Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Hatályos: 2022. 06. 25- 2022. 06. 25Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 24.) önkormányzati rendelete
a Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III.1.) önkormányzati rendelet I. számú módosításáról
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi Bizottsága, valamint Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § (1) A Képviselő-testület a
a) tárgyévi költségvetési bevételek összegét 1 131 227 098 Ft-ban
b) tárgyévi költségvetési kiadások összegét 2 335 649 130 Ft-ban
c) a tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét -1 204 422 032 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a
a) finanszírozási célú kiadások összegét 23 125 156 Ft-ban
b) a költségvetés összesített hiányát 1 227 547 188 Ft-ban
c) a költségvetés főösszegét 2 358 774 286 Ft-ban állapítja meg.
(3) A Képviselő-testület a (2) bekezdésben szereplő hiány finanszírozásának módját az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) A hiány belső forrásból történő finanszírozása a költségvetési maradvány működési célú igénybevételével 363 042 141 Ft, költségvetési maradvány felhalmozási célú igénybevételével 864 505 047 Ft
b) A hiány külső forrásból történő finanszírozása felhalmozási célú hitel felvételével 0 Ft.
(4) A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
a) 2021. évi költségvetési maradvány igénybevétele
b) pályázati források igénybevétele
(5) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.
(6) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevétel összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei bevételeit előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.
(7) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadás összegéből a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervei kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.
(8) A helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 6. és 7. melléklet tartalmazza.
(9) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek adatait működési és felhalmozási célú bontásban összevontan tartalmazó 2022. évi költségvetési mérleget a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Jánoshalma Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésében tervezett központi költségvetési támogatások a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 2. mellékletének jogcímei szerinti részletezését a 11. melléklet tartalmazza.”
2. § A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2021. évi kiadási előirányzatait a következő összegekben állapítja meg:
a) Helyi önkormányzat: 1 834 019 650 Ft
b) Polgármesteri Hivatal: 166 006 071 Ft
c) Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ : 326 556 376 Ft
d) Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár: 32 192 189 Ft
(2) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat költségvetését feladatonként a 4. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését feladatonként a 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(4) A költségvetési szervek engedélyezett létszámát és a közfoglalkoztatottak létszámát a Képviselő-testület a 8. mellékletben foglaltak szerint határozza meg.
4. § (1) A Képviselő-testület a helyi önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2022. évi költségvetésén belül a felhalmozási kiadásokat 838 672 723 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként, a felhalmozási kiadásokat feladatonként a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetését adósságot keletkeztető ügylet nem terheli.
(4) A 2022. költségvetési évet érintő, európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek adatait a 12. melléklet tartalmazza.”
3. § (1) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) A Jánoshalma Városi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet
adatok Ft-ban |
|||||||||
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|||
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
748 782 435 |
13 832 856 |
0 |
2 594 722 |
765 210 013 |
|||
B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
618 610 531 |
0 |
0 |
0 |
618 610 531 |
|||
B111 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
237 615 225 |
0 |
0 |
0 |
237 615 225 |
|||
B112 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
145 105 770 |
0 |
0 |
0 |
145 105 770 |
|||
B1131 |
Telep. önk-ok egyes szoc., gyermekjóléti feladatainak tám. |
132 595 395 |
0 |
0 |
0 |
132 595 395 |
|||
B1132 |
Telep. önk-ok gyermekétkeztetési feladatainak tám. |
84 375 204 |
0 |
0 |
0 |
84 375 204 |
|||
B114 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
18 918 937 |
0 |
0 |
0 |
18 918 937 |
|||
B12 |
Elvonások és befizetések bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B13 |
Működési c. garancia- és kezesságvállalásból származó megtérülés államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B14 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B15 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B16 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
130 171 904 |
13 832 856 |
0 |
2 594 722 |
146 599 482 |
|||
ebből: |
központi költségvetési szervek |
0 |
9 471 008 |
0 |
0 |
9 471 008 |
|||
fejezeti kezelésű ei EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása |
40 775 477 |
0 |
40 775 477 |
||||||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok |
9 228 840 |
4 361 848 |
0 |
2 594 722 |
16 185 410 |
||||
TB pénzügyi alapjai |
35 484 000 |
0 |
0 |
0 |
35 484 000 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
38 172 768 |
0 |
38 172 768 |
||||||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik |
6 464 475 |
0 |
0 |
0 |
6 464 475 |
||||
társulások és költségvetési szerveik |
46 344 |
0 |
0 |
0 |
46 344 |
||||
B2 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
52 315 113 |
0 |
0 |
0 |
52 315 113 |
|||
B21 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
19 259 243 |
0 |
0 |
0 |
19 259 243 |
|||
B25 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
33 055 870 |
0 |
0 |
0 |
33 055 870 |
|||
ebből: |
fejezeti kezelésű ei EU-s pr. és azok hazai társfinanszírozása |
32 661 154 |
0 |
0 |
32 661 154 |
||||
elkülönített állami pénzalapok |
394 716 |
0 |
0 |
0 |
394 716 |
||||
B3 |
Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
0 |
0 |
0 |
198 501 056 |
|||
B31 |
Jövedelemadók |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
|||
B32 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B33 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B34 |
Vagyoni típusú adók |
38 550 000 |
0 |
0 |
0 |
38 550 000 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
38 000 000 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
||||
telekadó |
550 000 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
||||
B35 |
Termékek és szolgáltatások adói |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
|||
B351 |
Értékesítési és forgalmi adók |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
|||
állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
159 051 056 |
0 |
0 |
0 |
159 051 056 |
||||
ideiglenes jelleggel végzett tevékenység utáni helyi iparűzési adó |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B352 |
Fogyasztási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B353 |
Pü-i monopóliumok nyereségét terhelő adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B354 |
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B355 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B36 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
0 |
0 |
850 000 |
|||
talajterhelési díj |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
||||
késedelmi és önellenőrzési pótlék |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
||||
B4 |
Működési bevételek |
87 658 865 |
500 000 |
1 756 664 |
1 719 200 |
91 634 729 |
|||
B401 |
Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
0 |
0 |
32 500 000 |
|||
B402 |
Szolgáltatások ellenértéke |
18 428 547 |
500 000 |
0 |
1 460 000 |
20 388 547 |
|||
ebből: |
tárgyi eszközök bérbe adásából származó bevétel |
10 066 342 |
0 |
0 |
10 066 342 |
||||
B403 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 390 948 |
0 |
0 |
0 |
1 390 948 |
|||
ebből: |
államháztartáson belül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B404 |
Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
0 |
0 |
1 003 000 |
|||
ebből: |
önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából szárm. bevétel |
503 000 |
0 |
0 |
0 |
503 000 |
|||
B405 |
Ellátási díjak (pl. szociális és ellátotti étkeztetés díja) |
22 742 750 |
0 |
1 383 200 |
0 |
24 125 950 |
|||
B406 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
8 824 881 |
0 |
373 464 |
259 200 |
9 457 545 |
|||
