Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2025. 02. 13- 2025. 02. 13Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelete
Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról
[1] A rendelet célja az önkormányzati működés, valamint a közpénzek transzparenciája szempontjából, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása érdekében a várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása.
[2] Tiszainoka Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szociális és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének tárgyévi költségvetési bevételét 5 168 324 713 Ft-ban
a) működési költségvetési bevétel 1 259 297 509 Ft
aa) működési célú támogatások államháztartáson belülről 851 798 173 Ft
ab) közhatalmi bevétel 179 070 362 Ft
ac) működési bevételek 226 211 224 Ft
ad) működési célú átvett pénzeszközök 2 217 750 Ft
b) felhalmozási bevétel 1 995 606 990 Ft
ba) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 995 606 990 Ft
bb) felhalmozási bevételek 5 000 000 Ft
bc) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
(2) A tárgyévi költségvetés kiadása 5 168 324 713 Ft, melyből:
a) működési költségvetési kiadás: 1 684 974 310 Ft
aa) személyi juttatások 664 834 119 Ft
ab) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 80 041 871 Ft
ac) dologi kiadások 722 548 914 Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 19 610 000 Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 197 939 406 Ft
af) általános céltartalék 0 Ft
b) felhalmozási költségvetési kiadásait 2 744 101 478 Ft
ba) beruházások 2 314 144 262 Ft
bb) felújítások 9 169 956 Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 420 787 260 Ft”
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) A finanszírozási műveletek kiadásait 739 248 925 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 739 248 925 Ft-ban
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.
(5) A finanszírozási műveletek bevételeit 1 913 420 214 Ft-ban
a) a működés finanszírozását szolgáló műveletek bevételeit 835 000 314 Ft-ban,
aa) melyből maradvány 117 105 233 Ft
ab) hitelfelvétel 18 000 000 Ft
ac) áh-n belüli megelőlegezés 40 586 107 Ft
ad) intézmények finanszírozása 679 917 129 Ft
b) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 1 057 811 745 Ft-ban
ba) melyből hitelfelvétel 0 Ft
bb) hosszú lejárató hitelfelvétel 0 Ft
bc) maradvány 1 057 811 745 Ft állapítja meg.”
2. § (1) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) A Cibakháza Nagyközségi Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
3. § Ez a rendelet 2025. február 13-án lép hatályba, és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.
1. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV.módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
722 954 390 |
796 784 286 |
592 370 615 |
469 874 529 |
80 862 365 |
851 798 173 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
598 738 676 |
614 046 019 |
467 302 475 |
469 874 529 |
80 862 365 |
643 627 906 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 173 751 |
151 173 751 |
70 311 386 |
- |
80 862 365 |
156 185 751 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
80 862 365 |
80 862 365 |
- |
- |
80 862 365 |
80 862 365 |
|
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
66 591 375 |
66 591 375 |
66 591 375 |
- |
- |
71 611 375 |
|
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
- |
- |
3 610 011 |
|
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
- |
- |
102 000 |
|
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
146 687 522 |
152 491 198 |
146 687 522 |
- |
- |
169 891 046 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
128 835 422 |
134 639 098 |
128 835 422 |
- |
- |
152 038 946 |
|
|
Óvodaműködtetés támogatása |
15 796 100 |
15 796 100 |
15 796 100 |
- |
- |
15 796 100 |
|
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
2 056 000 |
2 056 000 |
2 056 000 |
- |
- |
2 056 000 |
|
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
255 533 122 |
260 928 167 |
209 934 974 |
469 874 529 |
- |
289 552 872 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
42 015 867 |
42 015 867 |
42 015 867 |
- |
- |
42 015 867 |
|
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
56 086 340 |
60 092 004 |
56 086 340 |
- |
- |
61 657 371 |
|
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
