Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 01- 2022. 10. 02

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet II. számú módosításáról

2022.10.01.

Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A Képviselő-testület a

a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 202 775 281 Ft-ban

b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 407 197 313 Ft-ban

c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület a

a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 125 156 Ft-ban

b) a költségvetés összesített hiányát 1 227 547 188 Ft-ban

c) a költségvetés főösszegét 2 430 322 469 Ft-ban

állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 373 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 854 505 047 Ft

b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft

(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:

a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele

b) pályázati források igénybevétele

(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.

(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”

2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:

a) Helyi önkormányzat: 1 894 492 001 Ft

b) Polgármesteri Hivatal: 168 641 683 Ft

c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ: 330 865 709 Ft

d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 36 323 076 Ft

(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.

4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 835 778 737 Ft-ban állapítja meg

(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.

(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

1. melléklet

1. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzatai

adatok Ft-ban

Rovatok megnevezése

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Mindösszesen:

A

B

C

D

E

F

G

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

814 384 259

13 832 856

600 000

2 594 722

831 411 837

B11

Önkormányzatok működési támogatásai

661 138 264

0

0

0

661 138 264

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

237 615 225

0

0

0

237 615 225

B112

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

145 105 770

0

0

0

145 105 770

B1131

Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám.

135 291 348

0

0

0

135 291 348

B1132

Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám.

84 868 229

0

0

0

84 868 229

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

19 134 937

0

0

0

19 134 937

B115

Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támogatás

39 122 755

0

0

0

39 122 755

B12

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0

0

B13

Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről

0

0

0

0

0

B14

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

B15

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről

0

0

0

0

0

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

153 245 995

13 832 856

600 000

2 594 722

170 273 573

ebből:

központi költségvetési szervek

0

9 471 008

0

0

9 471 008

fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása

43 464 256

0

43 464 256

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

9 228 840

4 361 848

0

2 594 722

16 185 410

TB pénzügyi alapjai

46 013 000

0

0

0

46 013 000

elkülönített állami pénzalapok

48 029 080

600 000

48 629 080

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

6 464 475

0

0

0

6 464 475

társulások és költségvetési szerveik

46 344

0

0

0

46 344

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

76 433 973

0

0

0

76 433 973

B21

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

19 259 243

0

0

0

19 259 243

B25

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

57 174 730

0

0

0

57 174 730

ebből:

fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása

56 780 014

0

0

56 780 014

elkülönített állami pénzalapok

394 716

0

0

0

394 716

B3

Közhatalmi bevételek

198 501 056

0

0

0

198 501 056

B31

Jövedelemadók

50 000

0

0

0

50 000

B32

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

0

0

0

0

0

B33

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

0

0

0

0

0

B34

Vagyoni típusú adók

38 550 000

0

0

0

38 550 000

magánszemélyek kommunális adója

38 000 000

0

0

0

38 000 000

telekadó

550 000

0

0

0

550 000

B35

Termékek és szolgáltatások adói

159 051 056

0

0

0

159 051 056

B351

Értékesítési és forgalmi adók

159 051 056

0

0

0

159 051 056

állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó

159 051 056

0

0

0

159 051 056

ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó

0

0

0

0

0

B352

Fogyasztási adók

0

0

0

0

0

B353

Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók

0

0

0

0

0

B354

Gépjárműadók

0

0

0

0

0

B355

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0

0

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

850 000

0

0

0

850 000

talajterhelési díj

350 000

0

0

0

350 000

késedelmi és önellenőrzési pótlék

500 000

0

0

0

500 000

B4

Működési bevételek

90 388 476

500 000

1 965 997

1 719 200

94 573 673

B401

Készletértékesítés ellenértéke

32 500 000

0

0

0

32 500 000

B402

Szolgáltatások ellenértéke

18 428 547

500 000

0

1 460 000

20 388 547

ebből:

tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel

10 066 342

0

0

10 066 342

B403

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 819 148

0

53 900

0

2 873 048

ebből:

államháztartáson belül

0

0

0

0

0

B404

Tulajdonosi bevételek

1 003 000

0

0

0

1 003 000

ebből:

önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel

503 000

0

0

0

503 000

B405

Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja)

22 742 750

0

1 383 200

0

24 125 950

B406

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 210 495

0

388 017

259 200

9 857 712

B407

Általános forgalmi adó visszatérítése

0

140 880

0

140 880

B408

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

100

0

0

0

100

ebből:

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

0

0

0

0

0

B409

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

0

0

0

0

0

B410

Biztosító által fizetett kártérítés

0

0

0

0

0

B411

Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.)

3 684 436

0

0

0

3 684 436

B5

Felhalmozási bevételek

1 740 000

0

0

0

1 740 000

B51

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0

0

B52

Ingatlanok értékesítése

1 740 000

0

0

0

1 740 000

B53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0

B6

Működési célú átvett pénzeszközök

114 742

0

0

0

114 742

B64

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n kívülről

114 742

0

0

0

114 742

ebből:

háztartások

114 742

0

0

0

114 742

B7

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

B75

Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

0

0

c,

egyéb civil szervezetek

0

0

0

0

0

B8

Finanszírozási bevételek

1 190 871 695

4 649 870

23 076 293

8 949 330

1 227 547 188

B81

Belföldi finanszírozás bevételei

1 190 871 695

4 649 870

23 076 293

8 949 330

1 227 547 188

B811

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0

0

B812

Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

B813

Maradvány igénybevétele

1 190 871 695

4 649 870

23 076 293

8 949 330

1 227 547 188

B8131

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

1 190 871 695

4 649 870

23 076 293

8 949 330

1 227 547 188

ebből működési

341 765 492

4 649 870

17 677 449

8 949 330

373 042 141

ebből felhalmozási

849 106 203

0

5 398 844

0

854 505 047

B8132

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0

0

B82

Külföldi finanszírozás bevételei

0

0

0

0

0

B83

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0

0

B84

Váltóbevételek

0

0

0

0

0

Bevételek mindösszesen:

2 372 434 201

18 982 726

25 642 290

13 263 252

2 430 322 469”

2. melléklet

2. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szervei 2022. évi költségvetésének kiadási előirányzatai

Rovatok megnevezése

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Mindösszesen:

