Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2018. 03. 10- 2018. 03. 11

Dunasziget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2018. (III. 9.) önkormányzati rendelete

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2018.(III.9.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(III.6.) önkormányzati rendelet módosításáról

2018.03.10.

Dunasziget Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikkének (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében élj árva az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(111.6.) Önkormányzati Rendeletét (Továbbiakban: Rendelet) az alábbiak szerint módosítja:

A Rendelet l .§ (1) és (2) bekezdése a következők szerint változik:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetése keretében a költségvetési bevételek főösszegét 414.938.693 Ft-ban

költségvetési kiadások főösszegét 445.514.973 Ft-ban
30.576.280 Ft hiánnyal
finanszírozási bevételek főösszegét 35.737.493 Ft-ban
finanszírozási kiadások főösszegét 5.161.213 Ft-ban
30.576.280 Ft többlettel
állapítja meg, azzal, hogy költségvetési hiány teljes összegét belső forrás finanszírozza.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Kiadási főösszegét 450.676.186 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok kiadása 403.579.250 forint, az önként vállalt feladatok kiadása 11.370.699 forint, az állami (államigazgatási) feladatok kiadása 35.726.237 forint;

Bevételi főösszegét 450.676.186 forintban állapítja meg, melyből a kötelezően ellátandó feladatok bevétele 444.935.241 forint, az önként vállalt feladatok bevétele 3.496.178 forint, az állami (államigazgatási) feladatok bevétele 2.244.767 forint.
A feladatok kormányzati funkció (COFOG) szerinti megoszlását a 10. számú melléklet mutatja be.”
2-§
A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) A Képviselő-testület a kiadások főösszegen belül a beruházási és felújítási kiadások előirányzatát 8.218.836 forintban állapítja meg, melynek részletezését a 7. számú mellékélet tartalmazza”
A Rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbira változik:
„(1) A Képviselő-testület 284.853.433 forint tartalékot képez az alábbiak szerint: az árokrendszer felújítására 210.406.679 forint,
TOP-1.2.1-15-GMÍ-2016-00015 (csónakház és eszközbeszerzés) 23.840.000 forint, Sérfenyő és Híd utca útburkolatának felújítására 15.000.000 forint,
Doborgazi temető kerítésének és parkolójának kialakítása 1.598.325 forint, általános tartalékot 28.670.212 forint összegben.”
4-§
(1) A Rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. számú melléklete lép.
(2) A Rendelet 2. számú melléklete helyébe jelen rendelet 2. számú melléklete lép.
(3) A Rendelet 3. számú melléklete helyébe jelen rendelet 3. számú melléklete lép.
(4) A Rendelet 4. számú melléklete helyébe jelen rendelet 4. számú melléklete lép.
(5) A Rendelet 5. számú melléklete helyébe jelen rendelet 5. számú melléklete lép.
(6) A Rendelet 6. számú melléklete helyébe jelen rendelet 6. számú melléklete lép.
(7) A Rendelet 7. számú melléklete helyébe jelen rendelet 7. számú melléklete lép.
(8) A Rendelet 8. számú melléklete helyébe jelen rendelet 8. számú melléklete lép.
(9) A Rendelet 9. számú melléklete helyébe jelen rendelet 9. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 10. számú melléklete helyébe jelen rendelet 10. számú melléklete lép. (9) A Rendelet 11. számú melléklete helyébe jelen rendelet 11. számú melléklete lép.
5-§
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111,9) Önkormányzati rendelethez_____________________________________________ adatok forintban

