Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 17- 2024. 12. 17

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 12. 17- 2024. 12. 17

Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat és szervei 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2024. évi vitelének szabályairól szóló 1/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zákányszék Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 1 787 336 440 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belül az önkormányzat intézményeinek finanszírozására 354 381 187 forint bevételi és kiadási előirányzat szerepel.

(2) Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások:

a) A működési célú bevételeket 1 713 031 929 forintban, ebből:

aa) A központi, irányítószervi támogatás bevételét 354 381 187 forintban

ab) A működési célú pénzmaradvány igénybevételét 778 223 694 forintban

b) A működési célú kiadásokat 1 059 101 376 forintban, ebből:

ba) a személyi jellegű kiadásokat 319 281 076 forintban

bb) a munkaadókat terhelő járulékokat 41 777 826 forintban

bc) a dologi jellegű kiadásokat 253 941 793 forintban

bd) ellátottak pénzbeli juttatásait 13 500 000 forintban

be) egyéb működési célú kiadások összegét 63 734 130 forintban,

bf) a központi, irányítószervi támogatás kiadását 354 381 187 forintban

bg) az államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésének összegét 12 485 364 forintban

c) A felhalmozási célú bevételeket 74 304 511 forintban

d) A felhalmozási célú kiadást 728 235 064 forintban, ebből:

da) a beruházások összegét 703 670 527 forintban

db) a felújítások összegét 16 499 999 forintban

dc) az egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre összegét 4 184 056 forintban

dd) a hitel törlesztést államháztartáson kívülre 2 870 000 forintban

de) a pénzügyi lízing kiadásokat 1 010 482 forintban állapítja meg.”

2. § A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az önkormányzat 2024. évre tervezett egyéb működési célú támogatásokból származó bevételei államháztartáson belülről összege: 52 077 669 forint. Az egyéb működési célú támogatásokból származó bevételeket jogcímenként az 1. melléklet tartalmazza.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024.évre tervezett bevételei

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2024. Eredeti költségvetés

8 /2024.(V. 30. ) Önkormányzati rendelet

11 /2024.(IX.27. ) Önkormányzati rendelet

16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

4 778 144

4 778 144

4 778 144

4 778 144

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 762 320

3 762 320

3 762 320

3 762 320

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 015 824

1 015 824

1 015 824

1 015 824

ÖSSZESEN:

4 778 144

4 778 144

4 778 144

4 778 144

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

5 799 742

6 539 742

6 539 742

6 539 742

2

Szolgáltatások ellenértéke

4 566 727

5 149 404

5 149 404

5 149 404

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

1 233 015

1 390 338

1 390 338

1 390 338

ÖSSZESEN:

5 799 742

6 539 742

6 539 742

6 539 742

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

672 395

672 395

672 395

672 395

2

Szolgáltatások ellenértéke

672 395

672 395

672 395

672 395

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Ebből

MFP-ÖTIFB/2024 "Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken" projekt támogatása

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

ÖSSZESEN:

672 395

6 672 395

6 672 395

6 672 395

4

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

2

Közhatalmi bevételek

76 700 000

76 700 000

76 700 000

111 700 000

1

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

4

Iparűzési adó (1,8%, adózói befizetések)

65 000 000

65 000 000

65 000 000

100 000 000

5

Egyéb közhatalmi bevételek (adóbírság, adópótlék,talaljterhelési díj)

700 000

700 000

700 000

700 000

ÖSSZESEN:

76 700 000

76 700 000

76 700 000

111 700 000

5

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

439 508 727

421 097 199

406 487 137

378 739 449

1

Önkormányzatok működési támogatásai

364 880 475

364 880 475

361 180 120

360 349 870

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

129 836 586

129 836 586

129 836 586

129 836 586

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 333 234

118 333 234

115 132 138

115 132 138

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 028 000

18 028 000

18 028 000

18 028 000

4

Bölcsőde támogatása

36 808 600

36 808 600

36 305 000

36 305 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 311 507

55 311 507

55 315 848

53 143 848

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

109 440

109 440

109 440

14 820

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 453 108

6 453 108

6 453 108

6 453 108

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1 436 370

Ebből:

Szociális tűzifa vásárlás állami támogatása

-

-

-

1 436 370

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

74 628 252

56 216 724

45 307 017

18 389 579

Ebből:

Homokháti Kistérség Többcélú Társulástól a 2023.évi pénzmaradvány visszautalása

-

15 000 000

16 131 079

16 131 079

Mórahalom Városi Önkormányzat hozzájárulása diétás étkeztetés költségeihez

2 258 500

2 258 500

2 258 500

2 258 500

A Magyarország 2024.évi központi költségvetésről szóló 2023.évi LV.törvény 3.melléklet 5.2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímre benyújtandó pályázat az önkormányzat és szervei 2024.évi költségvetési rendeletében az esetleg felmerülő finanszírozási gondok miatt

72 369 752

38 958 224

26 917 438

0

3

Működési bevételek

3 707 937

3 707 937

3 707 937

3 707 937

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 974 004

2 974 004

2 974 004

2 974 004

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

733 933

733 933

733 933

733 933

8

Kamatbevételek

ÖSSZESEN:

443 216 664

424 805 136

410 195 074

382 447 386

6

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

3 291 719

3 291 719

3 291 719

3 291 719

2

Szolgáltatások ellenértéke (lakbér)

3 291 719

3 291 719

3 291 719

3 291 719

9

Egyéb működési bevételek

ÖSSZESEN:

3 291 719

3 291 719

3 291 719

3 291 719

7

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

18 688 854

21 246 132

21 246 132

21 246 132

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

18 688 854

21 246 132

21 246 132

21 246 132

Ebből:

Közfoglalkoztatás állami támogatása

18 288 854

20 846 132

20 846 132

20 846 132

Terület alapú támogatás

400 000

400 000

400 000

400 000

ÖSSZESEN:

18 688 854

21 246 132

21 246 132

21 246 132

8

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

10 240 908

14 807 290

14 807 290

14 807 290

2

Szolgáltatások ellenértéke

5 229 760

5 229 760

5 229 760

5 229 760

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 540 750

2 540 750

2 540 750

2 540 750

8

Kamatbevételek

21 397

21 397

21 397

21 397

9

Egyéb működési bevételek

2 449 001

7 015 383

7 015 383

7 015 383

2

Felhalmozási költségvetés

1

Felhalmozási bevételek

-

185 962

29 185 962

51 185 962

1

Ingatlanok értékesítése (277/1.hrsz, József A.u.35., József A.u.8.) )

-

185 962

29 185 962

51 185 962

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

2 018 550

2 318 550

2 318 550

Ebből:

Iskolai SZMK támogatása játszótéri eszközök beszerzésére az iskola udvarába

-

2 018 550

2 018 550

2 018 550

Lakosság által befizetett közműfejleszétési hozzájárulás

-

-

300 000

300 000

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

9 999 999

Ebből

MFP-UHJ/2024. "Járdafelújítás a Szegfű János utcában" támogatása

-

-

-

9 999 999

ÖSSZESEN:

10 240 908

17 011 802

46 311 802

78 311 801

9

Város-, Községgazdálkodái egyéb szolgáltatások (mezőőrség)

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2 160 000

2 160 000

9 960 000

9 960 000

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

2 160 000

2 160 000

9 960 000

9 960 000

Ebből:

Mezőőri támogatás

2 160 000

2 160 000

2 160 000

2 160 000

1051/2024.(III.7.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása

-

-

7 800 000

7 800 000

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

4 500 000

4 500 000

Ebből:

1051/2024.(III.7.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fenntartásának támogatása

-

-

4 500 000

4 500 000

ÖSSZESEN:

