Kaposmérő község képviselő testületének 6/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

Hatályos: 2019. 10. 08- 2019. 10. 08

Kaposmérő község képviselő testületének 6/2019 (V.27..) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló1

2019.10.08.

önkormányzati rendeletének módosításáról

1. § Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2018. évi 2/2018. (III.08.) (a továbbiakban: R.) módosításáról a következőket rendeli el:

A R. 2. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
Kaposmérő Községi Önkormányzat és költségvetési szerveinek együttes 2018. évi költségvetését a Tisztelt Képviselő-testület
29 759 502 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
29 759 502 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
csökkenti.
Kaposmérő Községi Önkormányzat és Költségvetési szerveinek 2018. évi költségvetésén belül
Bevételi főösszegét: 1 208 846 028Ft-ban
ebből:
- a működési célú támogatásokat 223 149 118 Ft-ban
- egyéb működési célú támogatásokat 86 119 672 Ft-ban
- a felhalmozási célú támogatásokat 54 547 428 Ft-ban
- a közhatalmi bevételeket 46 110 000 Ft-ban
- a működési célú bevételeket 61 840 946 Ft-ban
- felhalmozási bevételeket 24 960 124 Ft-ban
- a működési célú átvett pénzeszközöket 1 517 127 Ft-ban
- a felhalmozási célú átvett pénzeszközöket 4 528 211 Ft-ban
- finanszírozási bevételét 706 073 402 Ft-ban
ebből:
- előző évi pénzmaradvány 612 536 578 Ft-ban
- Forgatási célú értékpapír beváltása 70 000 000 Ft-ban
- Likvid hitel felvétele 15 000 000 Ft-ban
- Államháztartáson belüli megelőlegezés 8 536 824 Ft-ban
Kiadási főösszegét: 1 208 846 028 Ft-ban
ebből:
- a működési célú kiadásokat 989 977 954 Ft-ban
ebből:
- a személyi juttatások kiadásait 144 174 950 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 26 851 491 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 119 057 118 Ft-ban
- ellátottak pénzbeli juttatása 6 377 500 Ft-ban
- működési célú kiadás 671 032 606 Ft-ban
ebből: tartalék 610 383 724 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 218 868 074 Ft-ban
ebből:
- a beruházások összegét 82 600 180 Ft-ban
- felújítások 121 388 294 Ft-ban
- felhalmozási célú kölcsön nyújtása 7 500 000 Ft-ban
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson
kívülre 7 379 600 Ft-ban
- finanszírozási kiadást 22 484 289 Ft-ban
ebből:
-likvid hitel visszafizetése 15 000 000 Ft-ban
-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 7 484 289 Ft-ban
állapítja meg.

2. § (1) A R. 2. számú melléklete e rendelet 8. számú mellékletére módosul.

(2) A R. 3. számú melléklete e rendelet 9. számú mellékletére módosul.

(3) A R. 4. számú melléklete e rendelet 3. számú mellékletére módosul.

(4) A R. 5. számú melléklete e rendelet 4. számú mellékletére módosul.

(5) A R. 6. számú melléklete e rendelet 5. számú mellékletére módosul.

(6) A R. 7. számú melléklete e rendelet 6. számú mellékletére módosul.

(7) A R. 8. számú melléklete e rendelet 7. számú mellékletére módosul.

(8) Kiegészül 13. számú melléklettel, mely e rendelet 1. számú melléklete.

(9) Kiegészül 14. számú melléklettel, mely e rendelet 2. számú melléklete.

3. § Hatásvizsgálati lap

Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2018. évi 2/2018. (III.08.) költségvetéséről szóló

önkormányzati rendeletének módosításáról

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről
I. Várható társadalmi hatások
A költségvetési rendelet alapján végrehajtott gazdálkodás átfogó képet ad az önkormányzat
pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről.
II. Várható gazdasági, költségvetési hatások
A költségvetési rendelet módosítására a beérkezett többletbevételek és a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások miatt kerül sor.
III. Várható környezeti hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.
IV. Várható egészségi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs.
V. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendeletben foglaltak végrehajtása további adminisztratív terhet nem ró az önkormányzatra.
VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A rendeletmódosítás elmaradása törvénysértő állapotot eredményez.
VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet végrehajtásával kapcsolatban a személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

4. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép életbe.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1. melléklet

1. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek konszolidált bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2018.év