45 598 148 |
46 987 529 |
- |
469 874 529 |
- |
61 811 662 |
|
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 373 273 |
55 373 273 |
55 373 273 |
- |
- |
55 714 708 |
|
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 298 240 |
2 298 240 |
2 298 240 |
- |
- |
2 424 210 |
|
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
54 161 254 |
54 161 254 |
54 161 254 |
- |
- |
65 929 054 |
|
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 511 198 |
14 657 212 |
14 657 212 |
- |
- |
15 961 684 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 511 198 |
14 657 212 |
14 657 212 |
- |
- |
15 961 684 |
|
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
36 833 083 |
34 795 691 |
25 711 381 |
- |
- |
12 036 553 |
|
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
- |
400 000 |
- |
- |
- |
550 000 |
|
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
124 215 714 |
182 338 267 |
125 068 140 |
- |
- |
207 620 267 |
|
|
OEP támogatás |
43 045 783 |
74 880 783 |
43 045 783 |
- |
- |
102 675 800 |
|
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
81 169 931 |
101 638 357 |
82 022 357 |
- |
- |
99 125 340 |
|
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
188 492 159 |
1 627 337 751 |
188 492 159 |
- |
- |
1 990 606 990 |
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
127 389 820 |
116 300 000 |
- |
- |
179 070 362 |
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
- |
- |
22 500 000 |
|
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
- |
- |
10 500 000 |
|
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
- |
- |
12 000 000 |
|
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
100 126 820 |
90 000 000 |
- |
- |
151 807 362 |
|
|
iparűzési adó |
90 000 000 |
100 126 820 |
90 000 000 |
- |
- |
151 807 362 |
|
|
gépjárműadó |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
4 763 000 |
3 800 000 |
- |
- |
4 763 000 |
|
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
- |
- |
800 000 |
|
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 963 000 |
3 000 000 |
- |
- |
3 963 000 |
|
|
B4 |
Működési bevételek |
207 973 224 |
214 515 224 |
185 473 224 |
22 500 000 |
- |
226 211 224 |
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
- |
678 000 |
- |
- |
- |
678 000 |
|
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
20 108 299 |
23 377 764 |
20 108 299 |
- |
- |
27 679 764 |
|
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
7 826 378 |
8 715 913 |
7 826 378 |
- |
- |
9 425 913 |
|
|
B405. Ellátási díj |
64 200 295 |
64 200 295 |
41 700 295 |
22 500 000 |
- |
70 673 295 |
|
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
13 641 903 |
14 627 903 |
13 641 903 |
- |
- |
14 838 903 |
|
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
102 196 349 |
102 196 349 |
102 196 349 |
- |
- |
102 196 349 |
|
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
- |
- |
5 000 000 |
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
- |
2 216 750 |
- |
- |
- |
2 217 750 |
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 240 719 773 |
2 773 243 831 |
1 087 635 998 |
492 374 529 |
80 862 365 |
3 254 904 499 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 819 279 402 |
1 864 092 724 |
1 633 551 339 |
62 875 856 |
122 852 207 |
1 913 420 214 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 001 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 174 041 967 |
1 174 041 968 |
1 174 041 967 |
- |
- |
1 174 041 967 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
145 026 160 |
145 026 160 |
145 026 160 |
145 026 160 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
88 818 064 |
88 818 064 |
88 818 064 |
88 818 064 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
378 504 998 |
378 504 998 |
378 504 998 |
378 504 998 |
|||
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
304 833 217 |
304 833 217 |
304 833 217 |
304 833 217 |
|||
|
MFP- Munkácsy utca |
6 477 356 |
6 477 356 |
6 477 356 |
6 477 356 |
|||
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
34 113 340 |
34 113 340 |
34 113 340 |
34 113 340 |
|||
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
92 800 000 |
92 800 001 |
92 800 000 |
92 800 000 |
|||
|
Szabad maradvány |
117 105 233 |
117 105 233 |
117 105 233 |
117 105 233 |
|||
|
Közfoglalkoztatás számla |