2 160 000

2 160 000

14 460 000

14 460 000

I. Kötelező feladatellátások összesen

565 548 426

563 205 070

590 195 008

629 447 319

1

Működési költségvetés

565 548 426

555 000 558

548 190 496

555 442 808

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

460 357 581

444 503 331

437 693 269

409 945 581

1

Önkormányzatok működési támogatásai

364 880 475

364 880 475

361 180 120

360 349 870

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

129 836 586

129 836 586

129 836 586

129 836 586

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 333 234

118 333 234

115 132 138

115 132 138

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 028 000

18 028 000

18 028 000

18 028 000

4

Bölcsőde támogatása

36 808 600

36 808 600

36 305 000

36 305 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 311 507

55 311 507

55 315 848

53 143 848

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

109 440

109 440

109 440

14 820

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 453 108

6 453 108

6 453 108

6 453 108

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1 436 370

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

95 477 106

79 622 856

76 513 149

49 595 711

2

Közhatalmi bevételek

76 700 000

76 700 000

76 700 000

111 700 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

65 000 000

65 000 000

65 000 000

100 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

700 000

700 000

700 000

700 000

3

Működési bevételek

28 490 845

33 797 227

33 797 227

33 797 227

2

Szolgáltatások ellenértéke

17 522 921

18 105 598

18 105 598

18 105 598

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 974 004

2 974 004

2 974 004

2 974 004

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 523 522

5 680 845

5 680 845

5 680 845

8

Kamatbevételek

21 397

21 397

21 397

21 397

9

Egyéb működési bevételek

2 449 001

7 015 383

7 015 383

7 015 383

2

Felhalmozási költségvetés

-

8 204 512

42 004 512

74 004 511

1

Felhalmozási bevételek

-

185 962

29 185 962

51 185 962

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

2 018 550

2 318 550

2 318 550

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

6 000 000

10 500 000

20 499 999

I.Kötelező feladatellátások összesen

565 548 426

563 205 070

590 195 008

629 447 319

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

1

Maradvány igénybevétele

748 563 438

769 206 867

769 206 867

769 206 867

ÖSSZESEN:

748 563 438

769 206 867

769 206 867

769 206 867

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 314 111 864

1 332 411 937

1 359 401 875

1 398 654 186

1

Működési költségvetés

1 314 111 864

1 324 207 425

1 317 397 363

1 324 649 675

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

460 357 581

444 503 331

437 693 269

409 945 581

1

Önkormányzatok működési támogatásai

364 880 475

364 880 475

361 180 120

360 349 870

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

129 836 586

129 836 586

129 836 586

129 836 586

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 333 234

118 333 234

115 132 138

115 132 138

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 028 000

18 028 000

18 028 000

18 028 000

4

Bölcsőde támogatása

36 808 600

36 808 600

36 305 000

36 305 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 311 507

55 311 507

55 315 848

53 143 848

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

109 440

109 440

109 440

14 820

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 453 108

6 453 108

6 453 108

6 453 108

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1 436 370

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

95 477 106

79 622 856

76 513 149

49 595 711

2

Közhatalmi bevételek

76 700 000

76 700 000

76 700 000

111 700 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

65 000 000

65 000 000

65 000 000

100 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg. díj, adóbírság, adópótlék)

700 000

700 000

700 000

700 000

3

Működési bevételek

28 490 845

33 797 227

33 797 227

33 797 227

2

Szolgáltatások ellenértéke

17 522 921

18 105 598

18 105 598

18 105 598

3

Közvetített szolgáltatások értéke

2 974 004

2 974 004

2 974 004

2 974 004

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5 523 522

5 680 845

5 680 845

5 680 845

8

Kamatbevételek

21 397

21 397

21 397

21 397

9

Egyéb működési bevételek

2 449 001

7 015 383

7 015 383

7 015 383

6

Finanszírozási bevételek

748 563 438

769 206 867

769 206 867

769 206 867

1

Maradvány igénybevétele

748 563 438

769 206 867

769 206 867

769 206 867

2

Felhalmozási költségvetés

-

8 204 512

42 004 512

74 004 511

1

Felhalmozási bevételek

-

185 962

29 185 962

51 185 962

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

2 018 550

2 318 550

2 318 550

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

6 000 000

10 500 000

20 499 999

1

Zákányszék Község Önkormányzata bevételei összesen:

1 314 111 864

1 332 411 937

1 359 401 875

1 398 654 186

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység (továbbszámlázás bevételei, házaságkötő bérleti dija, kamatok)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 479 816

2 479 816

2 479 816

2 479 816

2

Szolgáltatások ellenértéke

675 000

675 000

675 000

675 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 422 925

1 422 925

1 422 925

1 422 925

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

381 442

381 442

381 442

381 442

8

Kamatbevételek

449

449

449

449

ÖSSZESEN:

2 479 816

2 479 816

2 479 816

2 479 816

3

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

-

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

1 886 409

1 886 409

Ebből:

2024.06.09.napi Önkormányzati és Európai Parlamenti képviselőválasztás

-

-

1 886 409

1 886 409

ÖSSZESEN:

-

-

1 886 409

1 886 409

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

103 476 462

103 476 462

109 341 112

109 341 112

1

Maradvány igénybevétele

-

4 610 454

4 610 454

4 610 454

2

Központi, irányítószervi támogatás

103 476 462

98 866 008

104 730 658

104 730 658

ÖSSZESEN:

103 476 462

103 476 462

109 341 112

109 341 112

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

105 956 278

105 956 278

113 707 337

113 707 337

1

Működési költségvetés

105 956 278

105 956 278

113 707 337

113 707 337

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

1 886 409

1 886 409

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

-

1 886 409

1 886 409

3

Működési bevételek

2 479 816

2 479 816

2 479 816

2 479 816

2

Szolgáltatások ellenértéke

675 000

675 000

675 000

675 000

3

Közvetített szolgáltatások értéke

1 422 925

1 422 925

1 422 925

1 422 925

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

381 442

381 442

381 442

381 442

8

Kamatbevételek

449

449

449

449

6

Finanszírozási bevételek

103 476 462

103 476 462

109 341 112

109 341 112

1

Maradvány igénybevétele

-

4 610 454

4 610 454

4 610 454

2

Központi, irányítószervi támogatás

103 476 462

98 866 008

104 730 658

104 730 658

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal bevételei összesen

105 956 278

105 956 278

113 707 337

113 707 337

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

14 245 527

14 245 527

14 245 527

14 245 527

5

Ellátási díjak

11 216 950

11 216 950

11 216 950

11 216 950

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 028 577

3 028 577

3 028 577

3 028 577

ÖSSZESEN:

14 245 527

14 245 527

14 245 527

14 245 527

2

Óvodai nevelés, ellátás

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

-

64 400

109 500

109 500

9

Egyéb működési bevételek

-

64 400

109 500

109 500

ÖSSZESEN:

-

64 400

109 500

109 500

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Egyéb vendéglátás (alkalmazott, egyéb vendég)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

2 470 750

2 470 750

2 470 750

2 470 750

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 945 472

1 945 472

1 945 472

1 945 472

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

525 278

525 278

525 278

525 278

ÖSSZESEN:

2 470 750

2 470 750

2 470 750

2 470 750

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

227 603 094

228 226 854

221 805 596

221 805 596

1

Maradvány igénybevétele

-

3 300 590

3 300 590

3 300 590

2

Központi, irányítószervi támogatás

227 603 094

224 926 264

218 505 006

218 505 006

ÖSSZESEN:

227 603 094

228 226 854

221 805 596

221 805 596

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

244 319 371

245 007 531

238 631 373

238 631 373

1

Működési költségvetés

244 319 371

245 007 531

238 631 373

238 631 373

3

Működési bevételek

16 716 277

16 780 677

16 825 777

16 825 777

2

Szolgáltatások ellenértéke

1 945 472

1 945 472

1 945 472

1 945 472

5

Ellátási díjak

11 216 950

11 216 950

11 216 950

11 216 950

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

3 553 855

3 553 855

3 553 855

3 553 855

9

Egyéb működési bevételek

-

64 400

109 500

109 500

6

Finanszírozási bevételek

227 603 094

228 226 854

221 805 596

221 805 596

1

Maradvány igénybevétele

-

3 300 590

3 300 590

3 300 590

2

Központi, irányítószervi támogatás

227 603 094

224 926 264

218 505 006

218 505 006

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

244 319 371

245 007 531

238 631 373

238 631 373

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

-

-

595 549

Ebből

Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő "NKTK CSSP-NEPZENE-2024-0269" népzene támogatása

-

-

-

500 000

Nemzeti Adó és Vámhivatal SZJA 1% kiutalása

-

-

-

95 549

3

Működési bevételek

2 203 904

2 203 904

2 203 904

2 203 904

2

Szolgáltatások ellenértéke

2 202 807

2 202 807

2 202 807

2 202 807

8

Kamatbevételek

1 097

1 097

1 097

1 097

2

Felhalmozási költségvetés

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

300 000

Ebből

Nemzeti kulturális Alap "Eszközbeszerzés" támogatása

300 000

ÖSSZESEN:

2 203 904

2 203 904

2 203 904

3 099 453

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Működési bevételek

992 785

992 785

992 785

992 785

2

Szolgáltatások ellenértéke

992 785

992 785

992 785

992 785

ÖSSZESEN:

