzat tekintetében:

a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;

c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet

e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;

f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;

g) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;

h) a beruházási kiadások feladatonkénti bontását a 9. melléklet

i) a felújítási kiadások célonkénti bontását a 10. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés általános tartaléka a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezetére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(5) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(6) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(7) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 400.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §16 Kékkút Község Önkormányzata Képviselő- testületének az egyes szociális ellátások szabályozásáról szóló 9/2021. (VI. 12.) önkormányzati rendeletének

a) a 7. § (5) bekezdés a) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő, a 7. § (5) bekezdés b) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 40.000 Ft/fő;

b) a 7. § (5) bekezdés c) pontjában szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 50.000 Ft/fő;

c) a 9. §-ban szabályozott ellátás esetében a települési támogatás összege: 20.000 Ft/fő.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet17

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés mérlege

1

Előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

Működési bevételek összesen:

77 223 210

82 750 315

3

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

18 544 026

4

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

60 756 059

5

B4

Működési bevételek

2 570 230

3 440 230

6

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

7

Felhalmozási bevételek összesen

0

1 452 432

8

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 452 432

9

B5

Felhalmozási bevételek

0

0

10

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

11

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

68 624 551

12

BEVÉTELEK összesen:

147 327 098

152 827 298

13

Működési kiadások összesen:

127 803 883

126 738 689

14

K1

Személyi juttatás

33 354 687

37 706 038

15

K2

Munkaadót terhelő járulékok

4 490 814

5 118 401

16

K3

Dologi kiadások

23 895 753

33 293 809

17

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 000 000

5 000 000

18

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 062 629

45 620 441

19

Felhalmozási kiadások összesen:

14 126 190

22 345 883

20

K6

Beruházások

1 222 990

5 719 135

21

K7

Felújítások

12 903 200

16 626 748

22

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

23

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

3 742 726

24

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 327 098

152 827 298

2. melléklet18

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

1

Kiemelt előirányzatok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

120 000

120 000

3

B4

Működési bevételek

120 000

120 000

4

B402

Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj)

120 000

120 000

5

013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés

10 000

10 000

6

B4

Működési bevételek

10 000

10 000

7

B402

Szolgáltatások ellenértéke

10 000

10 000

8

066010 Zöldterület - kezelés

635 000

635 000

9

B4

Működési bevételek

635 000

635 000

10

B402

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

11

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

135 000

135 000

12

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

751 230

1 561 230

13

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

600 000

14

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások
bevételei

0

600 000

15

B4

Működési bevételek

751 230

951 230

16

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

341 000

541 000

17

Bolt vízdíj

11 000

11 000

18

Bolt villanydíj

220 000

420 000

19

Bolt gázdíj

110 000

110 000

20

B404

Tulajdonosi bevételek

323 016

323 016

21

Koncesszióból származó bevétel

323 016

323 016

22

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

87 214

87 214

23

B411

Egyéb működési bevételek

0

0

24

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

25

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

26

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

27

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

28

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános
igazgatási tevékenysége