4 863 599 |
4 863 599 |
4 863 599 |
4 863 599 |
|||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 059 999 175 |
4 637 336 555 |
2 721 187 337 |
555 250 385 |
203 714 572 |
5 168 324 713 |
|
|
89% |
18% |
7% |
|||||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
629 844 234 |
641 388 244 |
481 385 826 |
58 579 688 |
101 223 730 |
664 834 119 |
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
75 525 155 |
75 928 181 |
55 411 006 |
7 603 668 |
12 913 507 |
80 041 871 |
|
K3 |
Dologi kiadások |
336 445 385 |
539 420 131 |
484 169 471 |
19 192 500 |
15 179 030 |
722 548 914 |
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 610 000 |
19 610 000 |
19 610 000 |
- |
- |
19 610 000 |
|
Bursa támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
AJTP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
köztemetés |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
települési támogatás |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 521 522 |
163 652 822 |
141 886 822 |
26 410 000 |
- |
197 939 406 |
|
K6 |
Beruházások |
1 208 467 410 |
2 079 570 126 |
2 077 655 126 |
305 000 |
- |
2 314 144 262 |
|
K7 |
Felújítások |
6 477 356 |
7 058 356 |
7 058 356 |
- |
- |
9 169 956 |
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
- |
420 787 260 |
- |
- |
- |
420 787 260 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 414 891 062 |
3 947 415 120 |
3 262 176 607 |
112 090 856 |
129 316 267 |
4 429 075 788 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
645 108 113 |
689 921 435 |
645 108 114 |
- |
- |
739 248 925 |
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
19 977 952 |
|||
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
607 130 161 |
651 197 794 |
607 130 162 |
679 917 129 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 059 999 175 |
4 637 336 555 |
3 907 284 721 |
112 090 856 |
129 316 267 |
5 168 324 713 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 1 174 171 289 |
- 1 174 171 289 |
- 2 174 540 609 |
380 283 673 |
- 48 453 902 |
- 1 174 171 289 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- 0 |
- |
- 1 186 097 384 |
443 159 529 |
74 398 305 |
- |
|
|
128% |
4% |
4% |
0% |
||||
2. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
708 537 272 |
775 695 615 |
577 101 071 |
469 874 529 |
80 862 365 |
825 287 502 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
598 738 676 |
614 046 019 |
467 302 475 |
469 874 529 |
80 862 365 |
643 627 906 |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
151 173 751 |
151 173 751 |
70 311 386 |
- |
80 862 365 |
156 185 751 |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
80 862 365 |
80 862 365 |
80 862 365 |
80 862 365 |
|||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
66 591 375 |
66 591 375 |
66 591 375 |
71 611 375 |
|||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
3 610 011 |
|||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
102 000 |
|||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
146 687 522 |
152 491 198 |
146 687 522 |
- |
- |
169 891 046 |
|
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
128 835 422 |
134 639 098 |
128 835 422 |
152 038 946 |
|||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
15 796 100 |
15 796 100 |
15 796 100 |
15 796 100 |
|||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
2 056 000 |
2 056 000 |
2 056 000 |
2 056 000 |
|||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
255 533 122 |
260 928 167 |
209 934 974 |
469 874 529 |
- |
289 552 872 |
|
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
42 015 867 |
42 015 867 |
42 015 867 |
42 015 867 |
|||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
56 086 340 |
60 092 004 |
56 086 340 |
61 657 371 |
|||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
45 598 148 |
46 987 529 |
469 874 529 |
61 811 662 |
|||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
55 373 273 |
55 373 273 |
55 373 273 |
55 714 708 |
|||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
2 298 240 |
2 298 240 |
2 298 240 |
2 424 210 |
|||
|
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása |
54 161 254 |
54 161 254 |
54 161 254 |
65 929 054 |
|||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
8 511 198 |
14 657 212 |
14 657 212 |
- |
- |
15 961 684 |
|
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
