Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 11. 15- 2019. 02. 28Bölcske Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015(II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Hatályos: 2018. 11. 15- 2019. 02. 28
Bölcske Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 435 462 ezer forintban állapítja meg. Az önkormányzat összevont mérlegét a képviselő-testület az 1. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásibevétel 283 381 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 12 252 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel 55 276 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 49 924 e Ft
e) felhalmozási bevétel 4 600 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 751 e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 40 530e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 34 724 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ……..e Ft
ge) egyéb bevételek ………..e Ft
gf) finanszírozási bevétel/ÁH-n belüli megelőlegezések5 806 e Ft
(2) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 379 319 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 744 e Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer)
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 47 399 e Ft.
(Lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély, gyermekétkeztetés)
(3) Az önkormányzat összesített bevételeiből
a) működési bevételek: 352 609 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 82 853 e Ft.
Az önkormányzat összevont bevételeit kiemelt előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 2.§-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
4. § (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban
meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 301 214 e Ft
aa) személyi juttatások: 103 233 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 23 962 e Ft
ac) dologi kiadások: 124 704 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18 134 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 31 181 e Ft
b) felhalmozási költségvetés 118 525 e Ft
ba) beruházások, 57 317 e Ft
bb) felújítások 60 193 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 015 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások:15 723 e Ft
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány4 400 e Ft
cd) finanszírozás e Ft
ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések11 323 e Ft
Az önkormányzat összevont kiadásait kiemelt előirányzat szintű bontásban a rendelet 3 számú melléklete tartalmazza.
(2) Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 371 584 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 110 e Ft,
(Idősek Klubja, Jelzőrendszer,civil szervezetek műk támogatása)
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 46 768 e Ft.
(lakásfenntartási támogatás, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély , gyermekétkeztetés)
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadási előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat Meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
(4) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat beruházásonként, felújítási kiadásokat felújításonként a 4. számú melléklet tartalmazza.
(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásait az 5 számú melléklet tartalmazza.
(6) A költségvetési évben az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügyletet nem tervez.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege: 0 e Ft.
5. § (1) A költségvetési egyenleg
a) működési cél szerint 0 e Ft
b) felhalmozási cél szerint 0 e Ft
6. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31 fő.
Az önkormányzat összevont engedélyezett létszámkeretét intézményi bontásban a 6. számú melléklet tartalmazza.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 7. számú melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében a céltartalék 1 000 e Ft, általános tartalék 3 400 e Ft.
3. A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
9. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési főösszegét 74 577 ezer forintban állapítja meg.
10. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 67 271 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 108 e Ft
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel ……………e Ft
d) intézményi működési bevétel, 777 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz e Ft
g) az előzőekbe nem tartozó bevételek 6 421 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány
alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ 6 421 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft
ge) egyéb bevételek e Ft
gf) finanszírozási bevételek e Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 74 577 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal bevételeiből
a) működési bevételek: 74 577 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
11. § (1) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés 74 180 e Ft
aa) személyi juttatások: 44 191 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 672 e Ft
ac) dologi kiadások: 18 317 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: ................ 0 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 397 e Ft
ba) beruházások, .............. 397 e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök e Ft
cb) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
cd) finanszírozás e Ft
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásit előirányzat szerinti bontásban a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.
(2) A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 74 577 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat megHatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
12. § (1) A képviselő-testület a Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
A Bölcskei Közös Önkormányzati Hivatal engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
4. Az önkormányzat saját költségvetése
13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési főösszegét 427 996 ezer forintban állapítja meg.
14. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről 283 273 e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 12 252 e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) a fejezeti kezelésű előirányzat bvételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik
c) közhatalmi bevétel 55 276 e Ft
d) intézményi működési bevétel, 49 101 e Ft
e) felhalmozási bevétel 4 600 e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 1 751 e Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek 33 995 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) e Ft
gb) kölcsön e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 28 189 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása e Ft
ge) egyéb bevételek: e Ft
gf) finanszírozási bevételek /ÁH-n belüli megelőlegezések 5 806 e Ft
Az önkormányzat bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 371 853 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei: 8 744 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 47 399 e Ft.
(3) Az önkormányzat bevételeiből
a) működési bevételek: 345 143 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 82 853 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
15. § (1) Az önkormányzat saját, 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 221 053 e Ft
aa) személyi juttatások: 55 741 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 11 392 e Ft
ac) dologi kiadások: 104 605 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 18 134 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: 31 181 e Ft
IK, Közös Hivatal működési támogatás 73 092 e Ft
b) felhalmozási költségvetés: 118 128 e Ft
ba) beruházások, 56 920 e Ft
bb) felújítások 60 193 e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások 1 015 e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások 15 723 e Ft
ca) kölcsönök ……… e Ft
cb) egyéb kiadások .……… e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány 4 400e Ft
cd) finanszírozás ….…... e Ft
ce) Államháztartáson belüli megelőlegezések 11 323 e Ft
Az önkormányzat kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 364 118 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 17 110 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 46 768 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.