54 000

94 000

29

B4

Működési bevételek

54 000

94 000

30

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

50 000

75 000

31

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

32

B411

Egyéb működési bevétel

3 000

18 000

33

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

0

34

B65

Egyéb (profitorientált) vállalk. működ.célú átvett pénzeszköz

0

0

35

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

64 706 863

64 706 863

36

B8

Finanszírozási bevételek

64 706 863

64 706 863

37

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

64 706 863

64 706 863

38

B813

Maradvány igénybevétele

64 706 863

64 706 863

39

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 706 863

64 706 863

40

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson
kívülről

57 300 000

60 756 059

41

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

60 756 059

42

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 989 000

43

Építményadó

11 900 000

11 989 000

44

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 350 000

48 712 995

45

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

48 362 995

46

Iparűzési adó

45 000 000

48 362 995

47

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

350 000

48

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

350 000

350 000

49

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

54 064

50

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

17 352 980

18 544 026

51

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

18 544 026

52

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 497 525

6 497 525

53

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

5 543 067

54

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

5 543 067

55

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

56

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

3 633 125

57

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

600 309

58

018020 Központi költségvetési befizetések

5 397 025

3 917 688

59

B8

Finanszírozási bevételek

5 397 025

3 917 688

60

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 397 025

3 917 688

61

081071 Üdülői szálláshely- szolgáltatás és étkeztetés

1 000 000

1 630 000

62

B4

Működési bevételek

1 000 000

1 630 000

63

B402

Szolgáltatások ellenértéke

952 381

1 552 381

64

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

47 619

77 619

65

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

0

852 432

66

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

852 432

67

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások
bevételei

0

852 432

68

MFP közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

852 432

69

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 327 098

152 827 298

70

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

18 544 026

71

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 452 432

72

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

60 756 059

73

B4

Működési bevételek

2 570 230

3 440 230

74

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

75

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

76

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

68 624 551

77

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

147 327 098

152 827 298

3. melléklet19

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés bevételei jogcím csoportonként

1

Jogcím csoportok

Előirányzat (Ft)
eredeti

Előirányzat (Ft)
módosított

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

17 352 980

18 544 026

3

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

17 352 980

18 544 026

4

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

6 497 525

6 497 525

5

B113

Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és
gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

5 142 300

5 543 067

6

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat

5 142 300

5 543 067

7

B114

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési
feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

8

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő
támogatások

3 443 155

3 633 125

B116

Elszámolásból származó bevételek

0

600 309

9

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

1 452 432

10

B25

Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások

0

1 452 432

11

B3

Közhatalmi bevételek

57 300 000

60 756 059

12

B34

Vagyoni típusú adók

11 900 000

11 989 000

13

Építményadó

11 900 000

11 989 000

14

B35

Termékek és szolgáltatások adói

45 350 000

48 712 995

15

B351

Értékesítés és forgalmi adók

45 000 000

48 362 995

16

Iparűzési adó

45 000 000

48 362 995

17

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

350 000

350 000

18

Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

350 000

350 000

19

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

50 000

54 064

20

B4

Működési bevételek

2 570 230

3 440 230

21

B402

Szolgáltatások ellenértéke

1 582 381

2 182 381

22

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

391 000

616 000

23

B404

Tulajdonosi bevételek

323 016

323 016

24

B406

Kiszámlázott áfa

269 833

299 833

25

B408

Kamatbevételek

1 000

1 000

26

B411

Egyéb működési bevétel

3 000

18 000

27

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

28

B65

Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszköz

0

10 000

29

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

30

B75

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

0

0

31

B8

Finanszírozási bevételek

70 103 888

68 624 551

32

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

70 103 888

68 624 551

33

B813

Maradvány igénybevétele

64 706 863

64 706 863

34

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

64 706 863

64 706 863

35

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

5 397 025

3 917 688

36

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

147 327 098

152 827 298

4. melléklet20

Kékkút Község Önkormányzat 2022. évi bevételek feladatonkénti bontásban

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként vállalt
feladatok

államigazgatási
feladatok

Összesen

2

3

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással
kapcsolatos feladatok

120 000

0

0

120 000

4

013320 Köztemető -fenntartás és -működtetés

10 000

0

0

10 000

5

066010 Zöldterület - kezelés

635 000

0

0

635 000

6

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

94 000

0

0

94 000

7

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

64 706 863

0

0

64 706 863

8

900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei
államháztartáson kívülről

60 756 059

0

0

60 756 059

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

1 561 230

0

0

1 561 230

10

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

18 544 026

0

0

18 544 026

11

018020 Központi költségvetési befizetések

3 917 688

0

0

3 917 688

12

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

1 630 000

0

0

1 630 000

13

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

852 432

0

0

852 432

14

ÖSSZESEN:

152 827 298

0

0

152 827 298

5. melléklet21

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

1

Kiemelt előirányzatok

Létszám (fő)