8 511 198 |
14 657 212 |
14 657 212 |
15 961 684 |
|||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
36 833 083 |
34 795 691 |
25 711 381 |
12 036 553 |
|||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
400 000 |
550 000 |
|||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
109 798 596 |
161 249 596 |
109 798 596 |
181 109 596 |
|||
|
OEP támogatás |
43 045 783 |
74 880 783 |
43 045 783 |
102 675 800 |
|||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
66 752 813 |
86 368 813 |
66 752 813 |
78 433 796 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
188 492 159 |
1 627 337 751 |
188 492 159 |
1 990 606 990 |
||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
116 300 000 |
127 389 820 |
116 300 000 |
179 070 362 |
||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
22 500 000 |
|||
|
építményadó |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
10 500 000 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
12 000 000 |
|||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
90 000 000 |
100 126 820 |
90 000 000 |
151 807 362 |
|||
|
iparűzési adó |
90 000 000 |
100 126 820 |
90 000 000 |
151 807 362 |
|||
|
gépjárműadó |
- |
||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
3 800 000 |
4 763 000 |
3 800 000 |
4 763 000 |
|||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
800 000 |
|||
|
talajterhelési díj |
3 000 000 |
3 963 000 |
3 000 000 |
3 963 000 |
|||
|
B4 |
Működési bevételek |
126 367 849 |
131 080 849 |
126 367 849 |
132 564 849 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
678 000 |
678 000 |
|||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
11 906 299 |
14 867 764 |
11 906 299 |
16 351 764 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
7 126 378 |
8 015 913 |
7 126 378 |
8 015 913 |
|||
|
B405. Ellátási díj |
- |
||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
5 138 823 |
5 322 823 |
5 138 823 |
5 322 823 |
|||
|
B407.Általános forgalmi adó visszatérítése (Turisztika ÁFA |
102 196 349 |
102 196 349 |
102 196 349 |
102 196 349 |
|||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 144 697 280 |
2 666 504 035 |
1 013 261 079 |
469 874 529 |
80 862 365 |
3 132 529 703 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
1 212 019 919 |
1 212 765 608 |
1 212 019 919 |
- |
- |
1 233 373 763 |
|
B811 Hosszú lejáratú hitel felvétele |
|||||||
|
B811 Rövid lejáratú hitelek felvétele (Folyószámla hitel) |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
B811 Támogatás megelőlegező hitelfelvétel |
|||||||
|
B813 Maradvány igénybevétele |
1 174 041 967 |
1 174 041 967 |
1 174 041 967 |
- |
- |
1 174 041 967 |
|
|
VP6-7.2.1.1.-21 Kispusztai út |
145 026 160 |
145 026 160 |
145 026 160 |
145 026 160 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.2.3-21-JN1-2022-00027 Belterületi utak fejlesztése |
88 818 064 |
88 818 064 |
88 818 064 |
88 818 064 |
|||
|
TOP PLUSZ-1.1.3-21-JN1-2022-00018 Komplex aktív turisztikai fejlesztése |
378 504 998 |
378 504 998 |
378 504 998 |
378 504 998 |
|||
|
KEHOP 2.1.3-15-2016*00020 Ivóvízminőség javító program |
304 833 217 |
304 833 217 |
304 833 217 |
304 833 217 |
|||
|
MFP- Munkácsy utca |
6 477 356 |
6 477 356 |
6 477 356 |
6 477 356 |
|||
|
Településrendezési terv-Lechner pályázat |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 500 000 |
|||
|
Viziközmű, Környezetvédelmi alap, közfogl. Alszámla |
34 113 340 |
34 113 340 |
34 113 340 |
34 113 340 |
|||
|
Önk. Étk. Fejlesztése |
92 800 000 |
92 800 000 |
92 800 000 |
92 800 000 |
|||
|
Szabad maradvány |
117 105 233 |
117 105 233 |
117 105 233 |
117 105 233 |
|||
|
Közfoglalkoztatás számla |
4 863 599 |
4 863 599 |
4 863 599 |
4 863 599 |
|||
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 977 952 |
20 723 641 |
19 977 952 |
41 331 796 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 356 717 199 |
3 879 269 643 |
2 225 280 998 |
469 874 529 |
80 862 365 |
4 365 903 466 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
157 257 628 |
161 055 728 |
161 055 728 |
169 252 728 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
15 700 235 |
15 700 235 |
15 700 235 |
17 410 065 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
166 552 835 |
355 450 581 |
336 477 451 |
530 283 964 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19 610 000 |