Az önkormányzat engedélyezett létszám előirányzatát a 6. számú melléklet tartalmazza.
5. Az önkormányzat Idősek Klubja költségvetési szervének költségvetése
17. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési főösszegét 5 981 ezer forintban állapítja meg.
18. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 5 821 e Ft
/a b) pont szerinti kivétellel/
b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel államháztartáson
belülről e Ft,
amelyből
ba) elkülönített állami pénzalapból, .................... e Ft
bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, .................... e Ft
bc) helyi önkormányzattól, .................... e Ft
bd) nemzetiségi önkormányzattól, .................... e Ft
be) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás
központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból
származó pénzeszközből, .................... e Ft
bf) fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként
elszámolható összegből, .................... e Ft
bg) központi költségvetés előirányzat-módosítási
kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából
származik, .................... e Ft
c) közhatalmi bevétel e Ft
d) intézményi működési bevétel, 46 e Ft
e) felhalmozási bevétel e Ft
f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz …………... e Ft
g) az előzőekbe nem tarozó bevételek 114 e Ft
ga) az előző évi működési és felhalmozási célú
maradvány átvétele(amely nem az átvevő költségvetési
maradványából származik) …….…….. e Ft
gb) kölcsön ………….. e Ft
gc) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység
ellátására történő igénybevétele/ 114 e Ft
gd) önkormányzatok költségvetési támogatása ………….. e Ft
ge) egyéb bevételek: ………….. e Ft
gf) finanszírozási bevételek ………... e Ft
Az Idősek Klubja bevételeit előirányzat szerinti bontásban a 2. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) a kötelező feladatok bevételei: 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok bevételei:5 981 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok bevételei: 0 e Ft.
(3) Az Idősek Klubja költségvetési szerv bevételeiből
a) működési bevételek: 5 981 e Ft,
b) felhalmozási bevételek: 0 e Ft.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi előirányzatok a-f) pontjai az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt bevételi előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
19. § (1) Az Idősek Klubja költségvetési szerv 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz
a) működési költségvetés: 5 981 e Ft
aa) személyi juttatások: 3 301 e Ft,
ab) munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó: 898 e Ft
ac) dologi kiadások: 1 782 e Ft
ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: .................... e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások: .................... e Ft
b) felhalmozási költségvetés: e Ft
ba) beruházások, .................... e Ft
bb) felújítások .................... e Ft
bc) egyéb felhalmozási kiadások .................... e Ft
c) az előzőekbe nem tartozó kiadások
ca) kölcsönök e Ft
cd) egyéb kiadások e Ft
cc) tartalékok, pénzmaradvány e Ft
cd) finanszírozás e Ft
Az Idősek Klubja kiadásait előirányzat szerinti bontásban a 3. számú melléklet tartalmazza.
(2) Az Idősek Klubja költségvetési szerv kiadásaiból
a) a kötelező feladatok kiadásai 0 e Ft,
b) az önként vállalt feladatok kiadásai 5 981 e Ft,
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai: 0 e Ft.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott kiemelt kiadások előirányzatok a-b) pontjai az Áht. 6. § (3) bekezdésében rögzített kiemelt előirányzatok, a többi kiemelt kiadási előirányzat meghatározásáról a helyi önkormányzat saját hatáskörben dönt.
20. § (1) A képviselő-testület az Idősek Klubja. költségvetési szerv 2015. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.
Az Idősek Klubja engedélyezett létszámkeretét a 6. számú melléklet tartalmazza.
21. § (1) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségeket nem tervezett.
(2) Önkormányzat által nyújtott hiteleket és kölcsönöket a képviselő-testület nem tervezett.
(3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 8 számú melléklet tartalmazza.
22 § A képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet havi bontásban a 9 számú melléklet szerint hagyja jóvá.
7. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
23. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.
24. § A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg
a) köztisztviselői illetményalap 38 650 Ft,
b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete 200 000 Ft/év/fő.
25. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapra nem tervezett bevételt és kiadást.
26. § Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.
8. Záró rendelkezések
27. § E rendelet 2015 év február hó. 17. napján lép hatályba.
P.H.
Dr Girst Julianna sk. Baranya István sk.
jegyző polgármester