Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
Hatályos: 2025. 10. 11Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről
[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben felmerülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra,
[2] Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya a Kisgyőr Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságára, a Képviselő-testület hivatalára (Polgármesteri Hivatal) és az Önkormányzatára költségvetési szerveire terjed ki, továbbá az államháztartáson belül és kívül átadott pénzeszközök tekintetében mindazon természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, akik a pénzeszköz átadásban, vagy támogatásban részesülnek
A költségvetés bevételei és kiadásai
2. § (1)1 A képviselő–testület az önkormányzat és a költségvetési szerve vonatkozásában – 2025. évi költségvetését
a) 703.321.726 Ft költségvetési bevétellel
b) 811.960.395 Ft költségvetési kiadással
c) - 108.638.669 Ft költségvetési egyenleggel [a)-b)]
d) 58.440.668 Ft – c)-ből működési (hiány)
e) 50.198.001 Ft – c)ből felhalmozási (hiány)
f) 118.825.047 Ft finanszírozási bevétellel
g) 10.186.378 Ft finanszírozási kiadással
h) + 108.638.669 Ft finanszírozási egyenlegét [(f)-g)]i) a bevételek és kiadások főösszegét 822.146.773 Ft-ban állapítja meg
(2) Az önkormányzat működési és felhalmozási célú költségvetési egyenlegét – tájékoztató jelleggel – mérlegszerűen, összevontan és költségvetési szervekre bontva, a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
(3) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
A költségvetés részletezése
3. § (1)2 Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási bevételi előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
1. Költségvetési bevételek összesen: 703.321.726 Ft
a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 401.650.814 Ft
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 166.125.321 Ft
c) Közhatalmi bevételek 40.205.643 Ft
d) Működési bevételek 95.239.948 Ft
e) Felhalmozási bevételek 0 Ft
f) Működési célú átvett pénzeszközök 100.000 Ft
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
2. Finanszírozási bevételek összesen: 118.825.047 Ft
3. Bevételek mindösszesen (1+2) 822.146.773 Ft.
(2) A 3. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés bevételi előirányzatot az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) A 3 §. (1) bekezdés szerinti megállapított bevételi előirányzat összegét forrásonkénti előirányzat megoszlását, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú bevételek részletezését a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő közhatalmi bevételek részletezését a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú bevételek részletezését a rendelet 6. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő finanszírozási bevételeit a rendelet 7. melléklete tartalmazza.
4. § (1)3 Az önkormányzat és költségvetési szerve vonatkozásában a működési és felhalmozási kiadási előirányzatait a képviselő – testület az alábbiak szerint határozza meg.
a) Költségvetési kiadások összesen: 811.960.395 Ft
aa) Személyi juttatás 320.492.851 Ft
ab) Munkaadót terhelő járulékok és szoc.h.a. 39.417.052 Ft
ac) Dologi kiadások 199.078.092 Ft
ad) Ellátottak pénzbeli juttatásai 4.300.000 Ft
ae) Egyéb működési kiadások 32.349.078 Ft
af) Beruházások 216.323.322 Ft
ag) Felújítások 0 Ft
ah) Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 0 Ft
b) Finanszírozási kiadások összesen: 10.186.378 Ft
c) Költségvetési kiadások összesen (1+2) 822.146.773 Ft
(2) A 4. § (1) bekezdésében megállapított költségvetés kiadási előirányzatát az önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban és hozzá tartozó létszám foglalkoztatási jogviszony szerinti megbontásban a rendelet 8. melléklete tartalmazza
(3) A 4. § (1) bekezdés szerint megállapított kiadási előirányzat összegét az Önkormányzat és költségvetési szerve részére kiemelt előirányzat szerinti bontásban, valamint kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
(4) Az önkormányzat költségvetésében szereplő működési célú kiadásainak részletezését a rendelt 10. melléklete tartalmazza.
(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felhalmozási célú kiadásainak részletezését a rendelet 11. melléklete tartalmazza.
(6) Az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadásokat a rendelt 12. melléklete tartalmazza.
(7) Az önkormányzat által 2025. évben az Áht. 24. § (4) c.) pontja szerint nyújtott közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
(8) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, a saját bevételeinek részletezését, az adósságot keletkeztető ügyletből származó futamidő végéig fennálló összegéről szóló részletezést a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
(9) Az önkormányzat 2025. évben várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesüléséről készített előirányzat felhasználási ütemtervet a rendelet 15. melléklete tartalmazza.
(10) Az önkormányzat az EU- támogatással megvalósuló programok részletezését a rendelet 16. melléklete tartalmazza.
(11) Az önkormányzat a költségvetési évet követő 3 év várható kiadásainak részletezését a rendelet 17. melléklete tartalmazza.
(12) Az önkormányzat a kiadások között általános és céltartalékot nem állapít meg.
A költségvetés végrehajtásának szabályai
5. § (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségért a polgármester a felelős.
(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a Hivatalt a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
(4) Az önkormányzat nevében a polgármester a képviselő-testület előzetes hozzájárulása nélkül nettó 1,5 millió Ft összeghatárig vállalhat kötelezettséget, melyről a következő képviselőtestületi ülésen köteles a testületet tájékoztatni
(5) A polgármester az átmenetileg szabad pénzeszközöket 3 hónapot meg nem haladó időtartamig betétként elhelyezheti. A polgármester ezen intézkedéseiről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(6) Az átmeneti likviditási problémák kezelése érdekében a polgármester jogosult likviditási hitel (munkabér hitel, 1 hónapot meg nem haladó visszafizetési határidejű hitel) felvételére. A polgármester ezen intézkedéséről a következő ülésen köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.
(7) A Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal alkalmazottai, valamint a főállású polgármester 2025. évre vonatkozó cafetéria-juttatását nettó 400.000 forint/fő/év összegben állapítja meg. A polgármester cafetéria juttatásának igénybevételére a Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzata alkalmazandó.
Az előirányzat módosítása
6. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. E rendelet mellékleteiben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
(2) Amennyiben évközben az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap támogatást biztosít, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.
(3) A költségvetési szervek által saját hatáskörben végrehajtott előirányzat változás miatt a Képviselő-testület – az első negyedévet kivéve – negyedévente módosítja a költségvetési rendeletét.
(4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok között a címek és alcímek, valamint a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát a polgármesterre ruházza át. A polgármester a saját hatáskörben hozott átcsoportosításról, valamint a költségvetési szervek saját hatáskörben hozott előirányzat módosításáról a Képviselő-testületet negyedévente – az első negyedév kivételével – tájékoztatja. A Képviselő-testület negyedévente – az első negyedév kivételével – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendelet ennek megfelelő módosításáról.
A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése
7. § (1) Az önkormányzat belső ellenőrzésének kialakításáról, megfelelő működtetéséről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.
(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó megbízatása útján gondoskodik.
