Karácsond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2016. 12. 14- 2016. 12. 13Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (XII.13.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
2016-12-14-tól
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2016. (XII.13. ) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.)
önkormányzati rendelettel módosított
1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról
Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:
1. §
(1) Az önkormányzat számára pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított
Költségvetési bevételét | 170.190.600 Ft-tal |
Költségvetési kiadását | 170.190.600 Ft-tal |
módosítja és az önkormányzat 2016. évi
módosított költségvetési bevételét | 733.386.323 Ft-ban |
módosított költségvetési kiadását | 733.386.323 Ft-ban |
a költségvetési egyenleg összegét | 0 Ft-ban |
állapítja meg.
(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
392.866.287 Ft | Működési költségvetés módosított kiadásai |
165.609.606 Ft | Személyi juttatások |
34.445.479 Ft | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
136.786.765 Ft | Dologi kiadások |
28.000.000 Ft | Ellátottak pénzbeli juttatásai |
28.024.437 Ft | Egyéb működési célú kiadások |
2.509.948 Ft |
|
Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
2.752.000 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
Ft | Árkiegészítések, támogatások |
Ft | Kamattámogatások |
7.714.000 Ft 15.048.489 Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre Tartalékok |
196.109.000 Ft | Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai |
32.304.000 Ft | Beruházások |
Ft |
|
163.805.000 Ft | Felújítások |
Ft | - ebből: EU-s forrásból felújítás |
Ft | Egyéb felhalmozási kiadások |
Ft |
|
Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre |
Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre |
Ft | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
Ft | Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
Ft | Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre |
Ft | Lakástámogatás |
Ft | Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre |
144.411.036 Ft | Finanszírozási kiadások |
4.506.815 Ft 139.904.221 Ft | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi irányító szervi támogatások |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat
133.033.004 Ft | Önkormányzat működési támogatásai |
45.884.875 Ft | Helyi önkormányzatok általános támogatása |
51.349.600 Ft | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
28.936.612 Ft | Önkorm. szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám. |
3.462.180 Ft | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
1.120.430 Ft | Működési célú ktgvetési és kiegészítő támogatások |
2.279.307 Ft55.796.315 Ft | Elszámolásból származó bevételekMűködési célú támogatások államháztartáson belülről |
55.796.315 Ft5.691.615 Ft95.400.000 Ft28.618.723 Ft300.000 Ft1.955.000 Ft5.631.502 Ft12.354.500 Ft3.332.553 Ft1.495.168 Ft450.000 Ft3.100.000 Ft1.960.000 Ft141.056.010 Ft42.000.000 Ft83.626.435 Ft146.204.221 Ft | Egyéb működési célú támogatások bevételeiFelhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrőlKözhatalmi bevételekMűködési bevételekKészletértékesítés ellenértékeSzolgáltatások ellenértékeTulajdonosi bevételekEllátási díjakKiszámlázott áfaÁfa visszatérítéseKamatbevételekEgyéb működési bevételekMűködési célú átvett pénzeszközökFelhalmozási célú átvett pénzeszközökBelföldi értékpapírok bevételeiMaradvány igénybevételeBelföldi finanszírozás bevételei |
jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.
2. §
Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, valamint költségvetési szervenkénti bontásban kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai módosítását az 1. melléklet tartalmazza.
- §
A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.
Karácsond, 2016. december 12.
Földi Csaba Forgó Istvánné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2016. december 13.
Forgó Istvánné jegyző