A

B

C

D

E

F

G

K1

Személyi juttatások

198 780 145

127 886 881

219 506 597

16 104 088

562 277 711

K2

Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó

30 598 243

17 790 082

33 560 303

2 321 737

84 270 365

K3

Dologi kiadások

575 421 808

21 830 289

63 010 627

16 186 457

676 449 181

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 220 090

0

0

0

8 220 090

K41

Társadalombiztosítási ellátások

0

0

0

0

0

K42

Családi támogatások

0

0

0

0

0

K43

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

0

0

0

0

0

K44

Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások

0

0

0

0

0

K45

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások

0

0

0

0

0

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások

0

0

0

0

0

K47

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0

0

K48

Egyéb nem intézményi ellátások

8 220 090

0

0

0

8 220 090

települési támogatás

6 900 000

0

0

0

6 900 000

köztemetés

1 320 090

0

0

0

1 320 090

K5

Egyéb működési célú kiadások

240 150 276

0

5 557 008

0

245 707 284

K502

Elvonások és befizetések

3 205 818

0

0

0

3 205 818

K506

Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre

11 912 610

0

5 557 008

17 469 618

K508

Működési c. visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-on kívülre

114 742

114 742

K512

Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre

178 202 056

0

0

0

178 202 056

K513

Tartalékok

46 715 050

0

0

0

46 715 050

ebből: Vis maior tartalék

0

0

0

0

0

Általános tartalék

23 485 546

0

0

0

23 485 546

Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap

3 261 655

0

0

0

3 261 655

Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére

5 000 000

0

0

0

5 000 000

Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék

7 000 000

0

0

0

7 000 000

Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. Tartalék

5 506 055

0

0

0

5 506 055

Alaptevékenység maradványából képzett tartalék

2 461 794

0

0

0

2 461 794

K6

Beruházások

539 703 862

936 431

8 405 674

1 710 794

550 756 761

K7

Felújítások

276 938 254

198 000

825 500

277 961 754

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 554 167

0

0

0

1 554 167

K89

Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre

1 554 167

0

0

0

1 554 167

K9

Finanszírozási kiadások

23 125 156

0

0

0

23 125 156

Kiadások mindösszesen

1 894 492 001

168 641 683

330 865 709

36 323 076

2 430 322 469”

3. melléklet

3. melléklet
Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése működési és felhalmozási célú bontásban

Ssz.

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

Műk. célú

Felh. célú

Összesen

Megnevezés

Műk. célú

Felh. célú

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

1.

B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.)

1 124 601 308

78 173 973

1 202 775 281

A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.)

1 571 418 576

835 778 737

2 407 197 313

2.

I. Működési bevételek

1 124 601 308

0

1 124 601 308

I. Működési kiadások

1 571 418 576

5 506 055

1 576 924 631

3.

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

831 411 837

0

831 411 837

1. Személyi juttatások

562 277 711

0

562 277 711

4.

1.1. Önkormányzatok működési támogatásai

661 138 264

0

661 138 264

2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

84 270 365

0

84 270 365

5.

1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel.

0

0

0

3. Dologi kiadások

676 449 181

0

676 449 181

6.

1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről

170 273 573

0

170 273 573

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

8 220 090

0

8 220 090

7.

2. Közhatalmi bevételek

198 501 056

0

198 501 056

5. Egyéb működési célú kiadások

240 201 229

5 506 055

245 707 284

8.

2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek

197 601 056

0

197 601 056

5.1. Elvonások és befizetések

3 205 818

0

3 205 818

9.

2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA

50 000

0

50 000

5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre

114 742

0

114 742

10.

2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része

0

0

0

5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre

17 469 618

0

17 469 618

11.

2.4. Egyéb közhatalmi bevételek

850 000

0

850 000

5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre

178 202 056

0

178 202 056

12.

3. Működési bevételek

94 573 673

0

94 573 673

5.5. Tartalékok

41 208 995

5 506 055

46 715 050

13.

3.1. Készletértékesítés ellenértéke

32 500 000

0

32 500 000

14.

3.2. Szolgáltatások ellenértéke

20 388 547

0

20 388 547

15.

3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke

2 873 048

0

2 873 048

16.

3.4. Tulajdonosi bevételek

1 003 000

0

1 003 000

17.

3.5. Ellátási díjak

24 125 950

0

24 125 950

18.

3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 857 712

0

9 857 712

19.

3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése

140 880

0

140 880

20.

3.8. Kamatbevételek

100

0

100

21.

3.9. Egyéb működési bevételek

3 684 436

0

3 684 436

22.

4. Működési célú átvett pénzeszközök

114 742

0

114 742

23.

4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív.

114 742

0

114 742

24.

4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök

0

0

0

25.

II. Felhalmozási bevételek

0

78 173 973

78 173 973

II. Felhalmozási kiadások

0

830 272 682

830 272 682

26.

1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről

0

76 433 973

76 433 973

1. Beruházások

0

550 756 761

550 756 761

27.

1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

19 259 243

19 259 243

2. Felújítások

0

277 961 754

277 961 754

28.

1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről

0

57 174 730

57 174 730

3. Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

1 554 167

1 554 167

29.

2. Felhalmozási bevételek

0

1 740 000

1 740 000

3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre

0

0

0

30.

2.1. Immateriális javak értékesítése

0

0

3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre

0

0

0

31.

2.2. Ingatlanok értékesítése

1 740 000

1 740 000

3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre

0

0

0

32.

2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre

0

0

0

33.

2.4. Részesedések értékesítése

0

0

3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre

0

1 554 167

1 554 167

34.

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

35.

3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív.

0

0

36.

3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök

0

0

0

37.

B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet):

-446 817 268

-757 604 764

-1 204 422 032

38.

C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek

373 042 141

854 505 047

1 227 547 188

39.

III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele

373 042 141

854 505 047

1 227 547 188

40.

III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele

0

0

0

41.

D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek

0

0

0

E. Finanszírozási kiadások

23 125 156

0

23 125 156

42.

IV. Belföldi értékpapírok bevételei

0

0

0

IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása

0

0

0

43.

V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről

0

0

0

V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai

0

0

0

44.

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

23 125 156

0

23 125 156

45.

Bevételek mindösszesen:

1 497 643 449

932 679 020

2 430 322 469

Kiadások mindösszesen:

1 594 543 732

835 778 737

2 430 322 469”

4. melléklet

4. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.