201

7. évi előirányzatok

2017. évi előirányzatok

BEVÉTELEK

Eredeti

Módi

Mód2

KIADÁSOK

Eredeti

Módi

Mód2

B11

Önkormányzatok működési támogatása

58 506 414

59 003 766

63524172

K1

Személyi juttatások

25 708 449

25 708 449

23783501

B16

Működési célú átvét AH- n belülről

11 629 000

11 629 000

10546442

K2

Munkaadókat terhelő járulék

5 752 105

5 752 105

4836631

B1

Működési bevételek ÁH-n belülről

70 135 414

70 632 766

74070614

K3

Dologi kiadás

75 915 284

76 504 284

72967608

B3

Közhatalmi bevételek

40 117 000

40 117 000

50852631

K4

Ellátottak juttatása

7 500 000

7 425 000

7497505

B4

Működési bevételek

13 002 214

12 960 685

13026869

K502

Elvonások, befizetések

0

1 431 170

1431170

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

2886175

K506

Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-n belülre

8 459 905

8 459 905

8777365

B64

Működési célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

0

0

0

K508

Működési kölcsönnyújtás ÁH-n kívülre

0

2 500 000

2500000

B6

Működési célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

Ö

0

2886175

K512

Működési céiú pénzeszköz átadás ÁH-n kívülre

22 660 000

29 074 530

28948924

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

123 254 628

123 710 451

140 836 289

K513

Általános tartalék

0

0

284853433

K5

Egyéb működési célú kiadások

31 119 905

41 465 605

326510892

B21

Önkormányzatok felhalmozási támogatása

0

0

16598325

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK OSSZ.

145 995 743

156 855 443

435 596137

B25

Felhalmozási célú átvét ÁH-n belülről

0

0

239584896

K6

Beruházás

13 903 000

3 043 300

3936365

B2

Felhalmozási bevételek ÁH-n belülről

0

0

256183221

K7

Felújítás

18 176 632

18 176 632

4282471

K64

Egyéb felh.c. tám ÁH belül-társuíások és szerveik

1 100 000

1 100 000

1100000

B5

Felhalmozási bevételek

28 346 000

27 890 177

0

K89

Egyéb felh.c. tám ÁH kívül- háztartások

600 000

600 000

600000

B72

Felhalmozási kölcsönök visszatérülése

0

0

0

K89

0

0

0

B75

Egyéb feihalm-i célú átvett pénze. ÁH-n kívülről

0

0

17919183

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások

1 700 000

1 700 000

1700000

87

Felhalmozási célú pénze.átvét ÁH-n kívülről

0

0

17919183

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZ.

33 779 632

22 919 932

9 918 836

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

28 346 000

27 890 177

17 919183

K9111

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése pü válialk

2 475 000

2 475 000

2474800

K9113

Rövid lejáratú hitelek törlesztése pü vállalkozásnak

0

0

0

B813

Előző év maradványának igénybevétele

33 386 004

33 386 004

33386004

K914

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

2 340 257

2 340 257

2340257

B814

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

2351489

K917

Pénzügyi lízing kiadásai

396 00Ű

396 000

346156

B8

FINANSZÍROZÁSI bevételek ÖSSZESEN

33 386 004

33 386 004

35 737 493

K9

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK OSSZ.

5 211 257

5 211 257

5161213

B

BEVÉTELEK MIND ÖSSZESEN

184 986 632

184 986 632

450 676186

K

KIADÁSOK MIND ÖSSZESÉN

184 986 632

184 986 632

450 676186

Előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Eredeti

Módi.

Mód II.

1.

2.

3.

4.

5,

6.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

16 398 920

14 520 121

13 662 078

07

Béren kívüli juttatások

K1107

670 540

521 500

447 000

09

közlekedési költségtérítés

K1109

0

200 000

159 334

11

Lakhatási támogatások

K1111

360 000

60 000

60 000

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)

K1113

0

240 000

167 722

15

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)

K11

17 429 460

15541 621

14 496 134

16

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

7 979 789

7 979 789

7 428 480

17

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

70 000

1 957 839

1 782 487

18

Egyéb külső személyi juttatások

KI 23

229 200

229 200

76 400

19

Külső személyi juttatások (=16+17+18)

K12

8 278 989

10 T66 828

9 287 367

20

Személyi juttatások (=15+19)

K1

25 708 449

25 708 449

23 783 501

21

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+,..+28)