8. § E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
1. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez4
|
1. Összevont módosított költségvetési mérleg |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
476 517 315 |
526 138 083 |
537 196 405 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
612 704 594 |
584 119 913 |
595 637 073 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
367 797 619 |
391 148 135 |
401 650 814 |
K1. Személyi juttatás |
264 337 478 |
314 982 958 |
320 492 851 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 205 643 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
32 355 897 |
38 706 048 |
39 417 052 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
60 141 916 |
95 239 948 |
95 239 948 |
K3. Dologi kiadások |
159 127 503 |
196 595 339 |
199 078 092 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
2 000 |
0 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
153 007 256 |
29 535 568 |
32 349 078 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
59 628 344 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
K6. Beruházások |
49 728 254 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 475 000 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
9 900 090 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
493 777 270 |
692 263 404 |
703 321 726 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
672 332 938 |
800 443 235 |
811 960 395 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
307 198 357 |
118 366 209 |
118 825 047 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
9 835 642 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
307 198 357 |
118 366 209 |
118 825 047 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
9 835 642 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
297 011 979 |
118 366 209 |
118 825 047 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 835 642 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
- működési célú |
41 157 811 |
68 168 208 |
68 627 046 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
255 854 168 |
50 198 001 |
50 198 001 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 186 378 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
800 975 627 |
810 629 613 |
822 146 773 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
682 168 580 |
810 629 613 |
822 146 773 |
|||
|
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
429 164 939 |
483 961 790 |
494 020 112 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
329 296 847 |
253 765 414 |
257 640 414 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
362 912 554 |
391 148 135 |
400 650 814 |
K1. Személyi juttatás |
82 375 737 |
101 043 123 |
101 083 758 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 205 643 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
8 406 324 |
10 443 778 |
10 443 778 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
K3. Dologi kiadások |
81 631 070 |
108 442 945 |
109 463 800 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
100 000 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
153 007 256 |
29 535 568 |
32 349 078 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
58 176 480 |
211 986 272 |
211 986 272 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
K6. Beruházások |
48 276 390 |
211 986 272 |
211 986 272 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 475 000 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
9 900 090 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
446 424 894 |
650 087 111 |
660 145 433 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
387 473 327 |
465 751 686 |
469 626 686 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
304 680 092 |
116 347 977 |
116 347 977 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
247 283 682 |
300 683 402 |
306 866 724 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
304 680 092 |
116 347 977 |
116 347 977 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
247 283 682 |
300 683 402 |
306 866 724 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
294 493 714 |
116 347 977 |
116 347 977 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
9 835 642 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|||
|
- működési célú |
40 459 561 |
67 185 026 |
67 185 026 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
237 448 040 |
290 497 024 |
296 680 346 |
|||
|
- felhalmozási célú |
254 034 153 |
49 162 951 |
49 162 951 |
- működési célú |
236 632 825 |
287 195 024 |
293 378 346 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 186 378 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
751 104 986 |
766 435 088 |
776 493 410 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
634 757 009 |
766 435 088 |
776 493 410 |
|||
|
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
5 181 489 |
181 000 |
1 181 000 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
77 800 820 |
90 635 663 |
97 913 661 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
4 885 065 |
0 |
1 000 000 |
K1. Személyi juttatás |
60 658 285 |
69 515 361 |
74 984 619 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
8 449 791 |
9 546 102 |
10 257 106 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
296 424 |
181 000 |
181 000 |
K3. Dologi kiadások |
8 692 744 |
11 574 200 |
12 671 936 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
5 181 489 |
181 000 |
1 181 000 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
78 837 888 |
93 937 663 |
101 215 661 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 034 661 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 034 661 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
637 488 |
659 069 |
753 745 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
55 723 |
659 069 |
753 745 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
581 765 |
0 |
0 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
73 772 656 |
93 097 594 |
99 280 916 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
72 957 441 |
89 795 594 |
95 978 916 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
79 591 633 |
93 937 663 |
101 215 661 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
78 837 888 |
93 937 663 |
101 215 661 |
|||
|
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Kiadás |
||||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 037 893 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
165 535 618 |
195 664 857 |
195 901 372 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
102 227 178 |
124 333 224 |
124 333 224 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
12 980 494 |
16 107 269 |
16 107 269 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 037 893 |
K3. Dologi kiadások |
50 327 946 |
55 224 364 |
55 460 879 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 037 893 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 390 322 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
-1 |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
-1 |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
1 177 730 |
793 863 |
1 030 378 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
-1 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
409 380 |
304 913 |
541 428 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
768 350 |
488 950 |
488 950 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
166 980 792 |
196 153 807 |
196 390 322 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
165 950 413 |
196 153 807 |
196 390 322 |
|||
|
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY módosított költségvetési mérlege |
||||||||||
|
2025. év |
||||||||||
|
Ft-ban |
||||||||||
|
Bevétel |
Kiadás |
|||||||||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
A. Működési költségvetés bevételei összesen (B1+B3+B4+B6) |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
A. Működési költségvetés kiadásai összesen (K1+K2+K3+K4+K5) |
40 071 309 |
44 053 979 |
44 181 626 |
|||
|
B1. Működési célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K1. Személyi juttatás |
19 076 278 |
20 091 250 |
20 091 250 |
|||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc.hozzájár. adó |
2 519 288 |
2 608 899 |
2 608 899 |
|||
|
B4. Működési bevételek |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
K3. Dologi kiadások |
18 475 743 |
21 353 830 |
21 481 477 |
|||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
K5. Egyéb működési kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B. Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
0 |
0 |
0 |
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
0 |
546 100 |
546 100 |
|||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
0 |
0 |
0 |
K6. Beruházások |
0 |
546 100 |
546 100 |
|||
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
K7. Felújítások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B7. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
K8. Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+B) |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B) |
40 071 309 |
44 600 079 |
44 727 726 |
|||
|
C. Finanszírozási bevételek (B81+B82+B83) |
29 685 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
C. Finanszírozási kiadások (K91+K92+K93) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei (B813+B814+B816) |
29 685 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai (K914+K915) |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B813.Maradvány igénybevétele |
703 047 |
565 300 |
692 947 |
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
233 147 |
19 200 |
146 847 |
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
469 900 |
546 100 |
546 100 |
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
0 |
0 |
0 |
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- működési célú |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
megnevezés nélküli üres sor |
0 |
0 |
0 |
|||
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
40 764 256 |
44 600 079 |
44 727 726 |
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
40 071 309 |
44 600 079 |
44 727 726 |
|||
2. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez5
|
1. Működési és felhalmozási bevételek módosított előirányzatai összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
BEVÉTELEK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Működési költségvetés bevételei összesen |
429 164 939 |
483 961 790 |
494 020 112 |
5 181 489 |
181 000 |
1 181 000 |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 037 893 |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
476 535 315 |
526 138 083 |
537 196 405 |
|
B1 Működési célú támogatások áht.belülről |
362 912 554 |
391 148 135 |
400 650 814 |
4 885 065 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
367 797 619 |
391 148 135 |