B407 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B408 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
100 |
0 |
0 |
0 |
100 |
|||
ebből: |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B409 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B410 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B411 |
Egyéb működési bevételek (pl. közbesz. ajánlati biztosíték, pályázati díjak, kötbér, késedelmi kamat, kerekítési különbözet stb.) |
2 768 639 |
0 |
0 |
0 |
2 768 639 |
|||
B5 |
Felhalmozási bevételek |
20 566 187 |
0 |
0 |
0 |
20 566 187 |
|||
B51 |
Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B52 |
Ingatlanok értékesítése |
20 566 187 |
0 |
0 |
0 |
20 566 187 |
|||
B53 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
B75 |
Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
c, |
egyéb civil szervezetek |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
|||
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B81 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B811 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B812 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B813 |
Maradvány igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
B8131 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
1 190 871 695 |
4 649 870 |
23 076 293 |
8 949 330 |
1 227 547 188 |
|||
ebből működési |
341 765 492 |
4 649 870 |
17 677 449 |
8 949 330 |
373 042 141 |
||||
ebből felhalmozási |
849 106 203 |
0 |
5 398 844 |
0 |
854 505 047 |
||||
B8132 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B82 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B83 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
B84 |
Váltóbevételek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bevételek mindösszesen: |
2 301 695 351 |
18 982 726 |
24 832 957 |
13 263 252 |
2 358 774 286” |
2. melléklet
Rovatok megnevezése |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Polgármesteri Hivatal |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen: |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
||
K1 |
Személyi juttatások |
190 827 833 |
125 554 481 |
218 906 596 |
15 123 944 |
550 412 854 |
||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó |
30 256 298 |
17 486 870 |
33 482 303 |
2 013 554 |
83 239 025 |
||
K3 |
Dologi kiadások |
547 926 896 |
21 867 560 |
59 476 975 |
13 559 897 |
642 831 328 |
||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
||
K41 |
Társadalombiztosítási ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K42 |
Családi támogatások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K43 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K44 |
Betegséggel kapcsolatos (nem TB) ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K45 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K46 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K47 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
K48 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
8 220 090 |
0 |
0 |
0 |
8 220 090 |
||
települési támogatás |
6 900 000 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
|||
köztemetés |
1 320 090 |
0 |
0 |
0 |
1 320 090 |
|||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
212 222 157 |
0 |
5 557 008 |
0 |
217 779 165 |
||
K502 |
Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
0 |
0 |
3 205 818 |
||
K506 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson belülre |
9 223 831 |
0 |
5 557 008 |
14 780 839 |
|||
K512 |
Egyéb műk. c. támogatások államháztartáson kívülre |
159 861 912 |
0 |
0 |
0 |
159 861 912 |
||
K513 |
Tartalékok |
39 930 596 |
0 |
0 |
0 |
39 930 596 |
||
ebből: |
Vis maior tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Általános tartalék |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú tartalék - Környezetvédelmi alap |
3 261 655 |
0 |
0 |
0 |
3 261 655 |
|||
Működési célú tartalék - új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
|||
Működési célú tartalék - Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
7 000 000 |
|||
Kistérségi szélessávú internet hálózat ért. maradványából képzett felh. tartalék |
5 506 055 |
0 |
0 |
0 |
5 506 055 |
|||
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
19 162 886 |
0 |
0 |
0 |
19 162 886 |
|||
K6 |
Beruházások |
554 361 221 |
899 160 |
8 307 994 |
1 494 794 |
565 063 169 |
||
K7 |
Felújítások |
266 066 579 |
198 000 |
825 500 |
267 090 079 |
|||
K8 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 013 420 |
0 |
0 |
0 |
1 013 420 |
||
K89 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások állháztartáson kívülre |
1 013 420 |
0 |
0 |
0 |
1 013 420 |
||
K9 |
Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
0 |
0 |
23 125 156 |
||
Kiadások mindösszesen |
1 834 019 650 |
166 006 071 |
326 556 376 |
32 192 189 |
2 358 774 286” |
3. melléklet
Ssz. |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
Megnevezés |
Műk. célú |
Felh. célú |
Összesen |
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
1. |
B. Költségvetési bevételek (I.+...+IV.) |
1 055 345 798 |
75 881 300 |
1 131 227 098 |
A. Költségvetési kiadások (I.+...+IV.) |
1 496 976 407 |
838 672 723 |
2 335 649 130 |
2. |
I. Működési bevételek |
1 055 345 798 |
0 |
1 055 345 798 |
I. Működési kiadások |
1 496 976 407 |
5 506 055 |
1 502 482 462 |
3. |
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
765 210 013 |
0 |
765 210 013 |
1. Személyi juttatások |
550 412 854 |
0 |
550 412 854 |
4. |
1.1. Önkormányzatok működési támogatásai |
618 610 531 |
0 |
618 610 531 |
2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
83 239 025 |
0 |
83 239 025 |
5. |
1.2. Műk. c. visszatérítendő tám., kölcsönök v.térülése ÁH-on bel. |
0 |
0 |
0 |
3. Dologi kiadások |
642 831 328 |
0 |
642 831 328 |
6. |
1.3. Egyéb műk. c. támogatások bevételei állh.-on belülről |
146 599 482 |
0 |
146 599 482 |
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8 220 090 |
0 |
8 220 090 |
7. |
2. Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
0 |
198 501 056 |
5. Egyéb működési célú kiadások |
212 273 110 |
5 506 055 |
217 779 165 |
8. |
2.1. Helyi adók és adójellegű bevételek |
197 601 056 |
0 |
197 601 056 |
5.1. Elvonások és befizetések |
3 205 818 |
0 |
3 205 818 |
9. |
2.2. Termőföld bérbead.-ból szárm. jöv. utáni SZJA |
50 000 |
0 |
50 000 |
5.2. Műk. c. v.térítendő támog.-k, kölcs. nyújt. ÁH-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
10. |
2.3. Belföldi gépjárművek adójának helyi önk-t megillető része |
0 |
0 |
0 |
5.3. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on belülre |
14 780 839 |
0 |
14 780 839 |
11. |
2.4. Egyéb közhatalmi bevételek |
850 000 |
0 |
850 000 |
5.4. Egyéb műk. célú támogatások államh.-on kívülre |
159 861 912 |
0 |
159 861 912 |
12. |
3. Működési bevételek |
91 634 729 |
0 |
91 634 729 |
5.5. Tartalékok |
34 424 541 |
5 506 055 |
39 930 596 |
13. |
3.1. Készletértékesítés ellenértéke |
32 500 000 |
0 |
32 500 000 |
||||
14. |
3.2. Szolgáltatások ellenértéke |
20 388 547 |
0 |
20 388 547 |
||||
15. |
3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
1 390 948 |
0 |
1 390 948 |
||||
16. |
3.4. Tulajdonosi bevételek |
1 003 000 |
0 |
1 003 000 |
||||
17. |
3.5. Ellátási díjak |
24 125 950 |
0 |
24 125 950 |
||||
18. |
3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó |
9 457 545 |
0 |
9 457 545 |
||||
19. |
3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése |
0 |
0 |
0 |
||||
20. |
3.8. Kamatbevételek |
100 |
0 |
100 |
||||
21. |
3.9. Egyéb működési bevételek |
2 768 639 |
0 |
2 768 639 |
||||
22. |
4. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
23. |
4.1. Műk. c. vtérítendő támog., kölcsönök vtérülése állh.-on kív. |
0 |
0 |
0 |
||||
24. |
4.2. Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
||||
25. |
II. Felhalmozási bevételek |
0 |
75 881 300 |
75 881 300 |
II. Felhalmozási kiadások |
0 |
833 166 668 |
833 166 668 |
26. |
1.Felhalm. célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
52 315 113 |
52 315 113 |
1. Beruházások |
0 |
565 063 169 |
565 063 169 |
27. |
1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
0 |
19 259 243 |
19 259 243 |
2. Felújítások |
0 |
267 090 079 |
267 090 079 |
28. |
1.2. Egyéb felh. c. támogatások bevételei államházt.-on belülről |
0 |
33 055 870 |
33 055 870 |
3. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
1 013 420 |
1 013 420 |
29. |
2. Felhalmozási bevételek |
0 |
20 566 187 |
20 566 187 |
3.1. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
30. |
2.1. Immateriális javak értékesítése |
0 |
0 |
3.2. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. törl. állh.-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
31. |
2.2. Ingatlanok értékesítése |
20 566 187 |
20 566 187 |
3.3. Egyéb felh. c. támogatások állh-on belülre |
0 |
0 |