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

1,00

82 909 773

69 802 139

3

K1

Személyi juttatások

16 641 527

16 666 527

4

K12

Külső személyi juttatások

16 641 527

16 666 527

5

K121

Választott tisztségviselők juttatásai

16 641 527

16 641 527

6

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

25 000

7

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 193 399

2 193 399

8

Szociális hozzájárulási adó

2 163 399

2 163 399

9

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

10

K3

Dologi kiadások

7 270 000

7 950 000

11

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

12

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

13

K32

Kommunikációs szolgáltatások

850 000

850 000

14

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

600 000

600 000

15

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

250 000

250 000

16

Telefondíj

250 000

250 000

17

K33

Szolgáltatási kiadások

3 480 000

3 955 000

18

K331

Közüzemi díjak

840 000

790 000

19

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

180 000

680 000

20

K335

Közvetített szolgáltatások

60 000

75 000

21

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

70 000

22

K337

Egyéb szolgáltatások

2 400 000

2 340 000

23

Biztosítási díjak

200 000

200 000

24

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

2 340 000

2 545 000

25

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 335 000

1 470 000

26

K352

Fizetendő áfa

1 000 000

1 000 000

27

K353

Államháztartáson belüli kamatkiadások

0

0

28

K355

Egyéb dologi kiadás

5 000

75 000

29

K5

Egyéb működési célú kiadások

56 804 847

40 837 381

30

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

3 130 000

3 130 000

31

K513

Tartalékok

53 674 847

37 707 381

32

ebből kötelezettséggel terhelt tartalék

5 000 000

5 000 000

33

K6

Beruházások

0

2 154 832

34

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

35

K63

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

0

0

36

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

1 696 718

37

Klímák beszerzése a hivatalba

0

1 219 500

38

Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)

0

477 218

39

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

458 114

40

K7

Felújítások

0

0

41

K71

Ingatlanok felújítása teljesítése

0

0

42

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

43

066020 Város -, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

4,00

16 892 855

27 038 403

44

K1

Személyi juttatások

7 069 160

10 251 101

45

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

7 069 160

10 251 101

46

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

6 083 040

7 953 267

47

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

506 920

701 920

48

K1107

Béren kívüli juttatás

400 000

519 589

49

K1109

Közlekedési költségtérítés

79 200

134 200

50

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

393 639

51

K122

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját
foglalkoztatottnak fizetett juttatások

0

0

52

K123

Egyéb külső személyi juttatások

0

548 486

53

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

968 695

1 289 908

54

Szociális hozzájárulási adó

908 695

1 210 052

55

Munkaadót terhelő szja

60 000

79 856

56

K3

Dologi kiadások

4 110 000

6 799 274

57

K31

Készletbeszerzés

1 300 000

1 300 000

58

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

1 300 000

1 300 000

59

K33

Szolgáltatási kiadások

2 000 000

4 256 000

60

K331

Közüzemi díjak

900 000

900 000

61

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

600 000

800 000

62

K335

Közvetített szolgáltatások

0

541 000

63

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

0

115 000

64

K337

Egyéb szolgáltatások

500 000

1 900 000

65

Biztosítási díjak

30 000

30 000

66

K34

Kiküldetések

0

0

67

K341

Kiküldetés

0

0

68

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

810 000

1 243 274

69

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

810 000

1 243 274

70

K355

Egyéb dologi kiadások

0

0

71

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

72

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

73

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak
(lakossági víz támogatás)

0

0

74

K6

Beruházások

300 000

1 653 940

75

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése

0

0

76

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése

300 000

300 000

77

038/25 hrsz. ingatlan megvásárlása

300 000

300 000

78

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

1 066 094

79

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

287 846

80

K7

Felújítások

4 445 000

7 044 180

81

K71

Ingatlanok felújítása

3 500 000

5 334 000

82

Tájház felújítási tervek + drain kavicsozás

1 000 000

2 134 000

83

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

1 000 000

84

Játszótér-vízmérő akna áthelyezése

1 000 000

0

85

Játszótér-villanyvezeték

500 000

500 000

86

Almérő kialakítása boltnál

0

200 000

87

Villanyhálózat bővítés boltnál

0

500 000

88

Melegedő felújítása (csőtörés miatt)