2018.év módosított

2018.év módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

63 522 423

63 522 423

63 607 335

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

57 482 967

56 354 067

56 354 067

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

81 715 604

81 715 604

87 047 677

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 016 530

3 212 647

3 212 647

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 817 328

12 047 496

Elszámolásból származó bevételek (B116)

879 896

879 896

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

205 737 524

214 501 965

223 149 118

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 706 021

27 786 632

86 119 672

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

217 443 545

242 288 597

309 268 790

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

14 964 041

14 964 041

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

87 874 248

39 583 387

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

303 702 283

102 838 289

54 547 428

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 350 000

4 350 000

4 400 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22 000 000

26 500 000

31 000 000

Gépjárműadók (B354)

7 000 000

7 500 000

8 010 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

29 000 000

34 000 000

39 010 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

36 050 000

41 050 000

46 110 000

Készletértékesítés

0

297 515

833 404

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

12 419 027

18 653 965

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

500 000

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

22 541 774

21 872 889

21 872 889

Ellátási díjak (B405)

4 372 793

4 393 020

5 162 939

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 086 279

7 531 551

10 221 033

Kamatbevételek (B408)

46

500 077

Egyéb pénzügyi bevételek (B409)

0

680 535

680 535

Biztosító által fizetet kártérítés (B410)

0

0

806 328

Áfa visszatérítés (B407)

0

0

1 819 000

Egyéb működési bevételek (B411)

200 000

943 484

1 290 776

Működési bevételek (B4)

33 900 846

48 138 067

61 840 946

Ingatlanok értékesítése (B52)

1 200 000

21 210 984

24 681 384

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

278 740

Felhalmozási bevétel

1 200 000

21 210 984

24 960 124

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

1 300 000

1 300 000

0

ebből: háztartások (B64)

600 000

884 845

1 517 127

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 900 000

2 184 845

1 517 127

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

2 500 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

4 528 211

Költségvetési bevételek (B1-B7)

594 196 674

457 710 782

502 772 626

Likvid hitel felvétele (B8112)

0

0

15 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

666 583 941

612 536 578

612 536 578

Forgatási célú értékpapír beváltása

0

45 000 000

70 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

0

0

8 536 824

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

123 358 170

123 358 170

0

Finanszírozási bevételek (B8)

789 942 111

780 894 748

706 073 402

Bevételek összesen:

1 384 138 785

1 238 605 530

1 208 846 028

2. melléklet

2. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek konszolidált kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft
A.KIADÁSOK 2018.év 2018.év módosított 2018.év módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 104 077 953 121 708 211 127 208 442
Külső személyi juttatások (K12) 14 234 754 15 840 421 16 966 508
Személyi juttatások(K1) 118 312 707 137 548 632 144 174 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 21 004 146 23 804 146 26 851 491
Készletbeszerzés (K31) 10 400 000 12 500 000 16 302 767
Kommunikációs szolgáltatások (K32) 2 950 000 3 217 710 3 278 579
Szolgáltatási kiadások (K33) 168 243 993 65 642 971 69 856 542
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34) 120 000 70 000 70 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) 44 932 992 32 195 387 29 549 230
Dologi kiadások (K3) 226 646 985 113 626 068 119 057 118
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 18 693 000 18 254 210 6 377 500
Tartalék(K513) 48 984 203 610 245 994 610 383 724
Egyéb működési célú kiadások(K5) 97 435 851 661 393 937 671 032 606
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) 569 072 164 48 854 000 73 477 950
Informatikai eszközök beszerzése (K63) 0 1 006 949 0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) 3 822 787 5 465 079 5 345 159
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) 1 032 152 4 138 025 3 777 071
Beruházások (K6) 573 927 103 59 464 053 82 600 180
Ingatlanok felújítása (K71) 138 822 591 62 041 280 95 263 712
Egyéb tárgyi eszköz felújítása 0 0 915 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) 55 953 943 16 751 145 25 209 582
Felújítások (K7) 194 776 534 78 792 425 121 388 294
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89) 2 500 000 7 379 600 7 379 600
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89) 0 7 500 000 7 500 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 2 500 000 14 879 600 14 879 600
Költségvetési kiadások (K1-K8) 1 253 296 326 1 107 763 071 1 186 361 739
Likvid hitel visszafizetése (K9112) 0 0 15 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) 7 484 289 7 484 289 7 484 289
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) 123 358 170 123 358 170 0
Finanszírozási kiadások (K9) 130 842 459 130 842 459 22 484 289
Kiadások összesen: 1 384 138 785 1 238 605 530 1 208 846 028
1. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek konszolidált bevételei forrásonként