Megnevezés

K i a d á s b ó l

Kiadások összesen

K1

K2

K3

K4

K5 Egyéb működési célú kiadások

K6

K7

K8

K9

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Elvonások és befizetések

Műk. célú tám. ÁH-on kívülre

Műk. célú tám. ÁH-on belülre

Vis maior tartalék

Körny. véd. alap

Általános tartalék

Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire

Alaptev. maradványából képzett tartalék

Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire

JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka

Beruházás

Felújítás

Egyéb felhalmozási célú kiadás

Finanszírozási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

1

Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége

43 960 524

10 585 632

122 766 559

28 656 000

994 035

206 962 750

2

Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

60 001 114

36 394 000

258 210 514

14 816 569

904 167

370 326 364

3

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

1 000 000

1 000 000

4

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

3 205 818

3 205 818

5

Központi költségvetési befizetések

43 101

23 125 156

23 168 257

6

Támogatási célú finanszírozási műveletek

11 912 610

11 912 610

7

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

12 036 912

12 036 912

8

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

17 893 500

1 187 615

4 802 229

394 716

24 278 060

9

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

31 240 000

2 125 410

33 365 410

10

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

11 214 100

11 214 100

11

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

9 591 045

0

55 083 962

64 675 007

12

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1 000 000

1 000 000

13

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

236 015

236 015

14

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

3 241 398

3 241 398

15

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

23 488 484

0

23 488 484

16

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

36 588 157

1 905 000

650 000

39 143 157

17

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

46 699

46 699

18

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

10 889 571

2 219 884

52 887 750

132 296 042

196 306 223

394 599 470

19

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

857 525

8 237 660

8 826 500

17 921 685

20

Közvilágítás

32 335 913

32 335 913

21

Zöldterület -kezelés

884 200

42 957 000

43 841 200

22

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

654 712

85 113

8 762 352

10 555 000

20 057 177

23. Egészségügyi ellátás

Háziorvosi alapellátás

822 814

11 729 000

12 551 814

Háziorvosi ügyeleti ellátás

41 557 620

41 557 620

Fogorvosi alapellátás

190 000

190 000

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás

37 046 520

4 861 564

4 281 856

416 950

46 606 890

24

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

18 448 000

18 448 000

25

Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

34 290

34 290

26

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

6 508 338

6 508 338

27

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

1 200 000

460 223

1 660 223

28

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

4 182 000

554 610

63 530 731

17 005

68 284 346

29

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon)

5 296 440

10 815 000

16 111 440

30

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

976 751

6 611 144

139 009 940

146 597 835

31

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

2 700 131

2 700 131

32

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

34 878 538

6 749 705

34 672 801

76 301 044

33

Szociális étkeztetés

6 582 766

867 929

42 250 288

0

49 700 983

34

Házi segítségnyújtás

10 222 014

1 346 737

1 433 600

127 000

13 129 351

35

Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog.

8 220 090

114 742

8 334 832

36

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

30 000

14 044

959 284

1 003 328

37

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

0

3 261 655

23 485 546

5 000 000

2 461 794

7 000 000

5 506 055

46 715 050

38

Mindösszesen:

198 780 145

30 598 243

575 421 808

8 220 090

3 205 818

178 316 798

11 912 610

0

3 261 655

23 485 546

5 000 000

2 461 794

7 000 000

5 506 055

539 703 862

276 938 254

1 554 167

23 125 156

1 894 492 001”

5. melléklet

5. melléklet
A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetési kiadásai feladatonként

Ssz.

Megnevezés

K i a d á s b ó l

Kiadások összesen

K1

K2

K3

K5

K6

K7

Személyi juttatások

Munkaadót terhelő járulékok

Dologi kiadás

Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre

Beruházás

Felújítás

A

B

C

D

E

F

G

H

Polgármesteri Hivatal

1

Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége

115 573 008

16 155 824

19 815 269

0

37 271

198 000

151 779 372

2

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2 360 432

334 736

767 520

0

899 160

0

4 361 848

3

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

7 277 441

946 067

1 247 500

0

0

0

9 471 008

4

TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása

2 676 000

353 455

0

0

0

0

3 029 455

5

Mindösszesen:

127 886 881

17 790 082

21 830 289

0

936 431

198 000

168 641 683

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

1

Óvodai gyermekétkeztetés

0

0

35 269 667

0

0

0

35 269 667

2

Óvodai nevelés

125 332 713

21 026 301

54 000

0

0

0

146 413 014

3

Óvoda fenntartási kiadások

600 001

78 000

10 118 414

0

4 224 344

825 500

15 846 259

4

Nyitnikék Gyerekház

6 729 900

936 885

1 664 055

0

97 680

0

9 428 520

5

Család- és Gyermekjóléti Központ

45 109 279

5 929 747

7 145 924

0

1 261 200

0

59 446 150

6

EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt

0

0

31 954

0

0

0

31 954

7

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

15 571 866

2 099 526

3 221 090

0

727 200

0

21 619 682

8

Bölcsődei ellátás

16 988 585

2 282 779

1 611 609

0

2 095 250

0

22 978 223

9

Bölcsődei gyermekétkeztetés

3 838 292

0

0

3 838 292

10

TOP-5.2.1-15 projekt

9 174 253

1 207 065

55 622

1 836 020

0

0

12 272 960

11

Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség

0

0

0

3 720 988

0

0

3 720 988

12

Mindösszesen:

219 506 597

33 560 303

63 010 627

5 557 008

8 405 674

825 500

330 865 709

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

0

0

486 000

0

1 621 894

0

2 107 894

2

Könyvtári szolgáltatások

3 531 162

465 246

298 050

0

0

0

4 294 458

3

Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása

11 937 998

1 593 186

8 135 583

0

88 900

0

21 755 667

4

Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények

634 928

263 305

7 266 824

0

0

0

8 165 057

5

Mindösszesen:

16 104 088

2 321 737

16 186 457

0

1 710 794

0

36 323 076”

6. melléklet

6. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022 évi költségvetési kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Ssz.

Megnevezés

KIADÁSOK

Feladatellátás jogszabályi alapja

Kötelező feladatok kiadása

Önként vállalt feladatok kiadása

Állami (államigazgatási) feladatok kiadása

Kiadások összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

1

Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége

Mötv. 13. § (1) 13.

103 874 424

994 035

104 868 459

102 108 220

102 108 220

0

206 976 679

2

Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok

Mötv. 13. § (1) 9.

91 959 969

14 024 092

105 984 061

4 435 145

259 907 158

264 342 303

0

370 326 364

3

Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása

0

1 000 000

1 000 000

0

1 000 000

4

Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel

Áht. 53/A. §

3 205 818

3 205 818

0

0

3 205 818

5

Központi költségvetési befizetések

Áht. 53/A. §

23 168 257

23 168 257

0

0

23 168 257

6

Támogatási célú finanszírozási műveletek

0

11 912 610

11 912 610

0

11 912 610

7

Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek

Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12.

0

0

12 036 912

12 036 912

12 036 912

8

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

Mötv. 13. § (1) 12.

23 874 850

394 716

24 269 566

0

0

24 269 566

9

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

Mötv. 13. § (1) 12.