19 610 000 |
19 610 000 |
19 610 000 |
||
|
Bursa támogatás |
|||||||
|
AJTP |
|||||||
|
köztemetés |
|||||||
|
települési támogatás |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
138 521 522 |
132 242 822 |
136 886 822 |
149 240 406 |
||
|
K6 |
Beruházások |
1 207 489 510 |
2 077 443 226 |
2 076 640 226 |
2 311 139 762 |
||
|
K7 |
Felújítások |
6 477 356 |
7 058 356 |
7 058 356 |
8 930 356 |
||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
420 787 260 |
420 787 260 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 711 609 086 |
3 189 348 208 |
2 753 428 818 |
- |
3 626 654 541 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
645 108 113 |
689 921 435 |
645 108 114 |
- |
739 248 925 |
|
|
K911 Hosszú lejáratú hitel, kölcsön törlesztése |
|||||||
|
K9112 Likvid hitelek törlesztése |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
18 000 000 |
|||
|
K9113 Rövid lejáratú hitel törlesztése |
|||||||
|
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
19 977 952 |
20 723 641 |
19 977 952 |
41 331 796 |
|||
|
K915 Központi irányító szervi támogatások folyósítása |
607 130 161 |
651 197 794 |
607 130 162 |
679 917 129 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
2 356 717 199 |
3 879 269 643 |
3 398 536 932 |
- |
4 365 903 466 |
||
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 566 911 806 |
- 522 844 173 |
- 1 740 167 739 |
469 874 529 |
80 862 365 |
- 494 124 838 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- 0 |
- |
- 1 173 255 934 |
469 874 529 |
80 862 365 |
- |
|
3. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
- |
5 819 127 |
- |
- |
- |
5 819 127 |
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
Polgármesteri illetmény támogatása |
|||||||
|
Nem közművel összegyűjtött szennyvíz ártalmatlanítása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
5 819 127 |
5 819 127 |
|||||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
- |
- |
- |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
- |
- |
- |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
- |
- |
- |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
310 000 |
1 083 000 |
|||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
310 000 |
1 083 000 |
|||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
- |
6 129 127 |
- |
- |
- |
6 902 127 |
|
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
122 852 207 |
123 880 140 |
122 852 207 |
127 076 140 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
80 862 365 |
80 862 365 |
80 862 365 |
80 862 365 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
41 969 592 |
42 997 525 |
41 969 592 |
46 193 525 |
|||
|
Maradvány |
20 250 |
20 250 |
20 250 |
20 250 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
122 852 207 |
130 009 267 |
- |
- |
122 852 207 |
133 978 267 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
96 634 670 |
101 348 730 |
101 223 730 |
100 998 730 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 562 507 |
12 913 507 |
12 913 507 |
13 263 507 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
13 655 030 |
15 133 030 |
15 179 030 |
18 924 030 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
614 000 |
614 000 |
||||
|
K7 |
Felújítások |
178 000 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 852 207 |
130 009 267 |
- |
- |
129 316 267 |
133 978 267 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
- |
- |
- |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
122 852 207 |
130 009 267 |
- |
- |
129 316 267 |
133 978 267 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 122 852 207 |
- 123 880 140 |
- |
- |
- 129 316 267 |
- 127 076 140 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- |
- |
- 6 464 060 |
- |
|
4. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
2 008 976 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
2 008 976 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
852 426 |
852 426 |
852 426 |
2 008 976 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 452 426 |
1 452 426 |
1 452 426 |
2 608 976 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
13 587 267 |
13 929 267 |
13 587 267 |
14 144 267 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
7 328 605 |
7 328 605 |
7 328 605 |
7 980 845 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
