Karácsond Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2016. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 12. 14- 2016. 12. 13

Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testületének


9/2016. (XII.13. ) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló

8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.)

önkormányzati rendelettel módosított

1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról



Karácsond Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (X.08.), 7/2016. (IX.17.) és 5/2016. (VI.03.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2016. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítását rendeli el:



1. §


(1) Az önkormányzat számára pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított



Költségvetési bevételét


170.190.600 Ft-tal

Költségvetési kiadását


170.190.600 Ft-tal




módosítja és az önkormányzat 2016. évi



módosított költségvetési bevételét

733.386.323 Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

733.386.323 Ft-ban

a költségvetési egyenleg összegét

0 Ft-ban


állapítja meg.



(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat



 392.866.287 Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

  165.609.606 Ft

Személyi juttatások

    34.445.479 Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

   136.786.765 Ft

Dologi kiadások

     28.000.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

     28.024.437 Ft

Egyéb működési célú kiadások

       2.509.948 Ft

  • ebből:  Elvonások és befizetések

                           Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

                       Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

                       Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

      2.752.000 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

                       Ft

 Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

                       Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

                       Ft

Árkiegészítések, támogatások

                            Ft

Kamattámogatások

             7.714.000 Ft

15.048.489 Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

Tartalékok

         196.109.000 Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

  32.304.000 Ft

Beruházások

     Ft

  • ebből:  EU-s forrásból megvalósuló beruházás

  163.805.000 Ft

Felújítások

    Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

  Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

    Ft

  • ebből:   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

 Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

       Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

        Ft

Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

        Ft

Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

        Ft

Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

        Ft

Lakástámogatás

         Ft

Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

       144.411.036 Ft

Finanszírozási kiadások

4.506.815 Ft

139.904.221 Ft

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

Központi irányító szervi támogatások


jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.



(3) A bevételi főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat



133.033.004 Ft

Önkormányzat működési támogatásai

45.884.875 Ft

Helyi önkormányzatok általános támogatása

51.349.600 Ft

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

28.936.612 Ft

Önkorm. szociális, gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak tám.

3.462.180 Ft

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1.120.430 Ft

Működési célú ktgvetési és kiegészítő támogatások

2.279.307 Ft

55.796.315 Ft

Elszámolásból származó bevételek

Működési célú támogatások államháztartáson belülről



55.796.315 Ft

5.691.615 Ft

95.400.000 Ft

28.618.723 Ft

300.000 Ft

1.955.000 Ft

5.631.502 Ft

12.354.500 Ft

3.332.553 Ft

1.495.168 Ft

450.000 Ft

3.100.000 Ft

1.960.000 Ft

141.056.010 Ft

42.000.000 Ft

83.626.435 Ft

146.204.221 Ft

Egyéb működési célú támogatások bevételei

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Közhatalmi bevételek

Működési bevételek

Készletértékesítés ellenértéke

Szolgáltatások ellenértéke

Tulajdonosi bevételek

Ellátási díjak

Kiszámlázott áfa

Áfa visszatérítése

Kamatbevételek

Egyéb működési bevételek

Működési célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Belföldi értékpapírok bevételei

Maradvány igénybevétele

Belföldi finanszírozás bevételei



jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.



2. §



Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített, valamint költségvetési szervenkénti bontásban kiemelt bevételi és kiadási előirányzatai módosítását az 1. melléklet tartalmazza.


  1. §



A rendelet kihirdetését követő nap lép hatályba.


Karácsond, 2016. december 12.


Földi Csaba                                                                           Forgó Istvánné

polgármester                                                                          jegyző



Kihirdetve: 2016. december 13.


Forgó Istvánné jegyző



Mellékletek