33 359 975

33 359 975

0

0

33 359 975

10

Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások

0

11 214 100

11 214 100

0

11 214 100

11

Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Mötv. 13. § (1) 2.

9 591 045

45 513 701

55 104 746

9 570 261

9 570 261

0

64 675 007

12

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

Mötv. 13. § (1) 11.

1 000 000

1 000 000

0

0

1 000 000

13

Máshova nem sorolt gazdasági ügyek

0

236 015

236 015

0

236 015

14

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

Mötv. 13. § (1) 19.

3 241 398

3 241 398

0

0

3 241 398

15

Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Mötv. 13. § (1) 5., 19.

23 488 484

0

23 488 484

0

0

23 488 484

16

Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése

Mötv. 13. § (1) bek. 11., 21. pont ja

36 588 157

2 555 000

39 143 157

0

0

39 143 157

17

Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása

0

46 699

46 699

0

46 699

18

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

Mötv. 13. § (1) 1., 7., 9., 14. pont jai

0

65 997 205

328 602 265

394 599 470

0

394 599 470

19

Víztermelés, -kezelés, -ellátás

Mötv. 13. § (1) 11., 21. pont jai

857 525

17 064 160

17 921 685

0

0

17 921 685

20

Közvilágítás

Mötv. 13. § (1) 2.

32 335 913

32 335 913

0

0

32 335 913

21

Zöldterület kezelés

Mötv. 13. § (1) 2.

43 841 200

43 841 200

0

0

43 841 200

22

Város-, községgazdálkodási egyéb szolg.

Mötv. 13. § (1) 2., 5., 9., 11., 12. pont jai

18 048 605

18 048 605

2 008 572

2 008 572

0

20 057 177

23

Háziorvosi alapellátás

Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.

12 461 814

12 461 814

0

0

12 461 814

24

Háziorvosi ügyeleti ellátás

Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.

41 647 620

41 647 620

0

0

41 647 620

25

Fogorvosi alapellátás

Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1)

190 000

190 000

0

0

190 000

26

Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.)

Mötv. 13. § (1) 4., Eü tv. 5. § (1) bek.

46 189 940

416 950

46 606 890

0

0

46 606 890

27

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

Mötv. 13. § (1) 15.

18 448 000

18 448 000

0

0

18 448 000

28

Múzeumi, gyűjteményi tevékenység

0

34 290

34 290

0

34 290

29

Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

0

6 508 338

6 508 338

6 508 338

30

Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés

0

1 660 223

1 660 223

0

1 660 223

31

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

Gyvt. 21/A § (3) bek.

68 267 341

17 005

68 284 346

0

0

68 284 346

32

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

0

16 111 440

16 111 440

0

16 111 440

33

Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása

Gyvt. 42 § (1)

0

7 587 895

139 009 940

146 597 835

0

146 597 835

34

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Gyvt. 21/C § (1)

2 700 131

2 700 131

0

0

2 700 131

35

A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok

0

76 301 044

76 301 044

0

76 301 044

36

Szociális étkeztetés

Szoc. tv. 86. § (1) b,

49 700 983

0

49 700 983

0

0

49 700 983

37

Házi segítségnyújtás

Szoc. tv. 86. § (1) c,

13 002 351

127 000

13 129 351

0

0

13 129 351

38

Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások

Mötv. 13. § (1) 8a, Szoc. tv. 45. § , 48. §

8 334 832

8 334 832

0

0

8 334 832

39

Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok

0

1 003 328

1 003 328

0

1 003 328

40

Fejezeti és általános tartalékok elszámolása

Mötv. 13. § (1) 13.

29 208 995

5 506 055

34 715 050

12 000 000

12 000 000

0

46 715 050

Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen:

738 587 627

86 612 714

825 200 341

320 165 124

737 089 624

1 057 254 748

12 036 912

0

12 036 912

1 894 492 001

1

Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége

Mötv. 13. § (1) 13.

151 544 101

235 271

151 779 372

0

0

151 779 372

2

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek

V.e.

3 462 688

899 160

4 361 848

0

0

4 361 848

3

Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások

388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r.

9 471 008

9 471 008

0

0

9 471 008

4

Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt)

0

3 029 455

3 029 455

0

3 029 455

Polgármesteri Hivatal összesen:

164 477 797

1 134 431

165 612 228

3 029 455

0

3 029 455

0

0

0

168 641 683

1

Óvodai intézményi étkeztetés

Gyvt. 21/A § (3)

35 269 667

35 269 667

0

0

35 269 667

2

Óvodai nevelés, ellátás

Mötv. 13. § (1) 6.

146 413 014

146 413 014

0

0

146 413 014

3

Óvoda fenntartási kiadások

10 118 414

5 049 844

15 168 258

678 001

678 001

0

15 846 259

4

Család- és Gyermekjóléti Központ

Gyvt. 40/A. §

58 184 950

1 261 200

59 446 150

0

0

59 446 150

5

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Gyvt. 40. §

20 892 482

727 200

21 619 682

0

0

21 619 682

6

Bölcsődei ellátás

Gyvt. 94. § (3a)

20 882 973

2 095 250

22 978 223

0

0

22 978 223

7

Bölcsődei étkeztetés

Gyvt. 21/A § (3)

3 838 292

3 838 292

0

0

3 838 292

8

Nyitnikék Gyerekház

Gyvt. 38/A §

0

9 330 840

97 680

9 428 520

0

9 428 520

9

EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt

0

31 954

31 954

0

31 954

10

TOP-5.2.1-15 projekt

0

12 272 960

12 272 960

0

12 272 960

11

Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség)

0

3 720 988

3 720 988

0

3 720 988

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:

295 599 792

9 133 494

304 733 286

26 034 743

97 680

26 132 423

0

0

0

330 865 709

1

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)

486 000

1 621 894

2 107 894

0

0

2 107 894

2

Könyvtári szolgáltatások

Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 64. § (1)

4 294 458

4 294 458

0

0

4 294 458

3

Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés

Mötv. 13. § (1) 7., Közműv. tv. 73. § (2)

21 666 767

88 900

21 755 667

0

0

21 755 667

4

Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

0

8 165 057

8 165 057

0

8 165 057

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

26 447 225

1 710 794

28 158 019

8 165 057

0

8 165 057

0

0

0

36 323 076

Önkormányzat mindösszesen:

1 225 112 441

98 591 433

1 323 703 874

357 394 379

737 187 304

1 094 581 683

12 036 912

0

12 036 912

2 430 322 469”

7. melléklet

7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat és költségvetési szerveinek 2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai kötelező-, önként vállalt-, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban

Jánoshalma Városi Önkormányzat

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Kötelező feladatok kiadása

738 587 627

86 612 714

825 200 341

Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása

93 819 335

259 346 532

99 012 929

Közhatalmi bevételek

198 501 056

470 975 463

A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása

2 338 254

Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk.