0

1 000 000

89

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

945 000

1 710 180

90

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása

1 143 000

1 397 000

91

K3

Dologi kiadások

1 143 000

1 397 000

92

K33

Szolgáltatási kiadások

900 000

1 100 000

93

K337

Egyéb szolgáltatások

900 000

1 100 000

94

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

243 000

297 000

95

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

243 000

297 000

96

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

354 000

994 000

97

K3

Dologi kiadások

354 000

359 000

98

K31

Készletbeszerzés

60 000

60 000

99

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

60 000

60 000

100

K33

Szolgáltatási kiadások

140 000

145 000

101

K331

Közüzemi díjak

20 000

20 000

102

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

100 000

100 000

103

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

20 000

25 000

104

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

154 000

154 000

105

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

54 000

54 000

106

K355

Egyéb dologi kiadások (bírság)

100 000

100 000

107

K6

Beruházások

0

635 000

108

K61

Immateriális javak beszerzése, létesítése teljesítése

0

0

109

K62

Ingatlanok beszerzése, létesítése kiadásai

0

0

110

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

500 000

111

Új kandelláberek telepítése

0

500 000

112

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

135 000

113

018020 Központi költségvetési befizetések

7 388 839

5 734 540

114

K5

Egyéb működési célú kiadások

1 991 814

1 991 814

115

K502

Egyéb elvonások, befizetések

1 991 814

1 991 814

116

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

1 991 814

1 991 814

117

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

3 742 726

118

K914

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

5 397 025

3 742 726

119

031060 Bűnmegelőzés

110 000

110 000

120

K5

Egyéb működési célú kiadások

110 000

110 000

121

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

110 000

110 000

122

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

110 000

110 000

123

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

50 000

124

K5

Egyéb működési célú kiadások

50 000

50 000

125

K512

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

50 000

50 000

126

Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek

50 000

50 000

127

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 105 968

2 067 786

128

K5

Egyéb működési célú kiadások

2 105 968

2 067 786

129

K506

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

2 105 968

2 067 786

130

Támogatásértékű működési kiadás óvodának

0

0

131

Támogatásértékű működési kiadás védőnőnek

98 313

60 131

132

Támogatásértékű működési kiadás önkormányzatoknak
(Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal)

1 510 458

1 510 458

133

Belső ellenőrzési feladatokhoz hozzájárulás

37 197

37 197

134

Társulások és költségvetési szerveik (Tp Környéki Önk.Társulás)

0

0

135

Társulások és költségvetési szerveik (Balaton-felvid.Szoc.)