Me: Ft
B.BEVÉTELEK 2018.év 2018.év módosított 2018.év módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) 63 522 423 63 522 423 63 607 335
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) 57 482 967 56 354 067 56 354 067
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) 81 715 604 81 715 604 87 047 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) 3 016 530 3 212 647 3 212 647
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) 8 817 328 12 047 496
Elszámolásból származó bevételek (B116) 879 896 879 896
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) 205 737 524 214 501 965 223 149 118
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) 11 706 021 27 786 632 86 119 672
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) 217 443 545 242 288 597 309 268 790
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) 0 14 964 041 14 964 041
Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25) 87 874 248 39 583 387
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) 303 702 283 102 838 289 54 547 428
Vagyoni tipusú adók (B34) 4 350 000 4 350 000 4 400 000
Értékesítési és forgalmi adók (B351) 22 000 000 26 500 000 31 000 000
Gépjárműadók (B354) 7 000 000 7 500 000 8 010 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) 0
Termékek és szolgáltatások adói (B35) 29 000 000 34 000 000 39 010 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) 2 700 000 2 700 000 2 700 000
Közhatalmi bevételek (B3) 36 050 000 41 050 000 46 110 000
Készletértékesítés 0 297 515 833 404
Szolgáltatások ellenértéke 200 000 12 419 027 18 653 965
Közvetített szolgáltatások ellenértéke 500 000 0 0
Tulajdonosi bevételek (B404) 22 541 774 21 872 889 21 872 889
Ellátási díjak (B405) 4 372 793 4 393 020 5 162 939
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) 6 086 279 7 531 551 10 221 033
Kamatbevételek (B408) 46 500 077
Egyéb pénzügyi bevételek (B409) 0 680 535 680 535
Biztosító által fizetet kártérítés (B410) 0 0 806 328
Áfa visszatérítés (B407) 0 0 1 819 000
Egyéb működési bevételek (B411) 200 000 943 484 1 290 776
Működési bevételek (B4) 33 900 846 48 138 067 61 840 946
Ingatlanok értékesítése (B52) 1 200 000 21 210 984 24 681 384
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 0 0 278 740
Felhalmozási bevétel 1 200 000 21 210 984 24 960 124
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64) 1 300 000 1 300 000 0
ebből: háztartások (B64) 600 000 884 845 1 517 127
ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)
Működési célú átvett pénzeszközök(B6) 1 900 000 2 184 845 1 517 127
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) 0 0 2 500 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B74) 0 0 0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) 0 0 4 528 211
Költségvetési bevételek (B1-B7) 594 196 674 457 710 782 502 772 626
Likvid hitel felvétele (B8112) 0 0 15 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) 666 583 941 612 536 578 612 536 578
Forgatási célú értékpapír beváltása 0 45 000 000 70 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814) 0 0 8 536 824
Központi, irányító szervi támogatás (B816) 123 358 170 123 358 170 0
Finanszírozási bevételek (B8) 789 942 111 780 894 748 706 073 402
Bevételek összesen: 1 384 138 785 1 238 605 530 1 208 846 028

3. melléklet

3. számú melléklet

Az önkormányzat bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

2018.év Módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

63 522 423

63 522 423

63 607 335

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

57 482 967

56 354 067

56 354 067

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

81 715 604

81 715 604

87 047 677

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 016 530

3 212 647

3 212 647

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 817 328

12 047 496

Elszámolásból származó bevételek (B116)

879 896

879 896

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

205 737 524

214 501 965

223 149 118

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 706 021

26 474 392

84 155 383

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

217 443 545

240 976 357

307 304 501

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

14 964 041

14 964 041

Efyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

303 702 283

87 874 248

39 583 387

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

303 702 283

102 838 289

54 547 428

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 350 000

4 350 000

4 400 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22 000 000

26 500 000

31 000 000

Gépjárműadók (B354)

7 000 000

7 500 000

8 010 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

29 000 000

34 000 000

39 010 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

36 050 000

41 050 000

46 110 000

Készletértékesítés

297 515

833 404

Szolgáltatások ellenértéke

4 000 000

6 252 752

11 231 755

Közvetített szolgáltatások ellenértéke ) (B403)

0

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

18 541 774

21 872 889

21 872 889

Ellátási díjak (B405)

0

25 496

332 267

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 086 279

7 526 282

10 215 761

Áfa visszatérítése (B407)

0

0

1 819 000

Kamatbevételek (B408)