6 464 475

Bérleti díj bevételek

10 066 342

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés)

55 630 660

Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás

35 484 000

Köztemetés kiadásának megtérítése

250 000

Szociális feladatok egyéb támogatása

46 936 771

Startmunka programok műk. c. támogatása

21 542 777

Tulajdonosi bevételek

1 119 760

Szociális étkeztetés támogatása

10 333 400

Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám.

24 831 591

Közvetített szolgáltatások értéke

3 464 758

Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog.

10 188 860

Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése

46 344

Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés)

28 748 293

Szociális ágazati összevont pótlék

976 497

2. sz. háziorvosi körzet helyettesítésének NEAK finanszírozása

10 529 000

Homokértékesítés bevétele

635 000

Önk. kieső iparűzési adóbev. központi támogatása

39 122 755

Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsön visszatérülése (köztemetés)

114 742

Egyéb működési bevételek

1 079 423

Kamatbevétel

100

829 334 924

94 335 347

923 670 271

90 747 297

7 722 633

98 469 930

Működési célú maradvány igénybevétele

227 110 731

2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám.

19259243

19 259 243

Startmunka programok felh. c. támogatása

394 716

394 716

Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés

1 740 000

74 681 388

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

72 941 388

Állami feladat kiadása

12 036 912

0

12 036 912

0

Tűzoltóság BM támogatása

0

Tűzoltóság települési támogatása

0

0

0

0

-12 036 912

0

-12 036 912

Önként vállalt feladatok kiadása

320 165 124

737 089 624

1 057 254 748

0

Földalapú támogatás

2 100 000

45 118 968

Készletértékesítés (búza, kukorica stb.)

32 000 000

157 289 761

Nyári diákmunka program támogatása

654 712

EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása

38 605 477

Tulajdonosi bevételek

15 000

EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása

2 758 779

Működési célú maradvány igénybevétele

114 654 761

"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása

1 000 000

Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele

10 620 000

202 408 729

832 944 829

1 035 353 558

-117 756 395

95 855 205

-21 901 190

0

TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján

32 661 154

56 780 014

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

776 164 815

776 164 815

TOP-2.1.2…Zöld tér felújítása Jánoshalmán projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján

24 118 860

Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen:

1 070 789 663

823 702 338

1 894 492 001

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

278 605 775

Átvett pénzeszköz összesen:

201 306 627

Saját bevétel összesen:

1 479 111 427

1 031 743 653

927 280 176

1 959 023 829

-39 046 010

103 577 838

64 531 828

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Kötelező feladatok kiadása

164 477 797

1 134 431

165 612 228

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

143 795 890

143 795 890

2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása

4 361 848

13 832 856

Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele

500 000

5 149 870

2022. évi népszámlálás támogatása

9 471 008

Működési célú maradvány igénybevétele

4 649 870

162 778 616

0

162 778 616

-1 699 181

-1 134 431

-2 833 612

Önként vállalt feladatok kiadása

3 029 455

3 029 455

Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen:

167 507 252

1 134 431

168 641 683

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

143 795 890

Átvett pénzeszköz összesen:

13 832 856

Saját bevétel összesen:

5 149 870

162 778 616

0

162 778 616

-4 728 636

-1 134 431

-5 863 067

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Kötelező feladatok kiadása

26 447 225

1 710 794

28 158 019

Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása

18 918 937

19 134 937

0

Könyvtári szolgáltatások ellenértéke

76 200

10 668 530

Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

216 000

Működési célú maradvány igénybevétele

8 949 330

Közművelődési szolgáltatások ellenértéke

1 643 000

29 803 467

0

29 803 467

3 356 242

-1 710 794

1 645 448

Önként vállalt feladatok kiadása

8 165 057

0

8 165 057

0

Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

0

2 594 722

2 594 722

2 594 722

0

2 594 722

-5 570 335

0

-5 570 335

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen:

34 612 282

1 710 794

36 323 076

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

19 134 937

Átvett pénzeszköz összesen:

2 594 722

Saját bevétel összesen:

10 668 530

32 398 189

0

32 398 189

-2 214 093

-1 710 794

-3 924 887

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Kiadások

Központi költségvetési támogatás

Átvett pénzeszközök

Saját bevételek

Bevételek összesen

Költségvetési egyenleg

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

működési

felhalmozási

összesen

Kötelező feladatok kiadása

295 599 792

9 133 494

304 733 286

Óvodaműködtetési támogatás

20 611 000

238 860 905

0

Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel

1 756 664

6 007 344

Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása

113 432 900

Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása

2 389 800

Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

11 061 870

Működési célú maradvány igénybevétele

1 651 547

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés)

24 832 701

Közvetített szolgáltatások értéke

68 453

244 868 249

5 398 844

250 267 093

-50 731 543

-3 734 650

-54 466 193

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ

32 283 669

Áfa visszatérítés bevétele

140 880

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

7 212 731

Szociális ágazati összevont pótlék

8 936 720

Felhalmozási célú maradvány igénybevétele

5398844

5 398 844

Bölcsőde támogatása

18 422 700

Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés)

2 066 614

Önként vállalt feladatok kiadása

26 034 743

97 680

26 132 423

Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása

9 228 840

9 828 840

TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele

12272960

16 025 902

Nyári diákmunka program támogatása

600 000

EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele

3 720 988

0

EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele

31 954

25 854 742

0

25 854 742

-180 001

-97 680

-277 681

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen:

321 634 535

9 231 174

330 865 709

Központi ktgv.-i támogatás össz.:

238 860 905

Átvett pénzeszköz összesen:

9 828 840

Saját bevétel összesen:

27 432 090

270 722 991

5 398 844

276 121 835

-50 911 544

-3 832 330

-54 743 874

Mindösszesen:

1 594 543 732

835 778 737

2 430 322 469

Központi ktgv.-i támog. mindössz.:

680 397 507

Átvett pénzeszköz mindösszesen:

227 563 045

Saját bevétel mindösszesen:

1 522 361 917

1 497 643 449

932 679 020

2 430 322 469

-96 900 283

96 900 283

0”

8. melléklet

8. melléklet
A helyi önkormányzat és költségvetési szervei engedélyezett létszáma és a közfoglalkoztatottak létszáma 2022. év

