Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2018. 05. 05- 2018. 05. 05

Ipolytarnóc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018.(V.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról1

2018.05.05.

Ipolytarnóc község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34. §-a, valamint a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42. §-a, valamint a Magyar Köztársaság 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvénynek a helyi önkormányzatokra vonatkozó előírásai alapján az önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

.

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.16.) önkormányzati rendelete (továbbiakban „R”) az alábbiak szerint módosul:
„R„ 1. §.-a az alábbiak szerint módosul:
Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 174.422.054 Ft-ban
kiadási főösszegét 174.422.054 Ft-ban
ezen belül: működési bevételét: 140.615.565 Ft-ban
működési kiadását: 138.408.686 Ft-ban
felhalmozási bevételét: 33.806.489 Ft-ban
felhalmozási kiadását: 36.013.368 Ft-ban
tárgyévi hiányát: 0 Ft-ban
költségvetési létszámkeretét: 58 főben
állapítja meg.

2. §

.

Az önkormányzat bevételeit az 1. sz. melléklet, kiadásait a 2. sz. melléklet tartalmazza. Az előirányzatok módosításait e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda intézmény bevételei és kiadásai a 4. sz. mellékletben található.

3. §

.

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

1. sz. melléklet

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

Ft

BEVÉTELEK 2017.

MEGNEVEZÉS

ROVAT

EREDETI EI. ÖNKORM. ÖSSZ.

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ.

TELJESÍTÉS I.FÉLÉV

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ.

TELJESÍTÉS II.FÉLÉV

TELJESÍTÉS/MÓD.EI. II.FÉLÉV %

Helyi önk.műk.általános támogatása

B111

12 688 989

12 688 989

6 601 142

13 688 989

13 688 989

100%

Telep.önk.egyes köznevelési fel.tám.

B112

11 558 980

11 558 980

6 019 101

12 458 490

12 458 490

100%

Tel.önk.szoc.és gyermekj.és gy.étk.f.t.

B113

15 526 783

15 526 783

8 073 929

15 312 893

15 312 893

100%

Telep.önk.kultúrális felad.támogatása

B114

1 200 000

1 200 000

624 000

1 200 000

1 200 000

100%

Működési célú kiegészítő támogatás

B115

0

754 783

754 783

7 281 982

7 281 982

100%

Elszámolásból szárm. Bevételek

B116

0

0

0

358 071

358 071

100%

Önkormányzatok működési támogatásai összesen

B11

40 974 752

41 729 535

22 072 955

50 300 425

50 300 425

100%

Egyéb műk.célú tám.áh. belülről

B16

10 702 001

26 018 034

26 018 034

39 572 157

39 426 118

100%

Működési célú támogatások áh.belül

B1

51 676 753

67 747 569

48 090 989

89 872 582

89 726 543

100%

Felhalmozási c. önkormányzati támogatások

B21

0

0

0

928 624

928 624

100%

Egyéb felhalmozási c. tám. bevételei áh-n belülről

B25

0

0

0

31 177 865

31 177 865

100%

Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről

B2

0

0

0

32 106 489

32 106 489

100%

Vagyoni típusú adók (Magánszem.kommun.adó)

B34

120 000

120 000

45 350

170 807

121 750

71%

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

B351

2 500 000

2 500 000

0

5 264 157

1 839 787

35%

Gépjárműadó

B354

314 300

314 300

157 632

597 249

354 581

59%

Egyéb áruhasználati és szolg. adók (IFA)

B355

15 000

15 000

14 500

52 750

52 750

100%

Egyéb közhatalmi bevételek (kés.pótlék)

B36

0

0

0

316 752

2 101

1%

Közhatalmi bevételek

B3

2 949 300

2 949 300

217 482

6 401 715

2 370 969

37%

Szolgáltatás ellenértéke

B402

0

214 582

214 582

1 359 160

1 359 160

100%

Ellátási díjak

B405

2 881 133

0

0

2 017 519

2 351 740

117%

Kiszámlázott ÁFA

B406

777 907

77 907

38 268

800 460

890 699

111%

Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek

B408

0

0

0

2 269

2 269

100%

Egyéb bevétel

B411

0

110 655

110 655

169 280

176 487

104%

Működési bevételek

B4

3 659 040

403 144

363 505

4 348 688

4 780 355

110%

Községi Önkormányzat Ipolytarnóc, Határ út 5. 6. sz.melléklet




ezer Ft
MÉRLEG 2017.