K2

5 752 105

5 752 105

4 836 631

22

ebből: szociális hozzájárulási adó

K2

5 393 222

5 393 222

4 577 888

25

ebből: egészségügyi hozzájárulás

K2

173 254

358 883

118 294

26

ebből: táppénz hozzájárulás

K2

0

0

21 433

28

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó

K2

185 629

0

119 016

29

Szakmai anyagok beszerzése

K311

140 000

140 000

138 748

30

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

1 882 000

3 182 000

5 332 300

31

Árubeszerzés

K313

0

0

0

32

Készietbeszerzés (=29+30+31)

K31

2 022 000

3 322 000

5 471 048

33

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

0

225 000

214 416

34

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

687 000

462 000

385 806

35

Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)

K32

687 000

687 000

600 222

36

Közüzemi díjak

K331

4 176 000

4 176 000

4 880 513

37

Vásárolt éíelmezés

K332

1 058 000

15.120 000

15 615 031

38

Bérleti és lízing díjak (>=39)

K333

1 035 000

1 185 000

1 078 144

40

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

3 892 677

1 924 677

3 443 187

41

Közvetített szolgáltatások (>=42)

K335

1 080 000

1 080 000

778 563

42

ebből: államháztartáson beiül

K335

280 000

280 000

396 569

43

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

2 960 000

2 960 000

1 617 442

44

Egyéb szolgáltatások

K337

32 997 794

24 997 794

23 031 431

45

ebből: biztosítási díjak

K337

0

0

3 580

46

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)

K33

47 199 471

51 443 471

50 444 311

47

Kiküldetések kiadásai

K341

15 000

60 000

56 200

48

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

0

49

Kiküldetések, reklám- és propagandakíadások (=47+48)

K34

15 000

60 000

56 200

50

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

12 859 813

12 859 813

12 623 910

51

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

10 000 000

5 000 000

797 693

52

Kamatkiadások (>=53+54)

K353

600 000

600 000

501 400

55

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58)

K354

0

0

0

59

Egyéb dologi kiadások

K355

2 532 000

2 532 000

2 472 824

Előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Eredeti

Mód í.

Mód II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

60

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59)

K35

25 991 813

20 991 813

16 395 827

61

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60)

K3

75 915 284

76 504 284

72 967 608

62

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

0

63

Családi támogatások (=64+...+73)

K42

0

0

0

74

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

0

0

75

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+82)

K44

250 000

250 000

0

82

ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a]

K44

250 000

250 000

0

93

Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97)

K46

0

0

0

98

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100)

K47

450 000

375 000

0

100

ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai

K47

450 000

375 000

0

101

Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+,..+120)

K48

6 800 000

6 800 000

7 497 505

117

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §J

K48

0

0

0

118

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

3 800 000

3 800 000

5 531 200

119

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv, 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

0

0

0

120

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

3 000 000

3 000 000

1 966 305

121

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101)

K4

7 500 000

7 425 000

7 497 505

122

N emzetközi köte lezettség ek (>=123)

K501

0

0

0

124

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

0

1 431 170

1 431 170

125

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

0

0

126

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

0

0

127

Elvonások és befizetések (=124+125+126)

K502

0

1 431 170

1 431 170

128

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

0

0

129

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=130+...+139)

K504

0

0

0

140

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=141+...+150)

K505

0

0

0

151

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161)

K506

8 459 905

8 459 905

8 777 365

152

ebből: központi költségvetési szervek

K506

0

375 000

158

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

7 181 905

7 181 905

7 463 000

159

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

1 254 135

1 254 135

915 500

160

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

0

0

161

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

23 865

23 865

23 865

162

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=163)

K507

0

0

0

163

ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban íévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések

K507

0

0

0

164

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+. ..+175)

K508

0

2 500 000

2 500 000

171

ebbő kön kormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K508

0

2 500 000

2 500 000

176

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

0

177

Kamattámogatások

K510

0

0

0

178

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

0

0

179

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189)

K512

22 660 000

29 074 530

28 948 924

180

ebből: egyházi jogi személyek

K512

5 500 000

11 700 000

11 691 000

181

ebbői: nonprofit gazdasági társaságok

K512

1 400 000

2 536 000

2 535 830

182

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

1 860 000

2 085 000

2 282 001

Előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Eredeti

Mód I.