0

46

500 076

Egyéb pénzügyi bevételek (B409)

0

680 535

680 535

Biztosító által fizetett kártérítés (B410)

0

806 328

Egyéb működési bevételek (B411)

0

202 306

749 538

Működési bevételek (B4)

28 628 053

36 857 821

49 041 553

Ingatlanok értékesítése (B52)

1 200 000

21 210 984

24 681 384

Egyéb tárgyi eszköz értékesítés

0

0

278 740

Felhalmozási bevétel

1 200 000

21 210 984

24 960 124

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

ebből: háztartások (B64)

600 000

884 845

1 517 127

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

600 000

884 845

1 517 127

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

2 500 000

Átvett pénzeszközök

0

0

2 028 211

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

4 528 211

Költségvetési bevételek (B1-B7)

587 623 881

443 818 296

488 008 944

Likvid hitel felvétele (B8112)

0

0

15 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

665 272 599

609 548 814

609 548 814

Forgatási célú értékpapír beváltása (B8121)

0

70 000 000

70 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

0

0

8 536 824

Finanszírozási bevételek összesen:

665 272 599

679 548 814

703 085 638

Bevételek összesen:

1 252 896 480

1 123 367 110

1 191 094 582

4. melléklet

4. számú melléklet

Az önkormányzat kiadásai forrásonként

Me:Ft

A.KIADÁSOK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

2018.év Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

21 905 878

33 298 336

39 171 105

Külső személyi juttatások (K12)

14 234 754

15 175 574

16 301 661

Személyi juttatások(K1)

36 140 632

48 473 910

55 472 766

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 872 140

6 672 140

9 109 124

Készletbeszerzés (K31)

8 500 000

10 600 000

14 180 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

750 000

1 017 710

1 000 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

146 240 708

43 546 218

41 546 030

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

20 000

20 000

20 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

37 852 992

25 065 387

20 780 510

Dologi kiadások (K3)

193 363 700

80 249 315

77 526 540

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 693 000

18 254 210

6 377 500

Tartalék(K513)

48 984 203

610 245 994

610 383 724

Egyéb működési célú kiadások(K5)

97 435 851

661 393 937

671 032 606

Elvonások és befizetések

1 825 795

1 825 795

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

568 417 225

48 854 000

73 477 950

nformatikai eszközök beszerzése

0

1 006 949

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 822 787

4 949 379

4 669 459

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 032 152

3 998 786

3 637 832

Beruházások (K6)

573 272 164

58 809 114

81 785 241

Ingatlanok felújítása (K71)

138 822 591

62 041 280

95 263 712

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0

0

915 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

55 953 943

16 751 145

25 209 582

Felújítások (K7)

194 776 534

78 792 425

121 388 294

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)

2 500 000

7 500 000

7 500 000

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

0

7 379 600

7 379 600

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 500 000

14 879 600

14 879 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 122 054 021

967 524 651

1 037 571 671

Likvid hitel visszafizetése (K9112)

0

0

15 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 484 289

7 484 289

7 484 289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

123 358 170

123 358 170

131 038 622

Finanszírozási kiadások (K9)

130 842 459

130 842 459

153 522 911

Kiadások összesen:

1 252 896 480

1 098 367 110

1 191 094 582

5. melléklet

5. számú melléklet

A Közös Hivatal bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

2018.év Módosított

Egyéb működési célú támogatás

0

1 312 240

1 964 289

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

6 166 275

7 422 210

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

500 000

0

0

Egyéb működési bevétel

200 000

741 178

541 238

Kamatbevételek

0

0

1

Működési bevételek (B4)

900 000

8 219 693

9 927 738

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 300 000

1 300 000

0

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

2 200 000

9 519 693

9 927 738

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

805 103

2 388 057

2 388 057

Maradvány igénybevétele (B813)

805 103

2 388 057

2 388 057

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

43 113 590

43 113 590

42 928 227

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

43 918 693

45 501 647

45 316 284

Finanszírozási bevételek (B8)

43 918 693

45 501 647

45 316 284

Sajátbevétel

2 000 000

2 032 000

Bevétel összesen

46 118 693

55 021 340

55 244 022

A.KIADÁSOK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

2018.év Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

34 000 971

40 238 771

40 238 771

Külső személyi juttatások (K12)

-

664 847

664 847

Személyi juttatások(K1)

34 000 971

40 903 618

40 903 618

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

6 117 722

8 117 722

8 117 722

Készletbeszerzés (K31)

800 000

800 000

800 000

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 000 000

2 000 000

2 100 000

Szolgáltatási kiadások (K33)