Bevételek Kiadások

Önkormányzat működési támogatásai 40975 Személyi juttatás 35211
Működési célú tám államh. belül 10702 Munkaadót terhelő járulék 6420
Közhatalmi bevételek 2949 Dologi kiadás 19619
Működési bevételek 3659 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5525
Pénzmaradvány 11719 Egyéb működési célú kiadások 3229
Működési bevétel mindösszesen: 70004 Működési kiadások mindösszesen: 70004
Működési forráshiány 0 Működési forráshiány 0
Felhalmozási bevételek: 1700 Felhalmozási kiadások: 1700
Felhalmozási forráshiány 0 Felhalmozási forráshiány 0
Bevételek összesen 71704 Kiadások összesen 71704

Kerekerdő Óvoda Ipolytarnóc, Rákóczi út 35. 3.sz.melléklet





BEVÉTELEK 2017. I. FÉLÉV

MEGNEVEZÉS ROVAT EREDETI EI. MÓDOSÍTOTT EI. TELJESÍTÉS I.FÉLÉV

ellátási díjak B405 0 1227208 1227208
kiszámlázott áfa B406 0 331347 331347
egyéb bevétel B411 0 3000 3000
Működési bevételek B4 0 1561555 1561555
Felhalmozási bevétel B5 1700000 1700000 0
Központi, irányító szervi támogatás B811 24364016 24364016 9787804
Pénzmaradvány B813 0 10705 10705
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1-B8 24364016 25936276 11360064



KIADÁSOK 2017. I. FÉLÉV

MEGNEVEZÉS ROVAT EREDETI EI. MÓDOSÍTOTT EI. TELJESÍTÉS I.FÉLÉV

személyi juttatások K1 14558320 14856740 7259016
munkaadót terhelő járulékok K2 3231696 3231696 1512776
dologi kiadások K3 6574000 7847840 2529247
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK K1-K3 24364016 25936276 11301039

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

2. sz. melléklet

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

Ft

KIADÁSOK 2017.

MEGNEVEZÉS

ROVAT

EREDETI EI.

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ.

TELJESÍTÉS I. FÉLÉV

MÓDOSÍTOTT EI. ÖNKORM.ÖSSZ.

TELJESÍTÉS II. FÉLÉV

TELJESÍTÉS/MÓD.EI. II. FÉLÉV %

Törvény szerinti illetmény,munkabér

K1101

16 765 315

23 106 663

21 145 410

50 156 201

49 698 786

99%

Béren kívüli juttatások

K1107

200 000

200 000

22 000

522 000

158 680

30%

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

0

157 675

73 435

47%

Fogl.egyéb személyi juttatásai

K1113

0

305 557

205 557

588 689

380 519

65%

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

3 087 640

3 087 640

1 385 720

3 087 640

2 959 160

96%

Munkavégzésre ir.egyéb jogviszonyban nem s. fogl.-nak fiz. Juttatások (megbízási díj)

K122

600 000

600 000

300 000

700 000

700 000

100%

SZEMÉLYI JUTTATÁS

K1

20 652 955

27 299 860

23 058 687

55 212 205

53 970 580

98%

MUNKAADÓT TERHELŐ J.ÉS SZ.H.A.