Megnevezés

Jan

Febr

Márc

Ápr

Máj

Jún

Júl

Aug

Szept

Okt

Nov

Dec

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Óvodai nevelés

- Óvodapedagógus - teljes munkaidős

15

15

15

15

15

15

15

14

16

16

16

15

- Óvodatitkár

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Pedagógiai asszisztens

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

- Óvodai dajka

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Bölcsődei csoport

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Bölcsődei dajka

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

Nyitnikék Gyerekház

Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Szakmai munkatárs- középfokú végz.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Család- és Gyermekjóléti Központ

- Szakmai vezető

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Esetmenedzser

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4

4

4

- Óvodai, iskolai szociális segítő

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

2

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

- Szakmai vezető

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Családsegítő

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt

Pályázati munkatárs

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:

48

48

48

48

48

48

47

46

51

50

50

49

Polgármesteri Hivatal

- Köztisztviselők

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Polgármesteri Hivatal összesen:

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Helyi önkormányzat

Önkormányzati tisztségviselők

- Polgármester

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Főállású alpolgármester

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Igazgatási tevékenység

- Szociális segítő

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Ügyintéző

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Titkárnő

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Védőnői Szolgálat

- Védőnők

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Gyermekétkeztetés

- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Gyermekétkeztetési ügyintéző

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Szociális étkeztetés

- Szociális segítő

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Szociális asszisztens

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Házi segítségnyújtás

- Szociális gondozó

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.)

- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában)

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában, 07.01-től 2 órában)

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,375

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)

0,5

0,5

0,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,25

1,25

1,25

1,25

- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

- Szakmai munkatárs

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

- Szakmai vezető

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában)

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

0,75

TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt

- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában)

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Helyi önkormányzat összesen:

26,5

26,5

26,5

27,5

27,5

27,5

27,25

27,25

27

27

27

27

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

- Intézményvezető

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Könyvtáros

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Ügyviteli munkatárs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

- Üzemviteli munkatárs

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN:

101,5

101,5

101,5

102,5

102,5

102,5

101,25

100,25

105

104

104

103

Közfoglalkoztatás

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig)

Szociális jellegű program - programelem

15

15

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig)

Szociális jellegű program - programelem

0

0

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig)

34 fő álláskereső közfoglalkoztatása

34

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.08.31-ig)

24 fő álláskereső közfoglalkoztatása

0

0

24

24

24

24

24

24

0

0

0

0

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.09.01.-2023.02.28-ig)

24 fő álláskereső közfoglalkoztatása

0

0

0

0

0

0

0

0

24

24

24

24

KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN:

49

49

39

39

39

39

39

39

39

39

39

39”

9. melléklet

9. melléklet
2022. évi felhalmozási kiadások feladatonként, felújítási kiadások célonként

Ssz.

Megnevezés

Összeg

A

B

1

Beruházások

2

Helyi önkormányzat

3

TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai

111 296 042 Ft

4

TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai

253 271 508 Ft

5

Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás

450 000 Ft

6

Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés

750 000 Ft

7

Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház)

100 000 Ft

8

Park tó, UV lámpa 2 db

1 000 000 Ft

9

TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai

137 550 870 Ft

10

Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése

459 070 Ft

11

Bölcsőde kerítés

1 000 000 Ft

12

Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló

700 000 Ft

13

Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés

388 856 Ft

14

Fecske ház kazáncsere

500 000 Ft

15

Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés

394 716 Ft

16

Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére)

66 600 Ft

17

Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat.

8 171 060 Ft

18

Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára

994 035 Ft

19

Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD)

416 950 Ft

20

Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai

127 000 Ft

21

Gyermekétkeztetés feladat beruházási kiadásai

17 005 Ft

22

TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa

335 650 Ft

23

TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához

20 000 000 Ft

24

Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége

1 714 500 Ft

25

Helyi önkormányzat összesen:

539 703 862 Ft

26

Polgármesteri Hivatal

27

2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db)

899 160 Ft

28

Pénzkazetta és MS Windows 10 Prof. ESD vásárlás

37 271 Ft

29

Polgármesteri Hivatal összesen:

936 431 Ft

30

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

31

Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó)

1 405 894 Ft

32

Könyvári állomány fejlesztése (Könyvtári érdekeltségnövelő támogatásból)

216 000 Ft

33

Mosógép beszerzése

88 900 Ft

34

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

1 710 794 Ft

35

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

36

Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek)

4 224 344 Ft

37

Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok)

2 095 250 Ft

38

Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás)

1 261 200 Ft

39

Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában)

727 200 Ft

40

Biztos Kezdet Gyerekház eszközbeszerzései (nyomtató, router, trambulin szett, napvitorla)

97 680 Ft

41

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:

8 405 674 Ft

42

Összesen:

550 756 761 Ft

43

Felújítás

44

Helyi önkormányzat

45

Önkormányzati bérlakások felújítása

2 614 569 Ft

46

Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása

1 702 000 Ft

47

Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása

1 500 000 Ft

48

Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása

4 000 000 Ft

49

Szökőkút felújítása

0 Ft

50

Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő)

26 254 458 Ft

51

Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.)

19 259 243 Ft

52

"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat (önerő, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése)

9 570 261 Ft

53

"Népi Építészeti Program"- (Imre Z. Műv. Közp. és Könyvtár régi épületszárny felújítása önerő)

5 000 000 Ft

54

TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai

107 061 531 Ft

55

TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai

89 244 692 Ft

56

Viziközművek fejlesztése

5 016 500 Ft

57

Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat)

5 715 000 Ft

58

Helyi önkormányzat összesen:

276 938 254 Ft

59

Polgármesteri Hivatal

60

Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv)

198 000 Ft

61

Polgármesteri Hivatal összesen:

198 000 Ft

62

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

63

Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása

825 500 Ft

64

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:

825 500 Ft

65

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

66

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen:

0 Ft

67

Összesen:

277 961 754 Ft

68

Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre

69

Helyi önkormányzat

70

Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak)

650 000 Ft

71

Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak)

904 167 Ft

72

Összesen:

1 554 167 Ft

73

Fejlesztési célú tartalék

74

Helyi önkormányzat

75

Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka

5 506 055 Ft

76

Összesen:

5 506 055 Ft

77

Mindösszesen:

835 778 737 Ft”

10. melléklet

10. melléklet
Tervezett tartalékok 2022. év

Ssz.