460 000

460 000

136

066010 Zöldterület - kezelés

1 054 100

1 308 100

137

K3

Dologi kiadások

1 054 100

1 308 100

138

K31

Készletbeszerzés

600 000

600 000

139

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

600 000

600 000

140

K33

Szolgáltatási kiadások

230 000

430 000

141

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

200 000

400 000

142

K337

Egyéb szolgáltatások

30 000

30 000

143

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

224 100

278 100

144

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

224 100

278 100

145

K6

Beruházások

0

0

146

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

0

147

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

148

064010 Közvilágítás

215 900

352 680

149

K3

Dologi kiadások

215 900

352 680

150

K33

Szolgáltatási kiadások

170 000

277 700

151

K331

Közüzemi díjak

120 000

160 000

152

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgálatatások

50 000

117 700

153

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

45 900

74 980

154

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

45 900

74 980

155

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

1,00

7 044 020

7 024 095

156

K1

Személyi juttatások

4 274 000

4 354 075

157

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

4 274 000

4 354 075

158

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 576 000

3 576 000

159

K1103

Céljuttatás projektprémium teljesítése

298 000

298 000

160

K1104

Túlóra díj

200 000

250 000

161

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

162

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

30 075

163

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

585 620

585 620

164

Szociális hozzájárulási adó

555 620

555 620

165

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

166

K3

Dologi kiadások

1 549 400

2 000 400

167

K31

Készletbeszerzés

720 000

1 020 000

168

K312

Üzemeltetési anyag

720 000

1 020 000

169

K33

Szolgáltatási kiadások

500 000

550 000

170

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

300 000

171

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

250 000

172

Biztosítási díjak

100 000

150 000

173

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

329 400

430 400

174

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

329 400

410 400

175

K355

Egyéb dologi kiadás

0

20 000

176

K6

Beruházások

635 000

84 000

177

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

178

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

500 000

66 142

179

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

135 000

17 858

180

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkezés

1,00

5 798 390

8 833 816

181

K1

Személyi juttatások

3 580 000

4 327 750

182

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

3 580 000

4 327 750

183

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

3 120 000

3 780 000

184

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

260 000

347 750

185

K1107

Béren kívüli juttatás

200 000

200 000

186

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

0

187

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

495 400

592 608

188

Szociális hozzájárulási adó

465 400

562 608

189

Munkaadót terhelő szja

30 000

30 000

190

K3

Dologi kiadások

1 435 000

2 501 100

191

K31

Készletbeszerzés

300 000

300 000

192

K312

Üzemeltetési anyag

300 000

300 000

193

K32

Kommunikációs szolgáltatások

130 000

330 000

194

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

50 000

130 000

195

K322

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

80 000

200 000

196

K33

Szolgáltatási kiadások

700 000

1 350 000

197

K331

Közüzemi díjak

200 000

650 000

198

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

300 000

500 000

199

K337

Egyéb szolgáltatások

200 000

200 000

200

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

305 000

521 100

201

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

305 000

521 100

202

K6

Beruházások

287 990

287 990

203

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

226 763

226 763

204

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

61 227

61 227

205

K7

Felújítások

0

1 124 368

206

K71

Ingatlanok felújítása

0

885 250

207

Villanyhálózat bővítése

0

500 000

208

Nyílászáró csere

0

385 250

209

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

0

239 118

210

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

5 000 000

5 171 450

211

K3

Dologi kiadások

0

171 450

212

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

0

105 000

213

K337

Egyéb szolgáltatások teljesítése

0

30 000

214

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

0

36 450

215

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

5 000 000

5 000 000

216

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

5 000 000

5 000 000

217

Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás

2 000 000

2 000 000

218

Helyi lakosok lakhatási támogatása

3 000 000

3 000 000

219

082044 Könyvtári szolgáltatások

216 000

416 700

220

K1

Személyi juttatások

0

177 600

221

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

0

177 600

222

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

177 600

223

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

23 100

224

Szociális hozzájárulási adó

0

23 100

225

Munkaadót terhelő szja

0

0

226

K3

Dologi kiadások

216 000

216 000

227

K31

Készletbeszerzés

100 000

100 000

228

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

100 000

100 000

229

K32

Kommunikációs szolgáltatások

20 000

20 000

230

K321

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

20 000

20 000

231

K33

Szolgáltatási kiadások

50 000

50 000

232

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