K2

3 188 144

3 853 814

3 087 389

8 839 755

8 417 030

95%

Készletbeszerzés

K31

1 729 095

4 562 379

3 545 777

12 623 567

12 074 017

96%

Kommunikációs szolgáltatások

K32

1 063 244

1 063 244

460 265

1 226 627

1 103 862

90%

Szolgáltatási kiadások

K33

7 498 412

7 498 412

3 567 502

10 162 132

7 414 628

73%

Kiküldetések kiadásai

K34

0

0

0

2 030

1 030

51%

Különféle befiz.és egyéb dologi kiadás

K35

2 754 502

2 757 077

1 991 268

6 036 602

5 086 826

84%

DOLOGI KIADÁSOK

K3

13 045 253

15 881 112

9 564 812

30 050 958

25 680 363

85%

Családi támogatások

K42

0

0

0

1 066 000

1 066 000

100%

Intézményi ellátot. pénzbeli juttatásai

K47

180 000

180 000

40 000

0

0

0%

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 345 000

5 345 000

1 414 000

4 035 199

3 742 000

93%

ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI

K4

5 525 000

5 525 000

1 864 000

5 101 199

4 808 000

94%

Elvonások és befizetések

K502

0

441 612

441 612

451 727

441 103

98%

Egyéb műk.c.tám.államháztart.belülre

K506

2 108 785

2 108 785

1 841 788

4 331 742

2 315 700

53%

Egyéb műk.c.tám.államháztart.kívülre

K512

1 120 000

1 903 247

1 903 247

5 299 356

5 299 356

100%

EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK

K5

3 228 785

4 453 644

4 186 647

10 082 825

8 056 159

80%

BERUHÁZÁS

K6

1 700 000

1 700 000

576 913

2 728 801

2 472 356

91%

FELÚJÍTÁS

K7

0

0

0

33 284 567

1 020 178

3%

Likvid hitel törlesztés

K911

0

12 474 564

10 885 108

27 650 117

27 650 117

100%

Áh. belüli megelőlegezés visszafiz.

K914

0

1 471 627

1 471 627

1 471 627

1 471 627

100%

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

K1-K9

71 704 153

97 023 637

64 482 987

174 422 054

133 546 410

77%

Ipolytarnóc Község Önkormányzata

3138 Ipolytarnóc, Határ út 5.

Előirányzat módosítás 2017.

3. sz. melléklet

Önkormányzat

Ssz.

Megnevezés

2017. évi eredeti ei.

2017. I. félévi mód.ei.

előirányzat növekedés(+)/ csökkenés(-)

2017. II. félévi mód.ei.

I.

Önkormányzat működési támogatásai

25 696 649

41 730 000

8 570 425

50 300 425

II.

Egyéb működési célú tám. áh. belül

10 702 001

26 018 000

13554157

39 572 157

Felhalmozási c. támogatások áh-n belülről

0

0

32106489

32 106 489

III.

IV.

Közhatalmi bevételek

2 949 300

2 949 000

3 452 715

6 401 715

V.

Működési bevételek

0

403 000

3 945 688

4 348 688

VI.

Működési célú átvett pe.

0

30 000

582 698

612 698

VII.

Felhalmozási bevétel

1 700 000

1 700 000

0

1 700 000

VIII.

Finanszírozási bevétel

30 656 203

24 194 000

15 185 882

39 379 882

Bevételek mindösszesen

71 704 153

97 024 000

77 398 054

174 422 054

I.

Személyi juttatás

20 652 955

27 300 000

27 912 205

55 212 205

II.

Munkaadót terhelő járulék és SZHA

3 188 144

3 854 000

4 985 755

8 839 755

III.

Dologi kiadás

13 045 253

15 881 000

14 169 958

30 050 958

IV.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

5 525 000

5 525 000

-423 801

5 101 199

V.

Egyéb működési célú kiadások

3 228 785

4 454 000

5 628 825

10 082 825

VI.

Felhalmozási kiadások

1 700 000

1 700 000

34 313 368

36 013 368

VII.

Finanszírozási kiadások

24 364 016

38 310 000

-9 188 256

29 121 744

Kiadások mindösszesen

71 704 153

97 024 000

77 398 054

174 422 054

4. sz. melléklet a 3/2018. (V.4.) önkormányzati rendelethez


Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a a módosított ei-hoz viszonyítva Teljesítés %-a az eredeti ei-hoz viszonyítva
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 911 800 14 638 415 14 181 000 97% 102%
Béren kívüli juttatások (K1107) 646 520 500 000 136 680 27% 21%
Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 146 520 62 280 43%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 71 805 40 700 57%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Személyi juttatások (K1) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 231 696 3 494 148 3 071 423 88% 95%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 3 058 790
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 6 099
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 6 534
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 94 108 72 035 77%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 840 570 5 553 751 5 509 115 99% 143%
Készletbeszerzés (K31) 3 840 570 5 647 859 5 581 150 99% 145%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 46 756 26 756 57%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 332 700 332 700 295 275 89% 89%
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 332 700 379 456 322 031 85% 97%
Közüzemi díjak (K331) 699 240 699 240 640 862 92% 92%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 28 000 27 998 0 0% 0%
Egyéb szolgáltatások (K337) 112 000 123 896 123 896 100% 111%
Szolgáltatási kiadások (K33) 839 240 851 134 764 758 90% 91%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 561 490 1 619 083 1 487 745 92% 95%
Egyéb dologi kiadások (K355) 0 3 3 100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 1 561 490 1 619 086 1 487 748 92% 95%
Dologi kiadások (K3) 6 574 000 8 497 535 8 155 687 96% 124%
Költségvetési kiadások (K1-K8) 24 364 016 27 348 423 25 647 770 94% 105%
4. sz. melléklet a 3/2018. (V.4.) önkormányzati rendelethez


Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai
Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a a módosított ei-hoz viszonyítva Teljesítés %-a az eredeti ei-hoz viszonyítva
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 13 911 800 14 638 415 14 181 000 97% 102%
Béren kívüli juttatások (K1107) 646 520 500 000 136 680 27% 21%
Közlekedési költségtérítés (K1109) 0 146 520 62 280 43%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 0 71 805 40 700 57%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Személyi juttatások (K1) 14 558 320 15 356 740 14 420 660 94% 99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 3 231 696 3 494 148 3 071 423 88% 95%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) 0 0 3 058 790
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2) 0 0 6 099
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2) 0 0 6 534
Szakmai anyagok beszerzése (K311) 0 94 108 72 035 77%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 3 840 570 5 553 751 5 509 115 99% 143%
Készletbeszerzés (K31) 3 840 570 5 647 859 5 581 150 99% 145%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 0 46 756 26 756 57%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 332 700 332 700 295 275 89% 89%
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 332 700 379 456 322 031 85% 97%
Közüzemi díjak (K331) 699 240 699 240 640 862 92% 92%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) 28 000 27 998 0 0% 0%
Egyéb szolgáltatások (K337) 112 000 123 896 123 896 100% 111%
Szolgáltatási kiadások (K33) 839 240 851 134 764 758 90% 91%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) 1 561 490 1 619 083 1 487 745 92% 95%
Egyéb dologi kiadások (K355) 0 3 3 100%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 1 561 490 1 619 086 1 487 748 92% 95%
Dologi kiadások (K3) 6 574 000 8 497 535 8 155 687 96% 124%
Költségvetési kiadások (K1-K8) 24 364 016 27 348 423 25 647 770 94% 105%

4. sz. melléklet a 3/2018. (V.4.) önkormányzati rendelet hez

Ipolytarnóci Kerekerdő Óvoda 2017. évi költségvetési kiadásai

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a a módosított ei-hoz viszonyítva

Teljesítés %-a az eredeti ei-hoz viszonyítva

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

13 911 800

14 638 415

14 181 000

97%

102%

Béren kívüli juttatások (K1107)

646 520

500 000

136 680

27%

21%

Közlekedési költségtérítés (K1109)

0

146 520

62 280

43%

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)

0

71 805

40 700

57%

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

14 558 320

15 356 740

14 420 660

94%

99%

Személyi juttatások (K1)

14 558 320

15 356 740

14 420 660

94%

99%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

3 231 696

3 494 148

3 071 423

88%

95%

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

3 058 790

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

6 099

ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)

0

0

6 534

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

0

94 108

72 035

77%

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

3 840 570

5 553 751

5 509 115

99%

143%

Készletbeszerzés (K31)

3 840 570

5 647 859

5 581 150

99%

145%

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

46 756

26 756

57%

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

332 700

332 700

295 275

89%

89%

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

332 700

379 456

322 031

85%

97%

Közüzemi díjak (K331)

699 240

699 240

640 862

92%

92%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

28 000

27 998

0

0%

0%

Egyéb szolgáltatások (K337)

112 000

123 896

123 896

100%

111%

Szolgáltatási kiadások (K33)

839 240

851 134

764 758

90%

91%

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

1 561 490

1 619 083

1 487 745

92%

95%

Egyéb dologi kiadások (K355)

0

3

3

100%

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 561 490

1 619 086

1 487 748

92%

95%

Dologi kiadások (K3)

6 574 000

8 497 535

8 155 687

96%

124%

Költségvetési kiadások (K1-K8)

24 364 016

27 348 423

25 647 770

94%

105%

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2018. május 6. napjával.