0 |
|
32. |
2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
0 |
0 |
3.4. Felh. c. v.tér. tám. kölcs. nyújt. állh.-on kívülre |
0 |
0 |
0 |
|
33. |
2.4. Részesedések értékesítése |
0 |
0 |
3.5. Egyéb felh. c. támogatások állh-on kívülre |
0 |
1 013 420 |
1 013 420 |
|
34. |
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
35. |
3.1. Felh. c. visszatérít. támog., kölcsönök visszatér. ÁH-on kív. |
0 |
0 |
|||||
36. |
3.2. Egyéb felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
37. |
B. Költségvetési bevételek és A. költségvetési kiadások összesítésének egyenlege (hiány/többlet): |
-441 630 609 |
-762 791 423 |
-1 204 422 032 |
||||
38. |
C. Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzforgalom nélküli bevételek |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
39. |
III/a. Előző évek költségvetési maradványának igénybevétele |
373 042 141 |
854 505 047 |
1 227 547 188 |
||||
40. |
III/b. Előző évek vállakozási maradványának igénybevétele |
0 |
0 |
0 |
||||
41. |
D. Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek |
0 |
0 |
0 |
E. Finanszírozási kiadások |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
42. |
IV. Belföldi értékpapírok bevételei |
0 |
0 |
0 |
IV. Értékpapírok vásárlásának kiadása |
0 |
0 |
0 |
43. |
V. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
0 |
0 |
0 |
V. Hitelek törlesztése és kötvénykibocsátás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
44. |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
0 |
0 |
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
23 125 156 |
0 |
23 125 156 |
45. |
Bevételek mindösszesen: |
1 428 387 939 |
930 386 347 |
2 358 774 286 |
Kiadások mindösszesen: |
1 520 101 563 |
838 672 723 |
2 358 774 286” |
4. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||
K1 |
K2 |
K3 |
K4 |
K5 Egyéb működési célú kiadások |
K6 |
K7 |
K8 |
K9 |
||||||||||||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Elvonások és befizetések |
Műk. célú tám. ÁH-on kívülre |
Műk. célú tám. ÁH-on belülre |
Vis maior tartalék |
Körny. véd. alap |
Általános tartalék |
Céltartalék -új Bölcsőde műk. többletktg-eire |
Alaptev. maradványából képzett tartalék |
Céltartalék -Gyümölcsfeldolgozó üzemeltetési költségeire |
JKT Szélessávú internet értékesítés tartaléka |
Beruházás |
Felújítás |
Egyéb felhalmozási célú kiadás |
Finanszírozási kiadások |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
44 292 924 |
10 628 844 |
103 059 414 |
28 656 000 |
994 035 |
187 631 217 |
|||||||||||||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
55 931 952 |
36 394 000 |
264 821 658 |
20 816 569 |
513 420 |
378 477 599 |
|||||||||||||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
4 |
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
3 205 818 |
3 205 818 |
|||||||||||||||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
43 101 |
23 125 156 |
23 168 257 |
||||||||||||||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
9 223 831 |
9 223 831 |
|||||||||||||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||||||||||||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
17 893 500 |
1 187 615 |
4 802 229 |
394 716 |
24 278 060 |
||||||||||||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
21 640 000 |
1 579 410 |
23 219 410 |
||||||||||||||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
11 214 100 |
11 214 100 |
|||||||||||||||||
11 |
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
9 591 045 |
0 |
55 083 962 |
64 675 007 |
|||||||||||||||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
1 000 000 |
1 000 000 |
|||||||||||||||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
236 015 |
236 015 |
|||||||||||||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
3 241 398 |
3 241 398 |
|||||||||||||||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
22 853 484 |
0 |
22 853 484 |
||||||||||||||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
36 738 157 |
1 905 000 |
500 000 |
39 143 157 |
|||||||||||||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
46 699 |
46 699 |
|||||||||||||||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
10 889 571 |
2 219 884 |
52 745 110 |
132 296 042 |
183 831 288 |
381 981 895 |
|||||||||||||
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
8 237 660 |
4 429 760 |
13 524 945 |
|||||||||||||||
20 |
Közvilágítás |
32 335 913 |
32 335 913 |
|||||||||||||||||
21 |
Zöldterület -kezelés |
884 200 |
42 957 000 |
43 841 200 |
||||||||||||||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
8 853 152 |
10 555 000 |
19 408 152 |
||||||||||||||||
23. Egészségügyi ellátás |
Háziorvosi alapellátás |
540 000 |
540 000 |
|||||||||||||||||
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 557 620 |
41 557 620 |
||||||||||||||||||
Fogorvosi alapellátás |
150 000 |
150 000 |
||||||||||||||||||
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás |
37 046 520 |
4 861 564 |
3 861 856 |
416 950 |
46 186 890 |
|||||||||||||||
24 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
18 448 000 |
18 448 000 |
|||||||||||||||||
25 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
34 290 |
34 290 |
|||||||||||||||||
26 |
Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
6 508 338 |
6 508 338 |
|||||||||||||||||
27 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
1 200 000 |
460 223 |
1 660 223 |
||||||||||||||||
28 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
6 182 000 |
814 610 |
61 047 736 |
68 044 346 |
|||||||||||||||
29 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása (Szoc. Otthon) |
5 296 440 |
10 815 000 |
16 111 440 |
||||||||||||||||
30 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
976 751 |
147 073 160 |
148 049 911 |
||||||||||||||||
31 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
2 700 131 |
2 700 131 |
|||||||||||||||||
32 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
34 878 538 |
6 749 705 |
34 672 801 |
76 301 044 |
|||||||||||||||
33 |
Szociális étkeztetés |
6 582 766 |
867 929 |
42 250 288 |
0 |
49 700 983 |
||||||||||||||
34 |
Házi segítségnyújtás |
10 222 014 |
1 346 737 |
1 433 600 |
127 000 |
13 129 351 |
||||||||||||||
35 |
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog. |
8 220 090 |
8 220 090 |
|||||||||||||||||
36 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
1 003 328 |
1 003 328 |
|||||||||||||||||
37 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
0 |
3 261 655 |
0 |
5 000 000 |
19 162 886 |
7 000 000 |
5 506 055 |
39 930 596 |
|||||||||||
38 |
Mindösszesen: |
190 827 833 |
30 256 298 |
547 926 896 |
8 220 090 |
3 205 818 |
159 861 912 |
9 223 831 |
0 |
3 261 655 |
0 |
5 000 000 |
19 162 886 |
7 000 000 |
5 506 055 |
554 361 221 |
266 066 579 |
1 013 420 |
23 125 156 |
1 834 019 650” |
5. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
K i a d á s b ó l |
Kiadások összesen |
|||||
K1 |
K2 |
K3 |
K5 |
K6 |
K7 |
|||
Személyi juttatások |
Munkaadót terhelő járulékok |
Dologi kiadás |
Egyéb működési célú tám. ÁH-on belülre |
Beruházás |
Felújítás |
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
Polgármesteri Hivatal |
||||||||
1 |
Polgármesteri Hivatal igazgatási tevékenysége |
113 240 608 |
15 852 612 |
19 852 540 |
0 |
198 000 |
149 143 760 |
|
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
2 360 432 |
334 736 |
767 520 |
0 |
899 160 |
0 |
4 361 848 |
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
7 277 441 |
946 067 |
1 247 500 |
0 |
0 |
0 |
9 471 008 |
4 |
TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt - 1 fő többletfeladat ellátása |
2 676 000 |
353 455 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 029 455 |
5 |
Mindösszesen: |
125 554 481 |
17 486 870 |
21 867 560 |
0 |
899 160 |
198 000 |
166 006 071 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||
1 |
Óvodai gyermekétkeztetés |
0 |
0 |
32 269 667 |
0 |
0 |
0 |
32 269 667 |
2 |
Óvodai nevelés |
125 332 713 |
21 026 301 |
54 000 |
0 |
0 |
0 |
146 413 014 |
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
0 |
0 |
10 127 962 |
0 |
4 224 344 |
825 500 |
15 177 806 |
4 |
Nyitnikék Gyerekház |
6 729 900 |
936 885 |
1 664 055 |
0 |
0 |
0 |
9 330 840 |
5 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
45 109 279 |
5 929 747 |
7 102 724 |
0 |
1 261 200 |
0 |
59 402 950 |
6 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
0 |
31 954 |
0 |
0 |
0 |
31 954 |
7 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
15 571 866 |
2 099 526 |
3 221 090 |
0 |
727 200 |
0 |
21 619 682 |
8 |
Bölcsődei ellátás |
16 988 585 |
2 282 779 |
1 611 609 |
0 |
2 095 250 |
0 |
22 978 223 |
9 |
Bölcsődei gyermekétkeztetés |
3 338 292 |
0 |
0 |
3 338 292 |
|||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
9 174 253 |
1 207 065 |
