Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 09. 01- 2018. 09. 01

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:  Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§


A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését

                                             2 102 560 076 Ft  költségvetési bevétellel

                                             3 541 183 991 Ft  költségvetési kiadással

                                             1 438 623 915 Ft  hiánnyal

                                                  28 549 927 Ft  finanszírozási kiadással

                                             1 467 173 842 Ft  belső finanszírozási bevétellel

                                                                 0 Ft  külső finanszírozási bevétellel

                                                                      

állapítja meg.”


2 . §


A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §


Működési célú költségvetési bevételek:

  • működési célú támogatások áht-n belülről                                             954 732 041 Ft
  • közhatalmi bevételek                                                                           489 859 309 Ft
  • működési bevételek                                                                             258 005 190 Ft
  • működési célú átvett pénzeszköz                                                           23 980 486 Ft

                   Működési célú költségvetési bevételek összesen:           1 726 577 026 Ft


        Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

  • Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                         178 335 518 Ft
  • Felhalmozási bevételek                                                                         183 353 173 Ft
  • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    14 294 359 Ft

                  Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:         375 983 050 Ft


      Költségvetési bevételek összesen:                                                2 102 560 076 Ft


         Működési célú költségvetési  kiadások:

  • a személyi jellegű kiadások                                                                   765 651 318 Ft
  • a munkaadókat terhelő járulékok                                                            171 148 292 Ft
  • a dologi jellegű kiadások                                                                        936 173 806 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                     24 500 000 Ft
  • egyéb működési célú kiadások                                                               148 566 997 Ft

                   Működési költségvetési kiadások összesen:                     2 046 040 413 Ft


       Felhalmozási célú kiadások:

  • beruházások                                                                                     1 316 623 423 Ft
  • felújítások                                                                                            166 086 098 Ft
  • egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            12 434 057 Ft

                    Felhalmozási kiadások összesen:                                  1 495 143 578 Ft



Költségvetési kiadások összesen:                                           3 541 183 991 Ft

     

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)

  • működési bevételek és kiadások egyenlege                                        - 319 463 387 Ft
  • felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege                                   -1 119 160 528 Ft


Költségvetési egyenleg:                                                        - 1 438 623 915 Ft


Belső finanszírozás bevételei

  • működési célú 2017. évi maradvány                                                      327 698 871 Ft
  • fejlesztési célú 2017. évi maradvány                                                   1 139 474 971 Ft


Külső finanszírozás bevételei

  • működési célú hitelfelvétel                                                                                    0 Ft
  • fejlesztési célú hitelfelvétel                                                                                    0 Ft

        

Finanszírozási bevételek összesen:                                        1 467 173 842 Ft



Külső finanszírozás kiadásai

  • Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása                          28 549 927 Ft


Finanszírozási kiadások összesen:                                           - 28 549 927 Ft


Finanszírozási célú műveletek egyenlege

(bevételek és kiadások különbözete):                                    1 438 623 915 Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti  részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A 6. melléklet az önkormányzat – a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti – adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”


3. §



(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.



4. §




Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Kőszeg, 2018. augusztus 30.




Dr. Zalán Gábor    s. k.                                               Huber László s. k.

       jegyző                                                                    polgármester