401 650 814 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 205 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 575 780 |
39 750 000 |
40 205 643 |
|
B4. Működési bevételek |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
296 424 |
181 000 |
181 000 |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 037 893 |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
60 141 916 |
95 239 948 |
95 239 948 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
|
Felhalmozási költségvetés bevételei összesen |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 259 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások áht.belülről |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 475 000 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
446 424 894 |
650 087 111 |
660 145 433 |
5 181 489 |
181 000 |
1 181 000 |
31 110 296 |
31 037 893 |
31 037 893 |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
493 795 270 |
692 263 404 |
703 321 726 |
|
B8. Finszírozási bevételek |
304 680 092 |
116 347 977 |
116 347 977 |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 034 661 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
29 675 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
307 188 357 |
408 863 233 |
415 505 393 |
|
B81. Belföldi finanszírozás bevételei |
304 680 092 |
116 347 977 |
116 347 977 |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 034 661 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
29 675 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
307 188 357 |
408 863 233 |
415 505 393 |
|
B813.Maradvány igénybevétele |
294 493 714 |
116 347 977 |
116 347 977 |
637 488 |
659 069 |
753 745 |
1 177 730 |
793 863 |
1 030 378 |
693 047 |
565 300 |
692 947 |
297 001 979 |
118 366 209 |
118 825 047 |
|
- működési célú |
40 459 561 |
67 185 026 |
67 185 026 |
55 723 |
659 069 |
753 745 |
409 380 |
304 913 |
541 428 |
233 147 |
19 200 |
146 847 |
41 157 811 |
68 168 208 |
68 627 046 |
|
- felhalmozási célú |
254 034 153 |
49 162 951 |
49 162 951 |
581 765 |
0 |
0 |
768 350 |
488 950 |
488 950 |
459 900 |
546 100 |
546 100 |
255 844 168 |
50 198 001 |
50 198 001 |
|
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 186 378 |
0 |
0 |
||||||
|
B816.Központi, irányító szervi támogatás |
0 |
0 |
0 |
73 772 656 |
93 097 594 |
99 280 916 |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
0 |
290 497 024 |
296 680 346 |
|
- működési célú |
0 |
0 |
0 |
72 957 441 |
89 795 594 |
95 978 916 |
134 692 766 |
164 322 051 |
164 322 051 |
28 982 618 |
33 077 379 |
33 077 379 |
0 |
287 195 024 |
293 378 346 |
|
- felhalmozási célú |
0 |
0 |
0 |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
B82. Külföldi finanszírozás bevételei |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bev. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN |
751 104 986 |
766 435 088 |
776 493 410 |
79 591 633 |
93 937 663 |
101 215 661 |
166 980 792 |
196 153 807 |
196 390 322 |
40 754 256 |
44 600 079 |
44 727 726 |
800 983 627 |
1 101 126 637 |
1 118 827 119 |
|
Irányító szervtől kapott támogatás nélküli bevétel összesen |
810 629 613 |
822 146 773 |
|||||||||||||
3. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez6
|
1.Működési és felhalmozási költségvetés bevételi módosított előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Módosított előirányzat 2025. év |
Eredeti előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|||
|
1 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
101 466 483 |
107 620 900 |
113 348 579 |
0 |
0 |
0 |
101 466 483 |
107 620 900 |
113 348 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
80 419 247 |
84 254 040 |
90 066 277 |
0 |
0 |
0 |
80 419 247 |
84 254 040 |
90 066 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
61 935 181 |
65 802 288 |
67 677 161 |
0 |
0 |
0 |
61 935 181 |
65 802 288 |
67 677 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
41 646 609 |
42 348 180 |
42 348 180 |
0 |
0 |
0 |
41 646 609 |
42 348 180 |
42 348 180 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (3+4) |
B113 |
103 581 790 |
108 150 468 |
110 025 341 |
0 |
0 |
0 |
103 581 790 |
108 150 468 |
110 025 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 505 199 |
6 844 233 |
6 844 233 |
0 |
0 |
0 |
6 505 199 |
6 844 233 |
6 844 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészíő támogatások |
B115 |
25 088 790 |
0 |
4 550 000 |
0 |
0 |
0 |
25 088 790 |
0 |
4 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
524 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
524 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (1+2+5+6+7+8) |
B11 |
317 586 269 |
306 869 641 |
324 834 430 |
0 |
0 |
0 |
317 586 269 |
306 869 641 |
324 834 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
45 326 285 |
84 278 494 |
75 816 384 |
0 |
0 |
0 |
45 326 285 |
84 278 494 |
75 816 384 |
0 |
0 |
0 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 000 000 |
4 885 065 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (9+..+14) |
B1 |
362 912 554 |
391 148 135 |
400 650 814 |
0 |
0 |
0 |
362 912 554 |
391 148 135 |
400 650 814 |
0 |
0 |
0 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 000 000 |
4 885 065 |
0 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (16+..+20) |
B2 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
9 784 955 |
166 125 321 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Jövedelemadók (22+23) |
B31 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
1 043 808 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 102 844 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
47 102 844 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Termékek és szolgáltatások adói (28+..+32) |
B35 |
47 102 844 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
47 102 844 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
429 130 |
0 |
455 643 |
0 |
0 |
0 |
429 130 |
0 |
455 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Közhatalmi bevételek (24+25+26+27+33+34) |
B3 |
48 575 782 |
39 750 000 |
40 205 643 |
0 |
0 |
0 |
48 575 782 |
39 750 000 |
40 205 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
36 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 730 556 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
0 |
11 730 556 |
12 579 612 |
12 579 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
8 731 125 |
18 478 934 |
18 478 934 |
0 |
0 |
0 |
8 731 125 |
18 478 934 |
18 478 934 |
168 000 |
180 000 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
168 000 |
180 000 |
180 000 |
8 946 882 |
8 596 500 |
8 596 500 |
0 |
0 |
0 |
8 946 882 |
8 596 500 |
8 596 500 |
220 689 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
0 |
220 689 |
320 000 |
320 000 |
|
38 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
3 404 553 |
5 728 740 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
3 404 553 |
5 728 740 |
5 728 740 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
3 144 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 144 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 525 215 |
3 255 300 |
3 255 300 |
0 |
0 |
0 |
3 525 215 |
3 255 300 |
3 255 300 |
7 613 627 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
0 |
7 613 627 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
41 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
1 921 910 |
5 254 981 |
5 254 981 |
0 |
0 |
0 |
1 921 910 |
5 254 981 |
5 254 981 |
285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 |
0 |
0 |
6 534 710 |
6 596 481 |
6 596 481 |
0 |
0 |
0 |
6 534 710 |
6 596 481 |
6 596 481 |
2 115 244 |
2 327 400 |
2 327 400 |
0 |
0 |
0 |
2 115 244 |
2 327 400 |
2 327 400 |
|
42 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 129 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 129 000 |
0 |
0 |
|
43 |
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek |
B4081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek |
B4082 |
48 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
48 |
1 000 |
1 000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (43+44) |
B408 |
48 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
48 |
1 000 |
1 000 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei |
B4091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B4092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (46+47) |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
454 660 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
454 660 |
10 000 |
10 000 |
122 433 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 433 |
1 000 |
1 000 |
372 902 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
372 902 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
31 |
10 000 |
10 000 |
31 |
10 000 |
10 000 |
|
51 |
Működési bevételek (36+37+38+39+40+41+42+45+48+49+50) |
B4 |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
0 |
0 |
0 |
17 656 605 |
53 063 655 |
53 063 655 |
296 424 |
181 000 |
181 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
296 424 |
181 000 |
181 000 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 037 893 |
0 |
0 |
0 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 037 893 |
11 078 560 |
10 947 400 |
10 947 400 |
31 |
10 000 |
10 000 |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
|
52 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
53 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
54 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
55 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felhalmozási bevételek (52+…+56) |
B5 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
59 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Működési célú visszatérítenő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
63 |
Működési célú átvett pénzeszközök (58+….+62) |
B6 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
64 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
65 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
66 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
67 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
68 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
69 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (64+….+68) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
70 |
Költségvetési bevételek (15+21+35+51+57+63+69) |
B1-B7 |
446 424 896 |
650 087 111 |
660 145 433 |
0 |
0 |
0 |
446 424 896 |
650 087 111 |
660 145 433 |
296 424 |
181 000 |
181 000 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 600 000 |
0 |
1 000 000 |
5 181 489 |
181 000 |
1 181 000 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 037 893 |
0 |
0 |
0 |
31 110 266 |
31 037 893 |
31 037 893 |
11 078 560 |
10 947 400 |
10 947 400 |
31 |
10 000 |
10 000 |
11 078 591 |
10 957 400 |
10 957 400 |
|
71 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
304 680 092 |
116 347 977 |
116 347 977 |
0 |
0 |
0 |
304 680 092 |
116 347 977 |
116 347 977 |
74 405 608 |