233

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

46 000

46 000

234

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

46 000

46 000

235

K6

Beruházások

0

0

236

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

237

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

238

082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

1,00

6 180 400

10 187 143

239

K1

Személyi juttatások

230 000

360 225

240

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

230 000

360 225

241

K1103

Céljuttatás, projektprémium teljesítése

130 000

130 000

242

K1107

Béren kívüli juttatás

100 000

100 000

243

K1109

Közlekedési költségtérítés

0

40 000

244

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

90 225

245

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

44 900

230 966

246

Szociális hozzájárulási adó

29 900

116 288

247

Munkaadót terhelő szja

15 000

114 678

248

K3

Dologi kiadások

5 905 500

9 595 952

249

K31

Készletbeszerzés

2 000 000

3 000 000

250

K312

Üzemeltetési anyagok beszerzése

2 000 000

3 000 000

251

K33

Szolgáltatási kiadások

2 650 000

4 550 000

252

K333

Bérleti és lízingdíjak

600 000

1 500 000

253

K334

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

50 000

50 000

254

K337

Egyéb szolgáltatások

2 000 000

3 000 000

255

K34

Kiküldetések

0

7 452

256

K341

Kiküldetés

0

7 452

257

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

1 255 500

2 038 500

258

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

1 255 500

2 038 500

259

K6

Beruházások

0

0

260

K63

Informatikai eszközök beszerzése

0

0

261

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

0

262

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10 863 853

11 775 986

263

K1

Személyi juttatások

1 560 000

1 568 760

264

K11

Foglalkoztatottak személyi juttatása

1 560 000

1 568 760

265

K1101

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

1 560 000

1 560 000

266

Közösségszervező bértámogatása

1 560 000

1 560 000

267

K1113

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

0

8 760

268

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

202 800

202 800

269

Szociális hozzájárulási adó

202 800

202 800

270

Közösségszervező bértámogatása

202 800

202 800

271

K3

Dologi kiadások

642 853

642 853

272

K33

Szolgáltatási kiadások

506 183

506 183

273

K336

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás

506 183

506 183

274

Ivartalanítás

506 183

506 183

275

K35

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

136 670

136 670

276

K351

Működési célú előzetesen felszámított áfa

136 670

136 670

277

K6

Beruházások

0

903 373

278

K64

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

711 317

279

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés

0

711 317

280

K67

Beruházási célú előzetesen felszámított áfa

0

192 056

281

K7

Felújítások

8 458 200

8 458 200

282

K71

Ingatlan felújítása

6 660 000

6 660 000

283

Faluház

6 660 000

6 660 000

284

K74

Felújítási célú előzetesen felszámított áfa

1 798 200

1 798 200

285

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

0

563 460

286

K5

Egyéb működési célú kiadások

0

563 460

287

K502

Egyéb elvonások, befizetések

0

563 460

288

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó
kiadások

0

563 460

289

KIADÁSOK ÖSSZESEN fő

8,00

147 327 098

152 827 298

290

K1

Személyi juttatások

33 354 687

37 706 038

291

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

4 490 814

5 118 401

292

K3

Dologi kiadások

23 895 753

33 293 809

293

K4

Ellátottak pénzbeli támogatásai

5 000 000

5 000 000

294

K5

Egyéb működési célú kiadások

61 062 629

45 620 441

295

K6

Beruházások

1 222 990

5 719 135

296

K7

Felújítások

12 903 200

16 626 748

297

K8

Felhalmozási célú kiadások

0

0

298

K9

Finanszírozási kiadások

5 397 025

3 742 726

299

KIADÁSOK ÖSSZESEN

147 327 098

152 827 298

6. melléklet22

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi kiadások feladatonkénti bontásban

1

Előirányzatok adatok Ft-ban

kötelező
feladatok

önként
vállalt
feladatok

államigazgatási feladatok

Összesen:

2

066010 Zöldterület-kezelés

1 308 100

0

0

1 308 100

3

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok és j.ált.
igazgatási tevékenysége

69 802 139

0

0

69 802 139

4

013320 Köztemető fenntartás és működtetés

994 000

0

0

994 000

5

018020 Központi költségvetési befizetések

5 734 540

0

0

5 734 540

6

031060 Bűnmegelőzés

110 000

0

0

110 000

7

032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

50 000

0

0

50 000

8

064010 Közvilágítási feladatok

352 680

0

0

352 680

9

066020 Város és községgazdálkodási szolgáltatás

27 038 403

0

0

27 038 403

10

051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

1 397 000

0

0

1 397 000

11

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások,
támogatások

5 171 450

0

0

5 171 450

12

107055 Falugondnoki szolgáltatás

7 024 095

0

0

7 024 095

13

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi
költségvetéssel

563 460

0

0

563 460

14

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

11 775 986

0

0

11 775 986

15

082044 Könyvtári szolgáltatások

416 700

0

0

416 700

16

082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális
értékek gondozása

10 187 143

0

0

10 187 143

17

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek

2 067 786

0

0

2 067 786

18

081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

8 833 816

0

0

8 833 816

19

Összesen

152 827 298

0

0

152 827 298

7. melléklet23

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

1

Megnevezés

2020. teljesítés (adatok Ft-ban)

2021. teljesítés (adatok Ft-ban)

2022. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2022.
módosított
előirányzat
(adatok
Ft-ban)