992 785

992 785

992 785

992 785

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási bevételek

30 238 826

31 251 306

32 251 306

32 251 306

1

Maradvány igénybevétele

702 499

1 105 783

1 105 783

1 105 783

2

Központi, irányítószervi támogatás

29 536 327

30 145 523

31 145 523

31 145 523

ÖSSZESEN:

30 238 826

31 251 306

32 251 306

32 251 306

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

33 435 515

34 447 995

35 447 995

36 343 544

1

Működési költségvetés

33 435 515

34 447 995

35 447 995

36 043 544

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

-

-

-

595 549

2

Egyéb működési célú támogatások bevétlei államháztartáson belülről

-

-

-

595 549

3

Működési bevételek

3 196 689

3 196 689

3 196 689

3 196 689

2

Szolgáltatások ellenértéke

3 195 592

3 195 592

3 195 592

3 195 592

8

Kamatbevételek

1 097

1 097

1 097

1 097

6

Finanszírozási bevételek

30 238 826

31 251 306

32 251 306

32 251 306

1

Maradvány igénybevétele

702 499

1 105 783

1 105 783

1 105 783

2

Központi, irányítószervi támogatás

29 536 327

30 145 523

31 145 523

31 145 523

2

Felhalmozási költségvetés

-

-

-

300 000

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

-

-

300 000

ÖSSZESEN:

33 435 515

34 447 995

35 447 995

36 343 544

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei bevételei összesen:

1 697 823 028

1 717 823 741

1 747 188 580

1 787 336 440

1

Működési költségvetés

1 697 823 028

1 709 619 229

1 705 184 068

1 713 031 929

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

460 357 581

444 503 331

439 579 678

412 427 539

1

Önkormányzatok működési támogatásai

364 880 475

364 880 475

361 180 120

360 349 870

1

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

129 836 586

129 836 586

129 836 586

129 836 586

2

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

118 333 234

118 333 234

115 132 138

115 132 138

3

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

18 028 000

18 028 000

18 028 000

18 028 000

4

Bölcsőde támogatása

36 808 600

36 808 600

36 305 000

36 305 000

5

Intézményi gyermekétkeztetés támogatása

55 311 507

55 311 507

55 315 848

53 143 848

6

Szünidei étkeztetés támogatűsa

109 440

109 440

109 440

14 820

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

6 453 108

6 453 108

6 453 108

6 453 108

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

-

-

-

1 436 370

2

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

95 477 106

79 622 856

78 399 558

52 077 669

2

Közhatalmi bevételek

76 700 000

76 700 000

76 700 000

111 700 000

Magánszemélyek kommunális adója

11 000 000

11 000 000

11 000 000

11 000 000

Iparűzési adó

65 000 000

65 000 000

65 000 000

100 000 000

Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási, szolg díj, adóbírság, adópótlék)

700 000

700 000

700 000

700 000

3

Működési bevételek

50 883 627

56 254 409

56 299 509

56 299 509

2

Szolgáltatások ellenértéke

23 338 985

23 921 662

23 921 662

23 921 662

3

Közvetített szolgáltatások értéke

4 396 929

4 396 929

4 396 929

4 396 929

5

Ellátási díjak

11 216 950

11 216 950

11 216 950

11 216 950

6

Kiszámlázott általános forgalmi adó

9 458 819

9 616 142

9 616 142

9 616 142

8

Kamatbevételek

22 943

22 943

22 943

22 943

9

Egyéb működési bevételek

2 449 001

7 079 783

7 124 883

7 124 883

6

Finanszírozási bevételek

1 109 881 820

1 132 161 489

1 132 604 881

1 132 604 881

1

Maradvány igénybevétele

749 265 937

778 223 694

778 223 694

778 223 694

2

Központi, irányítószervi támogatás

360 615 883

353 937 795

354 381 187

354 381 187

2

Felhalmozási költségvetés

-

8 204 512

42 004 512

74 304 511

1

Felhalmozási bevételek

-

185 962

29 185 962

51 185 962

2

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

-

2 018 550

2 318 550

2 318 550

6

Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

-

6 000 000

10 500 000

20 799 999

2024. évi bevételi előirányzatok összesen

1 697 823 028

1 717 823 741

1 747 188 580

1 787 336 440

2. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2024. évi állami támogatásai a minimálbér, az esélyteremtési illetmény valamint pedagógus béremelés támogatással együtt

Forintban

Ssz.

Jogcím száma

Jogcím megnevezése

Mennyiségi egység

Fajlagos összeg

Mutató

2024.évi terv

8 /2024.(V. 30. ) Önkormányzati rendelet

11 /2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet

16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

1

1.1.1.1. Info 1

1.1.1.1. Info 1
Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján

elismert hivatali létszám

6 633 500

7,83

51 940 305

51 940 305

51 940 305

51 940 305

2

1.1.1.1. Info 2

1.1.1.1. Info 2
1.1.1.1. - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás

forint

0

51 940 305

51 940 305

51 940 305

51 940 305

3

1.1.1.1. Info 3

1.1.1.1. Info 3
1.1.1.1. - Info 2 összegből az önkormányzatra jutó lakosságarányos támogatás kiegészítéssel növelt összege

forint

0

51 940 305

51 940 305

51 940 305

51 940 305

4

1.1.1.1.

1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)

forint

5 537 000

51 940 305

51 940 305

51 940 305

51 940 305

5

1.1.1.2. Info

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása - kiegészítés előtt

hektár

26 000

3 640 000

3 640 000

3 640 000

3 640 000

6

1.1.1.2.

Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása

forint

26 000

3 640 000

3 640 000

3 640 000

3 640 000

7

1.1.1.3.1.

Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása

forint

0

50 953 500

50 953 500

50 953 500

50 953 500

8

1.1.1.3.2.

Településüzemeltetés - közvilágítás üzemeltetési támogatása

forint

0

0

0

0

0

9

1.1.1.4. Info

Településüzemeltetés - köztemető támogatása - kiegészítés előtt

forint

0

2 698 580

2 698 580

2 698 580

2 698 580

10

1.1.1.4.

Településüzemeltetés - köztemető támogatása

forint

0

2 698 580

2 698 580

2 698 580

2 698 580

11

1.1.1.5. Info

Településüzemeltetés - közutak támogatása - kiegészítés előtt

forint

5 069 540

5 069 540

5 069 540

5 069 540

12

1.1.1.5.

Településüzemeltetés - közutak támogatása

forint

5 069 540

5 069 540

5 069 540

5 069 540

13

1.1.1.6. Info

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - kiegészítés előtt

lakos

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

14

1.1.1.6.

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása

forint

8 500 000

8 500 000

8 500 000

8 500 000

15

1.1.1.7. Info

Településüzemeltetés - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - kiegészítés előtt

külterületi lakos

3 424 650

3 424 650

3 424 650

3 424 650

16

1.1.1.7.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

forint

2 550

3 424 650

3 424 650

3 424 650

3 424 650

17

1.1.4.

Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás

0

0

3 610 011

3 610 011

3 610 011

3 610 011

19

1.1.

A települési önkormányzatok működésének általános támogatása

129 836 586

129 836 586

129 836 586

129 836 586

1.2.1. Óvodaműködtetési támogatás

20

1.2.1.1.

Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát

172 374

79,3

13 669 258

13 669 258

12 979 762

12 979 762

21

1.2.1.3.

Óvodaműködtetési támogatás – üzemeltetési támogatás

forint

0

0

0

0

0

1.2.2. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

22

1.2.2.1.

pedagógusok átlagbéralapú támogatása

5 980 790

7,7

78 420 976

78 420 976

75 909 376

75 909 376

1.2.3. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

Alapfokozatú végzettségű

23

1.2.3.1.1.1.

pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása

514 000

3,0

2 151 000

2 151 000

2 151 000

2 151 000

Mesterfokozatú végzettségű

24

1.2.3.1.2.2.

mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása

2 167 000

1,0

3 020 000

3 020 000

3 020 000

3 020 000

1.2.5. Az óvodában foglalkoztatott pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása

Napi nyolc órát elérő nyitvatartási idővel rendelkező óvodában foglalkoztatott

25

1.2.5.1.1.

pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása

5 268 000

4,0

21 072 000

21 072 000

21 072 000

21 072 000

26

1.2.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

forint

118 333 234

118 333 234

115 132 138

115 132 138

27

1.3.1.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása

forint

18 028 000

18 028 000

18 028 000

18 028 000

1.3.3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

Bölcsődei bértámogatás

28

1.3.3.1.1.

Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

8 522 000

1,0

8 522 000

8 522 000

8 522 000

8 522 000

29

1.3.3.1.2.

Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása

6 838 000

4,0

27 352 000

27 352 000

27 352 000

27 352 000

30

1.3.3.2.

Bölcsődei üzemeltetési támogatás

forint

934 600

934 600

934 600

431 000

431 000

31

1.3.3.

Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása

36 808 600

36 808 600

36 305 000

36 305 000

32

1.3.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

forint

54 836 600

54 836 600

54 333 000

54 333 000

33

1.4.1.1.

Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás

3 620 000

6,91

25 014 200

25 014 200

25 014 200

22 842 200

34

1.4.1.2.

Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás

forint

30 297 307

30 297 307

30 301 648

30 301 648

35

1.4.2.

Szünidei étkeztetés támogatása

étkezési adag

570

192

109 440

109 440

109 440

14 820

36

1.4.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

55 420 947

55 420 947

55 425 288

53 158 668

37

1.5.2.

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása (könyvtári érdekeltségnövelővel együtt)

forint

2 213

6 453 108

6 453 108

6 453 108

6 453 108

38

1.5.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

forint

6 453 108

6 453 108

6 453 108

6 453 108

39

1.6.

Az önkormányzatot megiilető 2024.évi állami támogatások a bérminimun és garantált illetmény támogatással együtt összesen

364 880 475

364 880 475

361 180 120

358 913 500

3. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évre tervezett kiadásai

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2024. Eredeti költségvetés

8 /2024.(V. 30. ) Önkormányzati rendelet

11 /2024.(IX.27. ) Önkormányzati rendelet

16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I. Kötelező feladatellátások

1

Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

3 086 100

3 105 300

3 105 300

3 105 300

2

Munkaadókat terhelő járulékok

50 000

52 496

52 496

52 496

3

Dologi kiadások

2 225 870

2 225 870

2 225 870

2 225 870

ÖSSZESEN:

5 361 970

5 383 666

5 383 666

5 383 666

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,8

0,8

0,8

0,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,8

0,8

0,8

0,8

2

Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportcsarnok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

2 383 000

2 395 000

2 395 000

2 395 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

50 000

51 560

51 560

51 560

3

Dologi kiadások

6 874 536

6 874 536

9 874 536

9 874 536

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

6 510 974

6 510 974

9 510 974

9 510 974

Áramdij

133 298

133 298

1 133 298

1 133 298

Gázdíj

6 361 214

6 361 214

8 361 214

8 361 214

Vízdíj

16 462

16 462

16 462

16 462

ÖSSZESEN:

9 307 536

9 321 096

12 321 096

12 321 096

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

0,5

0,5

0,5

0,5

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

0,5

0,5

0,5

0,5

3

Köztemető fenntartása, működtetése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

370 630

370 630

370 630

370 630

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

38 332

38 332

38 332

38 332

Áramdij

38 332

38 332

38 332

38 332

5

Egyéb működési célú kiadások

1 628 014

1 628 014

1 628 014

1 628 014

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 628 014

1 628 014

1 628 014

1 628 014

Ebből:

Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek

1 628 014

1 628 014

1 628 014

1 628 014

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

ÖSSZESEN:

1 998 644

7 998 644

7 998 644

7 998 644

4

Önkormányzatok elszámolásai

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

16 869 400

16 869 400

16 869 400

18 819 400

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 193 022

2 193 022

2 193 022

2 446 522

3

Dologi kiadások

3 667 427

4 985 209

5 710 531

5 710 531

Ebből

rendezvények

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

5

Egyéb működési célú kiadások

48 302 800

49 317 543

49 317 543

60 723 685

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46 302 800

42 735 739

42 735 739

42 735 739

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

4

Tartalék

-

-

-

11 406 142

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

4 581 804

4 581 804

4 581 804

ÖSSZESEN:

71 032 649

73 365 174

74 090 496

87 700 138

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

5

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai

1

Működési költségvetés

3

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

2 381 000

2 381 000

4 417 370

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

ÖSSZESEN:

15 500 000

15 881 000

15 881 000

17 917 370

6

Közfoglalkoztatás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

12 721 260

15 122 460

15 122 460

15 122 460

2

Munkaadókat terhelő járulékok

826 881

982 959

982 959

982 959

3

Dologi kiadások

4 009 828

4 009 828

4 009 828

4 009 828

1

Beruházások

730 885

730 885

730 885

730 885

ÖSSZESEN:

18 288 854

20 846 132

20 846 132

20 846 132

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

7

Zöldterület kezelés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

8 052 000

8 100 000

8 100 000

8 100 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 046 760

1 053 000

1 053 000

1 053 000

3

Dologi kiadások

1 917 854

1 917 854

1 917 854

1 917 854

ÖSSZESEN:

11 016 614

11 070 854

11 070 854

11 070 854

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

8

Közutak üzemeltetése, fenntartása

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Ebből:

Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Hó eltakarítás

500 000

500 000

500 000

500 000

2

Felhalmozási kiadások

1

Beruházások

-

-

-

6 000 000

2

Felújítások

-

-

393 700

9 999 999

ÖSSZESEN:

2 000 000

2 000 000

2 393 700

17 999 999

9

Közvilágítás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

17 643 131

18 143 131

17 143 131

17 143 131

Ebből:

Közvilágítás áramdíja

16 145 989

16 145 989

15 145 989

15 145 989

ÖSSZESEN:

17 643 131

18 143 131

17 143 131

17 143 131

10

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

11

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1

Működési költségvetés

5

Egyéb működési célú kiadások

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

12

Fogorvosi alapellátás

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

495 600

495 600

495 600

495 600

ÖSSZESEN:

495 600

495 600

495 600

495 600

13

Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással valamint Településfejlesztési projektek és támogatásukkal kapcsolatos feladatok

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

4 026 000

8 095 161

8 095 161

8 095 161

2

Munkaadókat terhelő járulékok

523 380

1 047 721

1 047 721

1 047 721

3

Dologi kiadások

30 842 820

87 718 506

92 268 506

92 268 506

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 503 214

4 503 214

4 503 214

4 503 214

Áramdíj

915 379

915 379

915 379

915 379

Gázdíj

3 459 819

3 459 819

3 459 819

3 459 819

Vízdíj

128 016

128 016

128 016

128 016

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

715 779 615

659 824 342

672 430 642

680 430 642

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

4 184 056

4 184 056

4 184 056

Ebből

VP6-19.2.1.-43-5/C-21 "Rekreációt szolgáló színterek fejlesztése Zákányszéken" beruházástól való elállás miatti támogatási előleg visszafizetése

-

4 184 056

4 184 056

4 184 056

ÖSSZESEN:

751 171 815

760 869 786

778 026 086

786 026 086

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

14

Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások ( mezőőrök, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

7 341 600

7 389 600

7 389 600

7 389 600

2

Munkaadókat terhelő járulékok

954 408

960 648

960 648

960 648

3

Dologi kiadások

1 218 855

4 202 075

5 973 299

5 973 299

Ebből

Épületek energia költsége összesen

72 621

72 621

72 621

72 621

Áramdíj

31 719

31 719

31 719

31 719

Vízdíj

40 902

40 902

40 902

40 902

5

Egyéb működési célú kiadások

-

382 431

382 431

382 431

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

382 431

382 431

382 431

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

-

-

4 500 000

4 500 000

ÖSSZESEN:

9 514 863

12 934 754

19 205 978

19 205 978

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

15

Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (bérlakások)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

14 228 401

14 228 401

14 228 401

14 228 401

ÖSSZESEN:

14 228 401

14 228 401

14 228 401

14 228 401

16

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

7 570 058

7 570 058

7 570 058

7 570 058

ÖSSZESEN:

7 570 058

7 570 058

7 570 058

7 570 058

Kötelező feladatellátások összesen

937 130 135

962 108 296

988 654 842

1 027 907 153

1

Működési költségvetés

220 619 635

291 369 013

300 415 559

316 061 571

1

Személyi juttatások

54 479 360

61 076 921

61 076 921

63 026 921

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 644 451

6 341 406

6 341 406

6 594 906

3

Dologi kiadások

96 065 010

158 122 698

167 169 244

169 205 614

Ebből

Épületek energia költsége (gáz, villany, víz)