Megnevezés

Összeg

A

B

1

Vis maior tartalék (működési)

2

Vis maior tartalék

0 Ft

3

Összesen:

0 Ft

4

Céltartalék (működési)

5

Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből

350 000 Ft

6

Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa)

2 911 655 Ft

7

Környezetvédelmi alap összesen:

3 261 655 Ft

8

Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére

5 000 000 Ft

9

Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék

7 000 000 Ft

10

Összesen:

15 261 655 Ft

11

Általános tartalék (működési)

12

Általános tartalék (kieső iparűzési adóbevétel központi támogatása I.részletből fennmaradó rész)

23 485 546 Ft

13

Összesen:

23 485 546 Ft

14

Alaptevékenység maradványából képzett tartalék

15

2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés

135 504 783 Ft

16

2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek

-109 150 072 Ft

17

JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszapótlása

-5 506 055 Ft

18

Park területén fakivágás, tuskó kiszedés

-584 200 Ft

19

Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka

-1 101 570 Ft

20

Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. - vérvételi lehetőség biztosítása

-1 200 000 Ft

21

Jánoshalmi Napok fedezetének biztosítása

-4 000 000 Ft

22

2022-ben indult hosszabb id. közfoglalkoztatás 1 hó hosszabbítás önerő

-177 600 Ft

23

Víziközművekkel kapcsolatos felújítások

-4 396 740 Ft

24

Okt. 1-től érvényes étkezési térítési díjak hatása

-6 000 000 Ft

25

Rákóczi u. 10., 12. szennyvízcsatorna rekonstrukciós kivitelezéséhez hozzájárulás az önk-i lakások után

-346 752 Ft

26

Jh-i Kistérségi Eü-i Központ Kft. üzleti terv módosítása (bérleti díjak, üzemeltetési költség, áramszámla 3%-a)

-580 000 Ft

27

Összesen:

2 461 794 Ft

28

Működési tartalékok összesen (I.):

41 208 995 Ft

29

Céltartalék (felhalmozási)

30

Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz

5 506 055

31

Felhalmozási tartalékok összesen (II.):

5 506 055 Ft

32

Tartalékok mindösszesen (I.+II.)

46 715 050 Ft”

11. melléklet

11. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások

Jogcím

Helyi önkormányzat

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár

Mindösszesen Ft

száma

megnevezése

mutató

fajlagos Ft

Központi költségvetési támogatás Ft

2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft

Összesen Ft

mutató

fajlagos Ft

Központi költségvetési támogatás Ft

2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft

Összesen Ft

mutató

fajlagos Ft

Központi költségvetési támogatás Ft

2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft

Összesen Ft

A

B

C

D

E

H

I

J

K

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

232 907 890

4 707 335

237 615 225

237 615 225

1.1.1.1.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

25,97

5 495 500

142 718 135

1 077 755

143 795 890

143 795 890

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

20 575 800

653 200

21 229 000

21 229 000

1.1.1.3.

Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása

30 272 000

1 419 000

31 691 000

31 691 000

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

15 609 405

664 230

16 273 635

16 273 635

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

23 082 300

854 900

23 937 200

23 937 200

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

255

2 550

650 250

38 250

688 500

688 500

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

130 222 050

14 883 720

145 105 770

145 105 770

1.2.1.

Óvodaműködtetési támogatás

20 611 000

20 611 000

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)

158,7

110 000

17 457 000

3 154 000

20 611 000

20 611 000

1.2.2.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

74 652 900

74 652 900

1.2.2.1.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát)

14,2

4 861 500

69 033 300

5 619 600

74 652 900

74 652 900

1.2.3.

Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

11 061 870

11 061 870

1.2.3.1.1.1.1.

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg

7,5

432 000

3 240 000

321 210

3 561 210

3 561 210

1.2.3.1.1.1.2.

Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg

3

1 611 000

4 833 000

398 910

5 231 910

5 231 910

1.2.3.2.1.1.1.

Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg

2

396 000

792 000

0

792 000

792 000

1.2.3.2.1.1.2.

Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg

1

1 476 750

1 476 750

0

1 476 750

1 476 750

1.2.5.

Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

38 780 000

38 780 000

1.2.5.1.1.

Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

10

3 339 000

33 390 000

5 390 000

38 780 000

38 780 000

1.3.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

64 815 031

2 644 000

67 459 031

40 115 669

10 590 700

50 706 369

118 165 400

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

46 936 771

46 936 771

46 936 771

1.3.2.

Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása

20 522 260

32 283 669

52 805 929

1.3.2.1.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

1,1

4 287 440

4 716 184

925 650

5 641 834

5 641 834

1.3.2.2.

Család- és gyermekjóléti központ

5,5

3 864 270

21 253 485

5 388 350

26 641 835

26 641 835

1.3.2.3.

Szociális étkeztetés

140

67 810

9 493 400

840 000

10 333 400

10 333 400

1.3.2.4.

Házi segítségnyújtás (személyi gondozás)

22

381 130

8 384 860

1 804 000

10 188 860

10 188 860

1.3.3.

Bölcsőde, minibölcsőde támogatása

18 422 700

18 422 700

1.3.3.1.1

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

1,0

5 100 000

5 100 000

1 890 700

6 990 700

6 990 700

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

2,0

4 260 000

8 520 000

2 386 000

10 906 000

10 906 000

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

526 000

526 000

526 000

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

82 107 002

2 761 227

84 868 229

0

84 868 229

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

10,16

2 442 000

24 810 720

2 761 227

27 571 947

27 571 947

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

54 958 028

54 958 028

54 958 028

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

4 558

513

2 338 254

2 338 254

2 338 254

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

18 918 937

18 918 937

18 918 937

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása

8 549

2 213

18 918 937

18 918 937

0

2. melléklet jogcímei mindösszesen:

xxx

xxx

389 942 485

xxx

xxx

195 812 139

xxx

xxx

18 918 937

604 673 561

2.1

A helyi önkormányzatok általános feladatainak működési célú támogatása

39 122 755

39 122 755

0

0

0

0

0

0

39 122 755

2.1.6.

Önkormányzati elszámolások -2022. évben kieső iparűzési adóbevétel összegével megegyező kp-i költségvetési támogatás

39 122 755

39 122 755

39 122 755

2.2

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása

976 497

976 497

16 149 451

16 149 451

216 000

216 000

17 341 948

2.2.2.

Szociális ágazati összevont pótlék

976 497

976 497

8 936 720

8 936 720

9 913 217

2.2.3

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása

0

7 212 731

7 212 731

7 212 731

2.3.2.4.

A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása

216 000

216 000

216 000

3.5.

Belterületi utak, járdák, hidak felújítása

19 259 243

19 259 243

19 259 243

3. melléklet jogcímei mindösszesen:

xxx

xxx

59 358 495

xxx

xxx

16 149 451

xxx

xxx

216 000

75 723 946

Központi költségvetési támogatások mindösszesen:

xxx

xxx

400 065 663

10 112 562

449 300 980

xxx

xxx

186 487 170

25 474 420

211 961 590

xxx

xxx

19 134 937

0

19 134 937

680 397 507”

12. melléklet

12. melléklet
A 2022. évi költségvetésben tervezett, EU-forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásai, a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

Ssz.