2

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

7 090 295

16 591 460

17 352 980

18 544 026

3

B3

Közhatalmi bevételek

66 476 732

41 496 506

57 300 000

60 756 059

4

B4

Működési bevételek

3 028 274

4 525 298

2 570 230

3 440 230

5

B6

Működési célú átvett pénzeszköz

375 650

0

0

10 000

6

B8

Finanszírozási bevételek

115 582 833

119 767 951

70 103 888

68 624 551

7

Működési célú bevételek összesen

192 553 784

182 381 215

147 327 098

151 374 866

8

9

K1

Személyi juttatások

18 788 220

21 919 676

33 354 687

37 706 038

10

K2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 055 508

3 177 642

4 490 814

5 118 401

11

K3

Dologi kiadások

14 467 673

15 751 090

23 895 753

33 293 809

12

K4

Ellátottak pénzbeli juttatása

1 586 200

909 200

5 000 000

5 000 000

13

K5

Egyéb működési célú kiadások

6 395 587

12 929 633

61 062 629

45 620 441

14

K9

Finanszírozási kiadások

2 813 905

5 392 265

5 397 025

3 742 726

15

Működési célú kiadások összesen

47 107 093

60 079 506

133 200 908

130 481 415

8. melléklet24

Kékkút Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

1

Megnevezés

2020. teljesítés
(adatok Ft-ban)

2021. teljesítés (adatok Ft-ban)

2022. eredeti
előirányzat
(adatok Ft-ban)

2022. módosított előirányzat
(adatok Ft-ban)

2

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

25 989

5 000 000

0

1 452 432

3

B5

Felhalmozási bevételek

1 939 000

413 000

0

0

4

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

300 000

0

0

5

Felhalmozási célú bevételek összesen

1 964 989

5 713 000

0

1 452 432

6

7

K6

Beruházások

30 032 943

5 764 146

1 222 990

5 719 135

8

K7

Felújítások

2 993 771

57 543 700

12 903 200

16 626 748

9

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 040

0

0

0

10

Felhalmozási célú kiadások összesen

33 040 754

63 307 846

14 126 190

22 345 883

11

BEVÉTELEK összesen

194 518 773

188 094 215

147 327 098

152 827 298

12

KIADÁSOK összesen

80 147 847

123 387 352

147 327 098

152 827 298

9. melléklet25

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés beruházási célú kiadásai feladatonkénti bontásban

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan beszerzés

300 000

300 000

3

Kékkút 038/25 hrsz. ingatlan vásárlása

300 000

300 000

4

Egyéb eszköz beszerzés

726 763

4 267 034

5

Pótágy, villanytűzhely apartmanba

226 763

226 763

6

Falubusz (üléshuzat, autógumi garnitúra)

500 000

66 142

Akkus fű-és bokornyíró, kupakgyűjtő szív,
karácsonyi fényfüzér, játszótéri kandeláberek

0

1 066 094

Új kandeláberek telepítése temetőnél

0

500 000

Közösségszervezéshez kapcs. eszközbeszerzés

0

711 317

Klímák beszerzése a hivatalba

0

1 219 500

Klíma beszerzése orvosi rendelőbe (Kővágóörs)

0

477 218

7

Beruházás áfa

196 227

1 152 101

8

Összesen

1 222 990

5 719 135

10. melléklet26

Kékkút Község Önkormányzata 2022. évi költségvetés felújítási kiadásai célonkénti bontásban

1

Megnevezés

Előirányzat (Ft) eredeti

Előirányzat (Ft) módosított

2

Ingatlan felújítás

10 160 000

12 879 250

3

Tájház

1 000 000

2 134 000

4

Kütyüi út helyrehozatala

1 000 000

1 000 000

5

Játszótér-vízmérő akna
áthelyezése

1 000 000

0

6

Játszótér-villanyvezeték

500 000

500 000

Almérő kialakítása boltnál

0

200 000

Villanyhálózat bővítése
boltnál, apartmannál

0

1 000 000

Nyílászáró csere aparmannál

0

385 250

7

Faluház

6 660 000

6 660 000

Dolgozói melegedő felújítása (csőtörés miatt)

0

1 000 000

8

Felújítás áfa

2 743 200

3 747 498

9

Felújítások összesen:

12 903 200

16 626 748

1

A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 3. § (3) bekezdése a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 6. § a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

17

Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

21

Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

25

A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

26

A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 9.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.