11 125 141

11 125 141

14 125 141

14 125 141

Közvilágítás

16 145 989

16 145 989

15 145 989

15 145 989

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

50 930 814

52 327 988

52 327 988

63 734 130

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46 302 800

43 118 170

43 118 170

43 118 170

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 628 014

4 628 014

4 628 014

4 628 014

4

Tartalék

-

-

-

11 406 142

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

4 581 804

4 581 804

4 581 804

2

Felhalmozási költségvetés

716 510 500

670 739 283

688 239 283

711 845 582

1

Beruházások

716 510 500

666 555 227

683 661 527

697 661 527

2

Felújítások

-

-

393 700

9 999 999

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

-

-

-

-

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

4 184 056

4 184 056

4 184 056

6

Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre

-

-

-

-

ÖSSZESEN:

937 130 135

962 108 296

988 654 842

1 027 907 153

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

4,3

4,3

4,3

4,3

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

4,3

4,3

4,3

4,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

III. Finanszírozási műveletek

1

Működési költségvetés

6

Finanszírozási kiadások

373 101 247

366 423 159

366 866 551

366 866 551

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

360 615 883

353 937 795

354 381 187

354 381 187

Polgármesteri Hivatal finanszírozása

103 476 462

98 866 008

104 730 658

104 730 658

Óvoda finanszírozása

227 603 094

224 926 264

218 505 006

218 505 006

Művelődési Ház finanszírozása

29 536 327

30 145 523

31 145 523

31 145 523

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 485 364

12 485 364

12 485 364

12 485 364

2

Felhalmozási költségvetés

4

Finanszírozási kiadások

3 880 482

3 880 482

3 880 482

3 880 482

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

1 010 482

1 010 482

1 010 482

1 010 482

ÖSSZESEN:

376 981 729

370 303 641

370 747 033

370 747 033

Zákányszék Község Önkormányzata összesen

1 314 111 864

1 332 411 937

1 359 401 875

1 398 654 186

1

Működési költségvetés

593 720 882

657 792 172

667 282 110

682 928 122

1

Személyi juttatások

54 479 360

61 076 921

61 076 921

63 026 921

2

Munkaadókat terhelő járulékok

5 644 451

6 341 406

6 341 406

6 594 906

3

Dologi kiadások

96 065 010

158 122 698

167 169 244

169 205 614

Ebből

Épületek energia költsége összesen

27 271 130

27 271 130

29 271 130

29 271 130

Közvilágítás

16 145 989

16 145 989

15 145 989

15 145 989

Áramdíj

1 118 728

1 118 728

2 118 728

2 118 728

Gázdíj

9 821 033

9 821 033

11 821 033

11 821 033

Vízdíj

185 380

185 380

185 380

185 380

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

50 930 814

52 327 988

52 327 988

63 734 130

1

Ebből

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46 302 800

43 118 170

43 118 170

43 118 170

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 628 014

4 628 014

4 628 014

4 628 014

4

Tartalék

-

-

-

11 406 142

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

4 581 804

4 581 804

4 581 804

6

Finanszírozási kiadások

373 101 247

366 423 159

366 866 551

366 866 551

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

360 615 883

353 937 795

354 381 187

354 381 187

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 485 364

12 485 364

12 485 364

12 485 364

2

Felhalmozási költségvetés

720 390 982

674 619 765

692 119 765

715 726 064

1

Beruházások

716 510 500

666 555 227

683 661 527

697 661 527

2

Felújítások

-

-

393 700

9 999 999

3

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

-

-

-

-

4

Finanszírozási kiadások

3 880 482

3 880 482

3 880 482

3 880 482

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

1 010 482

1 010 482

1 010 482

1 010 482

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

4 184 056

4 184 056

4 184 056

ÖSSZESEN:

1 314 111 864

1 332 411 937

1 359 401 875

1 398 654 186

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

4,3

4,3

4,3

4,3

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

4,3

4,3

4,3

4,3

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcélú) (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma: (közcélú) (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I. Kötelező feladatellátások

1

Igazgatási tevékenység

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

71 855 500

71 855 500

76 160 500

76 160 500

2

Munkaadókat terhelő járulékok

9 341 215

9 341 215

11 400 865

11 400 865

3

Dologi kiadások

17 786 923

17 786 923

16 786 923

16 786 923

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

3 772 865

3 772 865

2 772 865

2 772 865

Áramdíj

7 554

7 554

7 554

7 554

Gázdíj

3 725 894

3 725 894

2 725 894

2 725 894

Vízdíj

39 417

39 417

39 417

39 417

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

99 483 638

99 483 638

105 348 288

105 348 288

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

10,0

10,0

10,0

10,0

3

Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

5 728 000

5 728 000

5 728 000

5 728 000

2

Munkaadókat terhelő járulékok

744 640

744 640

744 640

744 640

ÖSSZESEN:

6 472 640

6 472 640

6 472 640

6 472 640

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

5

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlementi képviselőválasztásokhoz kapcsolódótevékenységek

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

-

-

1 433 041

1 433 041

2

Munkaadókat terhelő járulékok

-

-

206 319

206 319

3

Dologi kiadások

-

-

247 049

247 049

ÖSSZESEN:

-

-

1 886 409

1 886 409

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen

105 956 278

105 956 278

113 707 337

113 707 337

1

Működési költségvetés

105 456 278

105 456 278

112 707 337

112 707 337

1

Személyi juttatások

77 583 500

77 583 500

83 321 541

83 321 541

2

Munkaadókat terhelő járulékok

10 085 855

10 085 855

12 351 824

12 351 824

3

Dologi kiadások

17 786 923

17 786 923

17 033 972

17 033 972

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 772 865

3 772 865

2 772 865

2 772 865

Áramdíj

7 554

7 554

7 554

7 554

Gázdíj

3 725 894

3 725 894

2 725 894

2 725 894

Vízdíj

39 417

39 417

39 417

39 417

2

Felhalmozási költségvetés

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

1

Beruházások

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

105 956 278

105 956 278

113 707 337

113 707 337

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

12,0

12,0

12,0

12,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I. Kötelező feladatellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

25 647 518

25 791 518

25 791 518

25 791 518

2

Munkaadókat terhelő járulékok

3 334 177

3 352 897

3 352 897

3 352 897

3

Dologi kiadások

47 141 401

47 141 401

43 541 401

43 541 401

Ebből

Épületek energia költsége összesen

7 186 439

7 186 439

3 586 439

3 586 439

Áramdíj

368 913

368 913

368 913

368 913

Gázdíj

6 650 727

6 650 727

3 050 727

3 050 727

Vízdíj

166 799

166 799

166 799

166 799

Élelem

36 241 798

36 241 798

36 241 798

36 241 798

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2

Felújítások

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

ÖSSZESEN:

82 673 096

82 835 816

79 235 816

79 235 816

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,6

5,6

5,6

5,6

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,6

5,6

5,6

5,6

2

Óvodai nevelés, ellátás , Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása, óvoda űzemeltetés

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

89 659 808

89 947 808

91 489 880

91 489 880

2

Munkaadókat terhelő járulékok

11 655 775

11 693 215

11 893 685

11 893 685

3

Dologi kiadások

10 094 993

10 159 393

7 504 493

7 504 493

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 842 577

4 842 577

2 142 577

2 142 577

Áramdíj

313 480

313 480

313 480

313 480

Gázdíj

4 309 003

4 309 003

1 609 003

1 609 003

Vízdíj

220 094

220 094

220 094

220 094

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

209 000

209 000

209 000

209 000

ÖSSZESEN:

111 619 576

112 009 416

111 097 058

111 097 058

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

12,2

12,2

12,5

12,5

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

12,2

12,2

12,5

12,5

Kötelező feladatellátások összesen

194 292 672

194 845 232

190 332 874

190 332 874

1

Működési költségvetés

187 533 672

188 086 232

183 573 874

183 573 874

1

Személyi juttatások

115 307 326

115 739 326

117 281 398

117 281 398

2

Munkaadókat terhelő járulékok

14 989 952

15 046 112

15 246 582

15 246 582

3

Dologi kiadások

57 236 394

57 300 794

51 045 894

51 045 894

Ebből

Épületek energia költsége összesen

12 029 016

12 029 016

5 729 016

5 729 016

Áramdíj

682 393

682 393

682 393

682 393

Gázdíj

10 959 730

10 959 730

4 659 730

4 659 730

Vízdíj

386 893

386 893

386 893

386 893

Élelem

36 241 798

36 241 798

36 241 798

36 241 798

2

Felhalmozási költségvetés

6 759 000

6 759 000

6 759 000

6 759 000

1

Beruházások

2 759 000

2 759 000

2 759 000

2 759 000

2

Felújítások

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

ÖSSZESEN:

194 292 672

194 845 232

190 332 874

190 332 874

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Alkalmazotti vendéglátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