55 622 |
1 836 020 |
0 |
0 |
12 272 960 |
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek - EFOP-3.9.2-16-2017-00057 "Járásokat összekötő humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben" c. projekt támogatás visszafizetési kötelezettség |
0 |
0 |
0 |
3 720 988 |
0 |
0 |
3 720 988 |
12 |
Mindösszesen: |
218 906 596 |
33 482 303 |
59 476 975 |
5 557 008 |
8 307 994 |
825 500 |
326 556 376 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
0 |
0 |
486 000 |
0 |
1 405 894 |
0 |
1 891 894 |
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
3 531 162 |
465 246 |
298 050 |
0 |
0 |
0 |
4 294 458 |
3 |
Közművelődés- hagyományos közösségi kult. értékek gondozása |
11 592 782 |
1 548 308 |
8 610 790 |
0 |
88 900 |
0 |
21 840 780 |
4 |
Kiemelt állami és önkormányzai rendezvények |
0 |
0 |
4 165 057 |
0 |
0 |
0 |
4 165 057 |
5 |
Mindösszesen: |
15 123 944 |
2 013 554 |
13 559 897 |
0 |
1 494 794 |
0 |
32 192 189” |
6. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
KIADÁSOK |
||||||||||
Feladatellátás jogszabályi alapja |
Kötelező feladatok kiadása |
Önként vállalt feladatok kiadása |
Állami (államigazgatási) feladatok kiadása |
Kiadások összesen |
||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
104 250 036 |
994 035 |
105 244 071 |
82 401 075 |
82 401 075 |
0 |
187 645 146 |
|||
2 |
Önk-i vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok |
Mötv. 13. § (1) 9. |
87 890 807 |
23 244 489 |
111 135 296 |
4 435 145 |
262 907 158 |
267 342 303 |
0 |
378 477 599 |
||
3 |
Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
1 000 000 |
||||||
4 |
Önk-ok elszámolásai a központi költségvetéssel |
Áht. 53/A. § |
3 205 818 |
3 205 818 |
0 |
0 |
3 205 818 |
|||||
5 |
Központi költségvetési befizetések |
Áht. 53/A. § |
23 168 257 |
23 168 257 |
0 |
0 |
23 168 257 |
|||||
6 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek |
0 |
9 223 831 |
9 223 831 |
0 |
9 223 831 |
||||||
7 |
Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek |
Ttv. 2. § (2) bek., Mötv.13. § (1) 12. |
0 |
0 |
12 036 912 |
12 036 912 |
12 036 912 |
|||||
8 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 874 850 |
394 716 |
24 269 566 |
0 |
0 |
24 269 566 |
||||
9 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
Mötv. 13. § (1) 12. |
23 213 975 |
23 213 975 |
0 |
0 |
23 213 975 |
|||||
10 |
Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások |
0 |
11 214 100 |
11 214 100 |
0 |
11 214 100 |
||||||
11 |
Közutak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
Mötv. 13. § (1) 2. |
9 591 045 |
45 513 701 |
55 104 746 |
9 570 261 |
9 570 261 |
0 |
64 675 007 |
|||
12 |
Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek |
Mötv. 13. § (1) 11. |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
|||||
13 |
Máshova nem sorolt gazdasági ügyek |
0 |
236 015 |
236 015 |
0 |
236 015 |
||||||
14 |
Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása |
Mötv. 13. § (1) 19. |
3 241 398 |
3 241 398 |
0 |
0 |
3 241 398 |
|||||
15 |
Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
Mötv. 13. § (1) 5., 19. |
22 853 484 |
0 |
22 853 484 |
0 |
0 |
22 853 484 |
||||
16 |
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése |
36 738 157 |
2 405 000 |
39 143 157 |
0 |
0 |
39 143 157 |
|||||
17 |
Környezetszennyezés csökkentésének igazgatása |
0 |
46 699 |
46 699 |
0 |
46 699 |
||||||
18 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
0 |
65 854 565 |
316 127 330 |
381 981 895 |
0 |
381 981 895 |
|||||
19 |
Víztermelés, -kezelés, -ellátás |
857 525 |
12 667 420 |
13 524 945 |
0 |
0 |
13 524 945 |
|||||
20 |
Közvilágítás |
Mötv. 13. § (1) 2. |
32 335 913 |
32 335 913 |
0 |
0 |
32 335 913 |
|||||
21 |
Zöldterület kezelés |
Mötv. 13. § (1) 2. |
43 841 200 |
43 841 200 |
0 |
0 |
43 841 200 |
|||||
22 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolg. |
18 139 405 |
18 139 405 |
1 268 747 |
1 268 747 |
0 |
19 408 152 |
|||||
23 |
Háziorvosi alapellátás |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
450 000 |
||||||
24 |
Háziorvosi ügyeleti ellátás |
41 647 620 |
41 647 620 |
0 |
0 |
41 647 620 |
||||||
25 |
Fogorvosi alapellátás |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
150 000 |
||||||
26 |
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás (Védőnői Szolg.) |
45 769 940 |
416 950 |
46 186 890 |
0 |
0 |
46 186 890 |
|||||
27 |
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése |
Mötv. 13. § (1) 15. |
18 448 000 |
18 448 000 |
0 |
0 |
18 448 000 |
|||||
28 |
Múzeumi, gyűjteményi tevékenység |
0 |
34 290 |
34 290 |
0 |
34 290 |
||||||
29 |
Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |
0 |
6 508 338 |
6 508 338 |
6 508 338 |
|||||||
30 |
Iskolarendszeren kívüli egyéb oktatás, képzés |
0 |
1 660 223 |
1 660 223 |
0 |
1 660 223 |
||||||
31 |
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben |
Gyvt. 21/A § (3) bek. |
68 044 346 |
68 044 346 |
0 |
0 |
68 044 346 |
|||||
32 |
Időskorúak tartós bentlakásos ellátása |
0 |
16 111 440 |
16 111 440 |
0 |
16 111 440 |
||||||
33 |
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása |
Gyvt. 42 § (1) |
0 |
976 751 |
147 073 160 |
148 049 911 |
0 |
148 049 911 |
||||
34 |
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
Gyvt. 21/C § (1) |
2 700 131 |
2 700 131 |
0 |
0 |
2 700 131 |
|||||
35 |
A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok |
0 |
76 301 044 |
76 301 044 |
0 |
76 301 044 |
||||||
36 |
Szociális étkeztetés |
Szoc. tv. 86. § (1) b, |
49 700 983 |
0 |
49 700 983 |
0 |
0 |
49 700 983 |
||||
37 |
Házi segítségnyújtás |
Szoc. tv. 86. § (1) c, |
13 002 351 |
127 000 |
13 129 351 |
0 |
0 |
13 129 351 |
||||
38 |
Egyéb szoc. pénzbeli ellátások, támogatások |
8 220 090 |
8 220 090 |
0 |
0 |
8 220 090 |
||||||
39 |
Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok |
0 |
1 003 328 |
1 003 328 |
0 |
1 003 328 |
||||||
40 |
Fejezeti és általános tartalékok elszámolása |
Mötv. 13. § (1) 13. |
22 424 541 |
5 506 055 |
27 930 596 |
12 000 000 |
12 000 000 |
0 |
39 930 596 |
|||
Jánoshalma Városi Önkormányzat összesen: |
704 759 872 |
91 269 366 |
796 029 238 |
290 275 591 |
735 677 909 |
1 025 953 500 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
1 834 019 650 |
||
1 |
Önk-ok és önk-i hivatalok jogalkotói és ált. igazgatási tevékenysége |
Mötv. 13. § (1) 13. |
148 945 760 |
198 000 |
149 143 760 |
0 |
0 |
149 143 760 |
||||
2 |
Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek |
V.e. |
3 462 688 |
899 160 |
4 361 848 |
0 |
0 |
4 361 848 |
||||
3 |
Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások |
388/2017(XII.13)Korm. r. 362/2020(VII.23)Korm. r. |
9 471 008 |
9 471 008 |
0 |
0 |
9 471 008 |
|||||
4 |
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (TOP-4.3.1-15.BK1-2020-00008 projekt) |
0 |
3 029 455 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
||||||
Polgármesteri Hivatal összesen: |
161 879 456 |
1 097 160 |
162 976 616 |
3 029 455 |
0 |
3 029 455 |
0 |
0 |
0 |
166 006 071 |
||
1 |
Óvodai intézményi étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
32 269 667 |
32 269 667 |
0 |
0 |
32 269 667 |
|||||
2 |
Óvodai nevelés, ellátás |
Mötv. 13. § (1) 6. |
146 413 014 |
146 413 014 |
0 |
0 |
146 413 014 |
|||||
3 |
Óvoda fenntartási kiadások |
10 127 962 |
5 049 844 |
15 177 806 |
0 |
0 |
15 177 806 |
|||||
4 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
Gyvt. 40/A. § |
58 141 750 |
1 261 200 |
59 402 950 |
0 |
0 |
59 402 950 |
||||
5 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
Gyvt. 40. § |
20 892 482 |
727 200 |
21 619 682 |
0 |
0 |
21 619 682 |
||||
6 |
Bölcsődei ellátás |
Gyvt. 94. § (3a) |
20 882 973 |
2 095 250 |
22 978 223 |
0 |
0 |
22 978 223 |
||||
7 |
Bölcsődei étkeztetés |
Gyvt. 21/A § (3) |
3 338 292 |
3 338 292 |
0 |
0 |
3 338 292 |
|||||
8 |
Nyitnikék Gyerekház |
Gyvt. 38/A § |
0 |
9 330 840 |
9 330 840 |
0 |
9 330 840 |
|||||
9 |
EFOP-3.2.9-16-2016-00044 "Segítsd, hogy segíthessen" c. projekt |
0 |
31 954 |
31 954 |
0 |
31 954 |
||||||
10 |
TOP-5.2.1-15 projekt |
0 |
12 272 960 |
12 272 960 |
0 |
12 272 960 |
||||||
11 |
Támogatási célú finanszírozási műveletek (EFOP-3.9.2-16-2017-00057 projekt visszafizetési kötelezettség) |
0 |
3 720 988 |
3 720 988 |
0 |
3 720 988 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
292 066 140 |
9 133 494 |
301 199 634 |
25 356 742 |
0 |
25 356 742 |
0 |
0 |
0 |
326 556 376 |
||
1 |
Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása |
486 000 |
1 405 894 |
1 891 894 |
0 |
0 |
1 891 894 |
|||||
2 |
Könyvtári szolgáltatások |
4 294 458 |
4 294 458 |
0 |
0 |
4 294 458 |
||||||
3 |
Hagyományos közösségi kult. értékek gondozása - Közművelődés |
21 751 880 |
88 900 |
21 840 780 |
0 |
0 |
21 840 780 |
|||||
4 |
Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények |
0 |
4 165 057 |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
26 532 338 |
1 494 794 |
28 027 132 |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
0 |
0 |
0 |
32 192 189 |
||
Önkormányzat mindösszesen: |
1 185 237 806 |
102 994 814 |
1 288 232 620 |
322 826 845 |
735 677 909 |
1 058 504 754 |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
2 358 774 286” |
7. melléklet
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása |
93 819 335 |
219 347 686 |
79 167 587 |
Közhatalmi bevételek |
198 501 056 |
468 245 852 |
||||||||||||
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása |
2 338 254 |
Ügyeleti ellátáshoz önkormányzatoktól átvett pénzeszk. |
6 464 475 |
Bérleti díj bevételek |
10 066 342 |
|||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
704 759 872 |
91 269 366 |
796 029 238 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (iskolai étkeztetés) |
55 137 635 |
Család- és nővédelmi eü. gondozáshoz Nemzeti Egészségbizt. Alapkezelőtől finanszírozás |
35 484 000 |
Köztemetés kiadásának megtérítése |
250 000 |
|||||||||
Szociális feladatok egyéb támogatása |
46 936 771 |
Startmunka programok műk. c. támogatása |
21 542 777 |
Tulajdonosi bevételek |
1 119 760 |
|||||||||||||
Szociális étkeztetés támogatása |
10 333 400 |
Hosszabb időtartamú közfogl. műk. c. tám. |
15 629 991 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
1 650 944 |
|||||||||||||
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) támog. |
10 188 860 |
Jánoshalmi Kistérségi Társulás megszüntetése |
46 344 |
Ellátási díjak (ált. isk., szoc. étkezés) |
28 748 293 |
|||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
593 431 |
Homokértékesítés bevétele |
635 000 |
|||||||||||||||
Egyéb működési bevételek |
163 626 |
|||||||||||||||||
Kamatbevétel |
100 |
766 761 125 |
113 161 534 |
879 922 659 |
62 001 253 |
21 892 168 |
83 893 421 |
|||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
227 110 731 |
|||||||||||||||||
2022. évi "Belterületi utak, járdák, hidak felújítása tám. |
19259243 |
19 259 243 |
Startmunka programok felh. c. támogatása |
394 716 |
394 716 |
Ingatlan, gép, jármű, termőföld értékesítés |
20 566 187 |
93 507 575 |
||||||||||
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
72 941 388 |
|||||||||||||||||
0 |
Tűzoltóság BM támogatása |
0 |
||||||||||||||||
Állami feladat kiadása |
12 036 912 |
0 |
12 036 912 |
Tűzoltóság települési támogatása |
0 |
0 |
0 |
0 |
-12 036 912 |
0 |
-12 036 912 |
|||||||
0 |
Földalapú támogatás |
2 100 000 |
41 775 477 |
Készletértékesítés (búza, kukorica stb.) |
32 000 000 |
157 289 761 |
||||||||||||
EFOP-1.4.2.."Együtt könnyebb" projekt műk. c. támogatása |
38 605 477 |
Tulajdonosi bevételek |
15 000 |
|||||||||||||||
EFOP-1.5.3-16-2017-00082 "Együtt vagyunk..." pr. műk. c. támogatása |
70 000 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
114 654 761 |
|||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
290 275 591 |
735 677 909 |
1 025 953 500 |
"Testvértelep. együttm. Jh-n"- Bethlen G. Alapkezelő Zrt. támogatása |
1 000 000 |
Naperőmű által termelt többlet energia értékesítésének bevétele |
10 620 000 |
199 065 238 |
811 825 969 |
1 010 891 207 |
-91 210 353 |
76 148 060 |
-15 062 293 |
|||||
0 |
TOP-1.4.1.."Bölcsőde építési Jh-n" projekt felh. c. támogatása többlet ktg. igény alapján |
32 661 154 |
35 661 154 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
776 164 815 |
776 164 815 |
||||||||||||
Népi Építészeti Program- Teleki László Alapítvány támogatása |
3 000 000 |
|||||||||||||||||
Jánoshalma Városi Önkormányzat kiadásai összesen: |
1 007 072 375 |
826 947 275 |
1 834 019 650 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
238 606 929 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
156 998 934 |
Saját bevétel összesen: |
1 495 208 003 |
965 826 363 |
924 987 503 |
1 890 813 866 |
-41 246 012 |
98 040 228 |
56 794 216 |
|||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
143 795 890 |
143 795 890 |
2022.04.03 OGY képviselő választás és népszavazás támogatása |
4 361 848 |
13 832 856 |
Anyakönyvi szolgáltatás díjbevétele |
500 000 |
5 149 870 |
||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
161 879 456 |
1 097 160 |
162 976 616 |
2022. évi népszámlálás támogatása |
9 471 008 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
4 649 870 |
162 778 616 |
0 |
162 778 616 |
899 160 |
-1 097 160 |
-198 000 |
|||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
3 029 455 |
3 029 455 |
||||||||||||||||
Jánoshalmi Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen: |
164 908 911 |
1 097 160 |
166 006 071 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
143 795 890 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
13 832 856 |
Saját bevétel összesen: |
5 149 870 |
162 778 616 |
0 |
162 778 616 |
-2 130 295 |
-1 097 160 |
-3 227 455 |
|||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
Könyvtári szolgáltatások ellenértéke |
76 200 |
10 668 530 |
||||||||||||
Működési célú maradvány igénybevétele |
8 949 330 |
|||||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
26 532 338 |
1 494 794 |
28 027 132 |
Közművelődési szolgáltatások ellenértéke |
1 643 000 |
29 587 467 |
0 |
29 587 467 |
3 055 129 |
-1 494 794 |
1 560 335 |
|||||||
0 |
Bérfejlesztési támogatás - Emberi Erőforrás Támogatáskezelő |
0 |
||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
4 165 057 |
0 |
4 165 057 |
2 594 722 |
2 594 722 |
2 594 722 |
0 |
2 594 722 |
-1 570 335 |
0 |
-1 570 335 |
|||||||
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár kiadásai összesen: |
30 697 395 |
1 494 794 |
32 192 189 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
18 918 937 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
2 594 722 |
Saját bevétel összesen: |
10 668 530 |
32 182 189 |
0 |
32 182 189 |
1 484 794 |
-1 494 794 |
-10 000 |
|||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Kiadások |
Központi költségvetési támogatás |
Átvett pénzeszközök |
Saját bevételek |
Bevételek összesen |
Költségvetési egyenleg |
||||||||||||
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
működési |
felhalmozási |
összesen |
||||||||||
Óvodaműködtetési támogatás |
20 611 000 |
236 548 018 |
0 |
Étkeztetéssel kapcsolatos térítési díj bevétel |
1 756 664 |
5 798 011 |
||||||||||||
Óvodapedagógusok és a munkájukat közvetlen segítők bértámogatása |
113 432 900 |
Szept. 1-től induló Bölcsőde 2 dolgozó bértámogatása |
2 389 800 |
|||||||||||||||
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
Működési célú maradvány igénybevétele |
1 651 547 |
|||||||||||||||
Kötelező feladatok kiadása |
292 066 140 |
9 133 494 |
301 199 634 |
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (óvodai étkeztetés) |
24 832 701 |
242 346 029 |
5 398 844 |
247 744 873 |
-49 720 111 |
-3 734 650 |
-53 454 761 |
|||||||
Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ |
32 283 669 |
|||||||||||||||||
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
7 212 731 |
|||||||||||||||||
Szociális ágazati összevont pótlék |
5 442 833 |
Felhalmozási célú maradvány igénybevétele |
5398844 |
5 398 844 |
||||||||||||||
Bölcsőde támogatása |
19 603 700 |
|||||||||||||||||
Intézményi gyermekétkeztetési feladatok támogatása (bölcsődei étkeztetés) |
2 066 614 |
|||||||||||||||||
Nyitnikék Gyerekház EMMI-fejezeti támogatása |
9 228 840 |
9 228 840 |
TOP-5.2.1-15 projekt maradvány igénybevétele |
12272960 |
16 025 902 |
|||||||||||||
EFOP-3.9.2-16-2017-00057"Járásokat összekötő humán kap. fejl. térs. szemléletben" pr. maradvány igénybevétele |
3 720 988 |
|||||||||||||||||
Önként vállalt feladatok kiadása |
25 356 742 |
0 |
25 356 742 |
0 |
EFOP-3.2.9..00044pr. maradvány igénybevétele |
31 954 |
25 254 742 |
0 |
25 254 742 |
-102 000 |
0 |
-102 000 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ kiadásai összesen: |
317 422 882 |
9 133 494 |
326 556 376 |
Központi ktgv.-i támogatás össz.: |
236 548 018 |
Átvett pénzeszköz összesen: |
9 228 840 |
Saját bevétel összesen: |
27 222 757 |
267 600 771 |
5 398 844 |
272 999 615 |
-49 822 111 |
-3 734 650 |
-53 556 761 |
|||
Mindösszesen: |
1 520 101 563 |
838 672 723 |
2 358 774 286 |
Központi ktgv.-i támog. mindössz.: |
637 869 774 |
Átvett pénzeszköz mindösszesen: |
182 655 352 |
Saját bevétel mindösszesen: |
1 538 249 160 |
1 428 387 939 |
930 386 347 |
2 358 774 286 |
-91 713 624 |
91 713 624 |
0” |
8. melléklet
Megnevezés |
Jan |
Febr |
Márc |
Ápr |
Máj |
Jún |
Júl |
Aug |
Szept |
Okt |
Nov |
Dec |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
Óvodai nevelés |
||||||||||||
- Óvodapedagógus - teljes munkaidős |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
14 |
16 |
16 |
16 |
15 |