Mód II.

1.

2.

3.

4.

5.

6,

186

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

0

9 253 530

9 249 993

187

ebből: egyéb vállalkozások

K512

13 900 000

3 500 000

3 190 100

190

Tartalékok

K513

0

0

284 853 433

191

Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140*151+162+164+176+177+178+179+190)

K5

31 119 905

41 465 605

326 510 892

192

Immateriáíis javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

800 000

193

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194)

K62

12 500 000

2 322 300

2 322 300

194

ebből: termőföld-vásárlás kiadásai

K62

0

0

0

195

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

196

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

42 000

360 000

294 463

197

Részesedések beszerzése

K65

0

Ö

0

198

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

0

199

Beruházási céíú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

1 361 000

361 000

519 602

200

Beruházások (=192+193+195+... +199)

K6

13 903 000

3 043 300

3 936 365

201

Ingatlanok felújítása

K71

14 317 323

14 317 323

3 372 025

202

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

203

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

0

204

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

3 859 309

3 859 309

910 446

205

Felújítások (=201+...+204)

K7

18 176 632

18 176 632

4 282 471

206

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

0

0

207

Felhalmozási céíú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=208+... +217)

K82

0

0

0

218

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=219+...+228)

K83

0

0

0

229

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+... +239)

K84

1 100 000

1 100 000

1 100 000

237

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

1 100 000

1 100 000

1 100 000

240

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=241)

K85

0

0

0

242

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=243+...+253)

K86

0

0

0

254

Lakástámogatás

K87

0

0

0

255

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

0

0

256

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=257+...+266)

K89

600 000

600 000

600 000

260

ebből: háztartások

K89

600 000

600 000

600 Ö00

267

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256)

K8

1 700 000

1 700 OÖÖ

1 700 000

268

Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267)

K1-K8

179 775 375

179 775 375

445 514 973

Előirányzat

Ssz

Megnevezés

Rovat

Eredeti

Mód I.

Mód II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

33463828

33463828

34463828

03

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

B113

23270375

23277995

25533600

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

1813740

1813740

1813740

05

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

0

448203

1713004

07

önkormányzatok működési támogatásai {=01 +... +06)

B11

58547943

59003766

63524172

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

0

0

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

0

0

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=11+...+20)

B14

0

0

0

21

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31)

B15

0

0

0

32

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42)

B16

11629000

11629000

10546442

34

ebből: központi kezelésű előirányzatok

B16

0

0

269000

37

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

B16

6118000

6118000

6391700

38

ebből: elkülönített állami pénzalapok

B16

5511000

5511000

3885742

43

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

B1

70176943

70632766

74070614

44

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

0

16598325

45

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

0

0

46

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=47+...+56)

B23

0

0

0

57

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=58+. ..+67)

B24

0

0

0

68

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78)

B25

0

0

239584896

71

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

B25

0

0

239584896

79

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)

B2

0

0

256183221

80

Magánszemélyek jövedelemadói (=81 +82+83)

B311

0

0

0

84

Társaságok jövedelemadói (=85+...+92)

B312

0

0

0

93

Jövedelemadók (=80+84)

B31

0

"o

0

94

Szociális hozzájárulási adó és járulékok (=95+...+103)

B32

0

0

0

104

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (=105+...+108)

B33

0

0

0

109

Vagyoni típusú adók (=110+. ..+116)

B34

28795000

28795000

36441709

110

ebből: építményadó

B34

18709000

18709000

16884561

112

ebből: magánszemélyek kommunális adója

B34

7082000

7082000

9298462

113

ebből: telekadó

B34

3004000

3004000

10258686

117

Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139)

B351

4778000

4778000

6816360

124

ebből: állandó jelegge! végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

4778000

4778000

6816360

140

Fogyasztási adók (=141+142+143)

B352

0

0

0

144

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

0

0

145

Gépjárműadók (=146+...+149)

B354

5629000

5629000

6245202

147

ebből: belföldi gépjármüvek adójának a helyi önkormányzatot megillető része

B354

5629000

5629000

6245202

150

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+,..+167)

B355

765000

765000

1054000

156

ebből: bérfőzési szeszadó

B355

0

0

2000

158

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó

B355

765000

765000

1052000

168

Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150)

B35

11172000

11172000

14115562

169

Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+.. .+184)

B36

150000

150000

295360

Előirányzat

Ssz

Megnevezés

Rovat

Eredeti

Mód I.