1 695 252

1 695 252

1 695 252

1 695 252

2

Munkaadókat terhelő járulékok

220 383

220 383

220 383

220 383

3

Dologi kiadások

3 115 955

3 115 955

3 115 955

3 115 955

Ebből

Épületek energia költsége összesen

475 009

475 009

475 009

475 009

Áramdíj

24 384

24 384

24 384

24 384

Gázdíj

439 600

439 600

439 600

439 600

Vízdíj

11 025

11 025

11 025

11 025

Élelem

2 403 199

2 403 199

2 403 199

2 403 199

ÖSSZESEN:

5 031 590

5 031 590

5 031 590

5 031 590

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

0,4

0,4

0,4

0,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

0,4

0,4

0,4

0,4

2

Bölcsődei ellátás

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

34 707 220

34 827 220

35 567 220

35 567 220

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 511 939

4 527 539

4 623 739

4 623 739

3

Dologi kiadások

5 775 950

5 775 950

3 075 950

3 075 950

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 622 376

4 622 376

1 922 376

1 922 376

Áramdíj

292 773

292 773

292 773

292 773

Gázdíj

4 309 000

4 309 000

1 609 000

1 609 000

Vízdíj

20 603

20 603

20 603

20 603

ÖSSZESEN:

44 995 109

45 130 709

43 266 909

43 266 909

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,0

5,0

5,4

5,4

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,0

5,0

5,4

5,4

Nem kötelező feladatellátások összesen

1

Működési költségvetés

50 026 699

50 162 299

48 298 499

48 298 499

1

Személyi juttatások

36 402 472

36 522 472

37 262 472

37 262 472

2

Munkaadókat terhelő járulékok

4 732 322

4 747 922

4 844 122

4 844 122

3

Dologi kiadások

8 891 905

8 891 905

6 191 905

6 191 905

Ebből

Épületek energia költsége összesen

5 097 385

5 097 385

2 397 385

2 397 385

Áramdíj

317 157

317 157

317 157

317 157

Gázdíj

4 748 600

4 748 600

2 048 600

2 048 600

Vízdíj

31 628

31 628

31 628

31 628

Élelem

2 403 199

2 403 199

2 403 199

2 403 199

ÖSSZESEN:

50 026 699

50 162 299

48 298 499

48 298 499

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

5,4

5,4

5,8

5,8

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

5,4

5,4

5,8

5,8

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen

244 319 371

245 007 531

238 631 373

238 631 373

1

Működési költségvetés

237 560 371

238 248 531

231 872 373

231 872 373

1

Személyi juttatások

151 709 798

152 261 798

154 543 870

154 543 870

2

Munkaadókat terhelő járulékok

19 722 274

19 794 034

20 090 704

20 090 704

3

Dologi kiadások

66 128 299

66 192 699

57 237 799

57 237 799

Ebből

Épületek energia költsége összesen

17 126 401

17 126 401

8 126 401

8 126 401

Áramdíj

999 550

999 550

999 550

999 550

Gázdíj

15 708 330

15 708 330

6 708 330

6 708 330

Vízdíj

418 521

418 521

418 521

418 521

Élelem

38 644 997

38 644 997

38 644 997

38 644 997

2

Felhalmozási költségvetés

6 759 000

6 759 000

6 759 000

6 759 000

1

Beruházások

2 759 000

2 759 000

2 759 000

2 759 000

2

Felújítások

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

ÖSSZESEN:

244 319 371

245 007 531

238 631 373

238 631 373

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

23,2

23,2

23,9

23,9

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

23,2

23,2

23,9

23,9

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I. Kötelező feladatellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

13 320 200

14 192 200

14 192 200

14 192 200

2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 998 030

2 111 390

2 111 390

2 111 390

3

Dologi kiadások

5 699 542

5 699 542

7 099 542

7 695 091

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

2 649 654

2 649 654

2 049 654

2 049 654

Áramdíj

610

610

610

610

Gázdíj

2 627 164

2 627 164

2 027 164

2 027 164

Vízdíj

21 880

21 880

21 880

21 880

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

600 000

600 000

600 000

600 000

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 600 000

2

Felújítások

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

ÖSSZESEN:

24 817 772

25 803 132

27 203 132

28 098 681

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

2,8

2,8

2,8

2,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

2,8

2,8

2,8

2,8

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

1

Működési költségvetés

1

Személyi juttatások

4 172 544

4 196 544

4 196 544

4 196 544

2

Munkaadókat terhelő járulékok

625 882

629 002

629 002

629 002

3

Dologi kiadások

1 750 931

1 750 931

1 550 931

1 550 931

Ebből:

Épületek energia költsége összesen

887 315

887 315

687 315

687 315

Áramdíj

4 303

4 303

4 303

4 303

Gázdíj

875 720

875 720

675 720

675 720

Vízdíj

7 292

7 292

7 292

7 292

2

Felhalmozási költségvetés

1

Beruházások

650 000

650 000

650 000

650 000

ÖSSZESEN:

7 199 357

7 226 477

7 026 477

7 026 477

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

1,0

1,0

1,0

1,0

Kötelező feladatellátások összesen

32 017 129

33 029 609

34 229 609

35 125 158

1

Működési költségvetés

27 567 129

28 579 609

29 779 609

30 375 158

1

Személyi juttatások

17 492 744

18 388 744

18 388 744

18 388 744

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 623 912

2 740 392

2 740 392

2 740 392

3

Dologi kiadások

7 450 473

7 450 473

8 650 473

9 246 022

Ebből

Épületek energia költsége összesen

3 536 969

3 536 969

2 736 969

2 736 969

Áramdíj

4 913

4 913

4 913

4 913

Gázdíj

3 502 884

3 502 884

2 702 884

2 702 884

Vízdíj

29 172

29 172

29 172

29 172

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

600 000

600 000

600 000

600 000

2

Felhalmozási költségvetés

4 450 000

4 450 000

4 450 000

4 750 000

1

Beruházások

1 950 000

1 950 000

1 950 000

2 250 000

2

Felújítások

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

ÖSSZESEN:

32 017 129

33 029 609

34 229 609

35 125 158

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

3,8

3,8

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

3,8

3,8

3,8

II. Nem kötelező feladatellátások

1

Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)

1

Működési költségvetés

3

Dologi kiadások

1 418 386

1 418 386

1 218 386

1 218 386

Ebből

Épületek energia költsége összesen

884 038

884 038

684 038

684 038

Áramdíj

1 028

1 028

1 028

1 028

Gázdíj

875 718

875 718

675 718

675 718

Vízdíj

7 292

7 292

7 292

7 292

ÖSSZESEN:

1 418 386

1 418 386

1 218 386

1 218 386

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen

33 435 515

34 447 995

35 447 995

36 343 544

1

Működési költségvetés

28 985 515

29 997 995

30 997 995

31 593 544

1

Személyi juttatások

17 492 744

18 388 744

18 388 744

18 388 744

2

Munkaadókat terhelő járulékok

2 623 912

2 740 392

2 740 392

2 740 392

3

Dologi kiadások

8 868 859

8 868 859

9 868 859

10 464 408

Ebből

Épületek energia költsége összesen

4 421 007

4 421 007

3 421 007

3 421 007

Áramdíj

5 941

5 941

5 941

5 941

Gázdíj

4 378 602

4 378 602

3 378 602

3 378 602

Vízdíj

36 464

36 464

36 464

36 464

Nyárindító Kölyökparti megrendezése Nemzeti Kulturális Alap támogatásából

600 000

600 000

600 000

600 000

2

Felhalmozási költségvetés

4 450 000

4 450 000

4 450 000

4 750 000

1

Beruházások

1 950 000

1 950 000

1 950 000

2 250 000

2

Felújítások

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

ÖSSZESEN:

33 435 515

34 447 995

35 447 995

36 343 544

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

3,8

3,8

3,8

3,8

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

3,8

3,8

3,8

3,8

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:

1 697 823 028

1 717 823 741

1 747 188 580

1 787 336 440

1

Működési költségvetés

965 723 046

1 031 494 976

1 042 859 815

1 059 101 376

1

Személyi juttatások

301 265 402

309 310 963

317 331 076

319 281 076

2

Munkaadókat terhelő járulékok

38 076 492

38 961 687

41 524 326

41 777 826

3

Dologi kiadások

188 849 091

250 971 179

251 309 874

253 941 793

Ebből

Épületek energia költsége összesen

52 591 403

52 591 403

43 591 403

43 591 403

Közvilágítás

16 145 989

16 145 989

15 145 989

15 145 989

Áramdíj

2 131 773

2 131 773

3 131 773

3 131 773

Gázdíj

33 633 859

33 633 859

24 633 859

24 633 859

Vízdíj

679 782

679 782

679 782

679 782

4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

5

Egyéb működési célú kiadások

50 930 814

52 327 988

52 327 988

63 734 130

1

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

46 302 800

43 118 170

43 118 170

43 118 170

2

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

4 628 014

4 628 014

4 628 014

4 628 014

4

Tartalék

-

-

-

11 406 142

5

Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései

-

4 581 804

4 581 804

4 581 804

6

Finanszírozási kiadások

373 101 247

366 423 159

366 866 551

366 866 551

1

Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

360 615 883

353 937 795

354 381 187

354 381 187

2

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 485 364

12 485 364

12 485 364

12 485 364

2

Felhalmozási költségvetés

732 099 982

686 328 765

704 328 765

728 235 064

1

Beruházások

721 719 500

671 764 227

689 370 527

703 670 527

2

Felújítások

6 500 000

6 500 000

6 893 700

16 499 999

4

Finanszírozási kiadások

3 880 482

3 880 482

3 880 482

3 880 482

1

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2

Pénzügyi lízing kiadásai

1 010 482

1 010 482

1 010 482

1 010 482

5

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

-

4 184 056

4 184 056

4 184 056

2024. évi kiadási előirányzatok összesen

1 697 823 028

1 717 823 741

1 747 188 580

1 787 336 440

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:

Polgármester, alpolgármester álláshelye (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma (fő)

2,0

2,0

2,0

2,0

Képviselők, bizottsági tagok álláshelye: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma: (fő)

6,0

6,0

6,0

6,0

Köztisztviselők álláshelye: (fő)

12,0

12,0

12,0

12,0

Köztisztviselők átlaglétszáma: (fő)

11,0

11,0

11,0

11,0

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye: (fő)

8,1

8,1

8,1

8,1

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma: (fő)

8,1

8,1

8,1

8,1

Közalkalmazottak álláshelye: (fő)

25,2

25,2

25,9

25,9

Közalkalmazottak átlaglétszáma: (fő)

25,2

25,2

25,9

25,9

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye (közfoglalkoztatott): (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma (közfoglalkoztatott): (fő)

8,7

10,2

10,2

10,2

4. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felhalmozási kiadásai célonként

CÍM

ssz.

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2024. Eredeti költségvetés

8/2024.(V. 30. ) Önkormányzati rendelet

11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet

16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

I

Kötelező feladatellátások

1

Köztemető fenntartása, működtetése

Beruházások

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

Ebből

MFP-ÖTIFB/2024 "Temető infrastruktúrlális fejlesztése Zákányszéken" 100% támogatás, előfinanszírozott

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

ÖSSZESEN:

-

6 000 000

6 000 000

6 000 000

3

Közfoglalkoztatás

Beruházások

730 885

730 885

730 885

730 885

Ebből

Közfoglalkoztatáshoz szükséges eszköz beszerzések

730 885

730 885

730 885

730 885

ÖSSZESEN:

730 885

730 885

730 885

730 885

4

Közutak üzemeltetése,fenntartása

Felújítások

-

-

393 700

9 999 999

Ebből

MFP-UHJ/2024. Járdafelújítás a Szegfű János utcában

-

-

393 700

9 999 999

Beruházások

6 000 000

Ebből

Külterületi utak fejlesztése címen várható projekthez tervezési költség

-

-

-

6 000 000

ÖSSZESEN:

-

-

393 700

15 999 999

5

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Beruházások

715 779 615

659 824 342

672 430 642

680 430 642

Összefogás a belvízkezelésért - természetes megoldások Ruzsától Röszkéig TOP_PLUSZ-3.3.1-21-CS1-2022-00009 100% tám

41 402 000

41 402 000

41 402 000

41 402 000

Kerékpárút fejlesztés Zákányszék és Bordány között - Zákányszéki szakasz TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00002 100% tám

385 826 400

385 826 400

385 826 400

385 826 400

Tervek készíttetése

1 000 000

1 000 000

606 300

606 300

Tárgyi eszközök beszerzése

500 000

500 000

500 000

500 000

Új bölcsőde építése Zákányszéken TOP_PLUSZ-1.2.1-21-CS1-2022-00042

287 051 215

225 609 147

225 609 147

225 609 147

Iskolai SZMK támogatásából játszótéri eszközök beszerzése az iskola udvarába

-

2 018 550

2 018 550

2 018 550

Az új bölcsőde területéről az addig ott lévő játszótér áthelyezése a Víztorony térre

-

3 468 245

3 468 245

3 468 245

MBH Bank Zrt épületének megvásárlása; Zákányszék, Szegfű János u.51/A

-

-

13 000 000

13 000 000

Domaszéki főcsatorna 9+376 cskm szelvényen léő áteresz helyreállítása

-

-

-

8 000 000

ÖSSZESEN:

715 779 615

659 824 342

672 430 642

680 430 642

6

Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások ( mezőőr, állatfelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)

Beruházások

-

-

4 500 000

4 500 000

1051/2024.(III.7.) Korm.határozat alapján mezei őrszolgálat fejlesztése

-

-

4 500 000

4 500 000

ÖSSZESEN:

-

-

4 500 000

4 500 000

III. Finanszírozási műveletek

Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Ebből

TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00043 azonosító számú, „Zákányszék Önkormányzata épületeinek energetikai korszerűsítése” beruházásra felevett hitel visszafizetése

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

1 010 482

1 010 482

1 010 482

1 010 482

Ebből

Renault Kadjar Intens Tce 1410FAP hivatali személyautó beszerzés pénzügyi lízing törlesztés

1 010 482

1 010 482

1 010 482

1 010 482

ÖSSZESEN:

3 880 482

3 880 482

3 880 482

3 880 482

2

Zákányszéki Polgármesteri Hivatal

I

Kötelező feladatellátások

Beruházások

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

Ebből

Tárgyi eszközök beszerzése

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

ÖSSZESEN:

500 000

500 000

1 000 000

1 000 000

3

Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde

I

Kötelező feladat ellátások

1

Gyermekétkeztetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)

Felújítások

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Ebből

Áramhálózat felújítása

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Járólapok cseréje 150m2

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

ÖSSZESEN:

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Beruházások

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

450 literes fagyasztóláda cseréje

250 000

250 000

250 000

250 000

2 db rozsdamentes fazék, lábas

200 000

200 000

200 000

200 000

Bútor élelmezésvezetői irodába

250 000

250 000

250 000

250 000

Mosogató medencék cseréje

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Gáztűzhely cseréje nagyüzemire

500 000

500 000

500 000

500 000

Rozsdamentes asztal húselőkészítőbe

250 000

250 000

250 000

250 000

konyhai eszközök cseréje

100 000

100 000

100 000

100 000

ÖSSZESEN:

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2 550 000

2

Óvodai nevelés

Beruházások

209 000

209 000

209 000

209 000

Ebből

Óvodai fektető

129 000

129 000

129 000

129 000

Szőnyeg

80 000

80 000

80 000

80 000

ÖSSZESEN:

209 000

209 000

209 000

209 000

4

Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár

I

Kötelező feladat ellátások

1

Közművelődési intézmények működtetése

Felújítások

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Ebből:

Az intézmény lapos tetős részének újraszigetelése

2 500 000

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Beruházások

1 300 000

1 300 000

1 300 000

1 600 000

Számítógépek, hangosító berendezés fejlesztése

700 000

700 000

700 000

700 000

Kézműves terembe beépített szekrény készíttetése

600 000

600 000

600 000

600 000

Nemzeti kulturális Alap "Eszközbeszerzés" támogatása

-

-

-

300 000

ÖSSZESEN:

3 800 000

3 800 000

3 800 000

4 100 000

2

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

Beruházások

650 000

650 000

650 000

650 000

Ebből:

Tárgyi eszközök beszerzése

650 000

650 000

650 000

650 000

ÖSSZESEN:

650 000

650 000

650 000

650 000

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei összesen:

732 099 982

682 144 709

700 144 709

724 051 008

Felújítások

6 500 000

6 500 000

6 893 700

16 499 999

Beruházások

721 719 500

671 764 227

689 370 527

703 670 527

Hitel és kölcsön törlesztése államháztartáson kívülre

2 870 000

2 870 000

2 870 000

2 870 000

Pénzügyi lízing kiadásai

1 010 482

1 010 482

1 010 482

1 010 482

Felhalmozási kiadások összesen:

732 099 982

682 144 709

700 144 709

724 051 008

5. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata által 2024. évben tervezett pénzbeli és természetbeni szociális alapellátások összege

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEM ELŐ- IR.