- Óvodatitkár |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Pedagógiai asszisztens |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
- Óvodai dajka |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
- Technikai dolgozók (2 fő részfoglalkozású napi 4 órában) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Bölcsődei csoport |
||||||||||||
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Középfokú végzettségű kisgyermeknevelő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Bölcsődei dajka |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Nyitnikék Gyerekház |
||||||||||||
Gyermekház vezető - Felsőfokú óvodapedagógus |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szakmai munkatárs- középfokú végz. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Esetmenedzser |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
4 |
4 |
4 |
- Óvodai, iskolai szociális segítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat |
||||||||||||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Családsegítő |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
Pályázati munkatárs |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
48 |
47 |
46 |
50 |
49 |
49 |
48 |
Polgármesteri Hivatal |
||||||||||||
- Köztisztviselők |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
Helyi önkormányzat |
||||||||||||
Önkormányzati tisztségviselők |
||||||||||||
- Polgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Főállású alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Igazgatási tevékenység |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Titkárnő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Védőnői Szolgálat |
||||||||||||
- Védőnők |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
Gyermekétkeztetés |
||||||||||||
- Gazdasági ügyintéző (térítési díjak beszedése, étkezők nyilvántartása) |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Gyermekétkeztetési ügyintéző |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Szociális étkeztetés |
||||||||||||
- Szociális segítő |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Szociális asszisztens |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Házi segítségnyújtás |
||||||||||||
- Szociális gondozó |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
EFOP-1.4.2-16-2016-00020 "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (GYEP-II.) |
||||||||||||
- Pénzügyi vezető (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
|||
- Projektmenedzser (részmunkaidős napi 3 órában) |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
0,375 |
|||
- Szakmai koordinátor (2 fő, ebből 1 fő napi 8 órában 2022.04.11-től, 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
- Szakmai asszisztens (2 fő, ebből 1 fő részmunkaidős napi 4 órában) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
|||
- Szakmai munkatárs |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|||
- Szakmai vezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|||
- Ifjúsági mentor (3 fő részmunkaidős napi 2 órában) |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
0,75 |
|||
TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010 "Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt |
||||||||||||
- Szakmai vezető (1 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
- Utcafelelős (5 fő részmunkaidőben napi 4 órában) |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
Helyi önkormányzat összesen: |
26,5 |
26,5 |
26,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
27,5 |
20 |
20 |
20 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||||||||||||
- Intézményvezető |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Könyvtáros |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Ügyviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
- Üzemviteli munkatárs |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
HELYI ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI ÖSSZESEN: |
101,5 |
101,5 |
101,5 |
102,5 |
102,5 |
102,5 |
101,5 |
100,5 |
104,5 |
96 |
96 |
95 |
Közfoglalkoztatás |
||||||||||||
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
15 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás (2022.03.01-től induló program 2023.02.28-ig) |
||||||||||||
Szociális jellegű program - programelem |
0 |
0 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2021. évről áthúzódó programok 2022.02.28-ig) |
||||||||||||
34 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
34 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (2022.03.01.-2022.07.31-ig) |
||||||||||||
24 fő álláskereső közfoglalkoztatása |
0 |
0 |
24 |
24 |
24 |
24 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA ÖSSZESEN: |
49 |
49 |
39 |
39 |
39 |
39 |
39 |
15 |
15 |
15 |
15 |
15” |
9. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Beruházások |
||
2 |
Helyi önkormányzat |
||
3 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt beruházási kiadásai |
111 296 042 Ft |
4 |
– |
TOP-1.1.3-16-BK1 -2017-00007 "Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán c. projekt beruházási kiadásai |
253 271 508 Ft |
5 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - ajtókivágás, betonozás |
450 000 Ft |
6 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó - áramerősség bővítés |
750 000 Ft |
7 |
– |
Tűzoltó készülékek vásárlása (Gyümölcsfeldolgozó, Hűtőház) |
100 000 Ft |
8 |
– |
Park tó, UV lámpa 2 db |
1 000 000 Ft |
9 |
– |
TOP-1.4.1.-19-BK1 -2020-00041 "Bölcsőde építése Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
145 614 090 Ft |
10 |
– |
Új bölcsőde árambővítés, Petőfi u. 35. mérőszekrény telepítése |
459 070 Ft |
11 |
– |
Bölcsőde kerítés |
1 000 000 Ft |
12 |
– |
Polgármesteri Hivatal tűzvédelmi főkapcsoló |
700 000 Ft |
13 |
– |
Polgármesteri Hivatal udvarán tároló építés |
7 000 000 Ft |
14 |
– |
Fecske ház kazáncsere |
500 000 Ft |
15 |
– |
Járási startmunka mintaprogram (2022.03.01-2023.02.28)- kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
394 716 Ft |
16 |
– |
Vízi- és szennyvízközművek Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésének arányos költsége (fizetendő Kiskunvíz Kft. részére) |
66 600 Ft |
17 |
– |
Viziközmű hálózatok felmérésére, problémák feltárására kiírt KEHOP-2.1.11 konzorciumi pályázat önerő 193/2021.(XII.16.) Kt. hat. |
8 171 060 Ft |
18 |
– |
Informatikai eszközök fejlesztése a rendszergazda javaslatára |
994 035 Ft |
19 |
– |
Védőnői szolgálat eszközbeszerzései (vérnyomásmérő, csecsemő mérleg, Microsoft Office, 2TB külső HDD) |
416 950 Ft |
20 |
– |
Házi segítségnyújtás feladat beruházási kiadásai |
127 000 Ft |
21 |
– |
TOP-1.1.1-15-BK1 -2016-00006 "Iparterület fejlesztése Jánoshalmán" c. projekt maradványa |
335 650 Ft |
22 |
– |
TOP PLUSZ projektek - előkészítő tanulmány készítése, tervdokumentáció készítése a pályázat benyújtásához |
20 000 000 Ft |
23 |
– |
Molnár János u. 3-5. sz. alatti ingatlan tervezési költsége |
1 714 500 Ft |
24 |
Helyi önkormányzat összesen: |
554 361 221 Ft |
|
25 |
Polgármesteri Hivatal |
||
26 |
– |
2022.04.03. OGY képviselő választás és népszavazáshoz szavazófülkék beszerzése (16 db) |
899 160 Ft |
27 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
899 160 Ft |
|
28 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
29 |
– |
Könyvtári dokumentumok vásárlása (1 éven túl elhasználódó) |
1 405 894 Ft |
30 |
– |
Mosógép beszerzése |
88 900 Ft |
31 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
1 494 794 Ft |
|
32 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
33 |
– |
Óvoda fenntartásával, üzemeltetésével kapcsolatos eszközbeszerzések (25 db óvodai ágy, 1 db ágytároló szekrény, kuka, porszívó, takarítógép, létra, mosógép, udvari játékok, sportszerek) |
4 224 344 Ft |
34 |
– |
Bölcsődei ellátás eszközbeszerzései (homokozó eszközök, játékok, sporteszközök, bútorzat, udvari játékok) |
2 095 250 Ft |
35 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Központ beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép, szünetmentes tápegység beszerzése, telefonvonal szétválasztása, Westen kondenzációs kombi gázkazán vásárlás, beépítés, kémény kialakítás) |
1 261 200 Ft |
36 |
– |
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat beruházási kiadásai (Windows 10 szoftver, számítógép beszerzése; árnyékoló; laminálás a kapcsolattartó szobában) |
727 200 Ft |
37 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
8 307 994 Ft |
|
38 |
Összesen: |
565 063 169 Ft |
|
39 |
Felújítás |
||
40 |
Helyi önkormányzat |
||
41 |
– |
Önkormányzati bérlakások felújítása |
2 614 569 Ft |
42 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása |
1 702 000 Ft |
43 |
– |
Kossuth u. 5. hátsó tűzfal felújítása |
1 500 000 Ft |
44 |
– |
Rákóczi u. 12. III. em. 24. felújítása |
4 000 000 Ft |
45 |
– |