93 756 663 |
100 031 601 |
0 |
0 |
0 |
4 536 |
0 |
3 060 |
74 410 144 |
93 756 663 |
100 034 661 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
0 |
0 |
0 |
135 870 496 |
165 115 914 |
165 352 429 |
13 183 816 |
15 341 918 |
15 469 565 |
16 501 849 |
18 300 761 |
18 300 761 |
29 685 665 |
33 642 679 |
33 770 326 |
|
72 |
Bevételek összesen (70+71) |
B1-B8 |
751 104 988 |
766 435 088 |
776 493 410 |
0 |
0 |
0 |
751 104 988 |
766 435 088 |
776 493 410 |
74 702 032 |
93 937 663 |
100 212 601 |
3 285 065 |
0 |
0 |
1 604 536 |
0 |
1 003 060 |
79 591 633 |
93 937 663 |
101 215 661 |
166 980 762 |
196 153 807 |
196 390 322 |
0 |
0 |
0 |
166 980 762 |
196 153 807 |
196 390 322 |
24 262 376 |
26 289 318 |
26 416 965 |
16 501 880 |
18 310 761 |
18 310 761 |
40 764 256 |
44 600 079 |
44 727 726 |
4. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez7
|
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
84 278 494 |
75 816 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 278 494 |
75 816 384 |
|
5.1. |
Iskola egészségügy finanszírozása |
69 600 |
69 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 600 |
69 600 |
|
|
5.2. |
Évközbeni várható finanszírozások (esélyt., szociális ág.pótl.. menekültek stb). |
26 376 412 |
17 914 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 376 412 |
17 914 302 |
|
|
5.3. |
Bükkaranyos közös hivatali feladatokhoz hozzájárulás |
11 665 069 |
11 665 069 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 665 069 |
11 665 069 |
|
|
5.4. |
Munkaügyi Központ támogatása |
46 167 413 |
46 167 413 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 167 413 |
46 167 413 |
|
|
6 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B12-B16 |
84 278 494 |
75 816 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 278 494 |
75 816 384 |
|
2. Működési bevételek előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
12 579 612 |
12 579 613 |
0 |
1 |
0 |
1 |
12 579 612 |
12 579 615 |
|
2 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 478 934 |
18 478 934 |
8 596 500 |
8 596 500 |
320 000 |
320 000 |
180 000 |
180 000 |
27 575 434 |
27 575 434 |
|
2.1 |
bérleti díjak (helység, vadászterület, ingatlan) |
5 878 934 |
5 878 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 878 934 |
5 878 934 |
|
|
2.2. |
szerződés szerinti szolgáltatási díjak (falufa, betlehem) |
12 600 000 |
12 600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 600 000 |
12 600 000 |
|
|
2.3. |
munkahelyi éktezés |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 375 000 |
1 375 000 |
|
|
2.4. |
vendégebéd |
0 |
0 |
7 221 500 |
7 221 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 221 500 |
7 221 500 |
|
|
2.5. |
kiszállítási díj |
0 |
0 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
0 |
0 |
320 000 |
320 000 |
|
|
2.6. |
anyakönyvi szolgáltatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
|
|
3 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke |
B403 |
5 728 740 |
5 728 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 728 740 |
5 728 740 |
|
3.1. |
bérleti díjakhoz kapcsolódó rezsiköltségek továbbszámlázása |
314 740 |
314 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 740 |
314 740 |
|
|
3.2. |
egyáb továbbszámlázások (fuvardíj, munkavédelem, belső ell.) |
1 691 000 |
1 691 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 691 000 |
1 691 000 |
|
|
3.3. |
BAZ Vármegyei Kórház - védőnő továbbszámlázása |
607 000 |
607 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 000 |
607 000 |
|
|
3.4. |
Miskolci Tankerület rezsiköltség továbbszámlázása |
3 116 000 |
3 116 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 116 000 |
3 116 000 |
|
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Ellátásti díjak |
B405 |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
11 555 300 |
11 555 300 |
|
5.1. |
intézményi étkezés |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 255 300 |
3 255 300 |
|
|
5.2 |
szociális étkeztetés |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 300 000 |
|
|
6 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
5 254 981 |
5 254 981 |
6 596 481 |
6 596 481 |
2 327 400 |
2 327 400 |
0 |
0 |
14 178 862 |
14 178 862 |
|
7 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
23 590 000 |
23 590 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 590 000 |
23 590 000 |
|
8 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek |
B408 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
|
9 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
1 000 |
1 000 |
31 000 |
31 000 |
|
12 |
Működési bevételek (1+…+11) |
B4 |
53 063 655 |
53 063 655 |
31 037 893 |
31 037 894 |
10 957 400 |
10 957 401 |
181 000 |
181 001 |
95 239 948 |
95 239 951 |
|
3. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata |
||||||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
2 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
3 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
4 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
|
szociális kölcsön visszafizetése |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||||||||
|
6 |
Működési célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B6 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|||
5. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez8
|
1. Közhatalmi bevételek módosított előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
2 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Jövedelemadók (1+2) |
B31 |
2 750 000 |
2 750 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 750 000 |
|
4 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
7.1. |
állandó jelleggel végzett ipaűzési adó tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
35 000 000 |
35 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 000 000 |
35 000 000 |
|
|
8 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
11.1. |
tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
|
12 |
Termékek és szolgáltatások adói (7+8+9+10+11) |
B35 |
37 000 000 |
37 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 000 000 |
37 000 000 |
|
13 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
455 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 843 |
|
14 |
Közhatalmi bevételek (3+4+5+12+13) |
B3 |
39 750 000 |
40 205 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 750 000 |
40 205 843 |
6. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmzási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
5.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1. Helyi kézművesek boltja pályzázai finanszírozás |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
62 100 000 |
|
|
5.2. |
TOP-PLUSZ-1.2.1. Vízrendezés pályázat finanszírozása |
75 832 394 |
0 |
0 |
0 |
75 832 394 |
|
|
5.3. |
TOP-1.2.1. kerékpárút utófinanszírozása |
28 192 927 |
0 |
0 |
0 |
28 192 927 |
|
|
6 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (1+…+5) |
B2 |
166 125 321 |
0 |
0 |
0 |
166 125 321 |
|
2. Felhalmozási bevételek előiranyzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Felhalmozási bevételek (1+…+5) |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2024. évi FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
||||
|
2 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
||||
|
3 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
||||
|
4 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
||||
|
5 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||
|
6 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (1+…+5) |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez9
|
1. Finanszírozási bevételek módosított előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
116 347 977 |
116 347 977 |
793 863 |
1 030 378 |
565 300 |
692 947 |
659 069 |
753 745 |
118 366 209 |
118 825 047 |
|
11 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Maradvány igénybevétele (10+11) |
B813 |
116 347 977 |
116 347 977 |
793 863 |
1 030 378 |
565 300 |
692 947 |
659 069 |
753 745 |
118 366 209 |
118 825 047 |
|
13 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi, irányító szervi megállapodás |
B816 |
0 |
0 |
164 322 051 |
164 322 051 |
33 077 379 |
33 077 379 |
93 097 594 |
99 280 916 |
290 497 024 |
296 680 346 |
|
16 |
Betétek megszűntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+12+…+17) |
B81 |
116 347 977 |
116 347 977 |
165 115 914 |
165 352 429 |
33 642 679 |
33 770 326 |
93 756 663 |
100 034 661 |
408 863 233 |
415 505 393 |
|
19 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Külföldi finanszírozás bevételei (19+…+22) |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
Finanszírozási bevételek (18+23+24) |
B8 |
116 347 977 |
116 347 977 |
165 115 914 |
165 352 429 |
33 642 679 |
33 770 326 |
93 756 663 |
100 034 661 |
408 863 233 |
415 505 393 |
8. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez10
|
1. Működési és felhalmozási kiadások módosított előirányzatai összesen |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
A. Működési költségvetés kiadásai összesen |
329 296 849 |
253 765 414 |
257 640 414 |
77 800 820 |
90 635 663 |
97 913 661 |
165 535 618 |
195 664 857 |
195 901 372 |
40 071 309 |
44 053 979 |
44 181 626 |
612 704 596 |
584 119 913 |
595 637 073 |
|
K1. Személyi juttatások |
82 375 737 |
101 043 123 |
101 083 758 |
60 658 285 |
69 515 361 |
74 984 619 |
102 227 178 |
124 333 224 |
124 333 224 |
19 076 278 |
20 091 250 |
20 091 250 |
264 337 478 |
314 982 958 |
320 492 851 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
8 406 324 |
10 443 778 |
10 443 778 |
8 449 791 |
9 546 102 |
10 257 106 |
12 980 494 |
16 107 269 |
16 107 269 |
2 519 288 |
2 608 899 |
2 608 899 |
32 355 897 |
38 706 048 |
39 417 052 |
|
K3. Dologi kiadások |
81 631 070 |
108 442 945 |
109 463 800 |
8 692 744 |
11 574 200 |
12 671 936 |
50 327 946 |
55 224 364 |
55 460 879 |
18 475 743 |
21 353 830 |
21 481 477 |
159 127 503 |
196 595 339 |
199 078 092 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
153 007 258 |
29 535 568 |
32 349 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 007 258 |
29 535 568 |
32 349 078 |
|
B. Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
58 176 480 |
211 986 272 |
211 986 272 |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
0 |
546 100 |
546 100 |
59 628 344 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|
K6. Beruházások |
48 276 390 |
211 986 272 |
211 986 272 |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
0 |
546 100 |
546 100 |
49 728 254 |
216 323 322 |
216 323 322 |
|
K7. Felujítások |
9 900 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 090 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
387 473 329 |
465 751 686 |
469 626 686 |
78 837 888 |
93 937 663 |
101 215 661 |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 390 322 |
40 071 309 |
44 600 079 |
44 727 726 |