CÍM

AL- CÍM

ELŐ- IR. CSOP

KIEMELT ELŐIRÁNYZAT

2024. Eredeti költségvetés

8/2024.(V. 30.) Önkormányzati rendelet

11/2024.(IX.27.) Önkormányzati rendelet

16/2024.(XII.16.) Önkormányzati rendelet

S Z Á M

N É V

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

ADATOK FORINTBAN

1

Zákányszék Község Önkormányzata

Dologi kaidások (ellátottak természetbeni juttatásai)

2 000 000

2 381 000

2 381 000

4 417 370

Rászorultaknak élelmiszer csomag

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2024.évi szociális tűzifa vásárlás

-

381 000

381 000

2 417 370

Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

13 500 000

13 500 000

13 500 000

Temetési segély

200 000

200 000

200 000

200 000

Önkormányzati segély

13 000 000

13 000 000

13 000 000

13 000 000

Köztemetés

300 000

300 000

300 000

300 000

Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai összesen:

15 500 000

15 881 000

15 881 000

17 917 370

6. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 2024-ben

A. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK Forintban

Megnevezés

2024.évi terv

Megnevezés

2024.évi terv

I. BEVÉTELEK

II. KIADÁSOK

1./ Önkormányzatok működési támogatása

360 349 870

2./ Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

52 077 669

1./ Személyi juttatások

319 281 076

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

41 777 826

3./ Közhatalmi bevételek

111 700 000

3./ Dologi kiadások

253 941 793

4./ Működési bevételek

56 299 509

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

13 500 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

63 734 130

5./ Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

-

Ebből: tartalék

11 406 142

Ebből: Céltartalék

-

6./ Működési célú kiadások összesen

692 234 825

7./ Működési célú hitel visszafizetés

-

6./ Működési célú tárgy évi bevétel összesen

580 427 048

8./ Központi, irányítószervi támogatás

354 381 187

7./ Pénzmaradvány igénybevétele

778 223 694

9./ Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 485 364

8./ Központi, irányítószervi támogatás

354 381 187

9./Működési célú bevételek mindösszesen

1 713 031 929

10./ Működési célú kiadások mindösszesen

1 059 101 376

B. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Megnevezés

2024.évi terv

Megnevezés

2024.évi terv

III. BEVÉTELEK

IV. KIADÁSOK

1./ Felhalmozási bevételek

51 185 962

2./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 318 550

1./ Beruházások

703 670 527

3./ Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

20 799 999

2./ Felújítások

16 499 999

3./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

-

4./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 184 056

4 ./ Felhalmozási célú tárgyévi bevétel összesen

74 304 511

5 ./ Felhalmozási célú tárgyévi kiadások összesen

724 354 582

5./Hitel és kölcsönfelvétel államháztartáson kivülről

-

6./ Hitel és kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

2 870 000

7./ Pénzügyi lízing kiadásai

1 010 482

6./ Felhalmozási célú bevételek mindösszesen

74 304 511

8./ Felhalmozási célú kiadások mindösszesen

728 235 064

Önkormányzat bevételei összesen

1 787 336 440

Önkormányzat kiadásai összesen

1 787 336 440

7. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata 2024. évi ütemterve

Adatok Ft-ban

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Összesen

I. BEVÉTELEK

1./ Előző havi záró előirányzat maradvány

749 357 487

732 976 644

707 593 055

650 212 212

628 983 825

591 502 982

374 622 139

206 741 296

233 732 312

237 268 581

213 068 246

2./ Önkormányzatok működési támogatása

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

30 098 343

29 268 097

360 349 870

3./ Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 806

4 339 803

52 077 669

4./ Közhatalmi bevételek

38 350 000

73 350 000

111 700 000

5./ Működési bevételek

4 687 867

4 687 867

4 687 867

4 687 867

4 687 867

4 687 867

4 687 867

4 687 867

4 732 967

4 687 867

4 687 867

4 687 872

56 299 509

6./ Központi, irányítószervi támogatás

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

28 548 318

29 494 816

29 494 816

30 884 709

354 381 187

7./ Maradvány igénybevétel

778 223 694

778 223 694

8./Felhalmozási bevételek

185 962

29 000 000

22 000 000

51 185 962

10./ Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

6 000 000

4 500 000

10 299 999

20 799 999

11./ Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

2 018 550

300 000

2 318 550

12./ BEVÉTELEK ÖSSZESEN

846 844 526

817 978 319

839 947 476

776 213 887

727 037 556

697 604 657

660 123 814

443 242 971

381 610 730

334 653 143

305 889 413

282 248 727

1 787 336 440

II. KIADÁSOK

1./ Személyi juttatások

25 775 914

25 775 914

25 775 914

25 775 914

25 775 914

25 775 914

25 775 914

25 775 914

27 473 442

27 473 442

27 473 442

30 653 438

319 281 076

2./ Munkáltatót terhelő járulékok

3 246 807

3 246 807

3 246 807

3 246 807

3 246 807

3 246 807

3 246 807

3 246 807

3 847 492

3 847 492

3 847 492

4 260 894

41 777 826

3./ Dologi kiadások

20 914 265

20 914 265

20 914 265

20 914 265

20 914 265

20 914 265

20 914 265

20 914 265

20 998 939

20 998 939

20 998 939

23 630 856

253 941 793

4./ Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

1 125 000

13 500 000

5./ Egyéb működési célú kiadások

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

4 360 666

15 766 804

63 734 130

6./ Központi, irányítószervi támogatás folyósítása

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

29 494 816

28 548 318

29 494 816

29 494 816

30 884 709

354 381 187

7./ Beruházási kiadások

45 917 746

41 000 000

8 368 000

19 600 000

200 000 000

150 000 000

59 111 654

9 500 000

5 178 400

164 994 727

703 670 527

8.Felújítások

500 000

1 500 000

500 000

1 500 000

893 700

500 000

258 205

10 848 094

16 499 999

9./ Hitel és kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre

1 435 000

1 435 000

2 870 000

10./ Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

4 184 056

4 184 056

11./ Pénzügyi lízing kiadásai

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 207

84 205

1 010 482

12./Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

12 485 364

12 485 364

13./Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre

0

14./ KIADÁSOK ÖSSZESEN

97 487 039

85 001 675

132 354 421

126 001 675

98 053 731

106 101 675

285 501 675

236 501 675

147 878 418

97 384 562

92 821 167

282 248 727

1 787 336 440

III. Egyenleg

749 357 487

732 976 644

707 593 055

650 212 212

628 983 825

591 502 982

374 622 139

206 741 296

233 732 312

237 268 581

213 068 246

0

0

8. melléklet a 16/2024. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

Zákányszék Község Önkormányzata Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Forintban

Megnevezés

Ssz.

Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévben és a tárgyévet követően a futamidő végéig

Összesen (3+…+8)

2024.év

2025.év

2026.év

2027.év

2028.év

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Helyi adók (kieső iparűzési adó állami támogatással együtt)

1

111 000 000

76 000 000

76 000 000

76 000 000

76 000 000

415 000 000

Osztalékok, koncessziós díjak, hozambevételek

2

0

Díjak, pótlékok, bírságok

3

700 000

700 000

700 000

700 000

700 000

3 500 000

Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel

4

51 185 962

51 185 962

Részvények, részesedések értékesítése

5

0

Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek

6

0

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

7

0

Sajátbevételek (1+…+7)

8

162 885 962

76 700 000

76 700 000

76 700 000

76 700 000

469 685 962

Saját bevételek (8. sor) 50 %-a

9

81 442 981

38 350 000

38 350 000

38 350 000

38 350 000

234 842 981

Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+…+18)

10

4 423 555

3 615 422

3 158 832

3 053 786

2 949 479

17 201 074

Hitelből eredő fizetési kötelezettség

11

3 368 923

3 263 878

3 158 832

3 053 786

2 949 479

15 794 898

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

12

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

13

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

14

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

15

1 054 632

351 544

0

0

0

1 406 176

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

16

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

17

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

18

0

Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+…27)

19

0

0

0

0

0

0

Hitelből eredő fizetési kötelezettség (kamattal együtt)

20

0

Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség

21

0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség

22

0

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség

23

0

Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség

24

0

Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége

25

0

Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség

26

0

Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség

27

0

Fizetési kötelezettség összesen (10+19)

28

4 423 555

3 615 422

3 158 832

3 053 786

2 949 479

17 201 074

Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)

29

77 019 426

34 734 578

35 191 168

35 296 214

35 400 521

217 641 907