ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2015.(II.16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről.

Hatályos: 2015. 02. 17- 2016. 02. 15

Erdőtelek Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésé-ben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az Alaptörvény 32. § (1) bekezdés a) és f) pontjában foglaltak alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tör-vény 23. § (1) bekezdésében meghatározott kötelezettség, továbbá a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában rögzítettek alapján, a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Er-dőtelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat véleményének kikérésével az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

1. Általános rendelkezések


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szervére.


(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,
b) az önkormányzat által irányított költségvetési szerv költségvetését,
c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szerv költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervhez nem tartozó) költségvetését.


(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont sze-rinti költségvetések összesítése.

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése


2. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési főösszegét 285.661 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 276.779 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 285.661 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -8.882 ezer forint, melynek fedezete az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételi többlete.


3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              210.639 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   35.192 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek:                                                                      15.214 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             15.734 ezer forint,

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     276.779 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 240.587 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36.192 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 276.779 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    121.771 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    52.765 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           80.754 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       30.371 ezer forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                      285.661 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 277.493 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.168 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 285.661 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


(4) Az (1) bekezdés a)-b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat az 1. melléklet tartalmazza. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket szintén az 1. melléklet tartalmazza.


(5) Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit a 2. melléklet tartalmazza.


5. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Óvodás gyermekek térítési díj átvállalása           462 ezer forint,

b) Szociális célú tüzelőanyag önerő.........                654 ezer forint,

c) Karácsonyi juttatás .............................             1.100 ezer forint.

d) Felsőoktatási beiskolázási támogatás..                400 ezer forint.

e) Egyéb települési támogatás ................             1.184 ezer forint.


6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 45 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 43 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 50 fő.


7. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.882 ezer forint hiány.


(2) Az önkormányzat (1) bekezdés a pontja szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással - 8.882 ezer forint -, történik.


(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának

igénybevétele összesen  8.882 ezer forint,  ebből  működési célú  8.882 ezer forint.

3. A Polgármesteri Hivatal


8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 57.693 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 49.604 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  57.693 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 8.089 ezer forint hiány.


9. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              49.494 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                        110 ezer forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     49.604 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 49.494 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 110 ezer forint,


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 57.693 ezer forint,


10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    32.713 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:    8.953 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           7.727 ezer forint,

d) K4 Ellátottak pénzbeni ellátása                                                           8.300 ezer forint

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      57.693 ezer forint.


(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 57.693 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.


(3) A Polgármesteri Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 57.693 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


11. § (1) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: .10  fő.


(2) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 3 fő.


12. § (1) A Polgármesteri Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 8. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül

működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 8.089 ezer forint hiány,


(2) A Polgármesteri Hivatal (1) bekezdés szerinti 2015. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással – 8.089 ezer forint, - történik.


(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele, összesen 8.089 ezer forint, ebből működési célú finanszírozás 4.162 ezer forint.

4. A Gondozási Központ


13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Gondozási Központ 2015. évi költségvetési főösszegét 52.611 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Gondozási Központ költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 52.611 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  52.611 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete: 0 forint


14. § (1) A Gondozási Központ 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              44.842 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                     7.769 ezer forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     52.611 ezer forint.


(2) A Gondozási Központ költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 52.611 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,


(3) A Gondozási Központ költségvetési bevételei előirányzat csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 52.611 ezer forint,


15. § (1) A Gondozási Központ 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    17.738 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó    4.801 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                         30.072 ezer forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      52.611 ezer forint.

(2) A Gondozási Központ költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 52.611 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.


(3) A Gondozási Központ költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 52.611 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


16. § (1) A képviselő-testület a Gondozási Központ – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 10 fő.


(2) A Gondozási Központnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata
​5 fő.

5. Erdőtelki Kerekerdő Óvoda


17. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét 58.332 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 58.332 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  58.332 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások

különbözete 0 forint.


18. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              58.332 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                            0 ezer forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     58.332 ezer forint.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 58.332 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,

(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési bevételei előirányzat-csoportonként működési költségvetés bevételi előirányzat-csoport: 58.332 ezer forint,



19. § (1) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                    40.040 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:  10.802 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                           7.490 ezer forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                      58.332 ezer forint.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 58.332 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.


(3) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 58.332 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


20. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelki Kerekerdő Óvoda – közfoglalkoztatottak nélküli

 – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 12 fő.


(2) Az Erdőtelki Kerekerdő Óvodánál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 5 fő.

6. Művelődési Ház és Könyvtár


21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi költségvetési főösszegét 10.970 ezer forintban állapítja meg.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 4.532 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:10.970 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 6.438 ezer forint hiány.


22. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              3.802 ezer forint,

b) B4. Működési bevételek:                                                                       730 ezer forint,

c) Költségvetési bevételek összesen:                                                     4.532 ezer forint.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 4.532 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 ezer forint,


(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 4.532 ezer forint,


23. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtár 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         4.242 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       1.174 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                               5.554 ezer forint,

d) Költségvetési kiadások összesen:                                                         10.970 ezer forint.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 10.970 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 ezer forint.


(3) A Művelődési Ház és Könyvtár költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport 10.970 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


24. § (1) A képviselő-testület a Művelődési Ház és Könyvtár – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – :2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: .2 fő.


(2) A Művelődési Ház és Könyvtárnál foglalkoztatható közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó éves átlag létszám-előirányzata 1 fő.


25. § (1) A Művelődési Ház és Könyvtárnál költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 23. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) -6.438 ezer forint hiány,


(2) A Művelődési Ház és Könyvtár – (1) bekezdés szerinti - 2015. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással - 6.438 ezer forint – történik.


(3) A (2) bekezdés szerinti belső finanszírozáson belül az előző évek pénzmaradványának, igénybevétele összesen 793 ezer forint saját bevételből összesen 5.645 ezer forint, ebből működési célú finanszírozás összesen 6.438 ezer forint.

7. Az önkormányzat saját költségvetése


26. § (1) A képviselő-testület az Erdőtelek Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetési főösszegét 106.055 ezer forintban állapítja meg.


(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 111.700 ezer forint,

b) a költségvetési kiadások összege:  106.055 ezer forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete 1.800 ezer forint (többlet).


27. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 54.169 ezer forint,

b) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                   35.192 ezer forint,

c) B4. Működési bevételek:                                                                        6.605 ezer forint,

d) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                             15.734 ezer forint,

e) Költségvetési bevételek összesen:                                                     111.700 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 75.508 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 36.192 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 111.700 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 ezer forint.


28. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai

a) K1. Személyi juttatások:                                                                      26.488 ezer forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     26.886 ezer forint,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            30.610 ezer forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                        ..4.964 ezer forint,

e( K5.:Átadott pénzeszköz                                                                       17.107 ezer forint,

e) Költségvetési kiadások összesen:                                                      106.055 ezer forint.


(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai:          97.887 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 8.168 ezer forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 ezer forint.


(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 106.055 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 ezer forint.


29. § A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások:

a) Óvodás gyermekek térítési díj átvállalása           462 ezer forint,

b) Szociális célú tüzelőanyag önerő.........                654 ezer forint,

c) Karácsonyi juttatás .............................             1.100 ezer forint.

d) Felsőoktatási beiskolázási támogatás..                400 ezer forint.

e) Egyéb települési támogatás ................             1.184 ezer forint.


30. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.


31. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.


(2) A helyi önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 41 fő.


32. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 28. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 1.800 ezer forint többlet,


(2) Az Önkormányzat – (1) bekezdés szerinti - 2015. évi többletének felhasználása belső finanszírozással 5.645 ezer forint – történik.


(3) A (2) bekezdés szerint az Önkormányzat 2015 évi többletének felhasználása belső finanszírozáson belül intézmények működési kiadására – 5.645 ezer Ft – történik.

8. A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetése


33. § A helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését a 3. melléklet tartalmazza.

9. Adósságot keletkeztető ügylet


34. § Ha a költségvetési évben az önkormányzatnak fejlesztési céljai megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst. tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé, annak várható együttes összegét e rendeletben be kell mutatni a fejlesztési célok szerint.


35. § Az önkormányzatnak a Gst. tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit külön, e rendelet mellékleteként kell bemutatni.

10. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


36. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.


37. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat által irányított költségvetési szerv tekintetében az intézményvezető, a Polgármesteri Hivatal tekintetében a jegyző gyakorolja. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.


(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.


38. § (1) Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni.


 (2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket a helyi önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.


39. § Az önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.


40. § A helyi önkormányzat képviselő-testülete fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.


41. § A képviselő-testület előirányzat átcsoportosítás szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján szeptember 15-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló

elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeltét.


42. § (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) a köztisztviselői illetményalapja megegyezik a Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló törvényben meghatározott 38.650,- Ft illetményalappal,

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt 200.000,- forint/év/fő.

c) a középfokú végzettségű köztisztviselők, valamint a felsőfokú végzettségű köztisztviselők illetménykiegészítése:
​20 %.


43. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a 6. melléklet tartalmazza.

11. Záró rendelkezések


44. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Erdőtelek, 2015. február 11.



                         Forgács Jánosné s.k.                                         Lőcseiné Nagy Mária s.k.
                             polgármester                                                            jegyző


Záradék:


A rendeletet a mai napon kihirdettem.


Erdőtelek, 2015. február 16.

                                                                                                  Lőcseiné Nagy Mária s.k.

​                                                                                                            jegyző