Megnevezés

Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) évenkénti üteme

2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel

2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása

2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok

Összesen

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

2021. év

2022. év

2023. év

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

Jánoshalma Városi Önkormányzat

2

Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020)

3

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

EU-s és hazai forrás együtt

250 634 800

0

59 135 000

28 763 690

60 000 000

60 000 000

42 736 110

37 695 567

38 605 477

5

Források összesen

250 634 800

0

59 135 000

28 763 690

60 000 000

60 000 000

42 736 110

37 695 567

38 605 477

6

Bér+járulék kiadások (elszámolható)

142 978 767

2 681 560

20 997 974

26 747 270

24 149 277

26 774 443

41 628 243

41 628 243

7

Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál

403 910

403 910

8

Dologi kiadások (elszámolható)

99 596 232

0

14 084 323

12 616 822

19 592 481

19 756 598

33 546 008

34 672 801

9

Beruházási kiadások (elszámolható)

7 655 891

0

4 143 619

0

3 512 272

0

0

10

Kiadások összesen

250 634 800

2 681 560

39 225 916

39 768 002

47 254 030

46 531 041

75 174 251

76 301 044

11

Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007)

12

Saját erő

5 649 407

0

0

338 900

1 745 107

3 565 400

0

3 565 400

13

EU-s és hazai forrás együtt

641 095 749

437 625 000

0

-5 000 000

208 470 749

308 771 962

14

Források összesen

646 745 156

437 625 000

0

-4 661 100

210 215 856

3 565 400

308 771 962

3 565 400

15

Beruházási kiadások (elszámolható)

626 180 310

0

17 375 878

306 874 715

306 902 217

306 902 217

16

Beruházási kiadások (nem elszámolható)

2 482 852

1 482 852

1 000 000

1 000 000

17

Dologi kiadások (elszámolható)

14 915 439

3 600 693

4 445 000

1 869 745

1 869 745

18

Dologi kiadások (nem elszámolható)

3 166 555

338 900

262 255

2 565 400

2 565 400

19

Kiadások összesen

646 745 156

0

20 976 571

4 783 900

308 619 822

312 337 362

312 337 362

20

Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003)

21

Saját erő

2 879 610

0

3 000

942 400

1 924 050

10 160

10 160

22

EU-s és hazai forrás együtt

124 118 860

100 000 000

0

0

0

24 118 860

92 563 388

24 118 860

23

Források összesen

126 998 470

100 000 000

3 000

942 400

1 924 050

24 129 020

92 563 388

24 129 020

24

Felújítási kiadások (elszámolható)

115 129 693

0

996 950

1 600 200

112 532 543

112 532 543

25

Felújítási kiadások (nem elszámolható)

1 082 100

0

0

891 600

190 500

26

Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható)

3 486 912

3 486 912

27

Bér+járulék kiadások (elszámolható)

0

28

Dologi kiadások (elszámolható)

5 502 255

0

952 500

400 050

4 149 705

4 149 705

29

Dologi kiadások (nem elszámolható)

1 797 510

0

3000

50 800

1 733 550

10 160

10 160

30

Kiadások összesen

126 998 470

0

999 950

3 495 100

5 811 012

116 692 408

116 692 408

31

"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041)

32

Saját erő

8 945 241

502 600

8 442 641

184 437

8 258 204

33

EU-s és hazai forrás együtt

170 901 154

0

138 240 000

32 661 154

129 683 700

32 661 154

34

Források összesen

179 846 395

0

138 742 600

41 103 795

129 868 137

40 919 358

35

Dologi kiadások (elszámolható)

2 457 510

0

1 684 300

773 210

773 210

36

Dologi kiadások (nem elszámolható)

594 798

0

391 257

203 541

203 541

Műk. c. támogatás (nem elszámolható)

6 611 144

0

0

6 611 144

6 611 144

37

Beruházási kiadások (elszámolható)

168 443 644

2 935 000

3 937 000

161 571 644

161 571 644

38

Beruházási többletköltség (nem elsz.)

1 739 299

111 343

1627956

1 627 956

39

Kiadások összesen

179 846 395

2 935 000

6 123 900

170 787 495

170 787 495

40

"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)

41

Saját erő

0

0

42

EU-s és hazai forrás együtt

58 066 300

58 066 300

47 647 484

43

Források összesen

58 066 300

58 066 300

47 647 484

0

44

Bér+járulék kiadások (elszámolható)

18 088 000

4 978 545

10 487 564

2 621 891

13 109 455

45

Dologi kiadások (elszámolható)

39 978 300

5 440 271

27 630 423

6 907 606

34 538 029

46

Dologi kiadások (nem elszámolható)

47

Kiadások összesen

58 066 300

10 418 816

38 117 987

9 529 497

47 647 484

48

"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008)

49

Saját erő

8 587 574

1 510 734

7 076 840

0

7 076 840

50

EU-s és hazai forrás együtt

241 250 000

241 250 000

228 500 044

51

Források összesen

249 837 574

242 760 734

7 076 840

228 500 044

7 076 840

52

Bér+járulék kiadások (elszámolható)

1 145 700

1 145 700

53

Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál

4 317 280

1 287 825

3 029 455

3 029 455

54

Dologi kiadások (elszámolható)

10 016 181

2 524 800

7 491 381

7 113 016

55

Dologi kiadások (nem elszámolható)

7 557 640

480 800

7 076 840

7 076 840

56

Beruházási kiadások (elszámolható)

117 252 108

5 956 066

111 296 042

111 296 042

57

Beruházási kiadások (nem elszámolható)

727 534

727 534

0

58

Felújítási kiadások (elszámolható)

108 518 731

1 457 200

107 061 531

107 061 531

59

Felújítási kiadások nem elszámolható)

302 400

302 400

60

Kiadások összesen

249 837 574

13 882 325

235 955 249

0

235 576 884

Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ

61

"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010)

62

Saját erő

41

41

0

63

EU-s és hazai forrás együtt

16 933 700

16 933 700

-1 836 020

10 436 940

64

Források összesen

16 933 741

16 933 700

-1 836 020

10 436 940

0

65

Bér+járulék kiadások (elszámolható)

16 933 700

4 660 740

7 831 318

2 605 622

10 381 318

66

Dologi kiadások (elszámolható)

55 622

67

Dologi kiadások (nem elszámolható)

41

41

0

68

Kiadások összesen

16 933 741

4 660 781

7 831 318

2 605 622

10 436 940”