672 332 940 |
800 443 235 |
811 960 395 |
|
C. Finanszírozási kiadások |
247 283 682 |
300 683 402 |
306 866 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 835 640 |
300 683 402 |
306 866 724 |
|
K91. Belföldi finanszírozás kiadásai |
247 283 682 |
300 683 402 |
306 866 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 835 640 |
300 683 402 |
306 866 724 |
|
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
9 835 642 |
10 186 378 |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
-1 |
0 |
0 |
9 835 640 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|
K915. Központi, irányító szervi támogatás |
237 448 040 |
290 497 024 |
296 680 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 497 024 |
296 680 346 |
|
- működési célú |
236 632 825 |
287 195 024 |
293 378 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 195 024 |
293 378 346 |
|
|
- felhalmozási célú |
815 215 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 302 000 |
3 302 000 |
|
|
K92. Külföldi finanszírozás kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K93. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (A+B+C) |
634 757 011 |
766 435 088 |
776 493 410 |
78 837 888 |
93 937 663 |
101 215 661 |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 390 322 |
40 071 309 |
44 600 079 |
44 727 726 |
682 168 580 |
1 101 126 637 |
1 118 827 119 |
|
Irányítás alá tartozó szerveknek folyósított támogatás nélküli kiadás összesen |
810 629 613 |
822 146 773 |
|||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Kisgyőr Község Önkormányzata |
Kisgyőri Közös Önkormnyzati Hivatal |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Mindösszesen |
||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|
|
Választott tisztségviselő |
7 |
7 |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
7 |
|
Köztisztviselő |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
9 |
9 |
|
Közalkalmazott |
4 |
5 |
5 |
0 |
0 |
0 |
15 |
8,5 |
8,5 |
3 |
3 |
3 |
22 |
16,5 |
16,5 |
|
Közfoglalkoztatottak létszáma |
26 |
26 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
26 |
26 |
|
Köznevelési foglalkoztatotti jogviszony |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,5 |
8,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8,5 |
8,5 |
|
Munkaviszonyban foglalkoztatottak létszáma |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
Engedélyezett létszám összesen |
38 |
39 |
39 |
9 |
9 |
9 |
15 |
17 |
17 |
3 |
3 |
3 |
65 |
68 |
68 |
9. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez11
|
Működési és felhalmozási költségvetés kiadás módosított előirányzatai feladatonként |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
KISGYŐR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA |
KISGYŐRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL |
KISGYŐRI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE |
KISGYŐRI SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Államigazgatási feladatok |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
2024. évi teljesítés |
Eredeti előirányzat 2025. év |
Módosított előirányzat 2025. év |
|||
|
1 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
57 140 098 |
60 424 396 |
60 424 396 |
0 |
0 |
0 |
57 140 098 |
60 424 396 |
60 424 396 |
47 786 198 |
56 273 234 |
61 291 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 786 198 |
56 273 234 |
61 291 286 |
89 679 442 |
106 931 950 |
106 931 950 |
0 |
0 |
89 679 442 |
106 931 950 |
106 931 950 |
5 838 275 |
6 656 364 |
6 656 364 |
10 663 574 |
10 699 128 |
10 699 128 |
16 501 849 |
17 355 492 |
17 355 492 |
|
|
2 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 744 782 |
1 276 298 |
1 276 298 |
0 |
0 |
0 |
1 744 782 |
1 276 298 |
1 276 298 |
4 296 450 |
6 090 850 |
6 090 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 296 450 |
6 090 850 |
6 090 850 |
6 940 150 |
1 830 500 |
1 830 500 |
0 |
0 |
6 940 150 |
1 830 500 |
1 830 500 |
208 500 |
280 150 |
280 150 |
417 500 |
450 300 |
450 300 |
626 000 |
730 450 |
730 450 |
|
|
3 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
730 705 |
105 860 |
105 860 |
115 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 705 |
105 860 |
105 860 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
4 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
345 247 |
829 209 |
829 209 |
0 |
0 |
345 247 |
829 209 |
829 209 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
5 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
6 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
581 600 |
581 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
581 600 |
581 600 |
0 |
2 062 400 |
2 462 918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 062 400 |
2 462 918 |
255 371 |
8 625 315 |
8 625 315 |
0 |
0 |
255 371 |
8 625 315 |
8 625 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
460 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
460 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
3 576 000 |
3 466 600 |
3 466 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 576 000 |
3 466 600 |
3 466 600 |
2 368 300 |
2 600 000 |
2 600 000 |
0 |
0 |
2 368 300 |
2 600 000 |
2 600 000 |
160 000 |
300 000 |
300 000 |
308 000 |
600 000 |
600 000 |
468 000 |
900 000 |
900 000 |
|
|
8 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
9 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
16 254 |
40 635 |
40 635 |
0 |
0 |
0 |
16 254 |
40 635 |
40 635 |
272 532 |
314 960 |
314 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 532 |
314 960 |
314 960 |
112 846 |
279 429 |
279 429 |
0 |
0 |
112 846 |
279 429 |
279 429 |
204 600 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
204 600 |
240 000 |
240 000 |
|
|
10 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
11 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
13 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
857 714 |
2 644 344 |
2 644 344 |
0 |
0 |
0 |
857 714 |
2 644 344 |
2 644 344 |
854 527 |
1 151 457 |
1 202 145 |
905 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 759 527 |
1 151 457 |
1 202 145 |
994 167 |
2 734 821 |
2 734 821 |
0 |
0 |
994 167 |
2 734 821 |
2 734 821 |
14 313 |
67 236 |
67 236 |
44 520 |
148 072 |
148 072 |
58 833 |
215 308 |
215 308 |
|
|
14 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (1+…+13) |
K11 |
60 443 848 |
66 467 273 |
66 467 273 |
0 |
0 |
0 |
60 443 848 |
66 467 273 |
66 467 273 |
57 516 412 |
69 465 361 |
74 934 619 |
1 020 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 536 412 |
69 465 361 |
74 934 619 |
100 875 523 |
123 831 224 |
123 831 224 |
0 |
0 |
100 875 523 |
123 831 224 |
123 831 224 |
6 425 688 |
7 543 750 |
7 543 750 |
11 433 594 |
11 897 500 |
11 897 500 |
17 859 282 |
19 441 250 |
19 441 250 |
|
|
15 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
18 726 318 |
26 017 450 |
26 017 450 |
0 |
0 |
0 |
18 726 318 |
26 017 450 |
26 017 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
16 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 170 184 |
6 836 000 |
6 836 000 |
0 |
0 |
0 |
2 170 184 |
6 836 000 |
6 836 000 |
0 |
0 |
0 |
115 000 |
0 |
0 |
616 000 |
0 |
0 |
731 000 |
0 |
0 |
1 337 998 |
402 000 |
402 000 |
0 |
0 |
1 337 998 |
402 000 |
402 000 |
1 216 996 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
1 216 996 |
600 000 |
600 000 |
|
|
17 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 035 387 |
1 722 400 |
1 722 400 |
0 |
0 |
0 |
1 035 387 |
1 722 400 |
1 722 400 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 390 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 390 873 |
50 000 |
50 000 |
13 657 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
13 657 |
100 000 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
|
18 |
Külső személyi juttatások (15+16+17) |
K12 |
21 931 889 |
34 575 850 |
34 575 850 |
0 |
0 |
0 |
21 931 889 |
34 575 850 |
34 575 850 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 505 873 |
0 |
0 |
616 000 |
0 |
0 |
2 121 873 |
50 000 |
50 000 |
1 351 655 |
502 000 |
502 000 |
0 |
0 |
1 351 655 |
502 000 |
502 000 |
1 216 996 |
600 000 |
600 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
1 216 996 |
650 000 |
650 000 |
|
|
19 |
Személyi juttatások (14+18) |
K1 |
82 375 737 |
101 043 123 |
101 043 123 |
0 |
0 |
0 |
82 375 737 |
101 043 123 |
101 043 123 |
57 516 412 |
69 515 361 |
74 984 619 |
2 525 873 |
0 |
0 |
616 000 |
0 |
0 |
60 658 285 |
69 515 361 |
74 984 619 |
102 227 178 |
124 333 224 |
124 333 224 |
0 |
0 |
102 227 178 |
124 333 224 |
124 333 224 |
7 642 684 |
8 143 750 |
8 143 750 |
11 433 594 |
11 947 500 |
11 947 500 |
19 076 278 |
20 091 250 |
20 091 250 |
|
|
20 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 406 324 |
10 443 778 |
10 443 778 |
0 |
0 |
0 |
8 406 324 |
10 443 778 |
10 443 778 |
8 036 049 |
9 546 102 |
10 257 106 |
362 028 |
0 |
0 |
51 714 |
0 |
0 |
8 449 791 |
9 546 102 |
10 257 106 |
12 980 494 |
16 107 269 |
16 107 269 |
0 |
0 |
12 980 494 |
16 107 269 |
16 107 269 |
950 338 |
1 025 688 |
1 025 688 |
1 568 950 |
1 583 211 |
1 583 211 |
2 519 288 |
2 608 899 |
2 608 899 |
|
|
21 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
21 890 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 890 |
30 000 |
30 000 |
21 764 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
21 764 |
310 000 |
310 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 000 |
40 000 |
0 |
40 000 |
40 000 |
|
|
22 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
20 295 094 |
21 592 146 |
21 592 146 |
0 |
0 |
0 |
20 295 094 |
21 592 146 |
21 592 146 |
982 129 |
1 650 000 |
1 650 000 |
288 830 |
0 |
0 |
286 710 |
0 |
0 |
1 557 669 |
1 650 000 |
1 650 000 |
25 504 991 |
29 000 000 |
29 000 000 |
0 |
0 |
25 504 991 |
29 000 000 |
29 000 000 |
87 696 |
235 000 |
235 000 |
723 317 |
820 000 |
820 000 |
811 013 |
1 055 000 |
1 055 000 |
|
|
23 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
24 |
Készletbeszerzés (21+22+23) |
K31 |
20 295 094 |
21 642 146 |
21 642 146 |
0 |
0 |
0 |
20 295 094 |
21 642 146 |
21 642 146 |
1 004 019 |
1 680 000 |
1 680 000 |
288 830 |
0 |
0 |
286 710 |
0 |
0 |
1 579 559 |
1 680 000 |
1 680 000 |
25 526 755 |
29 310 000 |
29 310 000 |
0 |
0 |
25 526 755 |
29 310 000 |
29 310 000 |
87 696 |
235 000 |
235 000 |
723 317 |
860 000 |
860 000 |
811 013 |
1 095 000 |
1 095 000 |
|
|
25 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 959 022 |
1 605 000 |
1 605 000 |
0 |
0 |
0 |
1 959 022 |
1 605 000 |
1 605 000 |
2 526 505 |
2 845 000 |
2 845 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 526 505 |
2 845 000 |
2 845 000 |
481 933 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
481 933 |
635 000 |
635 000 |
0 |
0 |
0 |
69 400 |
80 000 |
80 000 |
69 400 |
80 000 |
80 000 |
|
|
26 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
288 873 |
350 000 |
350 000 |
0 |
0 |
0 |
288 873 |
350 000 |
350 000 |