6 258 662 |
6 600 662 |
6 258 662 |
6 163 422 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 039 693 |
15 381 693 |
15 039 693 |
- |
- |
16 753 243 |
|
|
K1 |
Személyi juttatatások |
11 047 300 |
11 047 300 |
11 047 300 |
12 192 160 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
1 384 123 |
1 384 123 |
1 384 123 |
1 545 813 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
2 608 270 |
2 950 270 |
2 608 270 |
2 970 270 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
45 000 |
|||||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 039 693 |
15 381 693 |
15 039 693 |
- |
- |
16 753 243 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
- |
|||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
15 039 693 |
15 381 693 |
15 039 693 |
0 |
0 |
16 753 243 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 13 587 267 |
- 13 929 267 |
- 13 587 267 |
0 |
0 |
- 14 144 267 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
3 335 580 |
4 188 006 |
4 188 006 |
6 170 276 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
3 335 580 |
4 188 006 |
4 188 006 |
6 170 276 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
3 335 580 |
4 188 006 |
4 188 006 |
6 170 276 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
2 500 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
5 835 580 |
6 688 006 |
6 688 006 |
8 670 276 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
19 082 862 |
19 430 562 |
19 082 862 |
20 887 477 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
7 328 604 |
7 328 604 |
7 328 604 |
7 980 845 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
11 754 258 |
12 101 958 |
11 754 258 |
12 906 632 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
24 918 442 |
26 118 568 |
25 770 868 |
29 557 753 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
13 003 380 |
14 055 480 |
14 055 480 |
17 129 495 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
709 852 |
761 878 |
761 878 |
1 127 048 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
10 735 310 |
10 831 310 |
10 831 310 |
10 831 310 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
469 900 |
469 900 |
469 900 |
469 900 |
||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 918 442 |
26 118 568 |
26 118 568 |
- |
- |
29 557 753 |
|
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
24 918 442 |
26 118 568 |
26 118 568 |
0 |
0 |
29 557 753 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 19 082 862 |
- 19 430 562 |
- 19 430 562 |
0 |
0 |
- 20 887 477 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-347700 |
0 |
0 |
0 |
|
6. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
2 692 032 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
- |
- |
- |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
2 692 032 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
2 692 032 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
||||||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
|||||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
|||||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
|||||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
|||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
2 692 032 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
72 930 085 |
78 086 085 |
72 930 085 |
78 572 905 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
54 161 254 |
54 161 254 |
54 161 254 |
65 929 054 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
18 768 831 |
23 924 831 |
18 768 831 |
12 643 851 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
74 634 937 |
79 790 937 |
74 634 937 |
81 264 937 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
61 165 123 |
61 345 123 |
61 345 123 |
62 492 123 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
7 847 414 |
7 847 414 |
7 847 414 |
8 174 414 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
5 495 400 |
10 471 400 |
10 371 400 |
9 734 400 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
||||||
|
K6 |
Beruházások |
127 000 |
127 000 |
127 000 |
864 000 |
||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
74 634 937 |
79 790 937 |
79 690 937 |
81 264 937 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
74 634 937 |
79 790 937 |
79 690 937 |
0 |
0 |
81 264 937 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 72 930 085 |
