Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2018. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 12. 01- 2018. 12. 01

Kőszeg Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §


Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:  Rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„2.§


A képviselő-testület az önkormányzat és az irányított intézmények együttes 2018. évi költségvetését

                                             2 222 457 277 Ft  költségvetési bevétellel

                                             3 661 081 192 Ft  költségvetési kiadással

                                             1 438 623 915 Ft  hiánnyal

                                                  28 549 927 Ft  finanszírozási kiadással

                                             1 467 173 842 Ft  belső finanszírozási bevétellel

                                                                 0 Ft  külső finanszírozási bevétellel

                                                                      

állapítja meg.”


2 . §


A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. §


Működési célú költségvetési bevételek:

  • működési célú támogatások áht-n belülről                                          1 007 367 063 Ft
  • közhatalmi bevételek                                                                           489 869 309 Ft
  • működési bevételek                                                                             258 368 095 Ft
  • működési célú átvett pénzeszköz                                                           23 980 486 Ft

                   Működési célú költségvetési bevételek összesen:           1 779 584 953 Ft


           Felhalmozási célú költségvetési bevételek:

  • Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről                                         244 363 792 Ft
  • Felhalmozási bevételek                                                                         183 353 173 Ft
  • Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                    15 155 359 Ft

                  Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen:         442 872 324 Ft


      Költségvetési bevételek összesen:                                                  2 222 457 277 Ft




               Működési célú költségvetési  kiadások:

  • a személyi jellegű kiadások                                                                      780 659 003 Ft
  • a munkaadókat terhelő járulékok                                                               173 833 181 Ft
  • a dologi jellegű kiadások                                                                           952 848 375 Ft
  • ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                        24 500 000 Ft
  • egyéb működési célú kiadások                                                                  156 449 390 Ft

                   Működési költségvetési kiadások összesen:                        2 088 289 949 Ft


            Felhalmozási célú kiadások:

  • beruházások                                                                                          1 340 189 927 Ft
  • felújítások                                                                                                 220 167 259 Ft
  • egyéb felhalmozási célú kiadások                                                                 12 434 057 Ft

                    Felhalmozási kiadások összesen:                                       1 572 791 243 Ft



Költségvetési kiadások összesen:                                                  3 661 081 192 Ft

     

Költségvetési egyenleg (bevételek és kiadások különbözete)

  • működési bevételek és kiadások egyenlege                                              - 308 704 996 Ft
  • felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege                                         -1 129 918 919 Ft


Költségvetési egyenleg:                                                               - 1 438 623 915 Ft


Belső finanszírozás bevételei

  • működési célú 2017. évi maradvány                                                             327 698 871 Ft
  • fejlesztési célú 2017. évi maradvány                                                          1 139 474 971 Ft


Külső finanszírozás bevételei

  • működési célú hitelfelvétel                                                                                         0 Ft
  • fejlesztési célú hitelfelvétel                                                                                         0 Ft

        

Finanszírozási bevételek összesen:                                                   1 467 173 842 Ft



Külső finanszírozás kiadásai

  • Államháztartáson belüli megelőlegezések elszámolása                                      28 549 927 Ft


Finanszírozási kiadások összesen:                                                      - 28 549 927 Ft


Finanszírozási célú műveletek egyenlege

(bevételek és kiadások különbözete):                                                 1 438 623 915 Ft


Az 1. melléklet az önkormányzat bevételeit és kiadásait tartalmazza kiemelt előirányzatonkénti bontásban.

A 3. §-ban megállapított bevételek jogcímenkénti és intézményenkénti, valamint a kiadások intézményenkénti  részletezését a 2. és a 3. melléklet, a felhalmozási bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet, a felhalmozási kiadások célonkénti részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

A 6. melléklet az önkormányzat - a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti - adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit, illetve a 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, a 7. melléklet az európai uniós forrásból finanszírozott projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait tartalmazza. A 8. melléklet az Önkormányzat engedélyezett létszámkeretét tartalmazza.”


3. §



(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.



4. §



Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.




Kőszeg, 2018. november 29.



Dr. Zalán Gábor   s. k.                                                Huber László s. k.

        jegyző                                                                  polgármester