1 800 000

1 800 000

2 100 000

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

50 000

50 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

1 350 000

1 350 000

1 172 682

Dologi kiadások (K3)

6 000 000

6 000 000

6 222 682

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

-

-

Tartalék(K513)

-

-

Egyéb működési célú kiadások(K5)

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

-

-

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

-

-

Beruházások (K6)

-

-

Ingatlanok felújítása (K71)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások (K7)

-

-

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

Költségvetési kiadások (K1-K8)

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

-

-

Finanszírozási kiadások (K9)

-

-

Kiadások összesen:

46 118 693

55 021 340

55 244 022

6. melléklet

6. számú melléklet

A Bokréta Óvoda bevételei-kiadásai forrásonként

Me: Ft

B. BEVÉTELEK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

2018.év Módosított

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

Tulajdonosi bevételek (B404)

Ellátási díjak (B405)

4 372 793

4 367 524

4 830 672

Fizetendő Áfa (B406)

0

5 269

5 272

Működési bevételek (B4)

4 372 793

4 372 793

4 835 944

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Költségvetési bevételek (B1-B7)

4 372 793

4 372 793

4 835 944

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

Maradvány igénybevétele (B813)

506 239

599 707

599 707

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

80 244 580

80 244 580

88 110 395

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

Finanszírozási bevételek (B8)

80 750 819

80 844 287

88 710 102

Sajátbevétel

4 372 793

4 372 793

4 835 944

Bevétel összesen

85 123 612

85 217 080

93 546 046

A. KIADÁSOK

2018.év Eredeti

2018.év Módosított

2018.év Módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

48 171 104

48 171 104

47 798 566

Külső személyi juttatások (K12)

0

0

Személyi juttatások(K1)

48 171 104

48 171 104

47 798 566

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

9 014 284

9 014 284

9 624 645

Készletbeszerzés (K31)

1 100 000

1 100 000

1 322 767

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

200 000

200 000

178 579

Szolgáltatási kiadások (K33)

20 203 285

20 296 753

26 210 512

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

50 000

0

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

5 730 000

5 780 000

7 596 038

Dologi kiadások (K3)

27 283 285

27 376 753

35 307 896

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

0

0

Tartalék (K513)

0

0

Egyéb működési célú kiadások(K5)

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

515 700

515 700

675 700

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

139 239

139 239

139 239

Beruházások (K6)

654 939

654 939

814 939

Ingatlanok felújítása (K71)

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

Felújítások (K7)

0

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

0

0

Költségvetési kiadások (K1-K8)

85 123 612

85 217 080

93 546 046

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

0

0

Finanszírozási kiadások (K9)

0

0

Kiadások összesen:

85 123 612

85 217 080

93 546 046

7. melléklet

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Működési bevétel

61 840 946

Személyi juttatások

144 174 950

Önkormányzatok működési támogatása

223 149 118

Munkaadót terhelő járulékok

26 851 491

Egyéb működési támogatás

86 119 672

Dologi kiadások

119 057 118

Működési célú átvett pénzeszköz

1 517 127

Egyéb működési célú kiadások

671 032 606

Közhatalmi bevételek

46 110 000

Ellátási díjak

6 377 500

Finanszírozási bevételek

706 073 402

Finanszírozási kiadások

22 484 289

Működési bevétel összesen

1 124 810 265

Működési kiadás összesen

989 977 954

adatok Ft-ban

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Megnevezés

Előirányzatok

Megnevezés

Előirányzatok

eredeti

eredeti

Felhalmozási bevételek

24 960 124

Felújítási kiadások

121 388 294

Felhalmozási célú támogatások

54 547 428

Beruházási kiadások

82 600 180

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

4 528 211

Egyéb felhalmozási célú kiadások

14 879 600

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások

0

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

1 208 846 028

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 208 846 028

8. melléklet

8. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként

Me: Ft

B.BEVÉTELEK

2018.év

2018.év módosított

2018.év módosított

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

63 522 423

63 522 423

63 607 335

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

57 482 967

56 354 067

56 354 067

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

81 715 604

81 715 604

87 047 677

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 016 530

3 212 647

3 212 647

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

8 817 328

12 047 496

Elszámolásból származó bevételek (B116)

879 896

879 896

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

205 737 524

214 501 965

223 149 118

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

11 706 021

27 786 632

86 119 672

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)

217 443 545

242 288 597

309 268 790

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0

14 964 041

14 964 041

Egyéb felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B25)