Szökőkút felújítása |
3 000 000 Ft |
46 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2021. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám. és önerő) |
26 254 458 Ft |
47 |
– |
Belterületi járdák felújítása 2022. (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések tám.) |
19 259 243 Ft |
48 |
"Külterületi utak fejlesztése Jánoshalmán" pályázat (önerő, engedélyezési tervdokumentáció elkészítése) |
9 570 261 Ft |
|
49 |
"Népi Építészeti Program"- (Imre Z. Műv. Közp. és Könyvtár régi épületszárny felújítása önerő és támogatás |
8 000 000 Ft |
|
50 |
– |
TOP-4.3.1-15-BK1 -2020-00008 "Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" c. projekt felújítási kiadásai |
107 061 531 Ft |
51 |
– |
TOP-2.1.2-16-BK1 -2017-00003 "Zöld tér felújítása Jánoshalmán" c. projekt beruházási kiadásai |
76 769 757 Ft |
52 |
– |
Viziközművek fejlesztése a viziközművek 2022. évi bérleti díj bevételéből |
619 760 Ft |
53 |
– |
Kiskunvíz Kft. Gördülő Fejlesztési Terve alapján az ivóvíz- és szennyvízhálózat felújítása (136/2021.(IX.23) Kt. sz. határozat) |
5 715 000 Ft |
54 |
Helyi önkormányzat összesen: |
266 066 579 Ft |
|
55 |
Polgármesteri Hivatal |
||
56 |
– |
Polgármesteri Hivatal villámvédelem felújítása (terv) |
198 000 Ft |
57 |
Polgármesteri Hivatal összesen: |
198 000 Ft |
|
58 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||
59 |
– |
Kerítésfelújítás (Batthyány utcai óvoda), Napraforgó csoport szoba laminálása |
825 500 Ft |
60 |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ összesen: |
825 500 Ft |
|
61 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
||
62 |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár összesen: |
0 Ft |
|
63 |
Összesen: |
267 090 079 Ft |
|
64 |
Felhalmozás célú támogatás államháztartáson kívülre |
||
65 |
Helyi önkormányzat |
||
66 |
– |
Csatorna beruházáshoz kapcsolódó visszatérítés (háztartásoknak, vállalkozásoknak) |
500 000 Ft |
67 |
– |
Felújítási alap befizetési kötelezettség (vegyes tulajdonú társasházak) |
513 420 Ft |
68 |
Összesen: |
1 013 420 Ft |
|
69 |
Fejlesztési célú tartalék |
||
70 |
Helyi önkormányzat |
||
71 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz tartaléka |
5 506 055 Ft |
72 |
Összesen: |
5 506 055 Ft |
|
73 |
Mindösszesen: |
838 672 723 Ft” |
10. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Összeg |
|
A |
B |
||
1 |
Vis maior tartalék (működési) |
||
2 |
– |
Vis maior tartalék |
0 Ft |
3 |
Összesen: |
0 Ft |
|
4 |
Céltartalék (működési) |
||
5 |
Környezetvédelmi alap a 2022. évre tervezett talajterhelési díj bevételből |
350 000 Ft |
|
6 |
Környezetvédelmi alap (előző évek maradványa) |
2 911 655 Ft |
|
7 |
– |
Környezetvédelmi alap összesen: |
3 261 655 Ft |
8 |
– |
Új Bölcsőde szeptemberi indításának működési többletköltségei fedezetére |
5 000 000 Ft |
9 |
– |
Gyümölcsfeldolgozó üzem üzemeltetési költségeire biztosított tartalék |
7 000 000 Ft |
10 |
Összesen: |
15 261 655 Ft |
|
11 |
Általános tartalék (működési) |
||
12 |
– |
Általános tartalék |
0 Ft |
13 |
Összesen: |
0 Ft |
|
14 |
Alaptevékenység maradványából képzett tartalék |
||
15 |
– |
2021. évi alaptevékenység maradványából tartalék képzés |
135 504 783 Ft |
16 |
2021. évi maradványt terhelő kötelezettségek |
-109 150 072 Ft |
|
17 |
JKT Szélessávú internet hálózat értékesítési tartalék visszapótlása |
-5 506 055 Ft |
|
18 |
Park területén fakivágás, tuskó kiszedés |
-584 200 Ft |
|
19 |
Hatósági díjak, földhivatali eljárási díjak, decemberi bérek járuléka |
-1 101 570 Ft |
|
20 |
Összesen: |
19 162 886 Ft |
|
21 |
Működési tartalékok összesen (I.): |
34 424 541 Ft |
|
22 |
Céltartalék (felhalmozási) |
||
23 |
– |
Szélessávú internet hálózat értékesítése kapcsán JKT-tól átvett pénzeszköz |
5 506 055 |
24 |
Felhalmozási tartalékok összesen (II.): |
5 506 055 Ft |
|
25 |
Tartalékok mindösszesen (I.+II.) |
39 930 596 Ft” |
11. melléklet
Jogcím |
Helyi önkormányzat |
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
Imre Zoltán Művelődési Központ és Könyvtár |
Mindösszesen Ft |
||||||||||||||
száma |
megnevezése |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
mutató |
fajlagos Ft |
Központi költségvetési támogatás Ft |
2022. évi bérintézkedések kiegészítő támogatása Ft |
Összesen Ft |
||
A |
B |
C |
D |
E |
H |
I |
J |
K |
||||||||||
1.1. |
A települési önkormányzatok működésének általános támogatása |
232 907 890 |
4 707 335 |
237 615 225 |
237 615 225 |
|||||||||||||
1.1.1.1. |
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
25,97 |
5 495 500 |
142 718 135 |
1 077 755 |
143 795 890 |
143 795 890 |
|||||||||||
1.1.1.2. |
Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása |
20 575 800 |
653 200 |
21 229 000 |
21 229 000 |
|||||||||||||
1.1.1.3. |
Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása |
30 272 000 |
1 419 000 |
31 691 000 |
31 691 000 |
|||||||||||||
1.1.1.5. |
Településüzemeltetés - közutak támogatása |
15 609 405 |
664 230 |
16 273 635 |
16 273 635 |
|||||||||||||
1.1.1.6. |
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása |
23 082 300 |
854 900 |
23 937 200 |
23 937 200 |
|||||||||||||
1.1.1.7. |
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása |
255 |
2 550 |
650 250 |
38 250 |
688 500 |
688 500 |
|||||||||||
1.2. |
A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
130 222 050 |
14 883 720 |
145 105 770 |
145 105 770 |
|||||||||||||
1.2.1. |
Óvodaműködtetési támogatás |
20 611 000 |
20 611 000 |
|||||||||||||||
1.2.1.1. |
Óvodaműködtetési támogatás (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
158,7 |
110 000 |
17 457 000 |
3 154 000 |
20 611 000 |
20 611 000 |
|||||||||||
1.2.2. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása |
74 652 900 |
74 652 900 |
|||||||||||||||
1.2.2.1. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása (napi nyitvatartási idő eléri a 8 órát) |
14,2 |
4 861 500 |
69 033 300 |
5 619 600 |
74 652 900 |
74 652 900 |
|||||||||||
1.2.3. |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz |
11 061 870 |
11 061 870 |
|||||||||||||||
1.2.3.1.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
7,5 |
432 000 |
3 240 000 |
321 210 |
3 561 210 |
3 561 210 |
|||||||||||
1.2.3.1.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2021.01.01-ig szerezték meg |
3 |
1 611 000 |
4 833 000 |
398 910 |
5 231 910 |
5 231 910 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.1. |
Alapfokú végzettségű pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
2 |
396 000 |
792 000 |
0 |
792 000 |
792 000 |
|||||||||||
1.2.3.2.1.1.2. |
Alapfokú végzettségű mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása, akik a minősítést 2022.01.01-ig szerezték meg |
1 |
1 476 750 |
1 476 750 |
0 |
1 476 750 |
1 476 750 |
|||||||||||
1.2.5. |
Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||||||
1.2.5.1.1. |
Napi 8 órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása |
10 |
3 339 000 |
33 390 000 |
5 390 000 |
38 780 000 |
38 780 000 |
|||||||||||
1.3. |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
64 815 031 |
2 644 000 |
67 459 031 |
41 296 669 |
10 590 700 |
51 887 369 |
119 346 400 |
||||||||||
1.3.1. |
A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása |
46 936 771 |
46 936 771 |
46 936 771 |
||||||||||||||
1.3.2. |
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
20 522 260 |
32 283 669 |
52 805 929 |
||||||||||||||
1.3.2.1. |
Család- és gyermekjóléti szolgálat |
1,1 |
4 287 440 |
4 716 184 |
925 650 |
5 641 834 |
5 641 834 |
|||||||||||
1.3.2.2. |
Család- és gyermekjóléti központ |
5,5 |
3 864 270 |
21 253 485 |
5 388 350 |
26 641 835 |
26 641 835 |
|||||||||||
1.3.2.3. |
Szociális étkeztetés |
140 |
67 810 |
9 493 400 |
840 000 |
10 333 400 |
10 333 400 |
|||||||||||
1.3.2.4. |
Házi segítségnyújtás (személyi gondozás) |
22 |
381 130 |
8 384 860 |
1 804 000 |
10 188 860 |
10 188 860 |
|||||||||||
1.3.3. |
Bölcsőde, minibölcsőde támogatása |
19 603 700 |
19 603 700 |
|||||||||||||||
1.3.3.1.1 |
Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
1,0 |
5 100 000 |
5 100 000 |
1 890 700 |
6 990 700 |
6 990 700 |
|||||||||||
1.3.3.1.2. |
Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása |
2,0 |
4 260 000 |
8 520 000 |
2 386 000 |
10 906 000 |
10 906 000 |
|||||||||||
1.3.3.2. |
Bölcsődei üzemeltetési támogatás |
1 707 000 |
1 707 000 |
1 707 000 |
||||||||||||||
1.4. |
A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
81 613 977 |
2 761 227 |
84 375 204 |
0 |
84 375 204 |
||||||||||||
1.4.1.1. |
Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás |
10,16 |
2 442 000 |
24 810 720 |
2 761 227 |
27 571 947 |
27 571 947 |
|||||||||||
1.4.1.2. |
Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás |
54 465 003 |
54 465 003 |
54 465 003 |
||||||||||||||
1.4.2. |
Szünidei étkeztetés támogatása |