- 78 086 085 |
- 77 986 085 |
0 |
0 |
- 78 572 905 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 5 056 000 |
0 |
0 |
- |
|
7. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
- |
- |
- |
- |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
|||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
|||||||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
6 819 408 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
150 190 432 |
150 997 432 |
150 190 432 |
159 399 032 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
146 687 522 |
146 687 522 |
146 687 522 |
169 891 046 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
3 492 166 |
4 299 166 |
3 492 166 |
- 10 502 758 |
|||
|
Maradvány |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
10 744 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
157 009 840 |
157 816 840 |
157 009 840 |
166 218 440 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
124 322 885 |
124 823 885 |
124 823 885 |
132 975 885 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
15 803 045 |
15 803 045 |
15 803 045 |
15 947 045 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
16 502 910 |
16 654 910 |
16 654 910 |
15 368 910 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
1 865 000 |
|||||
|
K6 |
Beruházások |
381 000 |
535 000 |
381 000 |
61 600 |
||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 009 840 |
157 816 840 |
157 662 840 |
166 218 440 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
157 009 840 |
157 816 840 |
157 662 840 |
0 |
0 |
166 218 440 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 150 190 432 |
- 150 997 432 |
- 150 843 432 |
0 |
0 |
- 159 399 032 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-653000 |
0 |
0 |
0 |
|
8. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
|||||||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
|||||||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
40 005 375 |
41 354 375 |
40 005 375 |
44 848 375 |
||
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
5 102 000 |
5 100 000 |
5 102 000 |
6 100 000 |
|||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
700 000 |
700 000 |
700 000 |
1 410 000 |
|||
|
B405. Ellátási díj |
25 700 295 |
25 700 295 |
25 700 295 |
27 273 295 |
|||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
8 503 080 |
9 305 080 |
8 503 080 |
9 516 080 |
|||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
549 000 |
549 000 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 005 375 |
41 354 375 |
40 005 375 |
44 848 375 |
|||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
119 973 021 |
129 994 021 |
119 973 021 |
131 650 021 |
||
|
Feladatmutató támogatás |
64 199 448 |
64 199 448 |
64 199 448 |
64 658 853 |
|||
|
Önkormányzati saját bevétel |
55 773 573 |
65 794 573 |
55 773 573 |
66 991 168 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
159 978 396 |
171 348 396 |
159 978 396 |
176 498 396 |
|||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
68 204 660 |
69 240 660 |
69 166 660 |
68 970 660 |
||
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
8 866 606 |
8 866 606 |
8 866 606 |
9 136 606 |
||
|
K3 |
Dologi kiadások |
82 907 130 |
88 165 130 |
86 655 130 |
92 920 130 |
||
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
5 000 000 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
76 000 |
37 000 |
471 000 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
||||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 978 396 |
171 348 396 |
164 725 396 |
176 498 396 |
|||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
159 978 396 |
171 348 396 |
164 725 396 |
- |
- |
176 498 396 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 119 973 021 |
- 129 994 021 |
- 124 720 021 |
- |
- |
- 131 650 021 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
- |
- |
- 4 747 000 |
- |
- |
- |
|
9. melléklet a 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez
|
Rovatrend |
Megnevezés |
2024. évi eredeti előirányzat |
2024. évi III. módosított előirányzat |
ebből |
2024. évi IV. módosított előirányzat |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kötelező feladatok |
Önként vállalt feladatok |
Államigazgatási feladatok |
|||||
|
B1 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