Mód El.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

185

Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169)

B3

40117000

40117000

50852631

186

Készletértékesítés ellenértéké

B401

0

0

0

187

Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189)

B4Q2

2888000

2888000

2709723

188

ebböllárgyí eszközök bérbeadásából származó bevétel

B402

2888000

2888000

1359723

190

Közvetített szolgáltatások ellenértéké (>=191)

B403

643000

643000

1498693

192

Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198)

B404

0

0

0

199

Ellátási díjak

B4Ó5

511811

511811

4855997

200

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

8442189

8442189

2199236

201

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

0

0

202

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204)

B4081

0

0

0

205

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207)

B4082

160685

160685

769313

208

Kamatbevételek és más nyereségjel lég ü bevételek (=202+205)

B408

160685

160685

769313

209

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

0

0

210

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215)

B4092

0

0

0

216

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210)

B409

0

0

0

217

Biztosító által fizetett kártérítés

B4Í0

0

0

165700

218

Egyéb működési bevételek (>=219+220)

B411

315000

315000

828207

221

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218)

B4

12960685

12960685

13026869

222

Immateriális javak értékesítése (>=223)

B51

0

0

0

224

Ingatlanok értékesítése (>=225)

B52

28346000

27890177

0

226

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

0

0

227

Részesedések értékesítése (>=228)

B54

0

0

0

229

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

0

0

230

Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229)

B5

28346000

27890177

0

231

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

0

0

232

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

0

0

233

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

0

0

234

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+..,+243)

B64

0

0

2886175

237

ebből: egyéb civil szervezetek

B64

0

0

149708

238

ebből: háztartások

B64

0

0

236467

241

ebbökönkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

B64

0

0

2500000

244

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)

B65

0

0

0

256

Működési célú átvett pénzeszközök (=231+. ..+234+244)

B6

0

0

2886175

257

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

0

258

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

0

0

259

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

0

0

260

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+,..+269)

B74

0

0

0

270

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)

B75

0

0

17919183

274

ebből: háztartások

B75

0

0

17520000

Előirányzat

Ssz.

Megnevezés

Rovat

Eredeti

Mód 1.

Mód II.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

279

ebből: Európai Unió

B75

0

0

399183

282

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+... +260+270)

B7

0

0

17919183

283

Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)

B1-B7

151600628

151600628

414938693

adatok forintban

adatok forintban

7. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez
A tervezett beruházások részletezése
adatok forintban, ÁFÁ-val növelten

Beruházások megnevezése

Eredeti Ei.

Módosított Ei

Családsor utca útburkolat és közvilágítás

6 350 000

0

Ingatlan várárlása, kialakítása

7 500 000

2 578 800

Egyéb tárgyi eszköz létesítése

53 000

341 565

Patika parkoló kialakítása

2 000 000

1 098 613

Cikolai tejcsarnok épület felújítása

1 800 000

0

Strandon található gyalogátkelő híd felújítása

1 524 000

0

Egy utca útburkolatának felújítása

14 852 632

0

Település Arculati Kézikönyv

0

1 016 000

Külterületi utak felújítása tervdokumentáció

0

527 050

Sérfenyő utca - útpadka és csapadékelvezető

0

396 240

IKSZT bővítés tervdokumentáció

0

539 750

Óvoda parkoló

0

1 720 818

Összesen

34 079 632

8 218 836

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA, 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 8. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez

adatok forintban

9. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez
adatok forintban

10. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez adatok forintban

10. számú melléklet a 2/2017(111.6) valamint a módosításról szóló 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez adatok forintban

11. számú melléklet a 2/2017(111.6) és a 5/2018(111.9) Önkormányzati rendelethez____________ adatok forintban