87 874 248

39 583 387

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

303 702 283

102 838 289

54 547 428

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 350 000

4 350 000

4 400 000

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

22 000 000

26 500 000

31 000 000

Gépjárműadók (B354)

7 000 000

7 500 000

8 010 000

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)

0

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

29 000 000

34 000 000

39 010 000

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

2 700 000

2 700 000

2 700 000

Közhatalmi bevételek (B3)

36 050 000

41 050 000

46 110 000

Készletértékesítés

0

297 515

833 404

Szolgáltatások ellenértéke

200 000

12 419 027

18 653 965

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

500 000

0

0

Tulajdonosi bevételek (B404)

22 541 774

21 872 889

21 872 889

Ellátási díjak (B405)

4 372 793

4 393 020

5 162 939

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

6 086 279

7 531 551

10 221 033

Kamatbevételek (B408)

46

500 077

Egyéb pénzügyi bevételek (B409)

0

680 535

680 535

Biztosító által fizetet kártérítés (B410)

0

0

806 328

Áfa visszatérítés (B407)

0

0

1 819 000

Egyéb működési bevételek (B411)

200 000

943 484

1 290 776

Működési bevételek (B4)

33 900 846

48 138 067

61 840 946

Ingatlanok értékesítése (B52)

1 200 000

21 210 984

24 681 384

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

278 740

Felhalmozási bevétel

1 200 000

21 210 984

24 960 124

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

1 300 000

1 300 000

0

ebből: háztartások (B64)

600 000

884 845

1 517 127

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

Működési célú átvett pénzeszközök(B6)

1 900 000

2 184 845

1 517 127

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)

0

0

2 500 000

ebből: egyéb civil szervezetek (B74)

0

0

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)

0

0

4 528 211

Költségvetési bevételek (B1-B7)

594 196 674

457 710 782

502 772 626

Likvid hitel felvétele (B8112)

0

0

15 000 000

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

666 583 941

612 536 578

612 536 578

Forgatási célú értékpapír beváltása

0

45 000 000

70 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezés (B814)

0

0

8 536 824

Központi, irányító szervi támogatás (B816)

123 358 170

123 358 170

131 038 622

Finanszírozási bevételek (B8)

789 942 111

780 894 748

837 112 024

Bevételek összesen:

1 384 138 785

1 238 605 530

1 339 884 650

9. melléklet

9. számú melléklet

Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadásai forrásonként

Me: ezer Ft

A.KIADÁSOK

2018.év

2018.év módosított

2018.év módosított

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

104 077 953

121 708 211

127 208 442

Külső személyi juttatások (K12)

14 234 754

15 840 421

16 966 508

Személyi juttatások(K1)

118 312 707

137 548 632

144 174 950

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

21 004 146

23 804 146

26 851 491

Készletbeszerzés (K31)

10 400 000

12 500 000

16 302 767

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

2 950 000

3 217 710

3 278 579

Szolgáltatási kiadások (K33)

168 243 993

65 642 971

69 856 542

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

120 000

70 000

70 000

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

44 932 992

32 195 387

29 549 230

Dologi kiadások (K3)

226 646 985

113 626 068

119 057 118

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

18 693 000

18 254 210

6 377 500

Tartalék(K513)

48 984 203

610 245 994

610 383 724

Egyéb működési célú kiadások(K5)

97 435 851

661 393 937

671 032 606

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

569 072 164

48 854 000

73 477 950

Informatikai eszközök beszerzése (K63)

0

1 006 949

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

3 822 787

5 465 079

5 345 159

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

1 032 152

4 138 025

3 777 071

Beruházások (K6)

573 927 103

59 464 053

82 600 180

Ingatlanok felújítása (K71)

138 822 591

62 041 280

95 263 712

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0

0

915 000

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

55 953 943

16 751 145

25 209 582

Felújítások (K7)

194 776 534

78 792 425

121 388 294

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)

2 500 000

7 379 600

7 379 600

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K89)

0

7 500 000

7 500 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)

2 500 000

14 879 600

14 879 600

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 253 296 326

1 107 763 071

1 186 361 739

Likvid hitel visszafizetése (K9112)

0

0

15 000 000

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

7 484 289

7 484 289

7 484 289

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

123 358 170

123 358 170

131 038 622

Finanszírozási kiadások (K9)

130 842 459

130 842 459

153 522 911

Kiadások összesen:

1 384 138 785

1 238 605 530

1 339 884 650

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2019. október 9. napjával.