3 000 852 |
||
|
B11 Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
0 |
0 |
||||
|
B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok működési támogatásai |
|||||||
|
Önkormányzati Hivatal működésének támogatása |
|||||||
|
Település-üzemeltetéshez kapcs. feladatellátás támogatása |
|||||||
|
B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. Támogatása |
|||||||
|
Óvodaped. És óvodaped. Munk. Közv. Segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodaműködtetés támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok min-ből adódó többletkiad.hoz |
|||||||
|
B113. Telep. önkorm.szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feldatainak támogatása |
|||||||
|
Települési önkormányzatok szociális fela.egyéb támogatása |
|||||||
|
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása |
|||||||
|
Idős személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátás |
|||||||
|
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
|||||||
|
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
|||||||
|
Kiegészítő támogatás a bölcsődében fogl.felsőf.végz.kisgyn.béréhez |
|||||||
|
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
|||||||
|
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása |
|||||||
|
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
|||||||
|
B14.Működési célú visszatér.tám.visszatérülése áht-n belül |
|||||||
|
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
3 000 852 |
|||
|
OEP támogatás |
|||||||
|
Közfoglalkoztatás támogatása |
1 704 852 |
1 704 852 |
1 704 852 |
3 000 852 |
|||
|
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áht. belülről |
||||||
|
B3 |
Közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
|||
|
B34. Vagyoni típusú adók |
0 |
0 |
0 |
||||
|
építményadó |
|||||||
|
magánszemélyek kommunális adója |
|||||||
|
B35. Termékek és szolgáltatások adói |
0 |
0 |
0 |
||||
|
iparűzési adó |
|||||||
|
gépjárműadó |
|||||||
|
B36. Egyéb közhatalmi bevételek |
0 |
0 |
0 |
||||
|
pótlékok, bírságok,igazg. szolg.díjak |
|||||||
|
talajterhelési díj |
|||||||
|
B4 |
Működési bevételek |
38 500 000 |
38 670 000 |
16 000 000 |
22 500 000 |
44 615 000 |
|
|
B401.Készletértékesítés ellentértéke |
|||||||
|
B402. Szolgátatások ellenértéke |
1 045 000 |
||||||
|
B404. Tulajdonosi bevételek |
|||||||
|
B405. Ellátási díj |
38 500 000 |
38 500 000 |
16 000 000 |
22 500 000 |
43 400 000 |
||
|
B406. Kiszámlázott áltanos forgalmi adó |
|||||||
|
B411. Egyéb működési bevételek |
170 000 |
170 000 |
|||||
|
B5 |
Felhalmozási bevételek |
||||||
|
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
2 216 750 |
2 217 750 |
||||
|
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
40 204 852 |
42 591 602 |
17 704 852 |
22 500 000 |
49 833 602 |
||
|
B8 |
Finanszírozási bevételek |
108 643 609 |
135 009 609 |
45 767 753 |
62 875 856 |
148 316 609 |
|
|
Feladatmutató támogatás |
94 635 708 |
94 635 708 |
41 811 210 |
52 824 498 |
96 019 796 |
||
|
Önkormányzati saját bevétel |
13 909 573 |
40 275 573 |
3 858 215 |
10 051 358 |
52 198 485 |
||
|
Maradvány |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
98 328 |
|||
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
148 848 461 |
177 601 211 |
63 472 605 |
85 375 856 |
198 150 211 |
||
|
K1 |
Személyi juttatatások |
98 208 588 |
98 471 338 |
39 891 650 |
58 579 688 |
100 822 338 |
|
|
K2 |
Munkaadót terhelő járulék |
12 651 373 |
12 651 373 |
5 047 705 |
7 603 668 |
13 437 373 |
|
|
K3 |
Dologi kiadások |
37 988 500 |
39 763 500 |
20 571 000 |
19 192 500 |
41 515 900 |
|
|
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||||||
|
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
26 410 000 |
26 410 000 |
41 834 000 |
|||
|
K6 |
Beruházások |
305 000 |
305 000 |
479 000 |
|||
|
K7 |
Felújítások |
61 600 |
|||||
|
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 848 461 |
177 601 211 |
65 510 355 |
112 090 856 |
198 150 211 |
||
|
K9 |
Finanszírozási kiadások |
||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 848 461 |
177 601 211 |
65 510 355 |
112 090 856 |
0 |
198 150 211 |
|
|
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege |
- 108 643 609 |
- 135 009 609 |
- 47 805 503 |
- 89 590 856 |
0 |
- 148 316 609 |
|
|
Bevételek és Kiadások egyenlege |
0 |
0 |
-2037750 |
-26715000 |
0 |
0 |
|