4 558 |
513 |
2 338 254 |
2 338 254 |
2 338 254 |
||||||||||||
1.5. |
A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
0 |
18 918 937 |
18 918 937 |
18 918 937 |
|||||||||||||
1.5.2. |
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása |
8 549 |
2 213 |
18 918 937 |
18 918 937 |
0 |
||||||||||||
2. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
389 449 460 |
xxx |
xxx |
196 993 139 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
605 361 536 |
||||||||
2.2 |
A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak működési célú támogatása |
593 431 |
593 431 |
12 655 564 |
12 655 564 |
13 248 995 |
||||||||||||
2.2.2. |
Szociális ágazati összevont pótlék |
593 431 |
593 431 |
5 442 833 |
5 442 833 |
6 036 264 |
||||||||||||
2.2.3 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
0 |
7 212 731 |
7 212 731 |
7 212 731 |
|||||||||||||
3.5. |
Belterületi utak, járdák, hidak felújítása |
19 259 243 |
19 259 243 |
19 259 243 |
||||||||||||||
3. melléklet jogcímei mindösszesen: |
xxx |
xxx |
19 852 674 |
xxx |
xxx |
12 655 564 |
xxx |
xxx |
0 |
32 508 238 |
||||||||
Központi költségvetési támogatások mindösszesen: |
xxx |
xxx |
399 189 572 |
10 112 562 |
409 302 134 |
xxx |
xxx |
184 174 283 |
25 474 420 |
209 648 703 |
xxx |
xxx |
18 918 937 |
0 |
18 918 937 |
637 869 774” |
12. melléklet
Ssz. |
Megnevezés |
Tervezett és megvalósulás szerinti bevételek, kiadások (Ft) |
2022. évi költségvetésben tervezett 2021. évi maradvány igénybevétel |
2022. évi költségvetésben tervezett bevételi előirányzatok, ill. saját erő biztosítása |
2022. évi költségvetésben tervezett kiadási előirányzatok |
|||||||
Összesen |
évenkénti üteme |
|||||||||||
2017. év |
2018. év |
2019. év |
2020. év |
2021. év |
2022. év |
2023. év |
||||||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
1 |
Jánoshalma Városi Önkormányzat |
|||||||||||
2 |
Integrált térségi gyermekprogramok - "Együtt könnyebb" komplex prevenciós és társadalmi felzárkóztató program a gyermekszegénység ellen (EFOP-1.4.2-16-2016-00020) |
|||||||||||
3 |
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
4 |
EU-s és hazai forrás együtt |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
5 |
Források összesen |
250 634 800 |
0 |
59 135 000 |
28 763 690 |
60 000 000 |
60 000 000 |
42 736 110 |
37 695 567 |
38 605 477 |
||
6 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
142 978 767 |
2 681 560 |
20 997 974 |
26 747 270 |
24 149 277 |
26 774 443 |
41 628 243 |
41 628 243 |
|||
7 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
403 910 |
403 910 |
|||||||||
8 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
99 596 232 |
0 |
14 084 323 |
12 616 822 |
19 592 481 |
19 756 598 |
33 546 008 |
34 672 801 |
|||
9 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
7 655 891 |
0 |
4 143 619 |
0 |
3 512 272 |
0 |
0 |
||||
10 |
Kiadások összesen |
250 634 800 |
2 681 560 |
39 225 916 |
39 768 002 |
47 254 030 |
46 531 041 |
75 174 251 |
76 301 044 |
|||
11 |
Agrárlogisztikai központ építése Jánoshalmán (TOP-1.1.3-16-BK1-2017-00007) |
|||||||||||
12 |
Saját erő |
2 084 007 |
0 |
0 |
338 900 |
1 745 107 |
0 |
3 565 400 |
||||
13 |
EU-s és hazai forrás együtt |
641 095 749 |
437 625 000 |
0 |
-5 000 000 |
208 470 749 |
308 771 962 |
|||||
14 |
Források összesen |
643 179 756 |
437 625 000 |
0 |
-4 661 100 |
210 215 856 |
0 |
308 771 962 |
3 565 400 |
|||
15 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
631 152 810 |
0 |
17 375 878 |
306 874 715 |
306 902 217 |
306 902 217 |
|||||
16 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
1 482 852 |
1 482 852 |
1 000 000 |
||||||||
17 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
9 915 438 |
3 600 693 |
4 445 000 |
1 869 745 |
1 869 745 |
||||||
18 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
601 155 |
338 900 |
262 255 |
2 565 400 |
|||||||
19 |
Kiadások összesen |
643 152 255 |
0 |
20 976 571 |
4 783 900 |
308 619 822 |
308 771 962 |
312 337 362 |
||||
20 |
Zöld tér felújítása Jánoshalmán (TOP-2.1.2-16-BK1-2017-00003) |
|||||||||||
21 |
Saját erő |
2 869 450 |
0 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
10 160 |
|||||
22 |
EU-s és hazai forrás együtt |
100 000 000 |
100 000 000 |
0 |
0 |
0 |
92 563 388 |
|||||
23 |
Források összesen |
102 869 450 |
100 000 000 |
3 000 |
942 400 |
1 924 050 |
92 563 388 |
10 160 |
||||
24 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
91 010 833 |
0 |
996 950 |
1 600 200 |
88 413 683 |
88 413 683 |
|||||
25 |
Felújítási kiadások (nem elszámolható) |
1 082 100 |
0 |
0 |
891 600 |
190 500 |
||||||
26 |
Beruházási kiadások (eszközbeszerzések, elszámolható) |
3 486 912 |
3 486 912 |
|||||||||
27 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
0 |
||||||||||
28 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
5 502 255 |
0 |
952 500 |
400 050 |
4 149 705 |
4 149 705 |
|||||
29 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
1 787 350 |
0 |
3000 |
50 800 |
1 733 550 |
10 160 |
|||||
30 |
Kiadások összesen |
102 869 450 |
0 |
999 950 |
3 495 100 |
5 811 012 |
92 563 388 |
92 573 548 |
||||
31 |
"Bölcsőde építése Jánoshalmán" projekt (TOP-1.4.1-19-BK1-2020-00041) |
|||||||||||
32 |
Saját erő |
1 951 486 |
502 600 |
1 448 886 |
168 886 |
1 362 550 |
||||||
33 |
EU-s és hazai forrás együtt |
170 901 154 |
0 |
138 240 000 |
32 661 154 |
129 683 700 |
32 661 154 |
|||||
34 |
Források összesen |
172 852 640 |
0 |
138 742 600 |
34 110 040 |
129 852 586 |
34 023 704 |
|||||
35 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
2 457 510 |
0 |
1 684 300 |
773 210 |
773 210 |
||||||
36 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
391 257 |
0 |
391 257 |
82 550 |
|||||||
37 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
168 443 644 |
2 935 000 |
3 937 000 |
161 571 644 |
161 571 644 |
||||||
38 |
Beruházási többletköltség (nem elsz.) |
1 560 229 |
111 343 |
1448886 |
1 448 886 |
|||||||
39 |
Kiadások összesen |
172 852 640 |
2 935 000 |
6 123 900 |
163 793 740 |
163 876 290 |
||||||
40 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
41 |
Saját erő |
0 |
0 |
|||||||||
42 |
EU-s és hazai forrás együtt |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
||||||||
43 |
Források összesen |
58 066 300 |
58 066 300 |
47 647 484 |
0 |
|||||||
44 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
18 088 000 |
4 978 545 |
10 487 564 |
2 621 891 |
13 109 455 |
||||||
45 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
39 978 300 |
5 440 271 |
27 630 423 |
6 907 606 |
34 538 029 |
||||||
46 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
|||||||||||
47 |
Kiadások összesen |
58 066 300 |
10 418 816 |
38 117 987 |
9 529 497 |
47 647 484 |
||||||
48 |
"Megújuló városrészek Jánoshalmán I. ütem" projekt (TOP-4.3.1-15-BK1-2020-00008) |
|||||||||||
49 |
Saját erő |
8 444 934 |
1 510 734 |
6 934 200 |
0 |
6 934 200 |
||||||
50 |
EU-s és hazai forrás együtt |
241 250 000 |
241 250 000 |
228 500 044 |
||||||||
51 |
Források összesen |
249 694 934 |
242 760 734 |
6 934 200 |
228 500 044 |
6 934 200 |
||||||
52 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
1 145 700 |
1 145 700 |
|||||||||
53 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) Polgármesteri Hivatalnál |
4 317 280 |
1 287 825 |
3 029 455 |
3 029 455 |
|||||||
54 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
10 016 181 |
2 524 800 |
7 491 381 |
7 113 016 |
|||||||
55 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
7 415 000 |
480 800 |
6 934 200 |
6 934 200 |
|||||||
56 |
Beruházási kiadások (elszámolható) |
117 252 108 |
5 956 066 |
111 296 042 |
111 296 042 |
|||||||
57 |
Beruházási kiadások (nem elszámolható) |
727 534 |
727 534 |
0 |
||||||||
58 |
Felújítási kiadások (elszámolható) |
108 518 731 |
1 457 200 |
107 061 531 |
107 061 531 |
|||||||
59 |
Felújítási kiadások nem elszámolható) |
302 400 |
302 400 |
|||||||||
60 |
Kiadások összesen |
249 694 934 |
13 882 325 |
235 812 609 |
0 |
235 434 244 |
||||||
Gyermeklánc Óvoda és Bölcsőde, Család- és Gyermekjóléti Központ |
||||||||||||
61 |
"Tiszta udvar, jó egészség, megújul egy közösség" projekt (TOP-5.2.1-15-BK1-2020-00010) |
|||||||||||
62 |
Saját erő |
41 |
41 |
0 |
||||||||
63 |
EU-s és hazai forrás együtt |
16 933 700 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
|||||||
64 |
Források összesen |
16 933 741 |
16 933 700 |
-1 836 020 |
10 436 940 |
0 |
||||||
65 |
Bér+járulék kiadások (elszámolható) |
16 933 700 |
4 660 740 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 381 318 |
||||||
66 |
Dologi kiadások (elszámolható) |
55 622 |
||||||||||
67 |
Dologi kiadások (nem elszámolható) |
41 |
41 |
0 |
||||||||
68 |
Kiadások összesen |
16 933 741 |
4 660 781 |
7 831 318 |
2 605 622 |
10 436 940” |