224 850 |
250 000 |
250 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
224 850 |
250 000 |
250 000 |
141 051 |
220 000 |
220 000 |
0 |
0 |
141 051 |
220 000 |
220 000 |
45 088 |
50 000 |
50 000 |
45 251 |
100 000 |
100 000 |
90 339 |
150 000 |
150 000 |
|
|
27 |
Kommunikációs szolgáltatások (25+26) |
K32 |
2 247 895 |
1 955 000 |
1 955 000 |
0 |
0 |
0 |
2 247 895 |
1 955 000 |
1 955 000 |
2 751 355 |
3 095 000 |
3 095 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 751 355 |
3 095 000 |
3 095 000 |
622 984 |
855 000 |
855 000 |
0 |
0 |
622 984 |
855 000 |
855 000 |
45 088 |
50 000 |
50 000 |
114 651 |
180 000 |
180 000 |
159 739 |
230 000 |
230 000 |
|
|
28 |
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
6 618 408 |
7 540 000 |
7 540 000 |
0 |
0 |
0 |
6 618 408 |
7 540 000 |
7 540 000 |
91 967 |
420 000 |
420 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 967 |
420 000 |
420 000 |
112 594 |
323 000 |
323 000 |
0 |
0 |
112 594 |
323 000 |
323 000 |
0 |
0 |
0 |
487 332 |
595 000 |
595 000 |
487 332 |
595 000 |
595 000 |
|
|
29 |
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 902 169 |
4 665 000 |
4 665 000 |
0 |
0 |
0 |
3 902 169 |
4 665 000 |
4 665 000 |
17 941 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 941 |
80 000 |
80 000 |
9 168 299 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
9 168 299 |
7 000 000 |
7 000 000 |
0 |
0 |
0 |
646 612 |
700 000 |
700 000 |
646 612 |
700 000 |
700 000 |
|
|
30 |
Távhő és melegvízszolgáltatás díja |
K3313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
435 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
31 |
Víz és csatornaszolgáltatás díja |
K3314 |
1 748 572 |
2 220 000 |
2 220 000 |
0 |
0 |
0 |
1 748 572 |
2 220 000 |
2 220 000 |
0 |
500 000 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
1 087 531 |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
1 087 531 |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
0 |
44 653 |
100 000 |
100 000 |
44 653 |
100 000 |
100 000 |
|
|
32 |
Közüzemi díjak (28+…+31) |
K331 |
12 269 149 |
14 425 000 |
14 425 000 |
0 |
0 |
0 |
12 269 149 |
14 425 000 |
14 425 000 |
545 236 |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
545 236 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 368 424 |
8 498 000 |
8 498 000 |
0 |
0 |
10 368 424 |
8 498 000 |
8 498 000 |
0 |
0 |
0 |
1 178 597 |
1 395 000 |
1 395 000 |
1 178 597 |
1 395 000 |
1 395 000 |
|
|
33 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
4 942 740 |
1 825 000 |
1 825 000 |
0 |
0 |
0 |
4 942 740 |
1 825 000 |
1 825 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
214 720 |
0 |
0 |
214 720 |
0 |
0 |
1 656 035 |
915 200 |
915 200 |
0 |
0 |
1 656 035 |
915 200 |
915 200 |
11 730 556 |
12 699 000 |
12 699 000 |
0 |
0 |
0 |
11 730 556 |
12 699 000 |
12 699 000 |
|
|
34 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
35 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
5 801 655 |
3 350 000 |
3 350 000 |
0 |
0 |
0 |
5 801 655 |
3 350 000 |
3 350 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
141 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
141 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
0 |
250 000 |
250 000 |
|
|
36 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 060 500 |
2 256 000 |
2 256 000 |
0 |
0 |
0 |
1 060 500 |
2 256 000 |
2 256 000 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 705 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
37 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
3 317 310 |
3 538 600 |
3 538 600 |
0 |
0 |
0 |
3 317 310 |
3 538 600 |
3 538 600 |
350 290 |
1 475 000 |
1 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 290 |
1 475 000 |
1 475 000 |
626 290 |
1 175 000 |
1 175 000 |
0 |
0 |
626 290 |
1 175 000 |
1 175 000 |
60 833 |
135 000 |
135 000 |
227 577 |
510 000 |
510 000 |
288 410 |
645 000 |
645 000 |
|
|
38 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 722 286 |
21 311 800 |
21 311 800 |
0 |
0 |
0 |
9 722 286 |
21 311 800 |
21 311 800 |
1 355 718 |
1 947 000 |
1 947 000 |
0 |
0 |
0 |
285 714 |
0 |
0 |
1 641 432 |
1 947 000 |
1 947 000 |
1 293 979 |
2 224 040 |
2 224 040 |
0 |
0 |
1 293 979 |
2 224 040 |
2 224 040 |
158 411 |
245 000 |
245 000 |
341 985 |
410 000 |
410 000 |
500 396 |
655 000 |
655 000 |
|
|
39 |
Szolgáltatási kiadások (32+…+38) |
K33 |
37 113 640 |
47 106 400 |
47 106 400 |
0 |
0 |
0 |
31 462 899 |
40 221 400 |
40 221 400 |
2 256 949 |
4 722 000 |
4 722 000 |
0 |
0 |
0 |
500 434 |
0 |
0 |
2 757 383 |
4 722 000 |
4 722 000 |
14 085 728 |
13 412 240 |
13 412 240 |
0 |
0 |
14 085 728 |
13 412 240 |
13 412 240 |
11 949 800 |
13 079 000 |
13 079 000 |
1 748 159 |
2 565 000 |
2 565 000 |
13 697 959 |
15 644 000 |
15 644 000 |
|
|
40 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
22 118 |
50 000 |
50 000 |
3 665 |
20 000 |
20 000 |
25 783 |
70 000 |
70 000 |
|
|
41 |
Reklám- és propaganda kiadások |
K342 |
505 380 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
505 380 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
42 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (40+41) |
K34 |
505 380 |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
505 380 |
400 000 |
400 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
60 000 |
60 000 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
60 000 |
22 118 |
50 000 |
50 000 |
3 665 |
20 000 |
20 000 |
25 783 |
70 000 |
70 000 |
|
|
43 |
Működési célú előzetesen felszámított áfa |
K351 |
13 550 905 |
15 025 399 |
15 025 399 |
0 |
0 |
0 |
13 550 905 |
15 025 399 |
15 025 399 |
1 240 116 |
2 026 200 |
2 026 200 |
134 014 |
0 |
0 |
149 674 |
0 |
0 |
1 523 804 |
2 026 200 |
2 026 200 |
8 688 316 |
9 491 604 |
9 491 604 |
0 |
0 |
8 688 316 |
9 491 604 |
9 491 604 |
3 218 179 |
3 540 780 |
3 540 780 |
562 901 |
764 050 |
764 050 |
3 781 080 |
4 304 830 |
4 304 830 |
|
|
44 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
7 601 000 |
22 104 000 |
22 104 000 |
0 |
0 |
0 |
7 601 000 |
22 104 000 |
22 104 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 402 000 |
2 085 520 |
2 085 520 |
0 |
0 |
1 402 000 |
2 085 520 |
2 085 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
45 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
46 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
47 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
317 156 |
210 000 |
210 000 |
0 |
0 |
0 |
317 156 |
210 000 |
210 000 |
34 499 |
1 000 |
1 000 |
46 140 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
80 643 |
1 000 |
1 000 |
2 163 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
2 163 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
169 |
10 000 |
10 000 |
169 |
10 000 |
10 000 |
|
|
48 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (43+..+47) |
K35 |
21 469 061 |
37 339 399 |
37 339 399 |
0 |
0 |
0 |
21 469 061 |
37 339 399 |
37 339 399 |
1 274 615 |
2 027 200 |
2 027 200 |
180 154 |
0 |
0 |
149 678 |
0 |
0 |
1 604 447 |
2 027 200 |
2 027 200 |
10 092 479 |
11 587 124 |
11 587 124 |
0 |
0 |
10 092 479 |
11 587 124 |
11 587 124 |
3 218 179 |
3 540 780 |
3 540 780 |
563 070 |
774 050 |
774 050 |
3 781 249 |
4 314 830 |
4 314 830 |
|
|
49 |
Dologi kiadások (24+27+39+42+48) |
K3 |
81 631 070 |
108 442 945 |
108 442 945 |
0 |
0 |
0 |
75 980 329 |
101 557 945 |
101 557 945 |
7 286 938 |
11 574 200 |
11 574 200 |
468 984 |
0 |
0 |
936 822 |
0 |
0 |
8 692 744 |
11 574 200 |
11 574 200 |
50 327 946 |
55 224 364 |
55 224 364 |
0 |
0 |
50 327 946 |
55 224 364 |
55 224 364 |
15 322 881 |
16 954 780 |
16 954 780 |
3 152 862 |
4 399 050 |
4 399 050 |
18 475 743 |
21 353 830 |
21 353 830 |
|
|
50 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
51 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
52 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
53 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
54 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
55 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
56 |
Intézményi ellátotak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
57 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
58 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (50+…+57) |
K4 |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
3 876 460 |
4 300 000 |
4 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
59 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
60 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
61 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
62 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
63 |
Elvonások és befizetések (60+..+62) |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
64 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
65 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
66 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
67 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
139 452 356 |
27 635 568 |
27 635 568 |
0 |
0 |
0 |
139 452 356 |
27 635 568 |
27 635 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
68 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
69 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
70 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
71 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
72 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
73 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 554 900 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
13 554 900 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
74 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
75 |
Egyéb működési kiadások (59+63+…+74) |
K5 |
153 007 256 |
29 535 568 |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
153 007 256 |
29 535 568 |
29 535 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
76 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
77 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
41 930 148 |
161 358 541 |
161 358 541 |
0 |
0 |
0 |
41 930 148 |
161 358 541 |
161 358 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
78 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
661 998 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
661 998 |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
120 000 |
|
|
79 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 774 674 |
22 688 839 |
22 688 839 |
0 |
0 |
0 |
1 774 674 |
22 688 839 |
22 688 839 |
154 591 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 591 |
800 000 |
800 000 |
326 611 |
385 000 |
385 000 |
0 |
0 |
326 611 |
385 000 |
385 000 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
300 000 |
300 000 |
0 |
310 000 |
310 000 |
|
|
80 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
81 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
82 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
4 071 568 |
27 938 892 |
27 938 892 |
0 |
0 |
0 |
4 071 568 |
27 938 892 |
27 938 892 |
220 479 |
702 000 |
702 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 479 |
702 000 |
702 000 |
88 185 |
103 950 |
103 950 |
0 |
0 |
88 185 |
103 950 |
103 950 |
0 |
35 100 |
35 100 |
0 |
81 000 |
81 000 |
0 |
116 100 |
116 100 |
|
|
83 |
Beruházások (76+…+82) |
K6 |
48 276 390 |
211 986 272 |
211 986 272 |
0 |
0 |
0 |
48 276 390 |
211 986 272 |
211 986 272 |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 037 068 |
3 302 000 |
3 302 000 |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
0 |
0 |
414 796 |
488 950 |
488 950 |
0 |
165 100 |
165 100 |
0 |
381 000 |
381 000 |
0 |
546 100 |
546 100 |
|
|
84 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
7 795 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 795 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
85 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
86 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
87 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
2 104 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 104 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
88 |
Felújítások (84+…+87) |
K7 |
9 900 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
89 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
90 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
91 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
92 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
93 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
94 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
95 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
96 |
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
97 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
98 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások (89+…+97) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
99 |
Költségvetési kiadások (19+20+49+58+75+83+88+98) |
K1-K8 |
387 473 327 |
465 751 686 |
465 751 686 |
0 |
0 |
0 |
387 473 327 |
465 751 686 |
465 751 686 |
73 876 467 |
93 937 663 |
100 117 925 |
3 356 885 |
0 |
0 |
1 604 536 |
0 |
0 |
78 837 888 |
93 937 663 |
100 117 925 |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 153 807 |
0 |
0 |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 153 807 |
23 915 903 |
26 289 318 |
26 289 318 |
16 155 406 |
18 310 761 |
18 310 761 |
40 071 309 |
44 600 079 |
44 600 079 |
|
|
100 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
247 283 682 |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
247 283 682 |
300 683 402 |
306 863 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
101 |
Kiadások összesen (99+100) |
K1-K9 |
634 757 009 |
766 435 088 |
772 615 350 |
0 |
0 |
0 |
634 757 009 |
766 435 088 |
772 615 350 |
73 876 467 |
93 937 663 |
100 117 925 |
3 356 885 |
0 |
0 |
1 604 536 |
0 |
0 |
78 837 888 |
93 937 663 |
100 117 925 |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 153 807 |
0 |
0 |
165 950 414 |
196 153 807 |
196 153 807 |
23 915 903 |
26 289 318 |
26 289 318 |
16 155 406 |
18 310 761 |
18 310 761 |
40 071 309 |
44 600 079 |
44 600 079 |
|
10. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez12
|
1. Egyéb működési célú kiadások előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda, Bölcsőde és Konyha |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
1 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások |
K5021 |
0 |
2 713 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 713 510 |
|
3 |
Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései |
K5022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb elvonások és befizetések |
K5023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Elvonások és befizetések (2+3+4) |
K502 |
0 |
2 713 510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 713 510 |
|
6 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
27 635 568 |
27 635 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 635 568 |
27 635 568 |
|
9.1 |
Közös Hivatali feladatokra megállapodás alapján |
2 300 000 |
2 300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
|
|
9.2 |
Ongai Szociális Szolgáltató Központ részére |
1 000 000 |
1 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
|
9.3 |
EFOP-3.9.2. pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
475 504 |
475 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 504 |
475 504 |
|
|
9.4 |
KEHOP klímastratégia pályázat fel nem használt támogatás visszafizetése |
8 225 |
8 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 225 |
8 225 |
|
|
9.5. |
TOP-1.2.1 kerékpárút fel nem használt támogatás visszafizetése |
23 851 839 |
23 851 839 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 851 839 |
23 851 839 |
|
|
10 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
11.1. |
szociális kölcsön |
100 000 |
0 |
100 000 |
||||||||
|
12 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
1 900 000 |
1 900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 900 000 |
|
15.1 |
Egyházak támogatása |
400 000 |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
|
|
15.2 |
Kisgyőr Községi Sportegyesület támogatása |
1 500 000 |
1 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
16 |
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Egyéb működési kiadások (1+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16) |
K5 |
29 535 568 |
32 349 078 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 535 568 |
32 349 078 |
11. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Beruházások előirányzata |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
1.1. |
immateriális javak beszerzése- hivatal |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
|
2 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
161 358 541 |
0 |
0 |
0 |
161 358 541 |
|
2.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja |
81 070 000 |
0 |
0 |
0 |
81 070 000 |
|
|
2.2. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Vízrendezés |
80 000 236 |
0 |
0 |
0 |
80 000 236 |
|
|
2.3. |
Viziközmű beruházásások |
288 305 |
0 |
0 |
0 |
288 305 |
|
|
3 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
120 000 |
1 500 000 |
1 620 000 |
|
3.1. |
informatikai eszközbeszerzés- családsegítő |
0 |
0 |
120 000 |
0 |
120 000 |
|
|
3.2. |
informatikai eszközbeszerzés- hivatal |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
4 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 688 839 |
385 000 |
310 000 |
800 000 |
24 183 839 |
|
4.1. |
TOP-PLUSZ 1.2.1 Kézművesek boltja eszközbeszerzés |
4 500 000 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
|
|
4.2. |
TOP-PLUSZ orvosi rendelő eszközbeszerzése |
17 788 839 |
0 |
0 |
0 |
17 788 839 |
|
|
4.3. |
eszközbeszerzés - községgazdálkodás |
400 000 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
|
|
4.4. |
eszközbeszerzés - óvoda |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
100 000 |
|
|
4.5. |
eszközbeszerzés - konyha |
0 |
200 000 |
0 |
0 |
200 000 |
|
|
4.6. |
eszközbeszerzés - bölcsőde |
0 |
85 000 |
0 |
0 |
85 000 |
|
|
4.7. |
eszközbeszerzés - öno |
0 |
0 |
300 000 |
0 |
300 000 |
|
|
4.8. |
eszközbeszerzés- családsegítő |
0 |
0 |
10 000 |
0 |
10 000 |
|
|
4.9 |
eszközbeszerzés - hivatal |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
|
|
5 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
7 |
Beruházási célú előzetesen felszámított áfa |
K67 |
27 938 892 |
103 950 |
116 100 |
702 000 |
28 860 942 |
|
7.1 |
Ingatlanok beszerzése, létesítéshez kapcsolódó áfa |
21 812 905 |
0 |
0 |
21 812 905 |
||
|
7.2 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzéséhez, létesítéséhez kapcs. áfa |
6 125 987 |
103 950 |
116 100 |
702 000 |
7 048 037 |
|
|
8 |
Beruházások (1+…+7) |
K6 |
211 986 272 |
488 950 |
546 100 |
3 302 000 |
216 323 322 |
|
2. Felújítások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Felújítási célú előzetes áfa |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felújítások (1+..+4) |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüli kiadások előirányzata |
|||||||
|
adatok Ft-ban |
|||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Eredeti előirányzat 2025. év |
ÖSSZESEN |
|||
|
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
||||
|
1 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törleszése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (1+…+7) |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez13
|
1. Finanszírozási kiadások módosított előirányzata |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
Sorszám |
Rovat megnevezése |
Rovat száma |
Kisgyőr Község Önkormányzat |
Kisgyőri Óvoda és Bölcsőde |
Kisgyőri Szociális Intézmény |
Kisgyőri Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
|||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
|||
|
01 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
02 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (01+02+03) |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
06 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Belföldi értékpapírok bevételei (05+..+08) |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
10 186 378 |
10 186 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 186 378 |
10 186 378 |
|
12 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
290 497 024 |
296 680 346 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
290 497 024 |
296 680 346 |
|
13 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Belföldi finanszírozás bevételei (04+09+…+15) |
K91 |
300 683 402 |
306 866 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 866 724 |
|
17 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Külföldi finanszírozás kiadásai (17+…+20) |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Finanszírozási kiadások (16+21+22) |
K9 |
300 683 402 |
306 866 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 683 402 |
306 866 724 |
13. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás a közvetett támogatások tervezett összegéről |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Közvetett támogatás megnevezése |
Közvetett támogatás tervezett összege |
|
Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege (szoc.étk.) |
3 450 980 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege |
0 |
|
Helyi adónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Ebből: |
0 |
|
- építményadó |
0 |
|
- telekadó |
0 |
|
- vállalkozások kommunális adója |
0 |
|
- magánszemélyek kommunális adója |
0 |
|
- idegenforgalmi adó tartózkodás után |
0 |
|
- idegenforgalmi adó épületek után |
0 |
|
- iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
0 |
|
- iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevék. után |
0 |
|
Gépjárműadónál biztosított mentesség összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó kedvezmény összege |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó mentesség összege |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
0 |
|
ÖSSZESEN |
3 450 980 |
14. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás azon fejlesztési célokról, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi törvény 3. § (1) szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható összegével együtt |
|
|---|---|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése |
Összeg |
|
I. Fejlesztési cél, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé |
0 |
|
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
II. Adósságot keletkeztető más ügyletek |
0 |
|
1. |
0 |
|
2. |
0 |
|
3. |
0 |
|
Összesen |
0 |
|
2. Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek futamidő végéig fennálló összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Adósságot keltkeztető ügylet megnevezése ** |
Összeg |
|
Hitel felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön felvételéből eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Hitel átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
Kölcsön átvállalásából eredő aktuális tőketartozás |
0 |
|
A számvitlei törvény (SZt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke |
0 |
|
Egyéb értékpapír vételára |
0 |
|
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettségell megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke |
0 |
|
A Szt. szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lizingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege. |
0 |
|
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve a Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötöttvisszavásárlási ár |
0 |
|
Szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték |
0 |
|
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege |
0 |
|
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen |
0 |
|
3. Kimutatás a saját bevételek összegéről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Saját bevétel megnevezése |
Összeg |
|
Helyi adóból származó bevétel |
39 750 000 |
|
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |
0 |
|
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel |
0 |
|
Tárgyieszköz értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részvény értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Részesedés értékesítéséből származó bevétel |
0 |
|
Vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |
0 |
|
Bírság-, pótlék- és díjbevétel |
0 |
|
Kezeséggel kapcsolatos megtérülés |
0 |
|
Saját bevétel összesen |
39 750 000 |
|
4. Kimutatás a kezességvállalásokból a kezesség érvényesíthetőségeig fennálló kötelezettségekről |
|
|
adatok Ft-ban |
|
|
Kezességvállalás megnevezése |
Összeg |
|
1 |
0 |
|
2 |
0 |
|
3 |
0 |
|
Összesen |
0 |
15. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez14
|
1. Módosított előirányzat felhasználási terv |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Hónap |
Előző havi záró |
Költségvetési |
Hitel |
Kötvény |
Értékpapír |
Havi záró |
||||
|
Bevétel |
Kiadás |
Felvétel |
Törlesztés |
Kibocsátás |
Beváltás |
Eladás |
Vétel |
|||
|
Január |
0 |
146 340 000 |
40 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 340 000 |
|
Február |
106 340 000 |
35 000 000 |
43 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 340 000 |
|
Március |
98 340 000 |
65 775 000 |
53 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 615 000 |
|
Április |
110 615 000 |
65 750 000 |
60 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 865 000 |
|
Május |
115 865 000 |
80 775 000 |
65 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 140 000 |
|
Június |
131 140 000 |
75 775 000 |
75 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 415 000 |
|
Július |
131 415 000 |
46 236 000 |
101 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 651 000 |
|
Augusztus |
76 651 000 |
66 236 000 |
69 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 887 000 |
|
Szeptember |
73 887 000 |
66 236 000 |
71 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 123 000 |
|
Október |
69 123 000 |
76 236 000 |
101 146 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 213 000 |
|
November |
44 213 000 |
66 236 000 |
80 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 449 000 |
|
December |
30 449 000 |
31 551 773 |
62 000 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Összesen |
0 |
822 146 773 |
822 146 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kimutatás az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek bevételeiről és kiadásairól |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
EU-s projekt címe: |
Répáshuta és Kisgyőr települések vízrendezése |
|||||||||
|
EU-s projekt alcíme: |
Széchenyi utca mederrendezés (vízrendezés pályázat) |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00120 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
961 600 |
0 |
0 |
0 |
961 600 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
106 172 300 |
0 |
-75 832 394 |
75 832 394 |
0 |
0 |
0 |
106 172 300 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
106 172 300 |
0 |
-75 832 394 |
76 793 994 |
0 |
0 |
107 133 900 |
|||
|
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
530 800 |
0 |
0 |
0 |
530 800 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
0 |
1 446 800 |
105 156 300 |
0 |
0 |
0 |
106 603 100 |
||
|
Egyéb kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kadások összesen |
0 |
0 |
1 446 800 |
105 687 100 |
0 |
0 |
0 |
107 133 900 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Kisgyőr, Harsány és Mályi önkormányzatai tulajdonában lévő ingatlanok gazdaságélénkítő és közösségi célú fejlesztése, építése |
|||||||||
|
EU-s projekt alcíme: |
Kézművesek boltja |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00024 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
3 226 179 |
0 |
0 |
0 |
3 226 179 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
98 674 975 |
0 |
-62 100 000 |
62 100 000 |
0 |
0 |
0 |
98 674 975 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás (fordított áfa) |
0 |
0 |
849 960 |
21 753 000 |
0 |
0 |
0 |
22 602 960 |
||
|
Bevételek összesen |
98 674 975 |
0 |
-61 250 040 |
87 079 179 |
0 |
0 |
124 504 114 |
|||
|
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadás |
339 000 |
2 034 000 |
339 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 712 000 |
||
|
Dologi jellegű kiadás |
4 884 302 |
0 |
0 |
2 286 000 |
0 |
0 |
0 |
7 170 302 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
497 000 |
3 997 960 |
108 673 900 |
0 |
0 |
0 |
113 168 860 |
||
|
Egyéb kiadások |
1 318 762 |
134 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 452 952 |
||
|
Kadások összesen |
6 542 064 |
2 665 190 |
4 336 960 |
110 959 900 |
0 |
0 |
0 |
124 504 114 |
||
|
EU-s projekt címe: |
Egészségügyi infrastruktúra fejlesztése Nyékládháza, Bükkszentkereszt, Harsány és Kisgyőr településeken |
|||||||||
|
EU-s projekt alcíme: |
Orvosi rendelő felújítása és eszközbeszerzése |
|||||||||
|
Projekt azonosítója: |
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00023 |
|||||||||
|
adatok Ft-ban |
||||||||||
|
Bevételek |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Saját erő |
0 |
0 |
0 |
619 509 |
0 |
0 |
0 |
619 509 |
||
|
Saját erőből központi támogatás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
EU-s forrás |
0 |
35 641 872 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 641 872 |
||
|
Társfinanszírozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb forrás (fordított áfa) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Bevételek összesen |
0 |
35 641 872 |
0 |
619 509 |
0 |
0 |
36 261 381 |
|||
|
Kiadások |
2022. év |
2023. év |
2024. év |
2025. év |
2026. év |
2027. év |
2028. év |
Összesen |
||
|
Személyi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Dologi jellegű kiadás |
0 |
0 |
0 |
1 439 000 |
0 |
0 |
0 |
1 439 000 |
||
|
Beruházások, beszerzések |
0 |
8 464 487 |
3 766 068 |
22 591 826 |
0 |
0 |
0 |
34 822 381 |
||
|
Egyéb kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Kadások összesen |
0 |
8 464 487 |
3 766 068 |
24 030 826 |
0 |
0 |
0 |
36 261 381 |
||
17. melléklet a 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez
|
1. Kisgyőr Község Önkormányzat és intézményei tárgyévet követő 3 év kiadásai |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
adatok Ft-ban |
||||||||||||
|
KIADÁSOK JOGCÍMEI |
Önkormányzat |
Hivatal |
Óvoda |
Szociális Intézmény |
||||||||
|
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
2026 |
2027 |
2028 |
|
|
A Működési költségvetés kiadásai összesen |
133 261 038 |
143 713 710 |
152 191 655 |
93 985 942 |
101 816 059 |
109 901 496 |
189 597 528 |
201 902 893 |
216 891 057 |
44 708 216 |
48 041 021 |
51 411 220 |
|
K1. Személyi juttatások |
49 379 788 |
54 530 416 |
58 285 204 |
71 618 700 |
78 059 040 |
84 229 380 |
118 316 566 |
126 048 391 |
136 544 297 |
19 523 880 |
21 276 960 |
23 030 040 |
|
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj.adó |
6 479 372 |
7 148 954 |
7 637 077 |
9 831 586 |
10 633 730 |
11 435 875 |
15 368 475 |
16 373 613 |
17 738 080 |
2 506 904 |
2 734 805 |
2 962 705 |
|
K3. Dologi kiadások |
73 101 878 |
77 534 340 |
81 469 374 |
12 535 656 |
13 123 289 |
14 236 241 |
55 912 487 |
59 480 889 |
62 608 680 |
22 677 432 |
24 029 256 |
25 418 475 |
|
ebből: közüzemi díjak |
18 384 886 |
18 837 930 |
19 290 974 |
2 076 096 |
2 162 094 |
2 248 092 |
9 093 566 |
9 241 026 |
9 388 486 |
1 949 691 |
2 034 114 |
2 118 537 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
B Felhalmozási költségvetés kiadásai összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K6. Beruházások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K7. Felujítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K8. Egyéb felhalmozási kiadások összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
C. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (A+B) |
133 261 038 |
143 713 710 |
152 191 655 |
93 985 942 |
101 816 059 |
109 901 496 |
189 597 528 |
201 902 893 |
216 891 057 |
44 708 216 |
48 041 021 |
51 411 220 |
|
D. Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+D) |
133 261 038 |
143 713 710 |
152 191 655 |
93 985 942 |
101 816 059 |
109 901 496 |
189 597 528 |
201 902 893 |
216 891 057 |
44 708 216 |
48 041 021 |
51 411 220 |
A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 4. § (1) bekezdése a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.
A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 10. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.
A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 12. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (VII. 1.) önkormányzati rendelete 4. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 15. melléklet a Kisgyőr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (X. 10.) önkormányzati rendelete 4. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.